2016 performans programı

Page 76

1.13. Gelir Artırıcı Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması 1.13.5 Yedek Ödenek PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç Stratejik Hedef

Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Öngörülmeyen Giderleri Karşılamak

Performans Hedefi

Bütçe Gerçekleşmesi

Performans Göstergeleri

2016

GBirimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması durumunda ödenek yetersiliğini gidermek Birimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması Sürekli durumunda ödenek yetersizliğini gidermek Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)

Faaliyetler Bütçe Birimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması durumunda ödenek yetersizliğini gidermek Genel toplam

6.420.155,00 6.420.155,00

Bütçe Dışı 0,00 0,00

Toplam 6.420.155,00 6.420.155,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Bütçe Gerçekleşmesi

Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

09

Yedek Ödenekler

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Birimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması durumunda ödenek yetersizliğini gidermek Mali Hizmetler Müdürlüğü 2016

6.420.155,00 6.420.155,00

Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

6.420.155,00

76


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.