1.13. Gelir Artırıcı Giderleri Kısıtlayıcı Tedbirlerin Alınması 1.13.5 Yedek Ödenek PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Amaç Stratejik Hedef
Kurumsal Gelişim Çalışmaları ile İlgili Hedef ve Faaliyetler Öngörülmeyen Giderleri Karşılamak
Performans Hedefi
Bütçe Gerçekleşmesi
Performans Göstergeleri
2016
GBirimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması durumunda ödenek yetersiliğini gidermek Birimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması Sürekli durumunda ödenek yetersizliğini gidermek Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)
Faaliyetler Bütçe Birimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması durumunda ödenek yetersizliğini gidermek Genel toplam
6.420.155,00 6.420.155,00
Bütçe Dışı 0,00 0,00
Toplam 6.420.155,00 6.420.155,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Bütçe Gerçekleşmesi
Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ekonomik Kod 01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Birimlerin Öngörülmeyen giderlerle karşılaşması durumunda ödenek yetersizliğini gidermek Mali Hizmetler Müdürlüğü 2016
6.420.155,00 6.420.155,00
Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı
6.420.155,00
76