2018ko AURREKONTUA PRESUPUESTO 2018
AURKIBIDEA / INDICE Ekonomi eta finantza txostena ___________________________________________2 Informe econรณmico-financiero _____________________________________________2 2018ko aurrekontu orokorraren txostena ____________________________________6 Informe del presupuesto general del ejercicio de 2018 ____________________________6 Aurrekontu egonkortasunaren txostena ___________________________________ 10 Informe estabilidad presupuestaria __________________________________________ 10 2018ko aurrekontua: gastuak eta sarrerak __________________________________ 14 Presupuesto 2018: gastos e ingresos _________________________________________ 14 Inbertsioen eranskina __________________________________________________ 72 Anexo inversiones ______________________________________________________ 72 Transferentzien eranskina ______________________________________________ 75 Anexo transferencias ____________________________________________________ 75 Zorpetze maila________________________________________________________ 78 Nivel de endeudamiento _________________________________________________ 78 Zorpetze maila eranskina _______________________________________________ 79 Anexo nivel de endeudamiento ____________________________________________ 79 2018ko aurrekontua programak __________________________________________ 80 Programas presupuesto 2018 ______________________________________________ 80 Aurrekontua gauzatzeko udalaraua ______________________________________ 184 Norma municipal de ejecuciรณn presupuestaria ________________________________ 184 Lanpostuen zerrendak ________________________________________________ 216 Relaciรณn puestos de trabajo ______________________________________________ 216
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EKONOMI ETA FINANTZA TXOSTENA 2018ko Aurrekontua
Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 6.3.e) artikuluan, jasotakoaren arabera, Urnietako Udaletxe honetako Kontu-hartzaileak, aipatutako ekitaldirako aztertzen ari diren aurrekontuari dagokionez, egin du ondorengo
TXOSTENA
1.-
Hemen aztertzen ari garen aurrekontuko diru-sarreren aurrikuspenak zehazteko, oinarri hauek erabili dira: Aurreko ekitaldian baliabideengatik lortutako etekina (1, 2, 3 eta 4 kapituluak). Espero diren zerga unitate berriak, eta katastroko balioen gehikuntza, zerga propioei dagokienez (1 kapitulua). Borondatezko zergetan espero diren zergagai kopurua (1 eta 2 kapituluak). Ordenantza fiskalen eta prezio publikoen tasak, tarifak eta kuotak gehitzeko hartutako erabakiak (1,2 eta 3 kapituluak). Udalak Finantzatzeko Foru Fondoaren partaidetzan eta Itundu gabeko Zergen partaidetzan espero diren beherapenak (4 kapitulua). Eskualdaketa eta diru-laguntza arrunten nahiz kapitalezkoen zenbateko ezaguna edo ustezkoa (4 eta 7 kapituluak). -
Ekarpenetan sinaturiko hirigintzako hitzarmen eta konpromisuak.
2
a
2.-
Aztertzen ari diren aurrekontuan derrigorrezko gastuei aurre egiteko behar diren kredituak jarriko dira. Hauek dira, besteak beste, derrigorrezko gastuak: zor exijigarriak, zentsuak, pentsioak, finantza kargak; beharrezko izaera duten zerbitzu emateen gastuak, langileenak, bulego material eta dependentzienak; entitateari egotzitako zerbitzuak ordaintzeko zuzenduriko gastuak, aurrez zehaztutako hitzarmen eta konpromisuetatik datozen gastuak nahiz behar eta presa nabarmena duten obrak eta instalazioak egitetik datozen gastuak.
3.-
Aurrekontuan jasotako diru-sarrerak aurrekontuan bertan aurrikusitako gastuen kreditu guztiak ordaintzeko ematen du eta, hortaz, esan dezakegu Aurrekontuak ez duela hasierako defizitik.
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
3
a
INFORME ECONOMICO-FINANCIERO Presupuesto del ejercicio de 2018
La Interventora de este Ayuntamiento de Urnieta, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6.3 e) de la Norma Foral 21/2003, del 19 de diciembre, tiene a bien emitir el siguiente INFORME 1.-
Las bases utilizadas para determinar las previsiones de ingresos del Presupuesto que se estudia son las siguientes: El rendimiento obtenido por el correspondiente recurso en los ejercicios precedentes. (Capítulo 1, 2, 3 y 4) Las nuevas unidades tributarias que se estiman se produzcan, y el incremento de los valores catastrales, en el caso de los tributos propios. (Capítulo 1) El número de hechos imponibles que se estima deben producirse en los Impuestos voluntarios. (Capítulos 1 y 2) Los acuerdos adoptados incrementando los tipos, tarifas, y cuotas de las ordenanzas fiscales y de precios públicos. (Capítulos 1, 2 y 3) Las disminuciones estimadas de la Participación en el Fondo Foral de Financiación Municipal y en la participación en los Impuestos no Concertados. (Capítulo 4) El importe conocido o esperado por otras transferencias y subvenciones tanto corrientes como de capital. (Capítulos 4 y 7)
4
a
2.-
3.-
En el Presupuesto que se estudia se consignan los créditos necesarios para hacer frente a los gastos obligatorios, tales como: deudas exigibles, censos, pensiones, cargas financieras; los de prestación de servicios de carácter obligatorio, los de personal, material de oficina y dependencias; los destinados a costear servicios impuestos a la Entidad, los derivados de convenios o compromisos previamente contraídos; así como los correspondientes a la ejecución de obras e instalaciones de notoria necesidad y urgencia. Los ingresos previstos en el Presupuesto que se estudia alcanzan a cubrir la totalidad de los créditos para gastos en él consignados por lo que se deduce que dicho Presupuesto no presenta déficit inicial.
Urnieta, a 12 de diciembre de 2018 La Interventora
Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza
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a
2018KO AURREKONTU OROKORRA Udal honetako kontu-hartzaileak aurrekontuen araudia betez egin du honako
TXOSTENA Alkate-presidenteak 2018ko Aurrekontu Orokorra egin du, eta baita hura osatzen duten aurrekontu hauek ere: - Udalaren aurrekontua: 9.408.250 â‚Ź - Kulturnieta, S.A. udal sozietatearen aurrekontua: 1.668.550 â‚Ź - Urnieta Eraiki, S.A. udal sozietatearen aurrekontua: 100.200 â‚Ź Izan ere, aldez aurretik arauzko txostena bideratu behar da, lehen adierazitako agindu eta arauek ezartzen dutenez. Aurrekontu Orokor hori aztertuta, agerian geratzen da: -
Aurrekontu Orokorra osatzen duen aurrekontuetako bakoitzak datu hauek jasotzen dituela: ekitaldian bertan likidatu beharreko eskubideen gutxi gorabeherako sarrerak, ordaintzeko eta konpromisoko obligazioei erantzuteko kredituak biltzen dituen gastuak, azalpen-txostena eta araudiak ezartzen dituen eranskinak.
-
Aurrekontu horietan aurreikusitako sarrerak nahikoak direla aurreikusitako gastuei aurre egiteko; beraz, Aurrekontu Orokorrak ez duela hasierako defizitik.
-
Bai Aurrekontu Orokorra eta bai bere aurrekontu guztiak osatzeko, kontuan hartu direla aurrekontu arloan indarrean dauden xedapenak.
-
Aurrekontu Orokorrak udalbatzarrak onartu behar duela eta gehiengo sinplearen aldeko botoa behar duela.
-
Aurrekontu Orokorra behin-behinean onartu ondoren (aktan aurrekontu guztien atalkako laburpena jaso behar da), jendaurrean erakutsi behar da hamabost lanegunetan, GAOn eta udaletxeko ediktu-taulan argitaratuta, interesatuek aztertu, eta epe horretan egoki iritzitako erreklamazioak aurkez ditzaten.
6
a
-
Epe horretan erreklamaziorik izanez gero, udalbatzarrean erabaki beharko dira hilabeteko epean, eta, gero, behin betiko onartuko da Aurrekontu Orokorra. Hori da nik azaldu beharrekoa.
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
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a
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2018
La interventora de este Ayuntamiento en cumplimiento de la normativa vigente en materia presupuestaria, tiene a bien emitir el siguiente INFORME El Sr. Alcalde Presidente ha formado el Presupuesto General del ejercicio de 2018 y los siguientes Presupuestos que lo integran: - El Presupuesto de este Ayuntamiento que asciende a 9.408.250 € - El Presupuesto de la Sociedad Municipal Kulturnieta, S.A. que asciende a 1.668.500 € - El Presupuesto de la Sociedad Municipal Urnieta Eraiki, S.A. que asciende a 100.200 € El examen de dicho Presupuesto General pone de manifiesto: -
Que cada uno de los Presupuestos expresados que los integran contienen: los Estados de Ingresos estimativos de los derechos a liquidar en el ejercicio, los Estados de Gastos comprensivos de los créditos para atender las obligaciones tanto de pago como de compromiso, la Memoria explicativa y los Anexos establecidos en la normativa vigente.
-
Que los ingresos previstos en los respectivos Presupuestos son suficientes para atender los gastos en ellos previstos, por lo que el Presupuesto General no presenta déficit inicial.
-
Que en la formación tanto del Presupuesto General como de cada uno de los Presupuestos que lo integran se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes en materia presupuestaria.
-
Que la aprobación del Presupuesto General compete al Pleno del Ayuntamiento y requiere el voto favorable de la mayoría simple.
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a
-
Adoptado el acuerdo provisional de aprobación del Presupuesto General (en el acta debe constar el resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos) debe someterse a información pública por quince días hábiles, mediante la publicación en el BOG y en el Tablón de edictos de la Casa Consistorial, a efectos de que los interesados puedan examinarlos y, en su caso, formular en dicho plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.
-
Si se produjeran reclamaciones en el expresado plazo, éstas deberán resolverse por el Pleno en el plazo de un mes y aprobar definitivamente el Presupuesto General.
Es cuanto tengo a bien informar.
Urnieta, a 12 de diciembre de 2018 La Interventora
Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza
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a
TXOSTENA AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA ARAUDI APLIKAGARRIA:
2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. 1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena. Diputatuen Kontseiluaren akordioa, 2013ko azaroaren 19koa, Jarraibidea onartzen duena finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan.
AZTERTUTAKO TRAMITEA: Aurrekontuaren onarpena FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera dutenak) 1- ENTITATE ZERRENDA: URNIETA
2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA Aurrekontuen egonkortasuna Aurrekonturen espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek 60.000 euroko superabita du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doiketarik beharko duen eragiketa adierazgarririk, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, goian zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta. 2018rako ezarritako helburua defizita zero izatea da. Hori dela eta, aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen du aurrekontu egonkortasunaren 2018rako helburua.
10
a
Finantzen iraunkortasuna 2018ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2018an likidatutako sarrera arrunten % 7,5 izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2017ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne; emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2018ko aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2018rako aurreikusitako amortizazioak. Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartu UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren saldoak. 2018rako ezarritako helburua magnitude hori % 75 baino handiagoa ez izatea da. Hori dela eta, kreditu aldaketaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten du finantza iraunkortasunaren 2018rako helburua. Gastuaren araua 2017ko eta 2018ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa % 1,9 koa da. 2018rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa % 2,4 baino handiagoa ez izatea da. Hori dela eta, aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen du 2018rako gastuaren araua. 3- ONDORIOAK Aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen ditu aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloetan 2018rako ezarritako helburuak edota gastu araua. Beraz, toki entitate hau ez legoke behartuta, berez, plan ekonomiko finantzarioa onartzera.
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
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a
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y REGLA DEL GASTO NORMATIVA APLICABLE:
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa. Acuerdo del Consejo de Diputados, de 19 de noviembre de 2013, por el que se aprueba la Instrucción para el desarrollo de la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.
TRÁMITE EXAMINADO: Aprobación del presupuesto
ENTIDADES DEL ARTÍCULO 1.2.a) DE LA NORMA FORAL 1/2013 (entidades de naturaleza administrativa)
1-
RELACIÓN DE ENTIDADES: URNIETA
2-
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Estabilidad presupuestaria Teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local presenta un superávit de 60.000 euros, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC). A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, en términos consolidados, e incluyendo en el perímetro de consolidación las entidades arriba relacionadas. Para 2018 el objetivo establecido es de déficit cero. Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de presupuesto, esta entidad local cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.
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a
Sostenibilidad financiera A 31 de diciembre de 2018, se prevé que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas suponga el 7,5% de los ingresos corrientes liquidados en 2018. Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2017, incluido el riesgo derivado de los avales; al resultado obtenido se han agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas así como aquéllas que estén previstas para el año 2018, y se han deducido las amortizaciones previstas para 2018. En el importe de deuda viva no se han incluido los saldos pendientes de devolución por el Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM). El objetivo establecido para 2018 es que la citada magnitud no sea superior al 75 %. Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local sí cumple el objetivo de sostenibilidad financiera. Regla de gasto La variación del gasto computable entre 2017 y 2018 es del 1,9 %. El objetivo establecido para 2018 es que la variación del gasto computable no sea superior al 2,4 %. Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local cumple la regla de gasto para 2018.
3.-
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta el expediente del presupuesto, esta entidad local cumple en 2018 la regla del gasto. Por lo tanto, esta entidad local no estaría obligada, en principio, a aprobar un plan económico-financiero.
En Urnieta, a 12 de diciembre de 2016 La Interventora
Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza
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a
2018 AURREKONTUA: GASTUAK ETA SARRERAK PRESUPUESTO 2018: GASTOS E INGRESOS
I.Kap
UDALA
KULTURNIETA
URNIETA ERAIKI
KONTSOLIDATUA CONSOLIDADO
SARRERA
SARRERA
SARRERA
SARRERA
INGRESO
INGRESO
INGRESO
INGRESO 1.780.400
1.780.400
II. Kap
50.000
III. Kap
2.957.400
7.000
IV. Kap
4.510.450
1.661.550
V. Kap
30.000
30.000
VI. Kap
1.000
1.000
VII.Kap
79.000
79.000
50.000 2.964.400 100.200
4.579.025
VIII. Kap
0
IX. Kap
0 9.408.250
1.668.550
100.200
9.483.825
GASTUA
GASTUA
GASTUA
GASTUA
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
I.Kap
2.079.000
844.300
95.200
3.018.500
II. Kap
4.057.506
823.750
5.000
4.886.256
III. Kap
250
500
IV. Kap
2.093.494
400.319
VI. Kap
1.118.000
1.118.000
750
VII.Kap
0
VIII. Kap
0
IX. Kap
60.000 9.408.250
60.000 1.668.550
100.200
14
9.483.825
a
AURKIBIDEA / INDICE HERRITARGOA GASTUAK……………………………………………………………………….…...16 GASTOS CIUDADANIA…………………………………………………………………………………16 LURRALDEA GASTUAK…………………………………………………………………………..…...40 GASTOS TERRITORIO…………………………………………………………………………………..40 ANTOLAKUNTZA GASTUAK………………………………………………….……………………...48 GASTOS ORGANIZACIÓN………………………………………………………………………..…….48 SARRERAK………………………………………………………………………………………..……..60 INGRESOS…………………………………………………………………………………………….......60
15
a
HERRITARGOA GASTUAK AURREKONTUA GASTOS CIUDADANIA PRESUPUESTO
16
a
Partida
Descripciรณn
1 0230.120.132.00.00 2018 (422)
POLICIA LOCAL: RETRIBUCIONES BASICAS
1 0230.160.132.00.04 2018 (427)
POLICIA LOCAL: ELKARKIDETZA
Previsiรณn 2017
Udala 2.018
98.422
83.500
6.863
7.000
1 0230.121.132.00.01 2018 (1023) POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO DESTINO
43.497
36.700
1 0230.160.132.00.01 2018 (2389) POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL
97.286
81.500
1 0230.121.132.00.04 2018 (2395) POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONES
41.285
17.900
1 0230.121.132.00.02 2018 (2477) POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO
148.887
150.000
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
436.239
376.600
2.789
2.900
1 0600.160.230.00.04 2018 (463)
SERV. SOCIALES: ELKARKIDETZA
1 0600.120.230.00.00 2018 (932)
SERV. SOCIALES: RETRIBUCIONES BASICAS
56.588
58.000
1 0600.121.230.00.01 2018 (1035) SERV. SOCIALES: COMPLEMENTO DESTINO
24.237
24.800
1 0600.160.230.00.01 2018 (2390) SERV. SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL
43.748
45.000
1 0600.121.230.00.02 2018 (2474) SERV. SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO
77.267
79.100
204.628
209.800
PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
1 0410.160.332.10.04 2018 (447)
BIBLIOTECA: ELKARKIDETZA
1.144
1.200
1 0410.120.332.10.00 2018 (930)
BIBLIOTECA: RETRIBUCIONES BASICAS
14.833
14.500
1 0410.121.332.10.01 2018 (1033) BIBLIOTECA: COMPLEMENTO DESTINO
6.611
6.300
1 0410.160.332.10.01 2018 (2392) BIBLIOTECA: SEGURIDAD SOCIAL
10.573
10.200
1 0410.121.332.10.02 2018 (2460) BIBLIOTECA: COMPLEMENTO ESPECIFICO
19.263
23.400
PROMOCION PERSONAL
52.425
50.600
693.292
642.000
CAPITULO 1
17
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
98.422
83.500
1 0230.160.132.00.04 2018 (427)
UDALTZAINGOA: OINARRIZKO ORDAINKETA UDALTZAINGOA: ELKARKIDETZA
6.863
7.000
1 0230.121.132.00.01 2018 (1023)
UDALTZAINGOA: DESTINO OSAGARRIA
43.497
36.700
1 0230.160.132.00.01 2018 (2389)
UDALTZAINGOA: GIZARTE SEGURANTZA
97.286
81.500
1 0230.121.132.00.04 2018 (2395)
UDALTZAINGOA: HABOROKINAK UDALTZAINGOA: BERARIAZKO OSAGARRIA
41.285
17.900
148.887
150.000
436.239
376.600
2.789
2.900
1 0230.120.132.00.00 2018 (422)
1 0230.121.132.00.02 2018 (2477)
OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK
1 0600.160.230.00.04 2018 (463)
GIZARTE ZERB: ELKARKIDETZA
1 0600.120.230.00.00 2018 (932)
GIZARTE ZERB.: OINARRIZKO ORDAINS
56.588
58.000
1 0600.121.230.00.01 2018 (1035)
GIZARTE ZERB: DESTINO OSAGARRIA
24.237
24.800
1 0600.160.230.00.01 2018 (2390)
GIZARTE ZERB: GIZARTE SEGURANTZA
43.748
45.000
1 0600.121.230.00.02 2018 (2474)
GIZARTE ZERB: BERARIAZKO OSAGARRIA
77.267
79.100
204.628
209.800
1.144
1.200
14.833
14.500
BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA
1 0410.160.332.10.04 2018 (447)
1 0410.121.332.10.01 2018 (1033)
LIBURUTEGIA: ELKARKIDETZA LIBURUTEGIA: OINARRIZKO ORDAINKETAK LIBURUTEGIA: DESTINO OSAGARRIA
6.611
6.300
1 0410.160.332.10.01 2018 (2392)
LIBURUTEGIA: GIZARTE SEGURANTZA
10.573
10.200
1 0410.121.332.10.02 2018 (2460)
LIBURUTEGIA: BERARIAZKO OSAGARRIA
19.263
23.400
52.425
55.600
693.292
642.000
1 0410.120.332.10.00 2018 (930)
GIZA SUSTAPENA
1 KAPITULUA
18
a
Partida
Descripciรณn
Previsiรณn 2017
Udala 2.018
1 0230.213.132.00.01 2018 (538)
REP. Y MANT. VEHIC. POLICIA MUNICIPAL
6.043
7.000
1 0230.221.132.00.04 2018 (542)
COMB.-CARB. VEHIC. POLICIA MUNICIPAL
1.850
2.000
1 0230.221.132.00.05 2018 (544)
VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL
1.379
2.500
1 0220.222.132.00.01 2018 (545)
COMUNIC. TELEF. POLI.MUNICIPAL
3.608
4.000
1 0230.226.132.00.99 2018 (547)
OTROS GASTOS POLICIA MUNICIPAL
500
1.000
1 0230.230.132.00.01 2018 (549)
DIETAS Y LOCOM. POLI. MUNICIPAL
3.006
3.500
1 0300.212.133.00.01 2018 (754)
REP. Y MANT. SEร ALES Y SEMA.
2.246
4.000
1 0300.200.133.00.00
ALQUILER TXORITAGAIN
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
9.700 18.632
19
33.700
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
1 0220.222.132.00.01 2018 (545)
UDALTZAI: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK
3.608
4.000
1 0230.213.132.00.01 2018 (538)
UDALTZAI:IBILGAILU KONPONK.ETA MANT.
6.043
7.000
1 0230.221.132.00.04 2018 (542)
UDALTZAI.:IBILGAIL.ERREGAI ETA ERREKIN
1.850
2.000
1 0230.221.132.00.05 2018 (544)
UDALTZAINGOA: JANTZI HORNIDURA
1.379
2.500
1 0230.226.132.00.99 2018 (547)
UDALTZAINGOA: BESTE GASTU EZBERDIN
500
1.000
1 0230.230.132.00.01 2018 (549)
UDALTZAIN:DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK
3.006
3.500
1 0300.212.133.00.01 2018 (754)
SEINALE ETA SEMAFOROEN KONPONKETA
2.246
4.000
1 0300.200.133.00.00
TXORITAGAIN ALOKAIRUA
OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK
9.700 18.632
20
33.700
a
Partida
Descripciรณn
1 0600.230.230.00.01 2018 (701)
DIETAS Y LOCOM. SERVI. SOCIALES
1 0300.227.230.00.01 2018 (2451)
Previsiรณn 2017
Udala 2.018
150
150
LIMPIEZA SERVI. SOCIALES
2.305
2.300
1 0220.222.230.00.01 2018 (2593)
COMUNIC. TELEF. SERVICIOS SOCIALES
1.031
1.100
1 0600.227.230.00.00
ASESORAMIENTO
1 0600.226.230.20.01 2018 (1528)
GTOS. VACACIONES EN PAZ
1 0600.227.231.10.99 2018 (654)
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
1 0300.211.231.40.01 2018 (630)
REP. Y MANT. MAQUI. PISO TUTELADO
1 0220.222.231.40.01 2018 (631)
COMUNIC. TELEF. PISO TUTELADO
1 0300.221.231.40.01 2018 (632)
7.000 350
400
159.125
170.000
2.314
3.000
635
700
ENERGIA ELECTRICA PISO TUTELADO
6.209
6.500
1 0300.221.231.40.03 2018 (640)
GAS PISO TUTELADO
4.595
4.700
1 0600.221.231.40.06 2018 (642)
PISO TUTELADO: GASTOS ALIMENTACION
3.227
9.000
1 0600.227.231.40.04 2018 (978)
SERV. AYUDA DOMI. PISO TUTELADO
3.928
15.000
1 0600.226.231.50.07 2018 (1151)
POLITICA DE GENERO
16.131
27.500
1 0600.212.231.60.01 2018 (898)
MANT. TELEALARMA PISO TUTELADO
100
100
1 0600.227.231.60.02 2018 (2136)
PLAN PARA 3 Y 4 EDAD
1.660
2.000
1 0600.227.231.60.99 2018 (2405)
4.694
4.200
14.415
16.000
1 0600.227.231.60.03 2018 (2531)
BIDEZ- BIDE SERVICIO DE AYUDA PARA SALIR DE CASA DIAGNOSTICO PERSONAS MAYORES
0
12.000
1 0600.227.231.60.04 2018 (2532)
SERVICIO A CUIDADORES DE DEP
3.700
3.000
1 0600.227.231.60.04
SERVICIO DE ATENCION DIURNA
1 0600.226.231.70.01 2018 (1379)
EDUCADORES DE CALLE
1 0300.227.231.70.01 2018 (2448)
LIMPIEZA EDUCADORES DE CALLE
1 0600.227.231.71.01 2018 (2478)
1 0600.227.231.60.01 2018 (2406)
21.000 44.200
46.500
576
600
VIVIENDA TUTELADA COM.
1.164
10.000
1 0600.221.231.71.03 2018 (2598)
GAS VIVIENDA TEMPORAL
1.015
1.000
1 0600.221.231.71.01 2018 (2599)
ENERGIA ELECTRICA VIVIEN. TEMPORAL
834
1.000
1 0600.226.231.71.99 2018 (2600)
OTROS GASTOS VIVIEN. TEMPORAL
2.039
1.500
1 0600.227.231.80.08 2018 (763)
INTERVENCION FAMILIAR
38.191
40.000
1 0600.227.231.80.06 2018 (2419)
PREVENCION
14.860
21.300
1 0400.227.231.90.07 2018 (2480)
DIVERSIDAD
20.000
10.000
1 0400.227.231.90.04 2018 (2481)
DIVERSIDAD ACTIV.
9.000
4.500
1 0450.227.241.00.07 2018 (2418)
PLAN COMARCAL
68.375
72.000
424.822
514.050
PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
21
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
1 0220.222.230.00.01 2018 (2593)
GIZARTEKINTZA TELEFONO
1.031
1.100
1 0300.227.230.00.01 2018 (2451)
GIZARTEKINTZA GARBIKETA
2.305
2.300
1 0600.230.230.00.01 2018 (701)
GIZARTE ZERB:DIETAK
150
150
1 0600.227.230.00.00
AHOLKULARITZA
1 0600.226.230.20.01 2018 (1528)
OPORRAK PAKEAN GASTUAK
350
7.000 400
1 0600.227.231.10.99 2018 (654)
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA PISU BABESTUA: TELEFONOKOMUNIKAZ BABES-ETXEKO MANTEN. ETA KONPON PISU BABESTUA: ARGINDAR HORNIDURA PISU BABESTUA: GAS HORNIDURA
159.125
170.000
635
700
2.314
3.000
6.209
6.500
4.595 3.227
4.700 9.000
3.928
15.000
16.131
27.500
100
100
1.660
2.000
4.694 14.415
4.200 16.000
0 3.700
12.000 3.000
1 0220.222.231.40.01 2018 (631) 1 0300.211.231.40.01 2018 (630) 1 0300.221.231.40.01 2018 (632) 1 0300.221.231.40.03 2018 (640) 1 0600.221.231.40.06 2018 (642)
1 0600.226.231.50.07 2018 (1151)
PISU BABESTUA: ELIKADURA GASTUAK PISU BABESTUA: ETXEZ ETXEKO LAGUN GENERO POLITIKAK
1 0600.212.231.60.01 2018 (898)
TELEALARMA
1 0600.227.231.60.02 2018 (2136)
ZAHARTZARO AKTIBOA
1 0600.227.231.60.99 2018 (2405)
BIDEZ- BIDE
1 0600.227.231.60.01 2018 (2406)
ETXETIK ATERATZEN LAGUNTZ ZERB.
1 0600.227.231.60.03 2018 (2531)
ADINEKO PERTSONEN DIAGNOSTIKOA
1 0600.227.231.60.04 2018 (2532)
ZAINDARIEI ZERBITZUAK
1 0600.227.231.60.04
EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA
1 0300.227.231.70.01 2018 (2448)
KALE HEZITZAILEAK GARBIKETA
1 0600.226.231.70.01 2018 (1379)
INGURUNE IREKIKO ZERBITZUA
1 0600.227.231.71.01 2018 (2478)
1 0600.227.231.40.04 2018 (978)
21.000 576 44.200
600 46.500
BAZTERKETA SOZIALA ESKUALDEAN
1.164
10.000
1 0600.221.231.71.03 2018 (2598)
ALDI BAT. ETXEB. GASA
1.015
1.000
1 0600.221.231.71.01 2018 (2599)
ALDI BAT. ETXEB. ARGINDARRA
834
1.000
1 0600.226.231.71.99 2018 (2600)
ALDI BAT. BESTELAKO GASTUAK
1 0600.227.231.80.08 2018 (763)
FAMILIARTEKO BITARTEKARITZA
2.039 38.191
1.500 40.000
1 0600.227.231.80.06 2018 (2419)
PREBENTZIOA
14.860
21.300
1 0400.227.231.90.07 2018 (2480)
ANIZTASUNA AHOLKULARITZA
20.000
10.000
1 0400.227.231.90.04 2018 (2481)
ANIZTASUNA JARDUERAK
9.000
4.500
1 0450.227.241.00.07 2018 (2418)
ESKUALDEKO PLANA
68.375
72.000
424.822
514.050
BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA
22
a
Partida
Descripciรณn
Previsiรณn 2017
Udala 2.018
1 0300.227.311.00.05 2018 (576)
RETIRADA DE ANIMALES
8.951
9.000
1 0300.211.323.00.01 2018 (649)
REP. Y MANT. IKASTOLA
19.000
19.000
1 0300.212.323.00.01 2018 (651)
REP. Y MANT. MAQUI. IKASTOLA
9.000
9.000
1 0300.221.323.00.01 2018 (653)
ENERGIA ELECTRICA IKASTOLA
16.717
19.000
1 0300.221.323.00.03 2018 (656)
GAS IKASTOLA
16.480
19.000
1 0300.227.323.00.01 2018 (658)
LIMPIEZA IKASTOLA
75.498
76.000
1 0300.221.323.00.09 2018 (659)
PROD. LIMP. Y ASEO IKASTOLA
1.238
1.000
1 0220.222.323.00.01 2018 (661)
COMUNIC. TELEF. IKASTOLA
4.588
6.000
1 0300.211.323.10.01 2018 (663)
REP. Y MANT. GUARDERIA
2.972
3.000
1 0300.221.323.10.04 2018 (664)
GAS GUARDERIA
6.037
7.000
1 0300.221.323.10.01 2018 (666)
ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA
3.109
3.500
1 0300.227.323.10.01 2018 (826)
LIMPIEZA GUARDERIA
17.290
1 0300.227.326.00.01 2018 (2452)
LIMPIEZA KZ GUNEA
1.153
17.300 1.200
1 0300.227.326.10.01 2018 (2145)
LIMPIEZA MUSIKA ESKOLA
1 0420.221.326.20.05 2018 (647)
CAMISETAS Y BOLSAS DEPORTE
11.009 1.200
11.100 1.200
1 0420.227.326.20.04 2018 (776)
COORDINADOR DEPORTE ESCOLAR
29.000
25.000
1 0420.221.326.20.99 2018 (817)
MATERIAL DEPORTE ESCOLAR
2.500
2.500
1 0420.226.326.20.06 2018 (1493)
PROGRAMA DEP.ESC. ADAPTADO
2.000
2.000
1 0420.226.326.20.99 2018 (2592)
ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO
2.413
2.500
1 0440.227.327.00.99 2018 (2116)
BAKETIK
1 0410.226.332.10.06 2018 (1492)
CAMPAร AS BIBLIOTECA
15.000 2.200
15.000 3.000
1 0300.221.333.00.03 2018 (2120)
GAS CULTURA
703
11.000
1 0300.221.333.00.01 2018 (2121)
ENERGIA ELECTRICA LEKAIO
9.309
10.000
1 0300.221.333.00.02 2018 (2123)
ENERGIA ELECTRICA ALBERGUE
174
300
1 0300.221.333.00.04 2018 (2124)
GAS ALBERGUE
500
500
1 0300.227.333.00.01 2018 (2143)
LIMPIEZA LEKAIO
13.542
13.600
1 0300.211.333.00.01 2018 (2396)
REP. Y MANT. CULTURA
17.000
17.000
1 0220.222.333.00.01 2018 (2594)
COMUNIC. TELEF. CULTURA
1.751
1.800
1 0300.221.333.10.01 2018 (2122)
ENERGIA ELECTRICA SAROBE
16.647
18.000
1 0300.227.333.10.01 2018 (2144)
LIMPIEZA SAROBE
11.526
11.500
1 0410.226.334.00.00 2018 (2603)
ESPECTACULOS CULTURA
1 0440.220.335.00.01 2018 (667)
CERTAMEN ANTIA
2.670 4.154
0 6.000
1 0440.227.335.00.02 2018
KILOMETROAK
430
1 0440.227.335.00.19 2018 (2527)
ARABA EUSKARAZ
430
1 0440.227.335.00.20 2018 (2528)
IBILALDIA
430
1 0440.227.335.00.21 2018 (2529)
ASOC. PADRES EHIGE
430
23
a
Partida 1 0300.227.311.00.05 2018 (576) 1 0220.222.323.00.01 2018 (661) 1 0300.211.323.00.01 2018 (649)
Deskribapena ANIMALIAK JASOTZEA IKASTOLA: TELEFONOKOMUNIKAZIOAK IKASTOLA: MANTENUA ETA KONTSERBAZIOA
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
8.951
9.000
4.588
6.000
19.000
19.000
9.000
9.000
1 0300.221.323.00.01 2018 (653)
IKASTOLA: MAKIN KONPONK.MANT.KON IKASTOLA: ARGINDAR HORNIDURA
16.717
19.000
1 0300.221.323.00.03 2018 (656)
IKASTOLA: GAS HORNIDURA
16.480
19.000
1 0300.227.323.00.01 2018 (658)
IKASTOLA: GARBIKETA KONTRATUA
75.498
76.000
1 0300.221.323.00.09 2018 (659)
IKASTOLA: GARBIGAIEN HORNIDURA
1.238
1.000
1 0300.211.323.10.01 2018 (663)
HAUR-ESKOLA:KONPONKETAK ETA MANTENUA
2.972
3.000
1 0300.221.323.10.04 2018 (664)
HAUR ESKOLA: GAS HORNIDURA
6.037
7.000
1 0300.221.323.10.01 2018 (666)
3.109
3.500
17.290
1 0300.227.326.00.01 2018 (2452)
HAUR ESKOLA: ARGINDAR HORNIDURA HAUR ESKOLA: GARBIKETA KONTRATUA KZ GUNEA GARBIKETA
1.153
17.300 1.200
1 0300.227.326.10.01 2018 (2145)
MUSIKA ESKOLAKO GARBIKETA
1 0420.221.326.20.05 2018 (647)
11.009 1.200
11.100 1.200
29.000
25.000
1 0420.221.326.20.99 2018 (817)
KAMISETA ETA KIROL POLTSAK KIROL KOORDINAKETAKO TEKNIKARIA ESKOLA KIROLA: MATERIALA
2.500
2.500
1 0420.226.326.20.06 2018 (1493)
ESKOLA KIROL EGOKITU. PROGRA
2.000
2.000
1 0420.226.326.20.99 2018 (2592)
ARTXIBOA ARGINDARRA
2.413
2.500
1 0440.227.327.00.99 2018 (2116)
BIZIKIDETZA
1 0410.226.332.10.06 2018 (1492)
LIBURUTEGI KANPAINAK
15.000 2.200
15.000 3.000
1 0220.222.333.00.01 2018 (2594)
KULTURA TELEFONOA
1.751
1.800
1 0300.221.333.00.03 2018 (2120)
KULTURA GAS HORNIDURA
703
11.000
1 0300.221.333.00.01 2018 (2121)
ARGINDARRA LEKAIO
9.309
10.000
1 0300.221.333.00.02 2018 (2123)
ARGINDARRA ATERPEA
174
300
1 0300.221.333.00.04 2018 (2124)
GAS HORNIDURA ATERPEA
500
500
1 0300.227.333.00.01 2018 (2143)
LEKAIOKO GARBIKETA
13.542
13.600
1 0300.211.333.00.01 2018 (2396)
ERAIKINEN KONPONKETA ETA MANTENTZE LANAK
17.000
17.000
1 0300.221.333.10.01 2018 (2122)
ARGINDARRA SAROBE
16.647
18.000
1 0300.227.333.10.01 2018 (2144)
SAROBEKO GARBIKETA
11.526
11.500
1 0410.226.334.00.00 2018 (2603)
KULTUR IKUSKIZUNAK
1 0440.220.335.00.01 2018 (667)
ANTIA LEHIAKETA
2.670 4.154
0 6.000
1 0440.227.335.00.02 2018
KILOMETROAK
430
1 0440.227.335.00.19 2018 (2527)
ARABA EUSKARAZ
430
1 0440.227.335.00.20 2018 (2528)
IBILALDIA
430
1 0440.227.335.00.21 2018 (2529)
EHIGE GURASOEN ELKARTEA
430
1 0300.212.323.00.01 2018 (651)
1 0300.227.323.10.01 2018 (826)
1 0420.227.326.20.04 2018 (776)
24
a
Partida
Descripciรณn
Previsiรณn 2017
1 0440.227.335.00.07 2018 (2543)
HERRI URRATS
430
1 0440.227.335.00.09 2018 (2544)
SORTZEN ELKARTEA
430
1 0440.227.335.00.02 2018
1 0300.211.337.10.01 2018 (665)
ACTUACIONES A FAVOR DEL EUSKERA MANTENIMIENTO PATRIMONIO CULTURAL REP. Y MANT. H. JUBILADO
1 0300.212.337.10.01 2018 (668)
REP. Y MANT. MAQUI. H. JUBILADO
1 0220.222.337.10.01 2018 (671)
COMUNIC. TELEF. H. JUBILADO
1 0300.221.337.10.01 2018 (673)
ENERGIA ELECTRICA H. JUBILADO
1 0300.221.337.10.03 2018 (692)
GAS H. JUBILADO
1 0300.227.337.10.01 2018 (700)
LIMPIEZA H. JUBILADO
1 0300.221.337.22.01 2018 (2132)
1 0300.210.336.00.02 2018 (814)
Udala 2.018
3.100 3.333
3.500
3.000
3.000
2.314
3.000
892
1.500
8.909
9.000
5.506
6.000
11.526
11.600
ENERGIA ELECTRICA LUDOTEKA
339
500
1 0220.222.337.22.01 2018 (2133)
COMUNIC. TELEF. LUDOTEKA
267
500
1 0300.221.337.22.03 2018 (2134)
GAS LUDOTECA
2.397
2.500
1 0300.227.337.22.04 2018 (2146)
LIMPIEZA LUDOTEKA
7.000
7.000
1 0300.227.337.22.01 2018 (2147)
LIMPIEZA BURNIBIDE
600
600
1 0300.227.337.22.02 2018 (2446)
LIMPIEZA ELKARTEEN BILTOKIA
576
500
1 0220.222.337.23.01 2018 (2130)
COMUNIC. TELEF. GAZTELEKU
1.537
1.500
1 0300.221.337.23.03 2018 (2131)
GAS GAZTELEKU
560
600
1 0300.227.337.23.01 2018 (2149)
3.458
3.500
1.227
1.500
1 0300.227.337.24.01 2018 (2148)
LIMPIEZA GAZTELEKU COMUNIC. TELEF. PUNTO INFORMACION LIMPIEZA PUNTO INFOR.
1 0420.227.341.00.04 2018 (779)
CURSOS NATACION
1.729 8.000
1.800 8.000
1 0300.221.342.00.03 2018 (2125)
GAS POLIDEPORTIVO
16.802
17.000
1 0300.221.342.00.01 2018 (2127)
ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO
33.784
40.000
1 0220.222.342.00.01 2018 (2128)
COMUNIC. TELEF. POLIDEPORTIVO
997
1.000
1 0300.227.342.00.01 2018 (2475)
LIMPIEZA POLIDEPORTIVO
75.786
75.800
1 0420.201.342.00.00
ALQUILER POLIDEPORTIVO
1 0220.222.337.24.01 2018 (2135)
PROMOCION PERSONAL
70.000 531.569
621.500
1 0450.222.432.00.01 2018 (2225)
PLAN PARA LA REHABILITACION DEL COMERCIO SERVICIOS TURISTICOS
4.512 2.500
3.000 2.500
1 0600.227.493.00.06 2018 (2023)
ACTIVIDADES DIVERSAS OMIC
5.746
6.000
12.758
11.500
987.781
1.180.750
1 0450.227.431.00.07 2018 (2483)
PROMOCION ECONOMICA
CAPITULO 2
25
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena 2017
1 0440.227.335.00.07 2018 (2543)
HERRI URRATS
430
1 0440.227.335.00.09 2018 (2544)
SORTZEN ELKARTEA
430
1 0440.227.335.00.02 2018
EUSKARAREN ALDEKO EKITALDIAK
1 0300.210.336.00.02 2018 (814)
KULTURA ONDAREAREN MANTENTZEA
1 0220.222.337.10.01 2018 (671)
JUBILATU ETXEA: TELEFONO-
1 0300.211.337.10.01 2018 (665)
1 0300.221.337.10.03 2018 (692)
JUBILATU ETXEA: KONPON MANT. ETA. JUBILATU ETX:INST.KONPON.MANT.ETA. JUBILATU ETXEA: ARGINDAR HORNIDURA JUBILATU ETXEA: GAS HORNIDURA
1 0300.227.337.10.01 2018 (700)
JUBILATU ETXEA: GARBIKETA
1 0220.222.337.22.01 2018 (2133)
Udala 2.018
3.100 3.333
3.500
892
1.500
3.000
3.000
2.314
3.000
8.909
9.000
5.506
6.000
11.526
11.600
TELEFONO-KOMUNIKAZ. LUDOTEKA
267
500
1 0300.221.337.22.01 2018 (2132)
ARGINDARRA LUDOTEKA
339
500
1 0300.221.337.22.03 2018 (2134)
GAS HONRNIDURA LUDOTEKA.
2.397
2.500
1 0300.227.337.22.04 2018 (2146)
LUDOTEKAKO GARBIKETA
7.000
7.000
1 0300.227.337.22.01 2018 (2147)
BURNIBIDEKO GARBIKETA
600
600
1 0300.227.337.22.02 2018 (2446)
576
500
1.537
1.500
1 0300.221.337.23.03 2018 (2131)
ELKARTEEN BILTOKIA GARBIKETA TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK GAZTELEKU GAS HORNIDURA GAZTELEKU
560
600
1 0300.227.337.23.01 2018 (2149)
GAZTELAKUKO GARBIKETA
3.458
3.500
1 0220.222.337.24.01 2018 (2135)
TELEF-KOMUNIZAZIOAK GAZTE PUNTO
1.227
1.500
1 0300.227.337.24.01 2018 (2148)
INFORMAZIO PUNTUAKO GARBIKETA
1 0420.227.341.00.04 2018 (779)
IGERIKETA IKASTAROAK
1.729 8.000
1.800 8.000
1 0220.222.342.00.01 2018 (2128)
TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK KIROLA
997
1.000
1 0300.221.342.00.03 2018 (2125)
GAS HORNIDURA KIROLA
16.802
17.000
1 0300.221.342.00.01 2018 (2127)
ARGINDAR HORNIDURA KIROLDEGI
33.784
40.000
1 0300.227.342.00.01 2018 (2475)
KIROLDEGIKO GARBIKETA
75.786
75.800
1 0420.201.342.00.00
KIROLDEGIKO ALOKAIRUA
1 0300.212.337.10.01 2018 (668) 1 0300.221.337.10.01 2018 (673)
1 0220.222.337.23.01 2018 (2130)
GIZA SUSTAPENA
70.000 531.569
621.500 3.000 2.500
1 0450.227.431.00.07 2018 (2483)
MERKATARITZA BIRGAITZEKO PLANA
1 0450.222.432.00.01 2018 (2225)
TURISMOKO ZERBITZUAK
4.512 2.500
1 0600.227.493.00.06 2018 (2023)
KIUB: HAINBAT EKINTZA
5.746
6.000
12.758
11.500
987.781
1.180.750
SUSTAPEN EKONOMIKOA
2 KAPITULUA
26
a
Partida
Descripción
Previsión 2017
Udala 2.018
1 0600.481.230.20.06 2018 (559)
SUBV. ASOCI. ACCION SOCIAL
8.000
8.000
1 0600.481.230.20.02 2018 (881)
ASOCIACION DONANTES DE SANGRE
1.300
1.300
1 0600.481.230.20.07 2018 (920)
EUSKAL FONDOA
34.090
34.090
1 0600.480.230.20.01 2018 (1377)
VACACIONES EN PAZ
1.370
2.000
1 0600.481.230.20.00 2018 (2403)
EMERGENCIA HUMANITARIA
3.000
3.000
1 0600.481.230.20.05 2018 (2420)
ASOC. DE COOP. DEL MUNICIPIO
500
0
1 0600.481.230.20.04 2018 (2421)
COMISION DE MISIONES
9.000
9.000
1 0600.481.230.20.03 2018 (2534)
PERUREKIN ELKARTEA
500
1.000
1 0600.480.231.30.01 2018 (546)
65.000
65.000
3.275
4.000
1 0600.480.231.70.01 2018 (1390)
AYUDA EMERGENCIA SOCIAL REHABILITACION DE DROGODEPENDENCIA AYUDA A MENOS. CON DISCAPAC.
5.381
8.000
1 0600.480.231.70.02 2018 (1511)
SUBVENCIONES TASAS
3.000
3.000
1 0600.480.231.71.01 2018 (2221)
EMERGENCIAS TEMPORALES
9.100
12.000
143.516
150.390
5.500
5.500
6.000
6.000
1 0440.480.326.00.01 2018 (1111)
SUBVENCION APAS SUBV. COLEGIOS ACTI. EXTRAESCOLARES VIAJES EPA
891
1.500
1 0420.481.326.20.01 2018 (517)
DEPORTE ESCOLAR
4.332
5.000
1 0420.481.326.20.02 2018 (2485)
EGAPE DEPORTE ESCOLAR
12.685
14.500
1 0410.433.330.00.01 2018 (492)
APORTACION KULTURNIETA S.A.
1.247.800
1.592.975
1 0410.481.334.00.01 2018 (494)
ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES
4.300
4.300
1 0410.481.334.00.20
ACTIVIDADES SOCIO CULT ESPECIALES
1 0410.481.334.00.03 2018 (2486)
EGAPE DANTZA ELKARTEA
1 0410.481.334.00.12 2018 (2520)
ASOCIACION INSMOUTH
1 0410.481.334.00.13 2018 (2521)
XOXOKAKO AUZO ELKARTEA
1 0410.481.334.00.14 2018 (2522)
CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO
1 0410.481.334.00.16 2018 (2524)
1 0600.481.231.70.03 2018 (774)
PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
1 0440.481.326.00.01 2018 (535) 1 0440.481.326.00.04 2018 (773)
10.000 14.500
7.000
800
800
9.000
9.000
900
900
ONBOSKO BANDA
1.500
1.500
1 0410.481.334.00.17 2018 (2525)
ASOC. PADRES MARIA RIVIER
1.150
1.150
1 0410.481.334.00.18 2018 (2526)
ASOC. EGAPEDANBOR KULTUR AURRERA GURE AMETSA DANTZA TALDEA EUSKALTEGIA
1.500
1.500
6.800
6.800
6.720
9.600
BURUNTZANTZAN POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN ELKARTEA TXANBOLIN URNIETAKO TXISTULARI BANDA URDANBOR ELKARTEA IÑISTORRA JUNTA URNIETA EUSKALTZALE
1.700
1 0410.481.334.00.04 2018 (2533) 1 0400.481.335.00.99 2018 (2482) 1 0410.481.334.00.06 2018 (2537) 1 0410.481.334.00.08 2018 (2539) 1 0410.481.334.00.09 2018 (2540) 1 0410.481.334.00.10 2018 (2541) 1 0410.481.334.00.11 2018 (2542)
27
10.100
10.100
7.300
0
2.000
2.000
7.100
7.100
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
1 0600.481.230.20.06 2018 (559)
DIRU-LAGUNTZA: GIZARTE-EKINTZAKO ELKAR
8.000
8.000
1 0600.481.230.20.02 2018 (881)
ODOL EMAILEEN ELKARTEA
1.300
1.300
1 0600.481.230.20.07 2018 (920)
EUSKAL FONDOA
34.090
34.090
1 0600.480.230.20.01 2018 (1377)
OPORRAK BAKEAN
1.370
2.000
1 0600.481.230.20.00 2018 (2403)
LARRIALDI HUMANITARIOA: GURUTZE GORRIA
3.000
3.000
1 0600.481.230.20.05 2018 (2420)
GAZTEAK ETA GARPENA KOOP
500
0
1 0600.481.230.20.04 2018 (2421)
MISIOETAKO BATZORDEA
9.000
9.000
1 0600.481.230.20.03 2018 (2534)
PERUREKIN ELKARTEA
500
1.000
1 0600.480.231.30.01 2018 (546)
GIZARTE LARRIALDI LAGUNTZAK
65.000
65.000
1 0600.481.231.70.03 2018 (774)
DROGOMENPEKOTASUNERAKO ERREHABILI.
3.275
4.000
5.381
8.000
3.000
3.000
9.100
12.000
143.516
150.390
1 0600.480.231.70.02 2018 (1511)
ADIN TXIKIKO MINUSBALIATUEI LAGUNTZA DIRU-LAGUNTZA TASAK
1 0600.480.231.71.01 2018 (2221)
ALDI BATERAKO LARRIALDIAK
1 0600.480.231.70.01 2018 (1390)
BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA
1 0440.481.326.00.01 2018 (535)
GURASO ELKARTEEI LAGUNTZAK
5.500
5.500
1 0440.481.326.00.04 2018 (773)
IKASTETXEEI LAGUNTZAK - ESKOLAZ KANP. JA
6.000
6.000
1 0440.480.326.00.01 2018 (1111)
HHI BIDAIAK
891
1.500
1 0420.481.326.20.01 2018 (517)
ESKOLA KIROLA
4.332
5.000
1 0420.481.326.20.02 2018 (2485)
EGAPE ESKOLA KIROLA
12.685
14.500
1 0410.433.330.00.01 2018 (492)
EKARPENA: KULTURNIETA, S.A.
1.247.800
1.592.975
1 0410.481.334.00.01 2018 (494)
4.300
4.300
1 0410.481.334.00.03 2018 (2486)
EKINTZA SOZIO-KULTURALAK JARDUERA SOZIO-KULTURAL BEREZIAK EGAPE DANTZA ELKARTEA
1 0410.481.334.00.12 2018 (2520)
INSMOUTH ELKARTEA
1 0410.481.334.00.13 2018 (2521)
XOXOKAKO AUZO ELKARTEA
1 0410.481.334.00.14 2018 (2522)
CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO
1 0410.481.334.00.16 2018 (2524)
1 0410.481.334.00.20
10.000 14.500
7.000
800
800
9.000
9.000
900
900
MARIA RIVIER GURASO ELKARTEA
1.500
1.500
1 0410.481.334.00.17 2018 (2525)
SANTA KRUZ ELKARTEA
1.150
1.150
1 0410.481.334.00.18 2018 (2526)
EGAPEDANBOR KULTUR ELKARTEA AURRERA GURE AMETSA DANTZA TALDEA EUSKALTEGIA
1.500
1.500
6.800
6.800
6.720
9.600
BURUNTZANTZAN POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN ELKAR
1.700
1 0410.481.334.00.04 2018 (2533) 1 0400.481.335.00.99 2018 (2482) 1 0410.481.334.00.06 2018 (2537) 1 0410.481.334.00.08 2018 (2539)
10.100
10.100
1 0410.481.334.00.09 2018 (2540)
TXANBOLIN URNIETAKO TXISTULARI BANDA
7.300
0
1 0410.481.334.00.10 2018 (2541)
URDANBOR ELKARTEA
2.000
2.000
1 0410.481.334.00.11 2018 (2542)
IÑISTORRA URNIETA EUSKA
7.100
7.100
28
a
Partida
Descripciรณn
1 0440.480.335.00.02 2018 (540)
XVIII PREMIO LITERARIO ANTIA
1 0440.481.335.00.01 2018 (541)
EUSKARAZ KOOP. E. (AEK)
1 0440.480.335.00.01 2018 (761)
AYUDA VIAJES EUSKALTEGI
1 0440.481.335.00.03 2018 (810)
Previsiรณn 2017
Udala 2.018
5.570
3.750
600 5.394
3.500
BECAS EUSKALTEGI
10.964
18.000
1 0440.481.335.00.06 2018 (1159)
PRENSA EN EUSKERA
36.000
36.000
1 0440.481.335.00.05 2018 (1509)
EUSKO IKASKUNTZA
1.000
300
1 0440.481.335.00.08 2018 (2519)
SUBVENCION ROTULOS
300
300
1 0440.481.335.00.10 2018 (2605)
EUSKALTEGIA
1 0600.481.337.10.02 2018 (566)
HOGAR DEL JUBILADO
1 0430.481.337.24.01 2018 (1109)
CONVENIO BOSKO ANITZ
1 0430.481.337.24.02 2018 (1508)
GRUPOS MUSICALES JUVENTUD
1 0410.481.338.00.01 2018 (1501)
9.600 21.000 7.200
21.000 6.500
600
1.200
FIESTAS SAN MIGUEL
3.484
4.000
1 0410.481.338.00.00 2018 (2411)
FIESTAS JOVENES
1.250
1.250
1 0420.481.341.00.00 2018 (514)
U.K.E.
48.000
48.000
1 0420.481.341.00.07 2018 (1108)
SUBV. ASOCIC. DEPORTIVAS
1 0420.481.341.00.02 2018 (1504)
EGUZKI XAKE
2.000 227
3.000 226
1 0420.480.341.00.01 2018 (1506)
SUBV. DEPORTIS ALTO RENDIMIENTO
1.000
2.000
1 0440.480.341.00.01 2018 (2445)
SUBV. MONITORES
750
750
1 0420.481.341.00.03 2018 (2488)
ZANPATUZ
3.000
3.000
1.503.796
1.850.001
1.647.313
2.000.391
PROMOCION PERSONAL
CAPITULO 4
29
a
Partida
Deskribapena
1 0440.480.335.00.02 2018 (540)
XVIII.ANTIA LITERA SARIAK
1 0440.481.335.00.01 2018 (541)
EUSKARAZ KOOP. E. (AEK)
1 0440.480.335.00.01 2018 (761)
EUSKALTEGI - BIDAIEN LAGUNTZAK
1 0440.481.335.00.03 2018 (810)
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
5.570
3.750
600 5.394
3.500
EUSKALTEGIKO BEKAK
10.964
18.000
1 0440.481.335.00.06 2018 (1159)
EUSKAL PRENTSA
36.000
36.000
1 0440.481.335.00.05 2018 (1509)
EUSKO IKASKUNTZA
1.000
300
1 0440.481.335.00.08 2018 (2519)
ERROTULUEN DIRU-LAGUNTZA
300
300
1 0440.481.335.00.10 2018 (2605)
EUSKALTEGIA
9.600
1 0600.481.337.10.02 2018 (566)
ZAHAR ETXEA
1 0430.481.337.24.01 2018 (1109)
HITZARMENA BOSKO ANITZ
21.000 7.200
21.000 6.500
1 0430.481.337.24.02 2018 (1508)
GAZTERIA MUSIKA TALDEAK
600
1.200
1 0410.481.338.00.01 2018 (1501)
SAN MIEL JAIAK
3.484
4.000
1 0410.481.338.00.00 2018 (2411)
GAZTE JAIAK
1.250
1.250
1 0420.481.341.00.00 2018 (514)
U.K.E.
48.000
48.000
1 0420.481.341.00.07 2018 (1108)
KIROL ELKARTEAK
1 0420.481.341.00.02 2018 (1504)
3.000 226
1.000
2.000
1 0420.481.341.00.03 2018 (2488)
EGUZKI XAKE ERREND HANDIKO KIROLARIEI LAGUNTZA ZANPATUZ
2.000 227
3.000
3.000
1 0440.480.341.00.01 2018 (2445)
BEGIRALEEI DIRU-LAGUNTZA
750
750
GIZA SUSTAPENA
1.503.796
1.850.001
4 KAPITULOA
1.647.313
2.001.391
1 0420.480.341.00.01 2018 (1506)
30
a
Partida
Descripción
1 0300.601.133.00.00 2018 (2455)
SEÑALIZACION
1 0300.601.133.00.01 2018 (2489)
APARCAMIENTO
1 0300.601.133.00.00
ROTONDA
Previsión 2017
Udala 2.018
5.000
5.000
300.000 20.000
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
305.000
1 0600.622.230.00.01 2018 (2510)
REFORMA DE EDIFICIOS SOCIALES
1 0300.622.231.70.00
LOCAL EDUCADORES DE CALLE
PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
25.000
10.000 15.000 10.000
15.000
1 0300.622.323.00.02 2018 (1525)
REFORMA CENTROS ESCOLARES
2.535
10.000
1 0300.622.323.00.01 2018 (2111)
ESCUELA INFANTIL Y AULAS 2-3 AÑOS
1 0410.629.326.10.00 2018 (2408)
INSTRUMENTOS MUSICALES
698 2.300
3.000 2.500
1 0400.649.327.00.01 2018 (2512)
MEMORIA HISTORICA
1 0410.628.332.10.01 2018 (588)
LIBROS BIBLIOTECA
21.000 8.000
21.000 8.000
1 0300.622.333.00.00
INVERSIONES LEKAIO
1 0410.623.333.10.03 2018 (1000)
INVERSIONES SAROBE
8.000
183.000
1 0410.629.334.00.00 2018 (2410)
MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES
5.500
5.500
1 0300.623.337.10.01 2018 (1012)
MEJORA HOGAR JUBILADO
4.810
11.000
1 0300.622.337.22.01 2018 (2511)
JOSTALEKU
35.000
1 0300.622.337.22.02 2018 (2546)
REFORMAS LUDOTECA
1 0430.685.337.24.99 2018 (1522)
JUVENTUD JUEGOS
17.000 3.000
20.000 3.000
1 0420.625.342.00.99 2018 (1366)
INSTALACIONES DEPORTIVAS
26.562
25.000
PROMOCION PERSONAL
CAPITULO 6
TOTAL
20.000
134.406
306.000
449.406
352.000
3.777.791 4.175.141
31
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena 2017
1 0300.601.133.00.00 2018 (2455)
SEINALIZAZIOA
5.000
1 0300.601.133.00.01 2018 (2489)
APARKALEKUA
300.000
1 0300.601.133.00.00
BIRIBILGUNEA
Udala 2.018 5.000
20.000
OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK
305.000
1 0600.622.230.00.01 2018 (2510)
ERAIKIN SOZIALEN ERREFORMA
1 0300.622.231.70.00
KALE HEZITZAILEAK
BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA
25.000
10.000 15.000 10.000
15.000
2.535
10.000
698 2.300
3.000 2.500
21.000 8.000
21.000 8.000
1 0300.622.323.00.01 2018 (2111)
ERREFORMAK IKASTETXE ZENTRUETAN HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK
1 0410.629.326.10.00 2018 (2408)
MUSIKA INSTRUMENTUAK
1 0400.649.327.00.01 2018 (2512)
OROIMEN HISTORIKOA
1 0410.628.332.10.01 2018 (588)
LIBURUTEGIKO LIBURUAK
1 0300.622.333.00.00
LEKAIKO INBERTSIOAK
1 0410.623.333.10.03 2018 (1000)
SAROBEKO INBERTSIOAK
8.000
183.000
1 0410.629.334.00.00 2018 (2410)
KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA
5.500
5.500
1 0300.623.337.10.01 2018 (1012)
JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA
4.810
11.000
1 0300.622.337.22.01 2018 (2511)
JOSTALEKU
35.000
1 0300.622.337.22.02 2018 (2546)
LUDOTEKA ERREFORMAK
1 0430.685.337.24.99 2018 (1522)
GAZTERIA JOKUAK
17.000 3.000
20.000 3.000
1 0420.625.342.00.99 2018 (1366)
KIROL INSTALAZIOAK
26.562
25.000
GIZA SUSTAPENA
134.406
306.000
6 KAPITULOA
449.406
352.000
1 0300.622.323.00.02 2018 (1525)
GUZTIRA
20.000
3.777.791 4.175.141
32
a
Partida
Descripción
1 0410.130.326.10.01 2018 (4)
RETRIB. PERS.LAB. FIJO MUSIKA ESK
1 0410.131.326.10.00 2018 (5)
Previsión 2017
Kulturnieta 2.018
35.142
36.000
RETRIB. PERSON LAB. EV.MUSIKA ESK
127.929
131.000
1 0410.160.326.10.01 2018 (6)
SEGURIDAD SOCIAL FIJO MUSIKA ESK
9.412
11.300
1 0410.160.326.10.03 2018 (7)
SEGUR SOCIAL EVENT MUSIKA ESKOLA
36.637
41.600
1 0410.130.330.00.01 2018 (1)
RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL
177.553
182.000
1 0410.160.330.00.01 2018 (2)
SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN
44.698
51.500
1 0410.160.330.00.04 2018 (3)
6.033
6.200
9.200
9.200
1 0410.160.334.00.01 2018 (68)
ELKARKIDETZA PROMOCION SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD EVENTUAL SEGURIDAD SOCIAL KULTURA
17.885
21.700
1 0410.130.334.00.01 2018 (69)
RETRIB. BASICAS PERSONAL
67.180
66.400
1 0410.160.334.00.04 2018 (70)
ELKARKIDETZA
1.144
1.200
1 0440.130.335.00.01 2018 (11)
RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO
43.368
45.000
1 0440.160.335.00.01 2018 (12)
SEGURIDAD SOCIAL FIJO EUSKERA
11.611
13.000
1 0440.160.335.00.04 2018 (13)
1.708
2.000
18.377
19.000
5.172
6.000
1 0430.130.337.24.01 2018 (16)
ELKARKIDETZA EUSKERA RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL
15.283
16.500
1 0430.160.337.24.01 2018 (17)
SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD
4.018
5.000
1 0430.160.337.24.04 2018 (18)
1.062
1.200
43.615
45.000
1 0420.160.340.00.01 2018 (9)
ELKARKIDETZA JUVENTUD RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES
11.479
13.000
1 0420.160.340.00.04 2018 (10)
ELKARKIDETZA DEPORTES
1.408
1.500
689.914
725.300
1 0410.130.334.00.02 2018 (66)
1 0430.131.337.22.00 2018 (19) 1 0430.160.337.22.03 2018 (20)
1 0420.130.340.00.01 2018 (8)
CAPITULO 1
33
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena Kulturnieta 2017 2.018
1 0410.130.326.10.01 2018 (4)
LANGILE FINKOEN ORDAINS. MUSIK ESK
35.142
36.000
1 0410.131.326.10.00 2018 (5)
127.929
131.000
9.412
11.300
1 0410.160.326.10.03 2018 (7)
ALDI BAT.LAN-KONTR. MUSIKA ESKOLA GIZARTE SEGURANTZA FINKOA M ESKOL GIZARTE SEGURANTZA
36.637
41.600
1 0410.130.330.00.01 2018 (1)
LANGILE OINARRIZKO ORDAINS. SUST
177.553
182.000
1 0410.160.330.00.01 2018 (2)
GIZARTE SEGURANTZA SUSTAPENA
44.698
51.500
1 0410.160.330.00.04 2018 (3)
ELKARKIDETZA SUSTAPENA
6.033
6.200
1 0410.130.334.00.02 2018 (66)
SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD EVENTU
9.200
9.200
1 0410.160.334.00.01 2018 (68)
GIZARTE SEGURANTZA KULTURA
17.885
21.700
1 0410.130.334.00.01 2018 (69)
LANGILE OINAR ORDAINS. KULTURA
67.180
66.400
1 0410.160.334.00.04 2018 (70)
ELKARKIDETZA KULTURA
1.144
1.200
1 0440.130.335.00.01 2018 (11)
43.368
45.000
11.611
13.000
1 0440.160.335.00.04 2018 (13)
LANGILE FINKOEN OIN ORDAINS. EUSK GIZARTE SEGURANTZA FINKOA EUSKERA ELKARKIDETZA EUSKERA
1.708
2.000
1 0430.131.337.22.00 2018 (19)
ALDI BATERAKO LANGILEEN ORDAINS.
18.377
19.000
1 0430.160.337.22.03 2018 (20)
GIZARTE SEG GAZTERIA ALDE BATERA
5.172
6.000
1 0430.130.337.24.01 2018 (16)
LANGILE FINKOEN ORDAINS GAZTERIA
15.283
16.500
1 0430.160.337.24.01 2018 (17)
GIZARTE SEGURANTZA GAZTERIA
4.018
5.000
1 0430.160.337.24.04 2018 (18)
ELKARKIDETZA GAZTERIA
1.062
1.200
1 0420.130.340.00.01 2018 (8)
LANGILE FINKOEN OINAR ORDAINS.
43.615
45.000
1 0420.160.340.00.01 2018 (9)
ELKARKIDETZA KIROLA
11.479
13.000
1 0420.160.340.00.04 2018 (10)
GIZARTE SEGURANTZA KIROLA
1.408
1.500
689.914
725.300
1 0410.160.326.10.01 2018 (6)
1 0440.160.335.00.01 2018 (12)
1 KAPITULOA
34
a
Partida
Descripción
Previsión 2017
Kulturnieta 2.018
1 0420.227.311.00.01 2018 (77)
ACTIVI. PARA LA SALUD
3.000
2.000
1 0410.220.326.10.01 2018 (43)
MATERIAL DE MÚSICA
2.600
3.000
1 0400.230.330.00.00 2018 (21)
DIETAS, LOCOMOCIÓN
900
900
1 0400.227.330.00.00 2018 (23)
ASESORÍAS EXTERNAS
6.000
6.000
1 0400.224.330.00.01 2018 (24)
SEGUROS
6.100
6.100
1 0400.226.330.00.01 2018 (26)
GASTOS VARIOS
6.600
6.800
1 0400.226.330.00.02 2018 (27)
SGAE
3.000
3.000
1 0400.227.330.00.03 2018 (28)
PLAN DE PREVENCIÓN RIESGOS LABOR.
3.800
3.800
1 0410.226.334.00.01 2018 (41)
MATERIALES PARA CURSILLOS
2.000
2.000
1 0410.227.334.00.04 2018 (42)
MONITORES DE CURSILLOS
6.350
5.350
1 0410.226.334.00.07 2018 (63)
PROGRAMACIÓN CULTURAL
13.000
14.000
1 0410.227.334.00.00
ACTUACIONES MUSICALES LOCALES
16.204
16.750
1 0400.212.334.10.00 2018 (25)
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
3.000
3.000
1 0410.226.334.10.06 2018 (44)
CINE
11.500
12.000
1 0410.227.334.10.04 2018 (45)
ASESORÍAS EXTERNAS
65.000
65.000
1 0440.226.334.10.07 2018 (61)
ESPECTÁCULOS
10.000
12.000
1 0410.227.334.10.01 2018 (75)
IKASTORAETAKO BEGIRALEAK SAROBE
47.000
50.000
1 0440.227.335.00.04 2018 (56)
PROGRAMA "HIZKIDE"
3.030
3.000
1 0440.221.335.00.04 2018 (57)
MATERIAL
600
600
1 0440.226.335.00.04 2018 (58)
BURUNTZALDEA EUSKARAZ
25.450
26.000
1 0440.226.335.00.06 2018 (60)
BERTSOESKOLA
1.000
2.000
1 0440.226.335.00.08 2018 (62)
PROYECTO BANAIZBAGARA
2.000
2.000
1 0440.226.335.00.99 2018 (65)
PROGRAMAS ESCOLARES
15.000
16.000
1 0440.227.335.00.02 2018 (76)
MEDICION USO CALLE
1.502
0
1 0440.226.335.00.00
DIA DEL EUSKERA
2.000
1 0440.227.335.00.00
ASESORIA ESEP
9.000
1 0440.227.335.00.00
REFUERZO ESCOLAR
1 0430.226.337.22.04 2018 (31)
OTRAS ACTIVIDADES INFANTILES
5.000
5.750
1 0430.220.337.22.01 2018 (34)
MATERIAL LUDOTECA
1.500
750
1 0420.227.337.22.05 2018 (54)
COLONIAS
12.991
12.000
1 0430.226.337.22.05 2018 (59)
EUSKERA EN VERANO
29.238
35.000
1 0430.220.337.23.01 2018 (29)
MATERIAL GAZTELEKU
1.500
1.500
1 0430.227.337.23.04 2018 (30)
GAZTELEKU
57.000
57.000
1 0430.220.337.23.04 2018 (32)
OTRAS ACT. PARA ADOLESCENTES
7.000
7.000
0
35
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena Kulturnieta 2017 2.018
1 0420.227.311.00.01 2018 (77)
OSASUN JARDUERAK
3.000
2.000
1 0410.220.326.10.01 2018 (43)
MUSIKAKO MATERIALA
2.600
3.000
1 0400.230.330.00.00 2018 (21)
DIETAK, IBILBIDE GASTUAK
900
900
1 0400.227.330.00.00 2018 (23)
KANPO-AHOLKULARITZAK
6.000
6.000
1 0400.224.330.00.01 2018 (24)
ASEGURUAK
6.100
6.100
1 0400.226.330.00.01 2018 (26)
BESTELAKO GASTUAK
6.600
6.800
1 0400.226.330.00.02 2018 (27)
SGAE
3.000
3.000
1 0400.227.330.00.03 2018 (28)
LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOKO PLANA
3.800
3.800
1 0410.226.334.00.01 2018 (41)
IKASTAROETARAKO MATERIALA
2.000
2.000
1 0410.227.334.00.04 2018 (42)
IKASTAROETAKO BEGIRALEAK LEKAIO
6.350
5.350
1 0410.226.334.00.07 2018 (63)
KULTUR PROGRAMAZIOA
13.000
14.000
1 0410.227.334.00.00
HERRIKO MUSIKA EMANALDIAK
16.204
16.750
1 0400.212.334.10.00 2018 (25)
KONPONKETA ETA MANTENTZE-LANAK
3.000
3.000
1 0410.226.334.10.06 2018 (44)
11.500
12.000
65.000
65.000
1 0440.226.334.10.07 2018 (61)
ZINEMA KANPO AHOLKULARITZAK-SAROBE KUDEAKETA IKUSKIZUNAK
10.000
12.000
1 0410.227.334.10.01 2018 (75)
IKASTORAETAKO BEGIRALEAK SAROBE
47.000
50.000
1 0440.227.335.00.04 2018 (56)
"HIZKIDE" PROGRAMA
3.030
3.000
1 0440.221.335.00.04 2018 (57)
MATERIALA
600
600
1 0440.226.335.00.04 2018 (58)
BURUNTZALDEA EUSKARAZ
25.450
26.000
1 0440.226.335.00.06 2018 (60)
BERTSOESKOLA
1.000
2.000
1 0440.226.335.00.08 2018 (62)
BANAIZBAGERA PROIEKTUA
2.000
2.000
1 0440.226.335.00.99 2018 (65)
IKASTETXEETAKO PROGRAMAK
15.000
16.000
1 0440.227.335.00.02 2018 (76)
KALE ERABILERA NEURKETA
1.502
0
1 0440.226.335.00.00
EUSKARAREN EGUNA
2.000
1 0440.227.335.00.00
ESEP AHOLKULARITZA
9.000
1 0440.227.335.00.00
ERREFORTZU ESKOLAK
0
1 0430.226.337.22.04 2018 (31)
HAURRENTZAKO BESTE JARDUERAK
5.000
5.750
1 0430.220.337.22.01 2018 (34)
LUDOTEKAKO MATERIALA
1.500
750
1 0420.227.337.22.05 2018 (54)
UDALEKUAK
12.991
12.000
1 0430.226.337.22.05 2018 (59)
EGUZKITAN BLAI!
29.238
35.000
1 0430.220.337.23.01 2018 (29)
MATERIAL GAZTELEKU
1.500
1.500
1 0430.227.337.23.04 2018 (30)
GAZTELEKU
57.000
57.000
1 0430.220.337.23.04 2018 (32)
NERABEENTZAKO BESTE JARDUERAK
7.000
7.000
1 0410.227.334.10.04 2018 (45)
36
a
Partida
Descripción
Previsión 2017
Kulturnieta 2.018
500
500
2.200
2.200
1 0430.220.337.24.01 2018 (33)
MATERIAL PUNTO INFORMACIÓN
1 0430.226.337.24.06 2018 (35)
ACTIVIDADES PARA JÓVENES
1 0410.226.338.00.06 2018 (37)
OTRAS FIESTAS
14.426
14.000
1 0410.226.338.00.07 2018 (38)
FIESTAS DE SAN MIGUEL
52.000
62.000
1 0410.226.338.00.08 2018 (39)
FIESTAS DE SANTA CRUZ
3.728
3.750
1 0410.226.338.00.99 2018 (40)
CABALGATA REYES
6.000
6.000
1 0420.221.341.00.04 2018 (50)
SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO
3.000
3.000
1 0420.227.341.00.04 2018 (51)
CONTRATO MONITORES
77.592
90.000
1 0420.226.341.00.04 2018 (55)
BURUNTZALDEA
3.000
3.000
1 0420.227.341.00.11 2018 (64)
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
5.557
6.000
1 0420.211.342.00.00 2018 (46)
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
50.000
50.000
1 0420.211.342.00.01 2018 (47)
PISCINAS
12.000
12.000
1 0420.227.342.00.04 2018 (52)
CONTRATO MANTENIMIENTO
200.744
180.000
799.612
823.750
1.000
500
1.000
500
1.490.526
1.549.550
CAPITULO 2 1 0420.369.340.00.01 2018 (53)
COMISIONES BANCARIAS
CAPITULO 3
TOTAL
37
a
Partida
Deskribapena
1 0430.220.337.24.01 2018 (33) INFORMAZIO BULEGORAK MATERIALA
Aurreikuspena 2017
Kulturnieta 2.018
500
500
2.200
2.200
1 0410.226.338.00.06 2018 (37) BESTELAKO JAIAK
14.426
14.000
1 0410.226.338.00.07 2018 (38) SANMIELAK
52.000
62.000
1 0410.226.338.00.08 2018 (39) SANTA KRUZEKO JAIAK
3.728
3.750
1 0410.226.338.00.99 2018 (40) ERREGE DESFILEA, OLENTZERO
6.000
6.000
1 0420.221.341.00.04 2018 (50) KIROL MATERIALEN HORNIDURA
3.000
3.000
77.592
90.000
1 0420.226.341.00.04 2018 (55) BURUNTZALDEA
3.000
3.000
1 0420.227.341.00.11 2018 (64) KIROL JARDUERAK
5.557
6.000
1 0420.211.342.00.00 2018 (46) KONPONKETA ETA MANTENTZE-LANAK
50.000
50.000
1 0420.211.342.00.01 2018 (47) IGERILEKUA MANTENUA
12.000
12.000
1 0420.227.342.00.04 2018 (52) MANTENU KONTRATUA
200.744
180.000
799.612
823.750
1 0420.369.340.00.01 2018 (53) DATAFONOA: BANKETXEEN KOMISIOAK
1.000
500
3 KAPITULOA
1.000
500
1.490.526
1.549.550
1 0430.226.337.24.06 2018 (35) GAZTEENTZAKO JARDUERAK
1 0420.227.341.00.04 2018 (51) IKASTAROETAKO BEGIR. KIROLDEGIA
2 KAPITULOA
GUZTIRA
38
a
39
a
LURRALDEA GASTUAK AURREKONTUA GASTOS TERRITORIO PRESUPUESTO
40
a
Partida
Descripciรณn
1 0300.160.150.00.04 2018 (430)
URBANISMO: ELKARKIDETZA
1 0300.120.150.00.00 2018 (927)
Previsiรณn 2017
Udala 2.018
3.933
4.100
URBANISMO: RETRIBUCIONES BASICAS
64.057
69.800
1 0300.121.150.00.01 2018 (1028)
URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO
31.004
32.500
1 0300.160.150.00.01 2018 (2388)
37.982
50.200
116.724
97.400
1 0300.120.153.40.00 2018 (928)
URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO: COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS: RETRIBUCIONES BASICAS
35.009
42.500
1 0300.121.153.40.01 2018 (1029)
SERVICIOS: COMPLEMENTO DESTINO
15.063
18.200
1 0300.160.153.40.01 2018 (2391)
SERVICIOS: SEGURIDAD SOCIAL
49.623
57.600
1 0300.121.153.40.04 2018 (2397)
SERVICIOS: GRATIFICACIONES
6.204
7.000
1 0300.121.153.40.02 2018 (2470)
SERVICIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO
86.712
98.400
1 0300.160.153.40.04 2018 (2589)
SERVICOS: ELKARKIDETZA
956 447.267
1.000 478.700
1 0300.121.150.00.02 2018 (2476)
CAPITULO 1 1 0300.227.150.00.04 2018 (562)
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
90.118
60.000
1 0300.211.150.00.01 2018 (742)
REP. Y MANT. DE EDIFICIOS
31.000
35.000
1 0300.212.150.00.01 2018 (743)
REP. Y MANT. MAQUI. EDIFICIOS MUN
3.195
4.000
1 0300.226.150.00.99 2018 (746)
OTROS GASTOS EDIFICIOS MUN
0
1.000
1 0300.227.151.00.01
PLAN PAISAJISTICO
1 0300.210.153.20.01 2018 (567)
REP. Y MANT. Y CONS. VIAS PUBLICAS
30.000
44.656
1 0310.210.153.20.01 2018 (900)
MANT. CAMINOS RURALES
17.000
20.000
1 0300.219.153.30.01 2018 (1282)
REP. OTRO INMOVILI. MATERIAL
5.448
5.000
1 0300.212.153.40.01 2018 (569)
REP. Y MANT. MAQUI. SERVICIOS
1.325
1.000
1 0300.213.153.40.01 2018 (570)
REP. Y MANT. VEHIC. SERVICIOS
9.118
7.000
1 0300.221.153.40.04 2018 (579)
COMB.-CARB. VEHIC. SERVICIOS
4.464
5.000
1 0300.221.153.40.05 2018 (580)
VESTUARIO SERVICIOS
470
2.000
1 0300.221.153.40.11 2018 (581)
UTILES Y HERRAM. SERVICIOS
2.773
2.000
1 0300.226.153.40.99 2018 (589)
OTROS GASTOS SERVICIOS
516
1.000
1 0300.227.153.40.01 2018 (2447)
LIMPIEZA ALHONDIGA
2.017
2.400
1 0300.221.153.40.01 2018 (2590)
ENERGIA ELECTRICA ALHONDIGA
2.872
3.000
1 0300.221.160.00.02 2018 (2399)
ALCANTARILLADO
190.724
197.000
1 0300.210.160.00.01 2018 (2509)
ALCANTARILLADO: MANTENI. Y REPARACIONES
8.500
10.000
1 0300.210.161.00.01 2018 (608)
REP. Y MANT. AGUA Y ALCANTAR.
22.383
30.000
1 0300.221.161.00.02 2018 (611)
SUMINISTRO DE AGUA
293.878
300.000
1 0300.221.161.00.01 2018 (612)
ENERGIA ELECTRICA AGUA Y ALCAN
40.341
45.000
1 0300.221.161.00.03 2018 (1911)
CANON AGENCIA VASCA DEL AGUA
459
500
1 0300.227.162.10.02 2018 (617)
CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS
73.921
55.000
1 0300.227.162.10.09 2018 (2400)
SAN MARCOS: RECOGIDA
83.730
91.000
1 0300.227.162.10.99 2018 (2456)
BOLSAS DE BASURA
12.424
18.000
41
30.000
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
1 0300.160.150.00.04 2018 (430) 1 0300.120.150.00.00 2018 (927) 1 0300.121.150.00.01 2018 (1028)
HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA HIRIGINTZA: OINARRIKO ORDAINKETAK HIRIGINTZA: DESTINO OSAGARRIA
3.933 64.057 31.004
4.100 69.800 32.500
1 0300.160.150.00.01 2018 (2388)
HIRIGINTZA: GIZARTE SEGURANTZA
37.982
50.200
1 0300.121.150.00.02 2018 (2476)
116.724
97.400
35.009
42.500
1 0300.121.153.40.01 2018 (1029)
HIRIGINTZA:BERARIAZKO OSAGARRIA ZERBITZUAK: OINARRIZKO ORDAINKETAK ZERBITZUAK: DESTINO OSAGARRIA
15.063
18.200
1 0300.160.153.40.01 2018 (2391)
ZERBITZUAK: GIZARTE SEGURANTZA
49.623
57.600
1 0300.121.153.40.04 2018 (2397)
ZERBITZUAK: HABOROKINAK
6.204
7.000
1 0300.121.153.40.02 2018 (2470)
ZERBITZUAK: BERARIAZKO OSAGARRIA
86.712
98.400
1 0300.160.153.40.04 2018 (2589) 1 KAPITULUA 1 0300.227.150.00.04 2018 (562)
ZERBITZUAK: ELKARKIDETZA
956 447.267 90.118
1.000 478.700 60.000
1 0300.211.150.00.01 2018 (742)
ERAIKINEN KONPONKETA ETA MANT UDAL ERAIKIN:MAKINE KONPN.ETA MANT UDAL ERAIKINAK: BESTE GASTU EZBERDI PAISAIAREN PLANA HIRI BIDEAK:KONPNK.MANTEN ETA KONT LANDA-BIDEEN MANTENUA
31.000
35.000
3.195
4.000
0
1.000
1 0300.120.153.40.00 2018 (928)
1 0300.212.150.00.01 2018 (743) 1 0300.226.150.00.99 2018 (746) 1 0300.227.151.00.01 1 0300.210.153.20.01 2018 (567) 1 0310.210.153.20.01 2018 (900) 1 0300.219.153.30.01 2018 (1282)
AZTERLAN ETA EKINTZA TEKNIKOAK
30.000 30.000
44.656
17.000
20.000
5.448
5.000
1.325
1.000
9.118
7.000
4.464
5.000
470
2.000
1 0300.221.153.40.04 2018 (579)
BESTE IBILGETU MATER. MANTEN. ZERBITZUAK:MAKIN KONPONK,MANTEN. ZERBITZK: IBILGAILU KONPON.ETA MANT. ZERBIT: ERREGAI ETA ERREKINEN HORN.
1 0300.221.153.40.05 2018 (580)
ZERBITZUAK: JANZKI HORNIDURA
1 0300.221.153.40.11 2018 (581)
2.773
2.000
516
1.000
1 0300.227.153.40.01 2018 (2447)
ZERBITZUAK: LANABES- ERRAMINTAK ZERBITZUAK: BESTE GASTU EZBERDINAK ALONDEGI GARBIKETA
2.017
2.400
1 0300.221.153.40.01 2018 (2590)
ALHONDIGA AGINDAR
2.872
3.000
1 0300.221.160.00.02 2018 (2399)
190.724
197.000
8.500
10.000
1 0300.210.161.00.01 2018 (608)
ESTOLDERIA ESTOLDERIA: MANTEN ETA KONPONETAK UR-ESTOLD.:INST. KONP., ETA KONTS.
22.383
30.000
1 0300.221.161.00.02 2018 (611)
URA HORNIDURA
293.878
300.000
1 0300.221.161.00.01 2018 (612)
UR ETA ESTOLDERIA: ARGINDAR HORNI
40.341
45.000
1 0300.221.161.00.03 2018 (1911)
EUSKAL UR AGENTZIA: KANONA
459
500
1 0300.227.162.10.02 2018 (617)
KONTRATUA: ZABOR BILKETA
73.921
55.000
1 0300.227.162.10.09 2018 (2400)
SAN MARKOS: BILKETA
83.730
91.000
1 0300.227.162.10.99 2018 (2456)
ZABOR BILKETA POLTSAK
12.424
18.000
1 0300.212.153.40.01 2018 (569) 1 0300.213.153.40.01 2018 (570)
1 0300.226.153.40.99 2018 (589)
1 0300.210.160.00.01 2018 (2509)
42
a
Partida
Descripción
Previsión 2017
Udala 2.018
1 0300.227.162.30.99 2018 (616)
SAN MARCOS: TRATAMIENTO
272.380
270.000
1 0300.227.163.00.01 2018 (615)
CONTRATO LIMPIEZA VIARIA
354.100
354.100
1 0300.211.164.00.01 2018 (618)
REP. Y MANT. CEMENTERIO
590
1.000
1 0300.221.164.00.01 2018 (619)
ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO
799
1.000
1 0300.227.164.00.99 2018 (1826)
CONTRATACION EXTERNA
14.600
17.400
1 0300.221.165.00.99 2018 (582)
ADORNOS NAVIDEÑOS
5.000
5.000
1 0300.210.165.00.01 2018 (592)
MANT. Y CONS. ALUMBR. PUBLICO
14.024
20.000
1 0300.221.165.00.01 2018 (601)
ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
115.065
118.000
1 0300.226.166.00.01 2018 (829)
CANON VERTIDOS
1.262
2.200
1 0300.221.166.00.02 2018 (2401)
DEPURACIÓN DEL AGUA
158.918
162.000
1 0300.226.170.00.00 2018 (2119)
AGENDA 21
14.837
27.000
1 0300.227.170.10.99 2018 (2453)
HUERTAS ECOLOGICAS
2.127
4.800
1 0300.227.171.00.01 2018 (607)
CONTRATO PARQUES-JARDINES
171.252
172.000
1 0300.226.171.00.99 2018 (895)
OTROS GASTOS-COMPRA PLANTAS
0
10.000
1 0310.227.172.00.01 2018 (2454)
DESARROLLO RURAL
0
6.000
1 0310.227.414.00.07 2018 (1824)
ACTUACIONES EN ENTORNO RURAL
13.436
18.500
1 0310.227.419.00.07 2018 (2413)
ACTIVIDADES ENTORNO RURAL
11.700
11.700
CAPITULO 2 1 0300.433.150.00.01 2018 (972)
2.076.766 2.170.256 APORTACION URNIETA ERAIKI S.A.
CAPITULO 4
94.940
100.200
94.940
100.200
32.509
50.000
1 0310.623.153.20.01 2018 (801)
CAMINOS RURALES
1 0300.601.153.20.02 2018 (1512)
MEJORA VIALES
4.035
50.000
1 0300.601.153.20.03 2018 (2394)
ACCESIBILIDAD
378.000
100.000
1 0300.609.153.30.01 2018 (587)
MOBILIARIO URBANO
21.903
15.000
1 0300.601.153.30.01 2018 (988)
PARQUES INFANTILES
38.830
50.000
1 0300.623.153.40.04 2018 (1918)
UTILLAJE
5.000
5.000
1 0300.601.160.00.01 2018 (2469)
ALCANTARILLADO
50.000
25.000
1 0300.601.161.00.01 2018 (1119)
AGUAS
25.907
80.000
1 0300.609.162.10.04 2018 (1381)
CONTENEDORES DE BASURA
30.000
5.000
1 0300.620.164.00.01 2018 (2467)
CEMENTERIO
27.927
20.000
1 0300.601.165.00.02 2018 (1295)
ALUMBRADO PUBLICO
27.454
80.000
641.565
480.000
CAPITULO 6 1 0300.721.160.00.01 2018
ALCANTARILLADO
CAPITULO 7
170.000
0
TOTAL
170.000
3.260.538 3.399.156
43
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
1 0300.227.162.30.99 2018 (616)
SAN MARKOS: TRATAMENDUA
272.380
270.000
1 0300.227.163.00.01 2018 (615)
KONTRATUA: KALE GARBIKETA
354.100
354.100
1 0300.211.164.00.01 2018 (618)
HILERRIA: KONPONKETA ETA MANT
590
1.000
1 0300.221.164.00.01 2018 (619)
HILERRIA: ARGINDAR HORNIDURA
799
1.000
1 0300.227.164.00.99 2018 (1826)
KANPO KONTRATAZIOA
14.600
17.400
1 0300.221.165.00.99 2018 (582)
5.000
5.000
14.024
20.000
115.065
118.000
1 0300.226.166.00.01 2018 (829)
GABONETAKO APAINGARRIAK ARGIZTAPEN PUBL.:KONP., ETA KONTS. ARGIZTAPEN PUBLIKOA: ARGINDARRA ISURKI KANONAK
1.262
2.200
1 0300.221.166.00.02 2018 (2401)
URAREN TRATAMENDUA
158.918
162.000
1 0300.226.170.00.00 2018 (2119)
AGENDA 21
14.837
27.000
1 0300.227.170.10.99 2018 (2453)
BARATZE EKOLOJIKOAK
2.127
4.800
1 0300.227.171.00.01 2018 (607)
MANTENU KONTRATOA: LORATEGIAK
171.252
172.000
1 0300.226.171.00.99 2018 (895)
BESTE GASTU -LANDAR. EROSI
0
10.000
1 0310.227.172.00.01 2018 (2454)
MENDIEN GARBIKETA
0
6.000
1 0310.227.414.00.07 2018 (1824)
LANDA GARAPENA
13.436
18.500
1 0310.227.419.00.07 2018 (2413)
LANDA GUNEKO JARDUERAK
11.700
11.700
1 0300.210.165.00.01 2018 (592) 1 0300.221.165.00.01 2018 (601)
2 KAPITULUA 1 0300.433.150.00.01 2018 (972)
2.076.766 2.170.256 URNIETA ERAIKI S.A.RAKO EKARPENA
4 KAPITULUA
94.940
100.200
94.940
100.200
32.509
50.000
4.035
50.000
378.000
100.000
1 0310.623.153.20.01 2018 (801)
LANDA BIDEAK
1 0300.601.153.20.02 2018 (1512)
BIDEEN HOBEKUNTZA
1 0300.601.153.20.03 2018 (2394)
IRISGARRITASUNA
1 0300.609.153.30.01 2018 (587)
HIRI ALTZARIAK
21.903
15.000
1 0300.601.153.30.01 2018 (988)
HAUR PARKEAK
38.830
50.000
1 0300.623.153.40.04 2018 (1918)
TRESNERIA
5.000
5.000
1 0300.601.160.00.01 2018 (2469)
ESTOLDERIA
50.000
25.000
1 0300.601.161.00.01 2018 (1119)
URAK
25.907
80.000
1 0300.609.162.10.04 2018 (1381)
ZABOR EDUKIONTZIAK
30.000
5.000
1 0300.620.164.00.01 2018 (2467)
HILERRIA
27.927
20.000
1 0300.601.165.00.02 2018 (1295)
HERRIKO ARGITERIA
27.454
80.000
641.565
480.000
6 KAPITULUA 1 0300.721.160.00.01 2018
ESTOLDERIA
170.000
7 KAPITULUA
0
GUZTIRA
170.000
3.260.538 3.399.156
44
a
Partida
Descripciรณn
Previsiรณn 2017
Urnieta Eraiki 2.018
1 0300.130.150.00.01 2018 (5)
RETRIBUCIONES PERSONAL BRIGADA
33.766
35.000
1 0300.160.150.00.01 2018 (6)
BRIGADA: GRATIFICACIONES
12.592
13.000
1 0300.160.150.00.04 2018 (7)
SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA
956
1.000
1 0300.130.150.00.02 2018 (11)
ELKARKIDETZA BRIGADA
3.400
3.500
CAPITULO 1
50.715
52.500
TOTAL
50.715
52.500
45
a
Partida
Deskribapena
1 0300.160.150.00.04 2018 (7)
BRIGADAKO LANGILEEN ORDAINS GIZARTE SEGURANTZA BRIGADA ELKARKIDETZA BRIGADA
1 0300.130.150.00.02 2018 (11)
BRIGADA: HABOROKINAK
1 0300.130.150.00.01 2018 (5)
AURREIKUSPENA Urnieta Eraiki 2017 2.018 33.766
35.000
12.592
13.000
956
1.000
3.400
3.500
1 KAPITULOA
50.715
52.500
GUZTIRA
50.715
52.500
1 0300.160.150.00.01 2018 (6)
46
a
47
a
ANTOLAKUNTZA GASTUAK AURREKONTUA GASTOS ORGANIZACION PRESUPUESTO
48
a
Partida
Descripción
1 0100.100.912.00.00 2018 (397)
CONCEJALES: RETRIBUCIONES
1 0100.160.912.00.01 2018 (398)
Previsión 2017
Udala 2.018
147.183
157.900
CONCEJALES: SEGURIDAD SOCIAL
41.353
47.300
1 0100.160.912.00.04 2018 (2384)
CONCEJALES: ELKARKIDETZA
2.000
1.800
1 0210.162.920.00.05 2018 (401)
PRIMA SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ
8.464
8.500
1 0210.162.920.00.01 2018 (402)
GASTOS FORMACION
20.000
14.000
1 0210.120.920.00.00 2018 (403)
SECRETARIA: RETRIBUCIONES BASICAS
51.805
46.600
1 0210.160.920.00.04 2018 (408)
SECRETARIA: ELKARKIDETZA
2.892
1.200
1 0220.160.920.00.04 2018 (414)
INFORMATICA: ELKARKIDETZA
1.708
1.800
1 0220.120.920.00.00 2018 (942)
INFORMATICA: RETRIBUCIONES BASICAS
12.777
20.700
1 0210.121.920.00.01 2018 (1021)
SECRETARIA: COMPLEMENTO DESTINO
25.940
27.000
1 0220.121.920.00.01 2018 (1037)
INFORMATICA: COMPLEMENTO DESTINO
5.588
8.200
1 0210.160.920.00.01 2018 (2386)
SECRETARIA: SEGURIDAD SOCIAL
40.082
40.500
1 0220.160.920.00.01 2018 (2387)
INFORMATICA: SEGURIDAD SOCIAL
934
15.600
1 0220.121.920.00.02 2018 (2463)
INFORMATICA: COMPLEMENTO ESPECF
26.901
19.000
1 0210.121.920.00.02 2018 (2471)
SECRETARIA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO
77.744
70.500
1 0210.141.920.00.00
PERSONAL EVENTUAL
26.000
1 0210.160.920.00.01
SEG SOC PRESONAL EVENTUAL
13.000
1 0210.160.925.00.04 2018 (411)
ADMON GENERAL: ELKARKIDETZA
3.808
3.900
1 0210.120.925.00.00 2018 (926)
ADMON GENERAL: RETRIB BASICAS
40.522
52.500
1 0210.121.925.00.01 2018 (1027)
ADMON GENERAL: COMPL DESTINO
20.875
30.900
1 0210.160.925.00.01 2018 (2385)
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL
29.563
46.000
1 0210.121.925.00.02 2018 (2472)
ADMON GENERAL: COMP ESPECÍFICO
59.490
83.400
1 0210.120.931.00.00 2018 (415)
INTERVENCION: RETRIBUCIONES BASICAS
43.196
44.100
1 0210.160.931.00.04 2018 (421)
INTERVENCION: ELKARKIDETZA
3.423
4.100
1 0210.121.931.00.01 2018 (1022)
INTERVENCION: COMPLEMENTO DESTINO
21.932
21.700
1 0210.160.931.00.01 2018 (2393)
INTERVENCION: SEGURIDAD SOCIAL
34.539
34.200
1 0210.121.931.00.02 2018 (2473)
INTERVENCION: COMP ESPECÍFICO
65.347
64.000
1 0210.120.932.00.00 2018 (2415)
RECAUDACION: RETRIBUCIONES BASICAS
14.084
14.500
1 0210.121.932.00.01 2018 (2416)
RECAUDACION: COMPLEMENTO DESTINO
7.012
7.200
1 0210.160.932.00.01 2018 (2417)
RECAUDACION: SEGURIDAD SOCIAL
10.518
10.900
1 0210.121.932.00.02 2018 (2464)
RECAUDACION: COMP ESPECIFICO
19.310
20.100
1 0210.160.932.00.04 2018 (2517)
RECAUDACION: ELKARKIDETZA
1.144
1.200
840.134
958.300
CAPITULO 1
49
a
Partida
Deskribapena
1 0100.100.912.00.00 2018 (397)
ZINEGOTZIAK: ORDAINSARIAK
1 0100.160.912.00.01 2018 (398)
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
147.183
157.900
ZINEGOTZIAK: GIZARTE SEGURANTZA
41.353
47.300
1 0100.160.912.00.04 2018 (2384)
ZINEGOTZIAK: ELKARKIDETZA
2.000
1.800
1 0210.162.920.00.05 2018 (401)
SARIAK: BIZITZA-ASEGURUA
8.464
8.500
1 0210.162.920.00.01 2018 (402)
20.000
14.000
51.805
46.600
1 0210.160.920.00.04 2018 (408)
TREBAKUNTZARAKO GASTUAK IDAZKARITZA: OINARRIZKO ORDAINKETAK IDAZKARITZA: ELKARKIDETZA
2.892
1.200
1 0220.160.920.00.04 2018 (414)
INFORMATIKA: ELKARKIDETZA
1.708
1.800
1 0220.120.920.00.00 2018 (942)
INFORMATIKA: OINARRIZKO ORDAINK
12.777
20.700
1 0210.121.920.00.01 2018 (1021)
IDAZKARITZA: DESTINO OSAGARRIA
25.940
27.000
1 0220.121.920.00.01 2018 (1037)
INFORMATIKA: DESTINO OSAGARRIA
5.588
8.200
1 0210.160.920.00.01 2018 (2386)
IDAZKARITZA: GIZARTE SEGURANTZA
40.082
40.500
1 0220.160.920.00.01 2018 (2387)
934
15.600
26.901
19.000
1 0210.121.920.00.02 2018 (2471)
INFORMATIKA: GIZARTE SEGURANTZA INFORMATIKA: BERARIAZKO OSAGARRIA IDAZKARITZA:BERARIAZKO OSAGARRIA
77.744
70.500
1 0210.141.920.00.00
ALDI BATERAKO LANGILEA
26.000
1 0210.160.920.00.01
ALDI BATERAKO LANGILEA GIZART SEG
13.000
1 0210.160.925.00.04 2018 (411)
ADMI.OROKORRA: ELKARKIDETZA
3.808
3.900
1 0210.120.925.00.00 2018 (926)
ADMI. OROKORRA: OINARRIZKO ORDAIN
40.522
52.500
1 0210.121.925.00.01 2018 (1027)
ADMI. OROKORRA: DESTINO OSAGARRIA
20.875
30.900
1 0210.160.925.00.01 2018 (2385)
29.563
46.000
59.490
83.400
1 0210.120.931.00.00 2018 (415)
ADMI. OROKORRA: GIZARTE SEG ADMI. OROKORRA: BERARIAZKO OSAGAR KONTU-HARTZ: OINARRIZKO ORDAIN
43.196
44.100
1 0210.160.931.00.04 2018 (421)
KONTU-HARTZ: ELKARKIDETZA
3.423
4.100
1 0210.121.931.00.01 2018 (1022)
KONTU-HARTZ: DESTINO OSAGARRIA
21.932
21.700
1 0210.160.931.00.01 2018 (2393)
KONTU-HARTZ: GIZARTE SEGURANTZA KONTU-HARTZ: BERARIAZKO OSAGARRIA DIRUBILKETA: OINARRIZKO ORDAINKETAK DIRUBILKETA.: DESTINO OSAGARRIA
34.539
34.200
65.347
64.000
14.084
14.500
7.012
7.200
DIRUBILKETA: GIZARTE SEGURANTZA DIRUBILKETA.: BERARIAZKO OSAGARRIA DIRUBILKETA: ELKARKIDETZA
10.518
10.900
19.310
20.100
1 0210.120.920.00.00 2018 (403)
1 0220.121.920.00.02 2018 (2463)
1 0210.121.925.00.02 2018 (2472)
1 0210.121.931.00.02 2018 (2473) 1 0210.120.932.00.00 2018 (2415) 1 0210.121.932.00.01 2018 (2416) 1 0210.160.932.00.01 2018 (2417) 1 0210.121.932.00.02 2018 (2464) 1 0210.160.932.00.04 2018 (2517)
1 KAPITULOA
50
1.144
1.200
840.134
958.300
a
Partida
Descripciรณn
1 0100.226.912.00.02 2018 (444)
ATENC. PROTOC Y REPRESENTATIVAS
1 0100.239.912.00.01 2018 (448)
Previsiรณn 2017
Udala 2.018
1.000
1.000
APORTACION PARTIDOS POLITICOS
47.160
47.200
1 0100.239.912.00.02 2018 (450)
INDEMNIZACION POR ASISTENCIA
31.500
31.500
1 0100.231.912.00.00 2018 (453)
DIETAS Y LOCOM. CORPORATIVOS
0
500
1 0210.224.920.00.01 2018 (455)
PRIMA SEGURO EDIFICIOS
8.900
8.900
1 0210.224.920.00.02 2018 (457)
PRIMA SEGURO VEHICULOS
4.373
3.500
1 0210.224.920.00.99 2018 (464)
PRIMA SEGURO
19.715
12.300
1 0210.220.920.00.01 2018 (471)
GTOS. OFICINA ADMON. GRAL.
24.485
30.000
1 0210.227.920.00.99 2018 (481)
OTROS TRABAJOS EXTERIORES
8.000
6.000
1 0210.226.920.00.99 2018 (484)
OTROS GASTOS ADMON. GRAL.
12.391
10.000
1 0300.211.920.00.01 2018 (486)
REP. Y MANT. AYUNTAMIENTO
1.223
5.000
1 0300.212.920.00.01 2018 (488)
REP. Y MANT. MAQUI. AYUNTAMIENTO
4.594
4.000
1 0300.221.920.00.01 2018 (489)
ENERGIA ELECTRICA AYUNTAMIENTO
15.103
15.500
1 0220.222.920.00.01 2018 (491)
COMUNIC. TELEF. AYTO.
15.116
17.000
1 0210.226.920.00.04 2018 (495)
GASTOS JURIDICOS
25.000
25.000
1 0440.227.920.00.99 2018 (498)
SERVICIOS DE TRADUCCION
0
1.000
1 0210.220.920.00.02 2018 (509)
SECRETARIA: PRENSA Y PUBLICACIONES
3.897
6.200
1 0220.215.920.00.01 2018 (524)
REP. Y MANT. EQUIP. INFORMATICOS
12.000
12.000
1 0220.222.920.00.05 2018 (526)
COMUNICACIONES INFORMATICAS
69.594
70.000
1 0220.220.920.00.03 2018 (532)
MATERIAL INFORMATICO NO INVENT
500
1.000
1 0300.200.920.00.01 2018 (694)
TERRENOS Y BIENES NATURALES
700
700
1 0210.230.920.00.01 2018 (695)
DIETAS Y LOCOM. ADMON. GRAL.
300
1.000
1 0300.227.920.00.02 2018 (699)
LIMPIEZA AYUNTAMIENTO
19.595
20.000
1 0300.221.920.00.00 2018 (741)
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUN
14.495
17.000
1 0300.221.920.00.03 2018 (744)
GAS EDIFICIOS MUNICIPALES
1.500
1.500
1 0220.222.920.00.04 2018 (745)
COMUNIC. TELEF. EDIFICIOS MUN
3.593
8.000
1 0300.221.920.00.04 2018 (751)
GAS AYUNTAMIENTO
7.843
8.000
1 0210.222.920.00.02 2018 (758)
COMUNICACIONES POSTALES
10.698
11.000
1 0210.221.920.00.04 2018 (764)
COMB.-CARB. VEHIC. ADMON. GRAL
0
500
1 0210.227.920.00.03 2018 (820)
PLAN DE PREVENCION RIESGOS
5.357
13.500
1 0210.226.920.00.06 2018 (896)
DOCUM. GRAFICA ARCHIVO MUNI.
2.500
5.000
1 0210.227.920.00.07 2018 (1684)
DIGILITACION ACTAS
3.000
3.000
1 0210.227.920.00.00 2018 (2117)
COMUNICACION
65.000
55.000
1 0210.227.920.00.04 2018 (2223)
AGENCIA DE COMUNICACION
18.000
1 0210.227.920.00.05 2018 (2422)
REPARTO
11.090
11.000
1 0300.227.920.00.01 2018 (2449)
LIMPIEZA ARCHIVO
1.153
1.200
51
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
1.000
1.000
1 0100.239.912.00.01 2018 (448)
PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA OSPAKIZ ALDERDI POLITIKOEI EKARPENA
47.160
47.200
1 0100.239.912.00.02 2018 (450)
BERTARATZEAGATIK ORDAINSARIAK
31.500
31.500
1 0100.231.912.00.00 2018 (453)
ZENEGOTZIEN DIETAK
0
500
1 0210.224.920.00.01 2018 (455)
ERAIKINEN ASEGURU-SARIAK
8.900
8.900
1 0210.224.920.00.02 2018 (457)
IBILGAILUEN ASEGURU-SARIAK
4.373
3.500
1 0210.224.920.00.99 2018 (464)
ERANTZUNKIZUN ZIBILAREN ASEGURU-
19.715
12.300
1 0210.220.920.00.01 2018 (471)
BULEGO GASTUAK
24.485
30.000
1 0210.227.920.00.99 2018 (481)
KANPOKO BESTE LANAK ADMIN. OROKORRA: BESTE GASTU EZBERDI ERAIKINAK: KONPONKETA ETA MANTENUA UDAL.:MAKIN.+INST.KONPONKETA.
8.000
6.000
12.391
10.000
1.223
5.000
4.594
4.000
15.103
15.500
15.116
17.000
25.000
25.000
0
1.000
3.897
6.200
12.000
12.000
69.594
70.000
500
1.000
700
700
300
1.000
19.595
20.000
14.495
17.000
1.500
1.500
1 0100.226.912.00.02 2018 (444)
1 0210.226.920.00.99 2018 (484) 1 0300.211.920.00.01 2018 (486) 1 0300.212.920.00.01 2018 (488) 1 0300.221.920.00.01 2018 (489) 1 0220.222.920.00.01 2018 (491) 1 0210.226.920.00.04 2018 (495) 1 0440.227.920.00.99 2018 (498)
UDALETXEA: ARGINDAR HORNIDURA UDALETXEA: TELEFONOKOMUNIKAZIOAK GASTU JURIDIKOAK
1 0300.200.920.00.01 2018 (694)
ITZULPEN ZERBITZUAK IDAZKARITZA: PRENTSA ETA ARGITALPEN INFORMATIKA EKIPOAK:KONP.ETA MANT. INFORMATIKA HARREMANAK INBENTARIATU EZIN DEN INFORM MATERI LUR ETA ONDASUN NATURALAK
1 0210.230.920.00.01 2018 (695)
ADMIN. OROKORRA: DIETAK
1 0300.227.920.00.02 2018 (699)
1 0300.221.920.00.03 2018 (744)
UDALETXEA: GARBIKETA KONTRATUA UDAL ERAIKINAK: ARGINDAR HORNIDURA UDAL ERAIKINAK: GAS HORNIDURA
1 0220.222.920.00.04 2018 (745)
UDAL ERAIKINAK: TELEFONO
3.593
8.000
1 0300.221.920.00.04 2018 (751)
GAS HORNIDURA KOMUNIKABIDE POSTAKOMUNIKAZIOAK IBILGAILUEN ERREGAIA ETA ERREKINAK LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO PLANA UDAL ARTXIBOKO DOKUMENT GRAFIKO
7.843
8.000
10.698
11.000
0
500
5.357
13.500
2.500
5.000
3.000
3.000
1 0210.227.920.00.00 2018 (2117) KOMUNIKAZIOA
65.000
55.000
1 0210.227.920.00.04 2018 (2223) KOMUNIKAZIO AGENTZIA
18.000
1 0210.227.920.00.05 2018 (2422) BANAKETA
11.090
1 0210.220.920.00.02 2018 (509) 1 0220.215.920.00.01 2018 (524) 1 0220.222.920.00.05 2018 (526) 1 0220.220.920.00.03 2018 (532)
1 0300.221.920.00.00 2018 (741)
1 0210.222.920.00.02 2018 (758) 1 0210.221.920.00.04 2018 (764) 1 0210.227.920.00.03 2018 (820) 1 0210.226.920.00.06 2018 (896)
1 0210.227.920.00.07 2018 (1684) AKTEN DIJITALIZAZIOA
1 0300.227.920.00.01 2018 (2449) ARTXIBOKO GARBIKETA
52
11.000
1.153
1.200 a
Partida
Descripciรณn
Previsiรณn 2017
Udala 2.018
56.000
21.000
2.413
2.600
1 0220.227.920.00.99 2018 (2513)
ASESORAMIENTO INFORMATICO
1 0210.227.920.00.11 2018 (2596)
MANT. PAGINA WEB
1 0210.227.920.00.00
PLAN DE PROTECCION DE DATOS
1 0210.227.924.00.99 2018 (2459)
PROCESO DE PARTICIPACION
6.232
12.000
1 0300.221.929.00.01 2018 (672)
ENERGIA ELECTRICA JUZGADO PAZ
3.539
4.500
1 0220.222.929.00.01 2018 (675)
COMUNIC. TELEF. JUZGADO PAZ
300
400
1 0300.227.929.00.01 2018 (677)
LIMPIEZA JUZGADO PAZ
576
1.000
1 0100.226.929.00.01 2018 (1105)
CREDITO GLOBAL
35.000
171.000
1 0220.227.929.00.99 2018 (2530)
OTROS GASTOS JUZGADO
1.044
1.000
1 0210.227.932.00.09 2018 (522)
GASTOS DE RECAUDACION
CAPITULO 2 1 0210.310.011.00.02 2018 (806)
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS
CAPITULO 3 1 0100.481.922.00.01 2018 (482)
APORTACION A EUDEL
1 0210.419.929.00.01 2018 (904)
SUBVENCION GTOS. JUZGADO PAZ
CAPITULO 4 1 0220.623.491.00.02 2018 (1375)
SISTEMA WIFI
1 0300.625.920.00.01 2018 (762)
MOBILIARIO OFICINAS AYTO.
1 0220.626.920.00.01 2018 (782)
EQUIPOS INFORMATICOS
1 0220.629.920.00.01 2018 (1015)
PAGINA WEB
1 0220.640.920.00.01 2018 (1374)
SOTWARE INFORMATICO
1 0200.640.920.00.02 2018 (2516)
APLICACION PARA GESTION DE PERS
1 0300.622.920.00.02 2018 (2602)
REFORMA INST. MUNICIPALES
1 0300.622.920.00.01
OBRAS ARCHIVO
1 0300.622.920.00.01
COMPRA DEL EDIFICO DE LA IGLESIA
1 0200.623.924.00.00 2018 (2545)
REFORMA DE LA RED
PRESTAMO A LARGO PLAZO
CAPITULO 8 1 0210.931.011.00.03 2018 (1149)
1.843
2.000
576.323
697.900
195
250
195
250
1.503
1.503
0
1.503
1.503
15.000
7.000
2.219
7.000
25.000
15.000 1.000
CAPITULO 6 1 0210.833.920.00.01 2018 (2601)
18.400
AMORTIZ. PRESTA. KUTXA
CAPITULO 9
TOTAL
53
15.000
10.000
2.000 212.378
10.000 10.000 36.000
2.065
20.000
273.662
116.000
5.409
5.409
0
60.000
60.000
60.000
60.000
1.757.224
1.833.953
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
1 0220.227.920.00.99 2018 (2513)
INFORMATIKAKO AHOLKULARITZA
1 0210.227.920.00.11 2018 (2596)
WEB ORRIAREN MANTENUA
1 0210.227.920.00.00
DATUEN BABESERAKO PLANA
1 0210.227.924.00.99 2018 (2459)
PARTEHARTZE PROZESUA
6.232
12.000
1 0300.221.929.00.01 2018 (672)
BAKE EPAITEGIA: ARGINDAR
3.539
4.500
1 0220.222.929.00.01 2018 (675)
BAKE EPAITEGIA: TELEFONO-
300
400
1 0300.227.929.00.01 2018 (677)
BAKE EPAITEGIA: GARBIKETA
576
1.000
1 0100.226.929.00.01 2018 (1105)
MAILEGU OROKORRA
35.000
171.000
1 0220.227.929.00.99 2018 (2530)
BESTELAKO GASTUAK BAKE EPAITEGIA
1.044
1.000
1 0210.227.932.00.09 2018 (522)
ZERGA-BILKETA GASTUAK
2 KAPITULOA 1 0210.310.011.00.02 2018 (806)
BANKETXEKO GASTU ETA KOMISIOAK
3 KAPITULOA 1 0100.481.922.00.01 2018 (482)
EKARPENA: EUDEL ERAKUNDEARI
1 0210.419.929.00.01 2018 (904)
BAKE EPAITEGIA: DIRU-LAGUNTZA
4 KAPITULOA
56.000
21.000
2.413
2.600 18.400
1.843
2.000
576.323
697.900
195
250
195
250
1.503
1.503
0
1.503
1.503
15.000
7.000
2.219
7.000
25.000
15.000
1 0220.623.491.00.02 2018 (1375)
WIFI SISTEMA
1 0300.625.920.00.01 2018 (762)
UDAL BULEGOAK: ALTZARIAK
1 0220.626.920.00.01 2018 (782)
INFORMATIKA EKIPOAK
1 0220.629.920.00.01 2018 (1015)
WEB ORRIA
1 0220.640.920.00.01 2018 (1374)
INFORMATIKAKO SOFTWARE
1 0200.640.920.00.02 2018 (2516)
LANGILEAK KUDEATZEKO APLIKAZIOA
1 0300.622.920.00.02 2018 (2602)
ERREFORMAK UDAL INSTALAZIOAK
1 0300.622.920.00.01
ARTXIBOKO OBRAK
10.000 10.000
1 0300.622.920.00.01
ELIZAKO ERAIKINAREN EROSKETA
36.000
1 0200.623.924.00.00 2018 (2545)
SAREAREN BERRIKUNTZA
1.000
6 KAPITULOA 1 0210.833.920.00.01 2018 (2601)
EPE LUZEKO MAILEGUA
8 KAPITULOA 1 0210.931.011.00.03 2018 (1149)
MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA: KUTXA
9 KAPITULOA
GUZTIRA
54
15.000
10.000
2.000 212.378
2.065
20.000
273.662
116.000
5.409
5.409
0
60.000
60.000
60.000
60.000
1.757.224
1.833.953
a
Partida
Descripciรณn
1 0210.130.920.00.01 2018 (14)
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL
1 0210.160.920.00.01 2018 (15)
1 0440.130.920.10.01 2018 (72)
SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO SEGURID SOCIAL TRADUCTOR, NORMALI RETRIB. BASICAS PERSONAL
1 0440.160.920.10.04 2018 (73)
ELKARKIDETZA
Previsiรณn Kulturnieta 2017 2.018 23.052,78
30.600,00
6.406,77
12.000,00
12.844,05
15.000,00
58.875,76
60.000,00
1.394,40
1.400,00
CAPITULO 1
102.574
119.000
TOTAL
102.574
119.000
1 0440.160.920.10.01 2018 (71)
55
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena Kulturnieta 2017 2.018
1 0210.130.920.00.01 2018 (14)
ALDI BAT LANGILEEN ORDAINS.
23.052,78
30.600,00
1 0210.160.920.00.01 2018 (15)
GIZARTE SEGURANTZA ARTXIBO GIZ SEG ITZUL + NORMALIZATZAILE OIN ORDAINS. ITZUL + NORMAL ELKARKIDETZA ITZUL+NORMALIZATZ
6.406,77
12.000,00
12.844,05
15.000,00
58.875,76
60.000,00
1.394,40
1.400,00
1 KAPITULOA
102.574
119.000
GUZTIRA
102.574
119.000
1 0440.160.920.10.01 2018 (71) 1 0440.130.920.10.01 2018 (72) 1 0440.160.920.10.04 2018 (73)
56
a
Partida
Descripciรณn
1 0210.130.920.00.01 2018 (2)
RETRIB PERSONAL SERVICIOS GENERAL
1 0210.160.920.00.01 2018 (3)
SEG SOCIAL SERVICIOS GENERALES
1 0210.160.920.00.04 2018 (4)
ELKARKIDETZA SERVICIOS GENERALES
CAPITULO 1
Previsiรณn Unrieta Eraiki 2017 2.018 31.036
31.700
9.768
10.000
956
1.000
41.761
42.700
1 0300.224.920.00.01 2018 (1)
ASESORIAS EXTERNAS
3.000
1.000
1 0210.227.920.00.01 2018 (8)
OTROS GASTOS
1.000
1.000
1 0210.227.920.00.99 2018 (10)
PRIMA SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ
623
3.000
4.623
5.000
46.384
47.700
CAPITULO 2
TOTAL
57
a
Partida
Deskribapena
1 0210.160.920.00.01 2018 (3)
ZERB. OROKORREKO LANGILEEN ORDAIN GIZARTE SEG ZERBITZU OROKOR
1 0210.160.920.00.04 2018 (4)
ELKARKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK
1 0210.130.920.00.01 2018 (2)
1 KAPITULOA
1 0210.227.920.00.01 2018 (8)
BIZITZA-ASEGURUA ETA ELBARRITASUNA KANPO-AHOLKULARITZAK
1 0210.227.920.00.99 2018 (10)
BESTELAKO GASTUAK
1 0300.224.920.00.01 2018 (1)
2 KAPITULOA
GUZTIRA
58
Aurreikuspena Unrieta Eraiki 2017 2.018 31.036
31.700
9.768
10.000
956
1.000
41.761
42.700
3.000
1.000
1.000
1.000
623
3.000
4.623
5.000
46.384
47.700
a
59
a
SARRERAK INGRESOS
60
a
Partida
Descripciรณn
Previsiรณn 2017
Udala 2.018
2 0200.112.000.00.01 2018 (99)
DE NATURALEZA RUSTICA
11.331
11.600
2 0200.112.000.00.02 2018 (100)
DE NATURALEZA URBANA
910.437
928.700
2 0200.113.000.00.01 2018 (101)
IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MEC
482.725
491.500
2 0200.114.000.00.01 2018 (102)
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERR NAT.URB
48.162
40.000
2 0200.130.000.00.01 2018 (133)
ACTIV. EMPRES. Y PROFESIONALES
293.892
308.600
1.746.547
1.780.400
62.000
50.000
62.000
50.000
327.296
326.000
CAPITULO 1 2 0200.282.000.00.01 2018 (103)
ICIO
CAPITULO 2 2 0300.310.162.10.01 2018 (104)
RECOGIDA DE BASURAS
2 0300.310.164.00.03 2018 (105)
CEMENTERIO MUNICIPAL
3.100
4.000
2 0200.311.000.00.03 2018 (106)
FERIA
1.570
1.500
2 0300.310.161.00.09 2018 (107)
SUMINISTRO DE AGUA
1.263.575
1.265.000
2 0300.310.160.00.02 2018 (108)
ALCANTARILLADO
540.840
540.000
2 0200.311.150.00.01 2018 (109)
LICENCIAS APERTURA
5.000
3.000
2 0300.321.000.00.09 2018 (110)
OCUP.SUELO, SUBSUELO Y VUELO
119.531
120.000
2 0300.321.000.00.03 2018 (111)
CONTAINERS,VALLAS, ETC.
40.000
40.000
2 0300.321.000.00.04 2018 (112)
MESAS Y SILLAS
8.889
9.000
2 0300.322.000.00.01 2018 (113)
ENTRADA VEHICULOS A TRAVES ACERAS
44.000
44.500
2 0200.392.000.00.01 2018 (115)
RECARGO DE APREMIO
14.449
15.000
2 0200.396.000.00.01 2018 (117)
COMPENS. OPERAD. TELEC
21.841
21.000
2 0600.310.231.10.15 2018 (131)
AYUDA A DOMICILIO
23.069
23.000
2 0600.310.231.40.12 2018 (132)
APORTACIONES VIVIENDAS TUTELADAS
5.679
13.000
2 0200.399.000.00.01 2018 (139)
OTROS INGRESOS
4
100
2 0300.321.000.00.10 2018 (163)
OCUPACION TERRENO MUNICIPAL
33.683
33.000
2 0200.310.000.00.07 2018 (189)
PLACAS, PATENTES Y OTROS DISTINTIV
35
100
2 0200.391.000.00.02 2018 (191)
MULTAS TRAFICO
9.500
9.000
2 0200.392.000.00.02 2018 (205)
COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA
1.108
1.000
2 0200.380.000.00.01 2018 (312)
REINTEGROS PRESUP CERRADOS
13.218
2.000
2 0200.312.150.00.01 2018 (353)
LICENCIAS URBANISTICAS
10.000
10.000
2 0200.310.150.00.04 2018 (355)
DOCUMENTOS EXPEDIDOS
600
500
2 0600.310.231.71.12 2018 (461)
APORTAC. VIVIENDA TEMPORAL
1.467
1.700
2 0200.394.000.00.01 2018 (635)
PRESTACION DE SERVICIOS
13.244
14.000
2 0200.391.000.00.01 2018 (640)
SANCIONES URBANISTICAS
300
1.000
61
a
Partida
Deskribapena
2 0200.112.000.00.01 2018 (99)
LANDALUR IZAERAKOAK
2 0200.112.000.00.02 2018 (100)
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
11.331
11.600
HIRILUR IZAERAKOAK
910.437
928.700
2 0200.113.000.00.01 2018 (101)
ZERGAK: GURPILDUN IBILGAILUAK
482.725
491.500
2 0200.114.000.00.01 2018 (102)
HIRILUR IZAER.BALIO GEHIK.BUR ZERGA
48.162
40.000
2 0200.130.000.00.01 2018 (133)
ENPRESA JARDUERAK ETA PROFESIONALAK
293.892
308.600
1.746.547
1.780.400
62.000
50.000
62.000
50.000
1 KAPITULOA 2 0200.282.000.00.01 2018 (103)
ZERGA: ERAIK,INSTALAZIO ETA OBRAK
2 KAPITULUA 2 0300.310.162.10.01 2018 (104)
ZABOR BILKETA
327.296
326.000
2 0300.310.164.00.03 2018 (105)
UDAL HILERRIA
3.100
4.000
2 0200.311.000.00.03 2018 (106)
FERIA
1.570
1.500
2 0300.310.161.00.09 2018 (107)
UR HORNIDURA
1.263.575
1.265.000
2 0300.310.160.00.02 2018 (108)
UR-ESTOLDERIA
540.840
540.000
2 0200.311.150.00.01 2018 (109)
BAIMENAK: ESTABLEZIMENDU IREKITZEAK
5.000
3.000
2 0300.321.000.00.09 2018 (110)
OKUPAZIOA, LURZURUA, (IBER.EUS
119.531
120.000
2 0300.321.000.00.03 2018 (111)
EDUKIONTZIAK, HESIAK, E.A.
40.000
40.000
2 0300.321.000.00.04 2018 (112)
MAHAI ETA ESERLEKUAK
8.889
9.000
2 0300.322.000.00.01 2018 (113)
ESPALOIAK ZEHARKATUZ IBILGAIL.SARRERA
44.000
44.500
2 0200.392.000.00.01 2018 (115)
PREMIAMENDU ERREKARGUA
14.449
15.000
2 0200.396.000.00.01 2018 (117)
OPERATZAILE TELEFONIKOEN ORDAINSARIA
21.841
21.000
2 0600.310.231.10.15 2018 (131)
ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA
23.069
23.000
2 0600.310.231.40.12 2018 (132)
BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK EKARPENAK
5.679
13.000
2 0200.399.000.00.01 2018 (139)
BESTELAKO SARRERAK
4
100
2 0300.321.000.00.10 2018 (163)
UDAL LURREN OKUPAZIOA
33.683
33.000
2 0200.310.000.00.07 2018 (189)
PLAKAK, PATENTEAK ETA BESTELAKO BER
35
100
2 0200.391.000.00.02 2018 (191)
TRAFIKOKO ISUNAK
9.500
9.000
2 0200.392.000.00.02 2018 (205)
DIRU-BILKETA EXEKUTIBOAREN KOSTUAK
1.108
1.000
2 0200.380.000.00.01 2018 (312)
ITXITAKO AURREKON. ITZULTZEKOAK
13.218
2.000
2 0200.312.150.00.01 2018 (353)
BAIMEN URBANISTIKOAK
10.000
10.000
2 0200.310.150.00.04 2018 (355)
NORBAITEK ESKATUTA EGINDAKO DOK
600
500
2 0600.310.231.71.12 2018 (461)
ALDIBATERAKO ETXEBIZITZAREN EKARP
1.467
1.700
2 0200.394.000.00.01 2018 (635)
ZERBITZUAK EMATEA
13.244
14.000
2 0200.391.000.00.01 2018 (640)
HIRIGINTZA ISUNAK
300
1.000
62
a
Partida
Descripción
2 0300.399.170.10.01 2018 (755)
HUERTAS ECOLOGICAS
2 0200.391.000.00.03 2018 (756)
Previsión 2017
Udala 2.018
2.270
2.200
OTRAS SANCIONES
100
0
2 0600.340.231.80.01 2018 (767)
ESCUELA DE PADRES
925
1.000
2 0300.360.160.00.00
ALCANTARILLADO
2 0600.310.231.60.17
SERVICIO DE ATENCION DIURNA
2 0410.340.326.10.06 2018 (6)
INGRESOS ESCUELA MÚSICA
2 0410.340.333.10.02 2018 (2)
OBRAS DE TEATRO. TAQUILLA
5.000
2 0410.340.333.10.06 2018 (3)
CINE
1.700
2 0410.340.333.10.05 2018 (5)
CURSOS DE SAROBE
2 0410.340.334.00.01 2018 (1)
CURSILLOS DE LEKAIO
2 0430.340.337.22.05 2018 (19)
EGUZKITAN BLAI
2 0430.340.337.22.01 2018 (21)
LUDOTEKA
2 0430.340.337.23.02 2018 (22)
GAZTELEKUA
2 0420.340.341.00.01 2018 (8)
ABONADOS POLIDEPORTIVO
140.000
2 0420.340.341.00.02 2018 (9)
ENTRADAS POLIDEPORTIVO
8.000
2 0420.340.341.00.03 2018 (10)
CURSILLOS
2 0420.340.341.00.04 2018 (11)
UTILIZACIÓN FRONTON
2 0420.340.341.00.05 2018 (12)
ABONOS PISCINA
14.000
2 0420.340.341.00.06 2018 (13)
OTROS INGRESOS
1.000
2 0420.340.341.00.07 2018 (14)
UTLIZACIÓN CAMPO DE FUTBOL
1.500
2 0420.340.341.00.08 2018 (15)
CAMPEONATOS Y ACT. DEP
2 0420.340.341.00.10 2018 (17)
OTROS ALQUILERES
153.000 2.500 32.600
35.000 5.000 16.000 500 1.500
32.000
CAPITULO 3
6.000
500 1.000
2.505.293
2.957.400
0
3.000
4.010.935
4.154.000
8.628
8.500
2 0600.410.929.00.02 2018 (120)
GV. JUZGADO DE PAZ
2 0200.420.000.00.01 2018 (121)
DFG. PARTICI. EN TRIBUTOS CONCER
2 0400.420.326.20.02 2018 (144)
DFG. DEPORTE ESCOLAR
2 0400.420.341.00.04 2018 (149)
DFG. UDA
0
150
2 0400.420.341.00.03 2018 (192)
DFG. ACT. DEPOR. RECREATIVAS
0
100
2 0600.420.231.10.02 2018 (193)
DFG. AYUDA A DOMICILIO
110.000
100.000
2 0600.410.231.30.03 2018 (274)
GV. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL
41.652
45.000
2 0400.420.337.24.07 2018 (314)
DFG. GAZTE PLANA
14.000
14.000
2 0600.420.231.00.09 2018 (498)
DFG. PISOS DE EMER.
0
5.000
2 0200.400.000.00.01 2018 (603)
PARTICIP.IMPTOS.NO CONCERTADOS
5.000
5.000
63
a
Partida
Deskribapena
2 0300.399.170.10.01 2018 (755)
BARATZE EKOLOGIKOAK
2 0200.391.000.00.03 2018 (756)
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
2.270
2.200
BESTELAKO ISUNAK
100
0
2 0600.340.231.80.01 2018 (767)
GURASO ESKOLA
925
1.000
2 0300.360.160.00.00
ESTOLDERIA
2 0600.310.231.60.17
EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA
153.000 2.500
2 0410.340.326.10.06 2018 (6)
MUSIKA ESKOLAKO SARRERAK
32.600
2 0410.340.333.10.02 2018 (2)
ANTZEZLANAK. LEIHATILA
5.000
2 0410.340.333.10.06 2018 (3)
ZINEMA
1.700
2 0410.340.333.10.05 2018 (5)
SAROBEKO IKASTAROAK
35.000
2 0410.340.334.00.01 2018 (1)
LEKAIOKO IKASTAROAK
5.000
2 0430.340.337.22.05 2018 (19)
EGUZKITAN BLAI (UDALEKUAK)
2 0430.340.337.22.01 2018 (21)
LUDOTEKA
2 0430.340.337.23.02 2018 (22)
GAZTELEKUA
2 0420.340.341.00.01 2018 (8)
KIROLDEGIKO ABONATUAK
2 0420.340.341.00.02 2018 (9)
KIROLDEGIKO SARRERAK
2 0420.340.341.00.03 2018 (10)
IKASTAROAK
2 0420.340.341.00.04 2018 (11)
PILOTALEKUAREN ERABILERA
2 0420.340.341.00.05 2018 (12)
ABONOS PISCINA
2 0420.340.341.00.06 2018 (13)
BESTALAKO SARRERAK (SAUNA, TENIS,..)
1.000
2 0420.340.341.00.07 2018 (14)
FUTBOLEKO ZELAIAREN ERABILERA
1.500
2 0420.340.341.00.08 2018 (15)
LEHIAKETAK ETA KIROL JARDUERAK
2 0420.340.341.00.10 2018 (17)
BESTELAKO DIRU SARRERAK
16.000 500 1.500 140.000 8.000 32.000 6.000 14.000
3 KAPITULUA
500 1.000
2.505.293
2.957.400
0
3.000
4.010.935
4.154.000
8.628
8.500
2 0600.410.929.00.02 2018 (120)
EJ. - BAKE EPAITEGIA
2 0200.420.000.00.01 2018 (121)
GFA. - PARTAIDETZA: ZERGA KONTZERT
2 0400.420.326.20.02 2018 (144)
DFG. ESKOLA KIROLA
2 0400.420.341.00.04 2018 (149)
GFA - UDA
0
150
2 0400.420.341.00.03 2018 (192)
GFA. KIROLEKO ETA AISIALDIKO JARD
0
100
2 0600.420.231.10.02 2018 (193)
GFA. - ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA
110.000
100.000
2 0600.410.231.30.03 2018 (274)
GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK
41.652
45.000
2 0400.420.337.24.07 2018 (314)
GFA. - GAZTE PLANA
14.000
14.000
2 0600.420.231.00.09 2018 (498)
GFA EMERJENTZIZKO ETXEBIZITZAK
0
5.000
2 0200.400.000.00.01 2018 (603)
ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAID
5.000
5.000
64
a
Partida
Descripciรณn
2 0400.420.327.00.10 2018 (606)
DFG. PROYECTO BASADO CONVIVENCIA
2 0400.410.327.00.02 2018 (607)
Previsiรณn 2017
Udala
14.882
15.000
GV. BIZIKIDETZA
3.000
3.000
2 0200.420.924.00.02 2018 (715)
DFG. PARTICIPACION CIUDADANA
3.642
2.000
2 0400.420.335.00.01 2018 (718)
DFG. USO DEL EUSKERA
4.000
4.500
2 0400.410.332.00.01 2018 (719)
GV. PROMOCION DE LECTURA
1.700
1.700
2 0600.420.230.00.02 2018 (720)
CARTA DE SERVICIOS
0
21.500
2 0400.420.231.90.01 2018 (721)
DIVERSIDAD
7.073
5.000
2 0200.430.431.30.01 2018 (722)
BURUNTZALDEA PROMOCION ECONOMICA
0
38.500
2 0300.410.170.00.01 2018 (760)
GV. AGENDA 21
1.926
0
2 0300.410.165.00.01
GV EFICIENCIA ENERGETICA
2 0600.410.231.50.01 2018 (761)
GV. II PLAN IGUALDAD
7.714
2 0300.420.162.20.01 2018 (763)
DF.SUBV. ACTS MATERIA RESIDUOS
6.326
2 0400.410.334.00.01 2018 (764)
SUBV "KALE ANTZERKIA BULTZATUZ"
2.241
2 0300.410.151.00.00
GV PLAN PAISAJISTICO
2 0400.410.231.90.01
GV DIVERSIDAD
2 0400.420.333.10.00
TEATRO
27.000
30.000
2 0200.540.000.00.01 2018 (134)
ARRENDAMIENTO
2 0200.560.000.00.01 2018 (135)
INTERESES DE DEPOSITOS
CAPITULO 5 CAMBIO USO LOCALES-CARGAS
CAPITULO 6 2 0400.710.332.10.01 2018 (136)
GV. SUB. FONDOS BIBLIOGRAFICOS
2 0400.720.342.00.01 2018 (769)
DF. SUBV INSTALACIONES DEPORTIVAS
2 0300.710.321.00.01 2018 (714)
SUBVENCION PARA REF. DE CENTROS ESC.
2 0310.720.153.20.01 2018 (716)
DFG. SUBVENCION CAMINOS RURALES
2 0300.720.334.00.01
INVERSIONES SAROBE
CAPITULO 7 2 0210.833.920.00.01 2018 (759)
2.500
5.000
CAPITULO 4
2 0300.651.000.00.01 2018 (494)
20.000
CONCESIร N DE ANTICIPOS A L/P AL PERSONAL
CAPITULO 9
TOTAL
65
4.242.719
4.510.450
28.716
25.000
4.964
5.000
33.679
30.000
2.545
1.000
2.545
1.000
4.000
3.000
249.880 4.663
6.000
0
20.000 50.000
258.543
79.000
5.429
0
5.429
0
8.856.755
9.408.250
a
Partida
Deskribapena
2 0400.420.327.00.10 2018 (606)
GFA BIZIKIDETZAN
2 0400.410.327.00.02 2018 (607)
Aurreikuspena 2017
Udala 2.018
14.882
15.000
EJ. BIZIKIDETZA ETA ADISKIDETZE
3.000
3.000
2 0200.420.924.00.02 2018 (715)
GFA. HERRITARREN PARTAIDETZA
3.642
2.000
2 0400.420.335.00.01 2018 (718)
GFA. EUSKARAREN ERABILERA
4.000
4.500
2 0400.410.332.00.01 2018 (719)
E.J. - IRAKURKETA SUSTAPENA
1.700
1.700
2 0600.420.230.00.02 2018 (720)
ZERBITZUEN KARTA
0
21.500
2 0400.420.231.90.01 2018 (721)
ANIZTASUNA
7.073
5.000
2 0200.430.431.30.01 2018 (722)
BURUNTZALDEA SUSTAPEN EKONOMIKOA
0
38.500
2 0300.410.170.00.01 2018 (760)
EJ. AGENDA 21
1.926
0
2 0300.410.165.00.01
EJ ERAGINKORTSUN ENERJETIKOA
2 0600.410.231.50.01 2018 (761)
EJ. BERDINTASUNAREN II PLANA
7.714
2 0300.420.162.20.01 2018 (763)
FA. DIR HONDAKINEN JARDUER.
6.326
2 0400.410.334.00.01 2018 (764)
"KALE ANTZERKIA BULTZATUZ" DIRULAG
2.241
2 0300.410.151.00.00
EJ PAISAIAREN PLANA
2 0400.410.231.90.01
EJ ANIZTASUNA
2 0400.420.333.10.00
ANTZERKIA
27.000
30.000
2 0200.540.000.00.01 2018 (134)
ALOKAPENA
2 0200.560.000.00.01 2018 (135)
GORDAILUEN INTERESAK
5 KAPITULUA LOKALEN ERABIL.ALDATZE-HIRIG.KARGAK
6 KAPITULUA 2 0400.710.332.10.01 2018 (136)
E.J. :BIBLIOGRAFIA FUNTSAK
2 0400.720.342.00.01 2018 (769)
FA. KIROL INSTALAKUNTZAREN DIRU-LAGUN
2 0300.710.321.00.01 2018 (714)
IKASTETXEEN BERRIKUNTZARAKO
2 0310.720.153.20.01 2018 (716)
GFA. LANDA BIDEENTZAKO DIRULAGUNTZA
2 0300.720.334.00.01
SAROBEKO INBERTSIOAK
7 KAPITULUA 2 0210.833.920.00.01 2018 (759)
2.500
5.000
4 KAPITULUA
2 0300.651.000.00.01 2018 (494)
20.000
EPE LUZERAKO AURRERAKINAK PERTSONALARI
8 KAPITULUA
GUZTIRA
66
4.242.719
4.510.450
28.716
25.000
4.964
5.000
33.679
30.000
2.545
1.000
2.545
1.000
4.000
3.000
249.880 4.663
6.000
0
20.000 50.000
258.543
79.000
5.429
0
5.429
0
8.856.755
9.408.250
a
Partida
Descripción
Previsión 2017
2 0410.340.326.10.06 2018 (6)
INGRESOS ESCUELA MÚSICA
2 0410.340.333.10.02 2018 (2)
OBRAS DE TEATRO. TAQUILLA
6.301
2 0410.340.333.10.06 2018 (3)
CINE
1.700
2 0410.340.333.10.04 2018 (4)
ALQUILERES DE SAROBE
11.453
2 0410.340.333.10.05 2018 (5)
CURSOS DE SAROBE
32.000
2 0410.340.334.00.01 2018 (1)
CURSILLOS DE LEKAIO
2 0430.340.337.22.05 2018 (19)
EGUZKITAN BLAI
2 0430.340.337.22.01 2018 (21)
LUDOTEKA
2 0430.340.337.23.02 2018 (22)
GAZTELEKUA
2 0420.340.341.00.01 2018 (8)
ABONADOS POLIDEPORTIVO
145.000
2 0420.340.341.00.02 2018 (9)
ENTRADAS POLIDEPORTIVO
9.000
2 0420.340.341.00.03 2018 (10)
CURSILLOS
2 0420.340.341.00.04 2018 (11)
UTILIZACIÓN FRONTON
2 0420.340.341.00.05 2018 (12)
ABONOS PISCINA
15.000
2 0420.340.341.00.06 2018 (13)
OTROS INGRESOS
1.500
2 0420.340.341.00.07 2018 (14)
UTLIZACIÓN CAMPO DE FUTBOL
3.000
2 0420.340.341.00.08 2018 (15)
CAMPEONATOS Y ACT. DEP
2 0420.340.341.00.10 2018 (17)
OTROS ALQUILERES
Kulturnieta 2.018
32.600
7.000
4.880 16.814 900 1.809
35.000 5.000
500 1.000
CAPITULO 3
323.457
2 0410.410.326.10.01 2018 (24)
ESCUELA DE MUSICA
2 0400.430.330.10.01 2018 (26)
APORT. ORDINARIA AYUNT. DE URNIETA
2 0410.410.333.10.01 2018 (23)
SUBV. POR INSTALACIONES DE TEATRO
2 0420.422.341.00.01 2018 (55)
BURUNTZALDEA
7.000
53.282
53.000
1.247.800 15.000
1.592.975 15.000
975
575
CAPITULO 4
1.317.057
1.661.550
TOTAL
1.640.514
1.668.550
67
a
Partida
Deskribapena
Aurreikuspena 2017
2 0410.340.326.10.06 2018 (6)
MUSIKA ESKOLAKO SARRERAK
2 0410.340.333.10.02 2018 (2)
ANTZEZLANAK. LEIHATILA
6.301
2 0410.340.333.10.06 2018 (3)
ZINEMA
1.700
2 0410.340.333.10.04 2018 (4)
SAROBEKO ALOKAIRUAK
11.453
2 0410.340.333.10.05 2018 (5)
SAROBEKO IKASTAROAK
32.000
2 0410.340.334.00.01 2018 (1)
LEKAIOKO IKASTAROAK
4.880
2 0430.340.337.22.05 2018 (19)
EGUZKITAN BLAI (UDALEKUAK)
2 0430.340.337.22.01 2018 (21)
LUDOTEKA
2 0430.340.337.23.02 2018 (22)
GAZTELEKUA
2 0420.340.341.00.01 2018 (8)
KIROLDEGIKO ABONATUAK
2 0420.340.341.00.02 2018 (9)
KIROLDEGIKO SARRERAK
2 0420.340.341.00.03 2018 (10)
IKASTAROAK
2 0420.340.341.00.04 2018 (11)
PILOTALEKUAREN ERABILERA
2 0420.340.341.00.05 2018 (12)
ABONOS PISCINA
2 0420.340.341.00.06 2018 (13)
BESTALAKO SARRERAK (SAUNA, TENIS,..)
1.500
2 0420.340.341.00.07 2018 (14)
FUTBOLEKO ZELAIAREN ERABILERA
3.000
2 0420.340.341.00.08 2018 (15)
LEHIAKETAK ETA KIROL JARDUERAK
2 0420.340.341.00.10 2018 (17)
BESTELAKO DIRU SARRERAK
Kulturnieta 2.018
32.600
7.000
16.814 900 1.809 145.000 9.000 35.000 5.000 15.000
3 KAPITULOA
500 1.000
323.457
2 0410.410.326.10.01 2018 (24)
MUSIKA ESKOLA
2 0400.430.330.10.01 2018 (26)
URNIETAKO UDALAREN EKARPEN
2 0410.410.333.10.01 2018 (23)
ANTZERKI INST DIRU LAG,
2 0420.422.341.00.01 2018 (55)
BURUNTZALDEA
7.000
53.282
53.000
1.247.800 15.000
1.592.975 15.000
975
575
4 KAPITULOA
1.317.057
1.661.550
GUZTIRA
1.640.514
1.668.550
68
a
Partida 2 0300.430.150.00.01 2018 (2)
Descripciรณn APORTACION AYTO DE URNIETA
Previsiรณn 2017
Urnieta Eraiki 2.018
94.940
100.200
CAPITULO 4
94.940
100.200
TOTAL
94.940
100.200
69
a
Partida 2 0300.430.150.00.01 2018 (2)
Deskribapena URNIETAKO UDALAREN EKARPENA
Aurreikuspena 2017
Urnieta Eraiki 2.018
94.940
100.200
4 KAPITULOA
94.940
100.200
GUZTIRA
94.940
100.200
70
a
71
a
INBERTSIOEN ERANSKINA Eranskin honetan, 2018an egingo diren inbertsio-gastu guztiak agertzen dira. Bestalde, inbertsio hauek ere jasotzen dira: azpiegiturak edo beste eraikuntza batzuk sortzea, proiektuak idaztea eta obrak zuzentzea, inbentarioan sartzeko moduko ondasunak eskuratzea eta oro har amortizatu edo balioa gal dezakeen ondasun guztiak, hala nola, eraikinak, makineria, altzariak edo beste instalazio batzuk.
ANEXO DE INVERSIONES En este anexo se relacionan todos los gastos de inversión a realizar en el ejercicio 2018. Se incluyen inversiones destinadas a la creación de infraestructuras u otras construcciones, redacción de proyectos y dirección de obras, adquisición de bienes de naturaleza inventariable y en general de todos aquellos bienes susceptibles de amortización o depreciación como edificios, maquinaria, mobiliario u otras instalaciones.
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
72
a
IZENDAPENA
EGIKARITZEA
AURREIKUSITAKO FINANTZAZIOA
Hasiera urtea
Am. urtea
Inb. zenbatekoa
Aur. arrunta
WIFI SISTEMA
2018
2018
7.000
7.000
7.000
INFORMATIKA EKIPOAK
2018
2018
15.000
15.000
15.000
WEB ORRIA
2018
2018
1.000
1.000
1.000
INFORMATIKAKO SOFTWAREA
2018
2018
10.000
10.000
10.000
SEÑALIZAZIOA
2018
2018
5.000
5.000
5.000
BIRIBILGUNEA
2018
2018
20.000
20.000
20.000
BIDEEN HOBEKUNTZA
2018
2018
50.000
50.000
50.000
IRISGARRITASUNA
2018
2018
100.000
100.000
100.000
HAUR PARKEAK
2018
2018
50.000
50.000
50.000
ESTOLDERIA
2018
2018
195.000
195.000
195.000
URAK
2018
2018
80.000
80.000
80.000
HERRIKO ARGITERIA
2018
2018
80.000
60.000
HIRI ALTZARIAK
2018
2018
15.000
15.000
15.000
ZABOR EDUKIONTZIAK
2018
2018
5.000
5.000
5.000
HILERRIA
2018
2018
20.000
20.000
20.000
HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK
2018
2018
3.000
3.000
3.000
ERREFORMAK IKASTETXE ZENTRUETAN
2018
2018
10.000
4.000
TRESNERIA
2018
2018
5.000
5.000
5.000
JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA
2018
2018
11.000
11.000
11.000
UDAL BULEGOAK: ALTZARIAK
2018
2018
7.000
7.000
7.000
LANDA BIDEAK
2018
2018
50.000
30.000
20.000
50.000
SAROBEKO INBERTSIOAK
2018
2018
183.000
133.000
50.000
183.000
LIBURUTEGIKO LIBURUAK
2018
2018
8.000
5.000
3.000
8.000
MUSIKA INSTRUMENTUAK
2018
2018
2.500
2.500
2.500
OROIMEN ISTORIKOA
2018
2018
21.000
21.000
21.000
KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA
2018
2018
5.500
5.500
5.500
KIROL INSTALAZIOAK
2018
2018
25.000
25.000
25.000
GAZTERIA JOKUAK
2018
2018
3.000
3.000
3.000
LUDOTEKA ERREFORMAK
2018
2018
20.000
20.000
20.000
KALE HEZITZAILEAK
2018
2018
15.000
15.000
15.000
LEKAIO INBERTSIOAK
2018
2018
20.000
20.000
20.000
ERREFORMAK UDAL INSTALAZIOAK
2018
2018
10.000
10.000
10.000
ARTXIBOKO OBRAK
2018
2018
10.000
10.000
10.000
ELIZAKO ERAIKINAREN EROSKETA
2018
2018
36.000
36.000
36.000
SAREAREN BERRIKUNTZA
2018
2018
20.000
20.000
20.000
1.118.000
1.019.000
GUZTIRA
73
Kap. dirulaguntza
Finantz. aktiboa
inantz. pasiboa GUZTIRA
20.000
80.000
6.000
99.000
10.000
-
-
1.118.000
a
DENOMINACION
EJECUCION
FINANCIACION PREVISTA
Año in.
Año fin
Importe inversión
Ahorro corriente
SISTEMA WIFI
2018
2018
7.000
7.000
7.000
EQUIPOS INFORMATICOS
2018
2018
15.000
15.000
15.000
PAGINA WEB
2018
2018
1.000
1.000
1.000
SOTWARE INFORMATICO
2018
2018
10.000
10.000
10.000
SEÑALIZACION
2018
2018
5.000
5.000
5.000
ROTONDA
2018
2018
20.000
20.000
20.000
MEJORA VIALES
2018
2018
50.000
50.000
50.000
ACCESIBILIDAD
2018
2018
100.000
100.000
100.000
PARQUES INFANTILES
2018
2018
50.000
50.000
50.000
ALCANTARILLADO
2018
2018
195.000
195.000
195.000
AGUAS
2018
2018
80.000
80.000
80.000
ALUMBRADO PUBLICO
2018
2018
80.000
60.000
MOBILIARIO URBANO
2018
2018
15.000
15.000
15.000
CONTENEDORES DE BASURA
2018
2018
5.000
5.000
5.000
CEMENTERIO
2018
2018
20.000
20.000
20.000
ESCUELA INFANTIL Y AULAS 2-3 AÑOS
2018
2018
3.000
3.000
3.000
REFORMA CENTROS ESCOLARES
2018
2018
10.000
4.000
UTILLAJE
2018
2018
5.000
5.000
5.000
MEJORA HOGAR JUBILADO
2018
2018
11.000
11.000
11.000
MOBILIARIO OFICINAS AYTO.
2018
2018
7.000
7.000
7.000
CAMINOS RURALES
2018
2018
50.000
30.000
20.000
50.000
INVERSIONES SAROBE
2018
2018
183.000
133.000
50.000
183.000
LIBROS BIBLIOTECA
2018
2018
8.000
5.000
3.000
8.000
INSTRUMENTOS MUSICALES
2018
2018
2.500
2.500
2.500
MEMORIA HISTORICA
2018
2018
21.000
21.000
21.000
MATER. ACTIVIDADES CULTURALES
2018
2018
5.500
5.500
5.500
INSTALACIONES DEPORTIVAS
2018
2018
25.000
25.000
25.000
JUVENTUD JUEGOS
2018
2018
3.000
3.000
3.000
REFORMAS LUDOTECA
2018
2018
20.000
20.000
20.000
LOCAL EDUCADORES DE LA CALLE
2018
2018
15.000
15.000
15.000
INVERSIONES LEKAIO
2018
2018
20.000
20.000
20.000
REFORMAS IST.MUNICIPALES
2018
2018
10.000
10.000
10.000
OBRAS ARCHIVO
2018
2018
10.000
10.000
10.000
COMPRA DEL EDIFICIO DE LA IGLESIA
2018
2018
36.000
36.000
36.000
REFORMA DE LA RED
2018
2018
SUBTOTAL
20.000
20.000
1.118.000
1.019.000
74
Subvención capital
Activos Pasivos financieros financieros TOTAL
20.000
80.000
6.000
10.000
20.000 99.000
-
-
1.118.000
a
TRANSFERENTZIEN ERANSKINA
ANEXO DE TRANSFERENCIAS
Transferentziek azaroaren 17ko 38/2003 Legea, Diru Laguntzei buruzko Orokorra, bete behar dute, eta baita toki erakundeetako zerbitzuaren araudia ere. Transferentzien helburu nagusia da gizarte izaera duen jarduera bat bultzatzea edo helburu publiko bat sustatzea. Diru laguntza hauek jasoko dituzten jarduerek herri eskumenari egotzitako zerbitzu edo jarduerak osatu edo ordezkatuko dituzte.
La concesión de transferencias debe ajustarse a lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, y al reglamento de servicios de las entidades locales. El objeto principal de las transferencias es fomentar una actividad de interés social o promover la consecución de un fin público. Las actividades a las cuales se destinen estas subvenciones complementan o suplen servicios o actividades atribuidas a la competencia local.
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
75
a
KONTU SAILA
KONTZEPTUA
2017ko AURREIKUSPENA
2482
EUSKALTEGIA
972
URNIETA ERAIKI S.A.RAKO EKARPENA
9.600,00
559
DIRU-LAGUNTZA: GIZARTE-EKINTZAKO ELKARTE
881
ODOL EMAILEEN ELKARTEA
920
EUSKAL FONDOA
1377
OPORRAK BAKEAN
2.000,00
2403
LARRIALDI HUMANITARIOA: GURUTZE GORRIA
3.000,00
2421
MISIOETAKO BATZORDEA
9.000,00
2534
PERUREKIN ELKARTEA
546
GIZARTE LARRIALDI LAGUNTZAK
100.200,00 8.000,00 1.300,00 34.090,00
1.000,00 65.000,00
774
DROGOMENPEKOTASUNERAKO ERREHABILI.
4.000,00
1390
ADIN TXIKIKO MINUSBALIATUEI LAGUNTZA
8.000,00
1511
DIRU-LAGUNTZA TASAK
3.000,00
2484
BIDAIETAKO LAGUNTZAK
2221
ALDI BATERAKO LARRIALDIAK
535
GURASO ELKARTEEI LAGUNTZAK
5.500,00
773
IKASTETXEEI LAGUNTZAK - ESKOLAZ KANP. JA
6.000,00
1111
HHI BIDAIAK
1.500,00
517
ESKOLA KIROLA
5.000,00
2485
EGAPE ESKOLA KIROLA
492
EKARPENA: KULTURNIETA, S.A.
494
EKINTZA SOZIO-KULTURALAK
2486
EGAPE DANTZA ELKARTEA
2520
INSMOUTH ELKARTEA
2521
XOXOKAKO AUZO ELKARTEA
2522
CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO
2524
MARIA RIVIER GURASO ELKARTEA
1.500,00
2525
SANTA KRUZ ELKARTEA
1.150,00
2526
EGAPEDANBOR KULTUR ELKARTEA
1.500,00
2533
AURRERA GURE AMETSA DANTZA TALDEA
2539
POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN ELKARTEA
2541
URDANBOR ELKARTEA
2.000,00
2542
IÑISTORRA URNIETA EUSKALTZALE BILTZARRA
540
XVIII.ANTIA LITERA SARIAK
7.100,00 3.750,00
761
EUSKALTEGI - BIDAIEN LAGUNTZAK
810
EUSKALTEGIKO BEKAK
18.000,00
1159
EUSKAL PRENTSA
36.000,00
1509
EUSKO IKASKUNTZA
300,00
2519
ERROTULUEN DIRU-LAGUNTZA
300,00
566
ZAHAR ETXEA
1109
HITZARMENA BOSKO ANITZ
21.000,00 6.500,00
1508
GAZTERIA MUSIKA TALDEAK
1.200,00
1501
SAN MIEL JAIAK
4.000,00
2411
GAZTE JAIAK
1.250,00
1.000,00 12.000,00
14.500,00 1.592.975,00 4.300,00 7.000,00 800,00 9.000,00 900,00
6.800,00 10.100,00
3.500,00
514
U.K.E.
1108
KIROL ELKARTEAK
48.000,00
1504
EGUZKI XAKE
3.000,00 226,00
1506
ERRENDIMENTU HANDIKO KIROLARIEI LAGUNTZA
2.000,00
2445
BEGIRALEEI DIRU-LAGUNTZA
2488
ZANPATUZ
3.000,00
482
EKARPENA: EUDEL ERAKUNDEARI
1.503,00
750,00
KAPITULUA GUZTIRA 4+7
2.093.094,00
76
a
CUENTA 2482 972 559 881 920 1377 2403 2421 2534 546 774 1390 1511 2484 2221 535 773 1111 517 2485 492 494 2486 2520 2521 2522 2524 2525 2526 2533 2539 2541 2542 540 761 810 1159 1509 2519 566 1109 1508 1501 2411 514 1108 1504 1506 2445 2488 482
CONCEPTO EUSKALTEGIA APORTACION URNIETA ERAIKI S.A. SUBV. ASOCI. ACCION SOCIAL ASOCIACION DONANTES DE SANGRE EUSKAL FONDOA VACACIONES EN PAZ EMERGENCIA HUMANITARIA COMISION DE MISIONES PERUREKIN ELKARTEA AYUDA EMERGENCIA SOCIAL REHABILITACION DE DROGODEPENDENCIA AYUDA A MENOS. CON DISCAPAC. SUBVENCIONES TASAS SUBVENCION PARA VIAJES EMERGENCIAS TEMPORALES SUBVENCION APAS SUBV. COLEGIOS ACTI. EXTRAESCOLARES VIAJES EPA DEPORTE ESCOLAR EGAPE DEPORTE ESCOLAR APORTACION KULTURNIETA S.A. ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES EGAPE DANTZA ELKARTEA ASOCIACION INSMOUTH XOXOKAKO AUZO ELKARTEA CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO ONBOSKO BANDA ASOC. PADRES MARIA RIVIER ASOC. EGAPEDANBOR KULTUR AURRERA GURE AMETSA DANTZA TALDEA POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN ELKARTEA URDANBOR ELKARTEA IÑISTORRA JUNTA URNIETA EUSKALTZALE XVIII PREMIO LITERARIO ANTIA AYUDA VIAJES EUSKALTEGI BECAS EUSKALTEGI PRENSA EN EUSKERA EUSKO IKASKUNTZA SUBVENCION ROTULOS HOGAR DEL JUBILADO CONVENIO BOSKO ANITZ GRUPOS MUSICALES JUVENTUD FIESTAS SAN MIGUEL FIESTAS JOVENES U.K.E. SUBV. ASOCIC. DEPORTIVAS EGUZKI XAKE SUBV. DEPORTIS ALTO RENDIMIENTO SUBV. MONITORES ZANPATUZ APORTACION A EUDEL TOTAL
77
PREVISION 2018 9.600,00 100.200,00 8.000,00 1.300,00 34.090,00 2.000,00 3.000,00 9.000,00 1.000,00 65.000,00 4.000,00 8.000,00 3.000,00 1.000,00 12.000,00 5.500,00 6.000,00 1.500,00 5.000,00 14.500,00 1.592.975,00 4.300,00 7.000,00 800,00 9.000,00 900,00 1.500,00 1.150,00 1.500,00 6.800,00 10.100,00 2.000,00 7.100,00 3.750,00 3.500,00 18.000,00 36.000,00 300,00 300,00 21.000,00 6.500,00 1.200,00 4.000,00 1.250,00 48.000,00 3.000,00 226,00 2.000,00 750,00 3.000,00 1.503,00 2.093.094,00
a
ZORPETZE MAILA / NIVEL DE ENDEUDAMIENTO UDALA/AYUNTAMIENTO Ekitaldiaren hasieran/Al comienzo del ejercicio A. Kalkuluaren oinarria Base de cálculo
9.403.825
B. Urtean hitzartutako karga (III. kap. eta IX. kap.) 1 Carga comprometida anual (Cap. III y Cap. IX)
58.851,14
C. Zorpetzearen ehunekoa (B/A) Porcentaje de endeudamiento (B/A)
% 0,62
UDALA/AYUNTAMIENTO Ekitaldi amaierako aurreikuspena/Previsto final del ejercicio A. Kalkuluaren oinarria 2 Base de cálculo
9..403.825
B. Urtean hitzartutako karga (III. kap. eta IX. kap.) 1 Carga comprometida anual (Cap. III y Cap. IX)
58.851,14
C. Zorpetzearen ehunekoa (B/A) Porcentaje de endeudamiento (B/A)
% 0,62
(1).- Urnietako finantza karga honela osatzen da: aurreikusitako interesak gehi mailegu bakoitzaren amortizazio teorikoa; ez dira kontuan hartzen izan ditzaketen gabezia urteak. La carga financiera anual está formada por los intereses previstos más la amortización teórica de cada préstamo sin tener en cuenta los años de carencia que puedan tener. (2).- 2018 urterako aurreikusitako sarrerak %100ean onartuz gero. Supuesto en el que se reconozcan al 100% los ingresos previstos para 2018
Urnietan, 2018ko abenduaren 12an Kontu-hartzailea
Sin.: Aitziber Zurutuza Arza
ZORPETZE MAILA ERANSKINA ANEXO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ERAKUNDEA
KONTRATUA
NAGUSIA
SALDO BIZIA
INTERESAK
AMORTIZAZIOA ORDAINTZEKE
ENTIDAD
CONTRATO
PRINCIPAL
SALDO VIVO
INTERESES
AMORTIZACIÓN
PENDIENTE
2519125096
1.177.023
765.064,91
0,00
58.851,16
706.213,75
1.177.023,33
765.064,91
0,00
58.851,16
706.213,75
Kutxa
GUZTIRA/TOTAL
79
Orria Pág
Programa taldea Grupo de programa 011.00 132.00 133.00 150.00 151.00 153.20 153.30 153.40 160.00 161.00 162.10 162.30 163.00 311.00 164.00 165.00 170.00 170.10 171.00 172.00 230.00 230.20 231.10 231.30 231.40 231.60
Zor publikoa Deuda pública Segurtasun eta ordena publikoa Seguridad y orden público Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento Etxebizitzaren eta hirigintza Administración general y vivienda Paisaiaren plana Plan paisajístico Bide publikoen zolaketa Pavimentación de vías públicas Hiri altzariak Mobiliario Urbano Zerbitzuak mantentzea Mantenimiento de servicios Estolderia Alcantarillado Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea Recogida, gestión y tratamiento Bideak garbitzea Limpieza viaria Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública Hilerria eta hileta-zerbitzuak Cementerio y servicios funerarios Kale-argiteria Alumbrado público Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente Baratza ekologikoak Huertas ecológicas Parkeak eta lorategiak Parques y jardines Ingurumenaren babesa eta hobekuntzak Protección y mejora del medio ambiente Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra Administración general de servicios sociales Lankidetza eta garapenerako laguntza Cooperación y ayuda al desarrollo Etxez etxeko laguntza Servicio de ayuda a domicilio GLL AES Apartamentu tutelatuak Apartamentos tutelados Adinekoak
80
82 83 85 86 89 90 92 93 95 97 99
101 102 104 105 106 107 108 109 112 114 115 117
118
337.10 231.50 231.70 231.71
231.80
231.90 241.00 320.00 323.00 326.00 326.10 326.20 327.00 330.00 332.10 333.00
334.00 333.10 334.10 335.00
Personas Mayores Zahar Etxea Hogar del Jubilado Genero berdintasunaren sustapena Promoción de la igualdad de género Gizarte ekintzak Actividades sociales Berehalako laguntza baztertua Atención inmediata a personas Gizarte ekintza Actividades sociales Prebentzioa Prevención Aniztasuna Diversidad Enpleguaren sustapena Fomento del empleo Haur eta lehen hezkuntzako ikasketak Funcionamiento de centros docentes Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra Administración general de educación Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educación Musika eskola Escuela de Música Eskola kirola Deporte escolar Herritarren bizikidetza sustatzea Fomento de la convivencia ciudadana Kultura Cultura Liburutegi eta agiritegiak Bibliotecas y archivos Kultura-ekipamenduak eta museoa Equipamientos culturales y museo Kulturaren sustapena Promoción de cultura Sarobe- Sarobe jarduerak Sarobe- Actividades Sarobe Euskara Euskara
121 122 123 125
126 128 129
131 132 134 136 138 140 142
145 147 150 145
336.00
Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico
432.00 337.22
Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena Información y promoción turística Haurren sustapena Promoción infancia
337.23
Nerabeen sustapena Promoción adolescentes
153
337.24
Gazteen sustapena Promoción juventud
155
338.00
Herri jaiak eta ospakizunak Fiestas populares y festejos
157
81
151
340.00 341.00 342.00 414.00 419.00 430.00 431.00 493.00 912.00 920.00 920.10 922.00 929.00 491.00 924.00 925.00 931.00 932.00
Kirolaren arloko administrazio orokorra Administración general de deportes Kirola sustatzea eta bultzatzea Promoción y fomento del deporte Kirol instalazioak Instalaciones deportivas Landa garapena Desarrollo rural Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako beste jarduketa batzuk. Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca Merkataritza, turismoa eta enpresak Administración general de comercio, turismo y PYMES Kontsumitzaile eta erabiltzaileari babesa Protección de consumidores y usuarios Gobernu organoak Órganos de gobierno Administrazio orokorra Administración general
159
163
164 165 166
167
Itzulpenak Traducción Herritarren parte-hartzea Participación ciudadana Herritarrenganako arreta Atención a los ciudadanos Politika ekonomikoa eta fiskala Política económica y fiscal Tributu-sistemaren kudeaketa Gestión del sistema tributario
174 175
176
82
Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN
Programa taldea Grupo del programa: 011.00 Zor publikoa Deuda pública
Saila / Departamento: 0200 ADMINISTRAZIO OROKORRA Kontuhartzailetza
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Aitziber Zurutuza Helburuak / Objetivos:
1. Udalaren zorpetze maila jaistea.
1. Reducir el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Urteko mailegu kuota ordaindu.
1.1.
2018ko aurrekontuaren zorpetze maila %0,07koa da.
Pagar la cuota del préstamo anual.
El nivel de endeudamiento del presupuesto de 2018 es de 0,07%.
ERAKUNDEA ENTIDAD
NAGUSIA PRINCIPAL
SALDO BIZIA SALDO VIVO
INTERESAK INTERESES
AMORTIZAZIO A AMORTIZACIÓN
ORDAINTZEKE PENDIENTE
Kutxa 2519125096
1.177.023,33
765.064,91
0,00
58.851,16
706.213,75
GUZTIRA TOTAL
1.177.023,33
765.064,91
0,00
58.851,16
706.213,75
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:
UDALA 1 0210.310.011.00.02 (806)
1 0210.931.011.00.03 (1149)
BANKETXEKO GASTU ETA KOMISIOAK GASTOS Y COMISIONES DEL BANCO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA: KUTXA AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO GUZTIRA
250,00
60.000,00
60.150,00
TOTAL
83
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Programa taldea Grupo del programa: 132.00 Segurtasun eta ordena publikoa Seguridad y orden público
Saila / Departamento: 0230 UDALTZAINGOA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Mikel Unanue Helburuak / Objetivos:
1. Udaltzaingoaren eredu berri bat bultzatu.
1. Potenciar un modelo nuevo de policía municipal.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Udaltzaingoaren inguruan dauden eredu ezberdinak aztertu eta Urnietarako eredu berria aukeratu eta ezarri.
1.1. Estudiar los diferentes modelos de policía municipal existentes y seleccionar un modelo nuevo para Urnieta e implantarlo.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0230.120.132.00.00 (422)
1 0230.121.132.00.01 (1023)
1 0230.121.132.00.02 (2477)
1 0230.121.132.00.04 (2395)
1 0230.160.132.00.01 (2389)
1 0230.160.132.00.04 (427)
UDALTZAINGOA:OINARRIZKO ORDAINKETA
83.500,00
POLICIA MUNICIPAL: RETRIBUCIÓN BÁSICA UDALTZAINGOA: DESTINO OSAGARRIA
36.700,00
POLICIA MUNICIPAL: COMPLEMENTO DE DESTINO UDALTZAINGOA: BERARIAZKO OSAGARRIA
145.000,00
POLICIA MUNICIPAL: COMPLEMENTO ESPECÍFICO UDALTZAINGOA: HABOROKINAK
17.900,00
POLICIA MUNICIPAL: PAGAS EXTRAS UDALTZAINGOA: GIZARTE SEGURANTZA
81.500,00
POLICIA MUNICIPAL: SEGURIDAD SOCIAL UDALTZAINGOA: ELKARKIDETZA
7.000,00
POLICIA MUNICIPAL: ELKARKIDETZA UDALTZAINGOA: IBILGAILU KONPONK. ETA MANT.
1 0230.213.132.00.01 (538)
1 0230.221.132.00.04 (542)
POLICIA MUNICIPAL: REPARACION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Y
UDALTZAI.: IBILGAIL. ERREGAI ETA ERREKINAK
7.000,00
2.000,00
POLICIA MUNICIPAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS UDALTZAINGOA: JANTZI HORNIDURA
1 0230.221.132.00.05 (544)
POLICIA MUNICIPAL: UNIFORMES
84
ABASTECIMIENTO
DE
2.500,00
1 0220.222.132.00.01 (545)
1 0230.226.132.00.99 (547)
UDALTZAINGOA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK
4.000,00
POLICIA MUNICIPAL: TELEFONO-COMUNICACIONES UDALTZAINGOA: BESTE GASTU EZBERDINAK
1.000,00
POLICIA MUNICIPAL: GASTOS VARIOS UDALTZAINGOA: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK
1 0230.230.132.00.01 (549)
POLICIA MUNICIPAL: DESPLAZAMIENTO GUZTIRA
DIETAS
Y
GASTOS
DE
3.500,00
391.600,00
TOTAL
85
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0230 UDALTZAINGOA
Programa taldea Grupo del programa: 133.00 Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Mikel Unanue Helburuak / Objetivos:
1. Udalerriko trafikoa eta aparkatzeak zuzendu.
1.
Ordenar el tráfico y estacionamiento del municipio.
Ekintzak / Acciones: 1.1. Trafiko seinaleak, semaforoak eta trafikoa zuzentzeko gainontzeko elementuak konpondu, mantendu eta, beharrezkoa bada, eskuratu. 1.2. Seinaleztapen horizontala aparkalekuetan, etab.
ibilgailu-eremuetan,
1.1. Reparación, mantenimiento y si es necesario, adquisición y colocación de señales de tráfico, semáforos, y demás elementos necesarios para el ordenamiento del tráfico. 1.2. Señalización horizontal de las zonas rodadas, aparcamiento, etc.
1.3. Txoritagingo aparkalekua.
1.3. Zona de estacionamiento en Txoritagain. 1.4. Etxeberriko eta Idiazabalgo biribilgunearen atontzea.
1.4. Acondicionamiento de las rotondas de la calle Idiazabal y Etxeberri
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.212.133.00.01 (754)
1 0300.601.133.00.00 (2455)
1 0300.601.133.00.00
1 0300.200.133.00.00
SEINALE ETA SEMAFOROEN KONPONKETA REPARACIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS SEINALIZAZIO HORIZONTALA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL BIRIBILGUNEA ROTONDA TXORITAGAIN ALOKAIRUA ALQUILER TXORITAGAIN GUZTIRA
4.000,00
5.000,00
20.000,00
9.700,00
38.700,00
TOTAL
86
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 150.00 Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general urbanismo y vivienda
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1. Hirigintzaren garapen atsegin eta jasangarri bat bultzatu.
1. Potenciar un desarrollo urbanístico agradable y sostenible.
2. Urnieta herri eroso, irisgarri eta atsegina bihurtu.
2. Convertir Urnieta en un pueblo cómodo, accesible y agradable.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Udalerriaren hirigintza-garapena antolatzea eta hirigintza alorrean indarrean dauden legezko neurriak betetzen direla zaintzea 1.2. Lurzoru urbanizagarriko eguneraketak legedi berriari egokitu
1.1. Organizar el desarrollo urbanístico en el municipio y velar por el cumplimiento de las medidas legales que hay en vigor en el área de urbanismo. 1.2. Adecuar al nuevo reglamento las actualizaciones de suelo urbanizable. 1.3. Informar los expedientes tramitados a instancia de interesados o del propio Ayuntamiento
1.3. Interesdunek edo Udlak berak eskatutako izapidetutako espedienteen berri eman. 2.1. Udal ondarearen eta mantenu planaren azterketa egin lehentasunen arabera. 2.2. Udal zerbitzuak baloratzeko sistema ezarri: lorezaintza, kale garbiketa,… 2.3. Eremu publikoaren mantenua egitea, azpikontratazioen eta brigadaren bitartez 2.4. Kontu-ikuskaritza energetikoetako, OCAetako eta gainerako ikuskapenetako errealizazioa eta proiektuak.
2.1. Hacer un estudio del patrimonio municipal y del plan de mantenimiento en función de las prioridades. 2.2. Establecer un sistema para valorar los servicios municipales: jardinería, limpieza viaria,… 2.3. Vigilar y realización del mantenimiento del espacio público, a través de subcontratas o mediante la brigada municipal 2.4. Realización de auditorías energéticas, OCAs y demás inspecciones y proyectos.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA
87
U. ERAIKI
1 0300.120.150.00.00 (927)
HIRIGINTZA: ORDAINKETAK
OINARRIZKO 69.800,00
URBANISMO: RETRIBUCIONES BASICAS 1 0300.121.150.00.01 (1028)
HIRIGINTZA: DESTINO OSAGARRIA URBANISMO: COMPLEMENTO DE DESTINO
88
32.500,00
1 0300.121.150.00.02 (2476)
1 0300.160.150.00.01 (2388)
1 0300.160.150.00.04 (430)
1 0300.130.150.00.01 (5)
1 0300.130.150.00.02 (11)
1 0300.160.150.00.01 (6)
1 0300.160.150.00.04 (7)
1 0300.211.150.00.01 (742)
1 0300.212.150.00.01 (743)
1 0300.212.150.00.00 (2396)
1 0300.226.150.00.99 (746)
HIRIGINTZA: BERARIAZKO OSAGARRIA
97.400,00
URBANISMO: COMPLEMENTO ESPECIFICO HIRIGINTZA: GIZARTE SEGURANTZA
50.200,00
URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA
4.100,00
HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA BRIGADA: LANGILEEN ORDAINSARIAK
35.000,00
BRIGADA: RETRIBUCIONES PERSONAL BRIGADA: HABOROKINAK
3.500,00
BRIGADA: GRATIFICACIONES BRIGADA: GIZARTE SEGURANTZA
13.000,00
BRIGADA: SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA: ELKARKIDETZA
1.000,00
BRIGADA: ELKARKIDETZA ERAIKINEN MANTENTZEA REPARACION EDIFICIOS
KONPONKETA Y
ETA
MANTENIMIENTO
DE
UDAL ERAIKINAK: MAKINERIA KONPON. ETA MANT EDIFICIOS MUNICIPALES: ARREGLO MANTENIMIENTODE MAQUINARIA ERAIKINEN KONPONKETA MANTENTZE LANAK
BESTE
4.000,00
ETA
REPARACION Y TRABAJOS MANTEIMIENTO DE EDIFICIOS UDAL ERAIKINAK: EZBERDINAK
Y
35.000,00
DE GASTU 1.000,00
EDIFICIOS MUICIPALES: GASTOS VARIOS 1 0300.227.150.00.07 (562)
1 0300.433.150.00.01 (972)
AZTERLAN ETA EKINTZA TEKNIKOAK ESTUDIOS Y ACCIONES TECNICAS URNIETA ERAIKI S.A.RAKO EKARPENA APORTACION A URNIETA ERAIKI S.A. GUZTIRA
60.000,00
100.200,00
454.200,00
TOTAL
89
52.500,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0200.311.150.00.01 (355)
ESKATUTA EGINDAKO DOKUMENTUAK DOCUMENTOS A INSTANCIA DE LA PARTE
2 0200.311.150.00.01 (109)
BAIMENAK: ESTABLEZIMENDU IREKITZEAK LICENCIAS DE APERTURA
2 0200.312.150.00.01 (353)
HIRIGINTZAKO BAIMENAK LICENCIAS URBANÍSTICAS
2 0300.430.150.00.01 (2)
URNIETAKO UDALAREN EKARPEN ARRUNTA APORTACIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO DE URNIETA GUZTIRA TOTAL
500,00 3.000,00 10.000,00
100.200,00
11.500,00
90
U. ERAIKI
94.940,00
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 151.00 Hirigintza Urbanismo
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1. Urnietako paisaia mantendu eta hobetzea 2. Gure paiasaiaren biodibertsitatea eta natura babestu eta mantentzea
1. Conservar y mejorar la calidad del paisaje urnietarra. 2. Protección y conservación de la naturaleza y biodiversidad de nuestro paisaje
Ekintzak / Acciones:
1.1. Herriko paisaiaren plan bat egitea.
1.1. Realizar el plan paisajístico del municipio.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.151.00.01
PAISAIAREN PLANA PLAN PAISAJISTICO GUZTIRA
30.000,00
30.000,00
TOTAL Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA 2 0300.410.151.00.01
EJ PAISAIAREN PLANA GV PLAN PAISAJISTICO
27.000,00
GUZTIRA TOTAL
27.000,00
91
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Programa taldea Grupo del programa: 153.20 Bide publikoen zolaketa Pavimentación de vías públicas
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
3. Hiri eta landa-lurreko bide eta zoruak egoera onean mantentzea.
3.
Mantener en buen estado los caminos y suelos urbanos y rurales.
4. Herriko espazio bermatzea.
4.
Asegurar la accesibilidad en los espacios públicos del pueblo.
publikoan
Irisgarritasuna
Ekintzak / Acciones:
1.1. Herriko eremu publikoa (espaloiak, karreterak eta plazak) egoera onean mantendu, eta behar izanez gero konponketa lanak egitea.
1.1. Mantener en buen estado la zona publica del pueblo (aceras, carreteras y plazas), y realizar arreglos si es necesario.
1.2. Landa-lurreko bideak egoera onean mantendu, eta behar izanez gero konponketa lanak egitea.
1.2. Mantener en buen estado los caminos de la zona rural, y realizar arreglos si es necesario.
2.1. Herriko espazio publikoan irisgarritasuna bermatzeko proiektu eta obrak egitea.
2.1. Realizar proyectos y obras para asegurar la accesibilidad en el espacio público del pueblo.
2.2. Txoritagain auzoko igogailu berriaren eta San Juan plazaren arteko lotura hobetu.
2.2. Mejora de la conexión entre el nuevo ascensor de Urraca y la plaza San juan y urraca Txoritagain
2.3. Zaldundegi eremuko bidearen estutzea oinezkoentzat bidea zabaltzeko eta hobetzeko.
2.3. Estrechamiento del vial de la zona de Zaldundegi para la ampliación y mejora de los pasos para viandantes
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA
1 0300.210.153.20.01 (567)
1 0300.601.153.20.02 (1512)
1 0300.601.153.20.03 (2394) 1 0310.210.153.20.01 (900)
HIRI BIDEAK: KONTSER. CAMINOS CONSERV.
KONPONK.
URBANOS:
ARREGLO,
BIDEEN HOBEKUNTZA MEJORA DE CAMINOS IRISGARRITASUNA ACCESIBILIDAD LANDA-BIDEEN MANTENUA
92
MANTENUA MANTEN.
ETA Y
44.656,00
50.000,00
100.000,00 20.000,00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
1 0310.623.153.20.01 (801)
LANDA BIDEAK CAMINOS RURALES GUZTIRA
50.000,00
264.656,00
TOTAL
93
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0310.720.153.20.01 (716)
GFA. LANDA BIDEENTZAKO DIRULAGUNTZA DFG. SUBVENCIONES CAMINOS RURALES
20.000,00
GUZTIRA TOTAL
20.000,00
94
Arloa / ร rea: LURRALDEA TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 153.30 Hiri altzariak Mobiliario urbano
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1. Hiriko altzariak egoera onean mantentzea. 2. Haur parkeak egoera onean mantentzea.
1.
Mantener en buen estado el mobiliario urbano.
2.
Mantener en buen estado los parques infantiles.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Herriko altzariak egoera onean mantendu, eta behar izanez gero berriekin ordezkatzea.
1.1. Mantener en buen estado el mobiliario urbano, y si es necesario, reponerlo.
2.1. Haur parkeak egoera onean mantendu eta beharrezko berrikuntzak eta eguneratzeak egitea.
2.1. Mantener en buen estado los parques infantiles y realizar las renovaciones y actualizaciones necesarias.
2.2. Txoritagain auzoko haur parkea berriztatu
2.2. Renovaciรณn y mejora del parque infantil del barrio de Txoritagain
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.219.153.30.01 (1282)
1 0300.601.153.30.01 (988)
1 0300.609.153.30.01 (587)
BESTE IBILGETU MATER. MANTEN. MANT. DE OTROS INMOVILIADOS MAT. HAUR PARKEAK PARQUES INFANTILES HIRI ALTZARIAK MOBILIARIO URBANO GUZTIRA TOTAL
95
5.000,00
50.000,00
15.000,00
70.000,00
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 153.40 Zerbitzuak mantentzea Mantenimiento de servicios
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1. Udal brigadaren lanerako beharrezko tresnak mantentzea eta erostea.
1. Mantenimiento y compra de útiles necesarios para el trabajo de la brigada municipal.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Lan tresnak, ibilgailuak eta laneko espazioak mantentzea.
1.1. Mantenimiento de herramientas de trabajo, vehículos y espacios de trabajo.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.120.153.40.00 (928) 1 0300.121.153.40.01 (1029) 1 0300.121.153.40.02 (2470) 1 0300.121.153.40.04 (2397) 1 0300.160.153.40.01 (2391) 1 0300.212.153.40.02 (569)
1 0300.160.153.40.04 (2589)
1 0300.213.153.40.01 (570)
1 0300.221.153.40.04 (579)
1 0300.221.153.40.05 (580)
1 0300.221.153.40.11 (581)
ZERBITZUAK: OINARRIZKO ORDAINSARIAK SERVICIOS: RETRIBUCIONES BÁSICAS ZERBITZUAK: DESTINO OSAGARRIA SERVICIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO ZERBITZUAK: BERARIAZKO OSAGARRIA SERVICIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO ZERBITZUAK: HABOROKINAK SERVICIOS: GRATIFICACIONES ZERBITZUAK: GIZARTE SEGURANTZA SERVICIOS: SEGURIDAD SOCIAL ZERBITZUAK:MAKIN KONPONK,MANTEN.KONTS SERV. ARREGLO, MANT. CONSER MAQUINARIA ZERBITZUAK: ELKARKIDETZA SERVICIOS: ELKARKIDETZA ZERBITZUAK: IBILGAILUEN KONPON.ETA MANT. ARREGLO Y MANT. DE VEHÍCULOS ZERBITZUAK: ERREGAI ETA ERREKINEN HORN. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ZERBITZUAK: JANZKI HORNIDURA SUMINISTRO VESTIMENTA ZERBITZUAK: LANABES- ERRAMINTEN HORNIDURA SUMINISTRO
96
42.500,00 18.200,00 98.400,00 7.000,00 57.600,00 1.000,00
1.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
1 0300.226.153.40.99 (589)
1 0300.227.153.40.01 (2447)
1 0300.221.153.40.01 (2590)
1 0300.623.153.40.04 (1918)
ZERBITZUAK: BESTE GASTU EZBERDINAK OTROS GASTOS ALONDEGI: GARBIKETA ALHONDIGA: LIMPIEZA ALONDEGI: ARGINDAR ALHONDIGA: ELECTRICIDAD TRESNERIA UTILLAJE GUZTIRA
1.000,00
2.400,00
3.000,00
5.000,00
253.100,00
TOTAL
97
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Programa taldea Grupo del programa: 160.00 – 166.00 Estolderia Alcantarillado Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de agua
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1. Hiriko estolderia egoera onean mantentzea. 2. Isurtzen denaren kalitatea aproposa izatea.
1. Mantener en buena situación el alcantarillado del pueblo. 2. Que la calidad del vertido sea de buena calidad.
Ekintzak / Acciones: 1.1.
Hiriko estolderia egoera onean mantentzeko beharrezkoak diren obra eta berrikuntzak egitea.
2.1.
Sistema unitarioa dagoen eremuetan separatiboa egitea.
2.2.
2.3.
Errekastoetara isurtzen dena, pixkanaka euri ura bakarrik izateko beharrezkoak diren lanak burutzea.
1.1. Realizar las obras y renovaciones necesarias para mantener en buena situación el alcantarillado del pueblo. 2.1. Realizar un sistema separativo en las zonas donde es unitario. 2.2. Realizar los trabajos necesarios para que lo que se vierta a los arroyuelos, poco a poco sólo sean aguas pluviales.
Ergoien poligonoko estolderia sarea berriztatu. 2.3. Mejora en la red de saneamiento del polígono Ergoien
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.210.160.00.01 (2509)
1 0300.221.160.00.02 (2399)
1 0300.721.160.00.01
1 0300.601.160.00.01 (2469)
1 0300.221.166.00.02 (2401)
1 0300.226.166.00.01 (829)
ESTOLDERIA: MANTENUA ETA KONPONKETAK ALCANTARILLADO: MANTENIMIENTO Y ARREGLOS ESTOLDERIA ALCANTARILLADO ESTOLDERIA ALCANTARILLADO ESTOLDERIA ALCANTARILLADO URAREN ARAZKETA DEPURACIÓN DEL AGUA ISURKI KANONAK CÁNON DE VERTIDO GUZTIRA
10.000,00
197.000,00
170.000,00
25.000,00
162.000,00
2.200,00 566.200,00
98
TOTAL
99
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0300.310.160.00.02 (108)
ESTOLDERIA ALCANTARILLADO
540.000,00
2 0300.360.160.00.02
ESTOLDERIA ALCANTARILLADO
153.000,00
GUZTIRA TOTAL
100
693.000,00
Arloa / ร rea: LURRALDEA TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 161.00 Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1.
Ur hornidura bermatzeko egoera onean mantentzea.
instalakuntzak
1. Mantener en buena situaciรณn las instalaciones para asegurar el abastecimiento de agua.
1.1. Uraren kalitatea eta hornidura aproposa bermatzeko instalakuntzak (hodiak, ur-deposituak, etab.) egoera onean mantentzeko beharrezkoak diren obra eta berrikuntzak egitea.
1.1. Realizar las obras y reformas necesarias para mantener en buena situaciรณn las instalaciones para asegurar la calidad del agua y el adecuado abastecimiento (tubos, depรณsitos de agua, etc.).
1.2. Ur jarioak aurkitu eta konpontzea.
1.2. Encontrar y reparar escapes de agua.
1.3. Etxeetako irakurketak errazteko kontagailu eta irakurketa moduluak eguneratuta mantentzea.
1.3. Mantener actualizados los contadores y los mรณdulos de lectura para facilitar las lecturas de en los domicilios.
Ekintzak / Acciones:
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA UR-ESTOLD.: INST. KONP., MANT. ETA KONTS. 1 0300.210.161.00.01 (608)
1 0300.221.161.00.01 (612)
1 0300.221.161.00.02 (611)
1 0300.221.161.00.03 (1911)
1 0300.601.161.00.01 (1119)
AGUA ACANT.: INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSUMO
ARREGLO,
UR ETA ESTOLDERIA: ARGINDAR HORNIDURA AGUA Y ACANT.: ABASTECIMIENTO DE ELECTRICIDAD URA HORNIDURA ABASTECIMIENTO DE AGUA EUSKAL UR AGENTZIA: KANONA AGENCIA VASCA AGUA: CANON URAK
30.000,00
45.000,00
300.000,00
500,00
80.000,00
AGUAS GUZTIRA
455.500,00
TOTAL
101
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0300.310.161.00.09 (107)
URA HORNITZEA SUMINISTRO DE AGUA GUZTIRA TOTAL
102
1.265.000,00 1.265.000,00
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Programa taldea Grupo del programa: 162.10 - 162.30 Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea Recogida, gestión y tratamiento
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Gaikako bilketa eta garraioa, mota guztietako hiri hondakin solidoak tratatu edota deusezteko.
1.
Recogida selectiva y transporte para su tratamiento y/o eliminación de todo tipo de residuos sólidos urbanos.
Ekintzak / Acciones: 1.1. Herritarrek sortutako hondakinak gaika sailkatzeko bideak erraztea.
1.1. Facilitar el depósito selectivo generados por los ciudadanos.
de
residuos
1.2. San Marcosek adostutako neurriak inplementatzea gaikako bilketa gaietan.
1.2. Implementar las medidas acordadas por San Marcos en materia de recogida selectiva.
1.3. Merkatariaren informazioa hobetu hiri hondakin solidoen kudeaketari dagokionez.
1.3. Mejorar la información del comerciante para la gestión de los residuos sólidos urbanos.
1.4. Hiri hondakin solidoen bilketa zerbitzua hobetu landa eremuan.
1.4. Mejorar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el entorno rural.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.162.10.01 (2400)
1 0300.227.162.10.02 (617)
1 0300.609.162.10.04 (1381)
1 0300.227.162.10.99 (2456)
1 0300.227.162.30.01 (616)
SAN MARKOS: BILKETA SAN MARKOS: RECOGIDA KONTRATUA: ZABOR BILKETA CONTRATO: REGIDA DE BASURAS ZABOR EDUKIONTZIAK CONTENEDORES DE BASURA ZABOR BILKETA POLTSAK BOLSAS DE RECOGIDA DE BASURA SAN MARKOS: TRATAMENDUA SAN MARKOS: TRATAMIENTO GUZTIRA
91.000,00
55.000,00
5.000,00
18.000,00
270.000,00
439.000,00
TOTAL
103
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0300.310.162.10.01 (104)
ZABOR BILKETA RECOGIDA DE BASURAS GUZTIRA TOTAL
104
326.000,00 326.000,00
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Programa taldea Grupo del programa: 163.00 - 311.00 Bideak garbitzea Limpieza viaria Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Espazio publikoa garbiketa egoera onean mantendu. 2. Osasungarritasun publikoa babestu.
1. Mantener el espacio público en adecuadas condiciones de limpieza. 2. Protección de la salubridad pública.
Ekintzak / Acciones: 1. Espazio publikoak (kaleak, parkeak, zelaiak, industria poligonoak...) garbiketa eta osasungarritasun baldintza egokitan mantendu.
1. Mantener el espacio público (calles, parques, jardines, polígonos industriales…) en adecuadas condiciones de limpieza y salubridad.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.163.00.01 (615)
1 0300.227.311.00.05 (576)
1 0300.227.311.00.99 (574)
KONTRATUA: KALE GARBIKETA CONTRATO: LIMPIEZA DE CALLES ANIMALIAK JASOTZEA RECOGIDA DE ANIMALES ARRATOI-HILTZE ZERBITZUA SERVICIO DE DESRATIZACIÓN GUZTIRA
354.100,00
9.000,00
6.500,00
369.600,00
TOTAL
105
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 164.00 Hilerria eta hileta-zerbitzuak Cementerio y servicios funerarios
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Hilerriaren mantenua.
1. Mantenimiento del cementerio.
2. Hilerriko lurperatzeak eta hobitik ateratzeak kudeatu.
2. Gestión de las inhumaciones y exhumaciones del cementerio.
3. Hilerriaren erabilera hobetzeko inbertsioak egin.
3. Realización de inversiones para mejorar el uso del cementerio.
Ekintzak / Acciones: 1.1. Hilerria baldintza onetan mantendu apainketa, garbiketa eta osasungarritasunari dagokionez.
1.1. Mantener el cementerio en adecuadas condiciones de ornato, limpieza y salubridad.
2.1. Hilobiratzea, hilobitik ateratzera eta berriz hilobiratzea; hilerriaren mantenua eta kontserbazioa, eta informazio eskariak artatu eta kudeaketa administratiboa egin.
2.1. Inhumación, exhumación y re inhumación; mantenimiento y conservación del cementerio así como la atención de las solicitudes de información, y tramitación administrativa.
3.1. Horma-hilobien iragazgaizpena berriztatu, “depositua”ren barrukaldea erabilera berrietara egokitu, inguruko paretaren goialdea berritu, goiko pabiloiaren teilatua berritu
3.1. Renovación de impermeabilizaciones de nichos, adecuación del interior del “depósito” a nuevos usos, renovación de la coronación del muro perimetral, renovación cubierta pabellón superior..
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.211.164.00.01 (618)
1 0300.221.164.00.01 (619)
1 0300.227.164.00.01 (1826)
1.0300.620.164.00.00 (2467)
HILERRIA: KONPONKETA ETA MANTENUA CEMENTERIO: ARREGLO Y MANTENIMIENTO HILERRIA: ARGINDAR HORNIDURA CEMENTERIO: SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD KANPO KONTRATAZIOA CONTRATACIÓN EXTERNA HILERRIA CEMENTERIO GUZTIRA
1.000,00
1.000,00
17.400,00
20.000,00
39.400,00
TOTAL
106
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0300.164.00.03 (105)
HILHERRIA CEMENTERIO MUNICIPAL GUZTIRA TOTAL
107
4.000,00 4.000,00
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 165.00 Kale-argiteria Alumbrado público
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1. Udalerriari espazio publikoaren argiztapen baldintza egokia ematea, bertako instalazioak mantenduz, kontserbatuz eta hobetuz.
1. Dotar al municipio de adecuadas condiciones de iluminación del espacio público, manteniendo, conservando y mejorando sus instalaciones.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Espazio publikoaren argiztapenaren instalazioa mantendu eta kontserbatu.
1.1. Mantener y conservar la instalación alumbrado del espacio público.
de
1.2. Instalazioaren ikuskaritza energetikoaren ondorioetatik abiatuz, argindar kuadroetan aldaketak egin.
1.2. A partir de las conclusiones de la auditoría energética de la instalación, realizar las OCAS de los cuadros eléctricos.
1.3. . Instalazioaren ikuskaritza energetikoaren ondorioetatik abiatuz, Langarda auzoko argiterian aldaketak egin LED sistema ezarriz
1.3. A partir de las conclusiones de la auditoría energética de la instalación, sustitución de la iluminanción actual en el barrio de Langarda por iluminación LED.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.210.165.00.01 (592)
1 0300.221.165.00.01 (601)
1 0300.221.165.00.99 (582)
1 0300.601.165.00.02 (1295)
ARGIZTAPEN PUBL.: KONP., MANT. ETA KONTS. ILUMINACIÓN PÚBLICA: ARREGLO, MANT. ETA CONS. ARGIZTAPEN PUBLIKOA: ARGINDAR HORNIDURA ILUMINACIÓN PÚBLICA: SUMINISTRO ELÉCTRICO GABONETAKO APAINGARRIAK ADORNOS NAVIDEÑOS HERRIKO ARGITERIA ALUMBRADO PÚBLICO GUZTIRA
20.000,00
118.000,00
5.000,00
80.000,00
223.000,00
TOTAL
108
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA EJ ARGITERIA GUZTIRA TOTAL
109
20.000,00 20.000,00
Arloa / ร rea: LURRALDEA TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 170.00 Ingurumenaren administrazio orokorra Administraciรณn general del medio ambiente
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1.
Ingurumenaren aldeko errespetua bultzatu.
1. Incentivar el respeto por el medio ambiente.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Eskola Agenda gauzatu.
21en
barruko
programak
1.1. Ejecutar los programas dentro de la Agenda 21 escolar.
1.2. Hiri hondakin solidoen kudeaketa gaietan sentsibilizazio programa hobetu eta indartu.
1.2. Mejorar y fortalecer el programa de sensibilizaciรณn en materia de gestiรณn de residuos sรณlidos urbanos.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.226.170.00.00 (2119)
AGENDA 21 AGENDA 21 GUZTIRA TOTAL
110
27.000,00
27.000,00
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 170.10 Baratza ekologikoak Huertas ecológicas
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1. Irizpide autokontsumorako bultzatu nahi da.
ekologikoaren araberako baratzezaintzaren kultura
1. Se trata de impulsar la cultura de la horticultura de autoconsumo con criterio ecológico.
Ekintzak / Acciones:
1. Ekogunearekin baratzen kudeaketan lagundu.
1. Ayudar en la gestión de las huertas a través de Ecogune.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.170.10.00 (2453)
BARATZA EKOLOGIKOAK HUERTAS ECOLÓGICAS GUZTIRA TOTAL
4.800,00
4.800,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0300.399.170.00.01
BARATZA EKOLOGIKOAK HUERTAS ECOLÓGICAS GUZTIRA TOTAL
111
2.200,00 2.200,00
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 171.00 Parkeak eta lorategiak Parques y jardines
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1. Zelaiak zainduta eta egokietan mantendu.
garbiketa
baldintza
1. Mantener los jardines cuidados y en adecuadas condiciones de limpieza.
1.1. Azpikontratatuko enpresari parke eta zelaien mantenu kontratua eguneratuta mantendu. Era berean lan hauek egingo ditu: aldizkako kimaketak, zelaiak moztu, landaketak, espezie gaixoen tratamendua, etab.
1.1. Mantener actualizado el contrato de mantenimiento de parques y jardines a la empresa subcontratada, que a su vez se encargará de la realización de podas periódicas, cortes de césped, plantaciones, tratamiento de especies enfermas, etc.
1.2. Gaur egungo biribilguneak edertu.
1.2. Embellecer las rotondas existentes.
Ekintzak / Acciones:
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.226.171.00.99 (895)
BESTE GASTU EZBERDI-LANDAR. EROSI
10.000,00
OTROS GASTOS COMPRAR FLORES MANTENU KONTRATOA: PARKE ETA LORATEGIAK
1 0300.227.171.00.01 (607)
CONTRATO JARDINES
DE
GUZTIRA
MANTENIMIENTO:
PARQUES
Y
172.000,00
182.000,00
TOTAL
112
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 172.00 Ingurumenaren babesa eta hobekuntzak Protección y mejora del medio ambiente
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1. Parke megalitikoaren mantenua.
1. Parke megalitikoaren mantenua.
2. Mendiak garbi mantentzea.
2. Mantener los montes condiciones de limpieza.
en
adecuadas
Ekintzak / Acciones:
1.1. Adarramendi eta Usabelartza mendietako larreen zaintza eta hobekuntzak egiteko materiala gestionatu eta erraztea. 1.2. Oinezko bideen eta landa-lurreko ondarea seinalizatzea.
1.1. Gestionar y facilitar el material para el cuidado y las mejoras de los montes Adarramendi y Usabelartza. 1.2. Señalizar los caminos peatonales y el patrimonio de la zona rural.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0310.227.172.00.01 (2454)
MENDIEN GARBIKETA LIMPIEZA DE MONTES GUZTIRA
6.000,00
6.000,00
TOTAL
113
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 230.00 Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra Administración general de servicios sociales
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos:
1. Gizarte Babesaren Sistemak dituen zerbitzu/baliabideen informaziora eskuratzeko edota orientaziorako arreta bermatu.
1. Garantizar la atención a la Ciudadanía para acceder a la información y/o orientación hacia los servicios/recursos del Sistema de Protección Social.
Ekintzak / Acciones: 1.1 Gizarte baliabide eta gizarte babesaren alorrean informazioa, balorazioa eta orientazioa.
1.1. Información, valoración y orientación en materia de recursos sociales y protección social.
1.2 Foru Aldundiak eskaintzen dituen Prestazio, Programa, zerbitzu hauetarako izapideak gauzatzen ditugu:
1.2. Realizamos trámites para las prestaciones, programas y servicios que ofrece la Diputación Foral:
1.2.1.
Menpekotasunaren balorazioa MP.
1.2.1.
Valoración de Dependencia BVD.
1.2.2.
Zerbitzuetara bideratzeko RAI balorazioa.
1.2.2.
Valoración RAI de orientación a recursos.
1.2.3.
Diskapazitateko balorazioa.
1.2.3.
Valoración de discapacidad.
1.2.4.
Zentruak eta zerbitzu residentzialak: adineko pertsonak, diskapazitatea duten pertsonak. Osasun mentala duten pertsonak, gizarte bazterketa larria duten pertsonak, adingabeen zentruak, tailer okupazionalak…
1.2.4.
Servicios residenciales y centros: personas mayores, personas con discapacidad, personas con trastorno mental, personas con exclusión social grave, centros de infancia, talleres ocupacionales…
1.2.5.
Laguntza tekniko eta ekonomikoak: laguntza teknikoak edo laguntzeko produktuak, laguntza ekonomikoak sendian arloan, bizitza independienterako programa..etc.
1.2.5.
Ayudas económicas y ayudas técnicas: ayudas técnicas o productos de apoyo, ayuda económica para sendian, programa de vida independiente….
1.2.6.
Aldi baterako prestazio FIZPE;LPPE; ZLPE; KGP.
1.2.6. 1.2.7.
Indarkeria matxistaren emakume biktimei babesa: harrera zentroa, asistentzia soziojuridikoa, atentzio psikologikoa, urgentzietako zerbitzua etabar.
Prestaciones económicas periódicas: PECE, PEAP, PEVS, PNC...
1.2.7.
Protección a la mujer víctima de violencia machista: acogida en centro, asistencia sociojurídica, atención psicológica, servicio de urgencias.
1.2.8.
Libro de familia numerosa.
1.2.8.
ekonomikoak:
Familia ugarien liburua
114
1.3 Eusko Jaurlaritzak eskeintzen dituen Prestazio, Programa, zerbitzu hauetarako izapideak gauzatzen ditugu:
1.3.1.
Etxebide. Etxebizitzarako esleipen zuzeneko eskaerak bideratu.
1.3.2.
Teleasistentzia zerbitzurako izapideak.
1.3.3.
Genero Indarkeriko Laguntza ekonomikoak.
1.3. Realizamos trámites para estas prestaciones, programas y servicios que ofrece la Diputación Foral:
1.3.1.
Etxebide. Tramitar solicitudes adjudicación directa de vivienda.
1.3.2.
Trámites para el servicio de tele asistencia.
1.3.3.
Ayudas económicas para la violencia de género.
1.4 Imsersoko bidaietarako eskaerak bideratu.
para
1.4. Tramitar solicitudes para los viajes del Imserso.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.230.00.01 (2451)
1 0600.120.230.00.00 (932)
1 0600.121.230.00.01 (1035)
1 0600.121.230.00.02 (2474)
1 0600.160.230.00.01 (2390)
1 0600.160.230.00.04 (463)
1 0600.230.230.00.01 (701)
1 0600.227.230.00.00 1 0220.222.230.00.01 (2593)
GIZARTEKINTZA: GARBIKETA ACCION SOCIAL: LIMPIEZA GIZARTE ZERB: OINARRIZKO ORDAINSARIAK ACCIÓN SOCIAL: RETRIBUCIONES BÁSICAS GIZARTE ZERB: DESTINO OSAGARRIA ACCIÓN SOCIAL: COMPLEMENTO DESTINO GIZARTE ZERB: BERARIAZKO OSAGARRIA ACCIÓN SOCIAL: COMPLEMENTO ESPECÍFICO GIZARTE ZERB: GIZARTE SEGURANTZA ACCIÓN SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE ZERB: ELKARKIDETZA ACCIÓN SOCIAL: ELKARKIDETZA GIZARTEKINTZA: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK ACCIÓN SOCIAL: DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE AHOLKULARITZA ASESORAMIENTO GIZARTEKINTZA TELEFONO
115
2.300,00
58.000,00
24.800,00
79.100,00
45.000,00
2.900,00
150,00
70.000,00 1.100,00
TELEFONO ACCION SOCIAL GUZTIRA
283.350,00
TOTAL
116
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.420.230.00.02
ZERBITZUEN KARTA CARTA DE SERVICIOS GUZTIRA
21.500,00
26.500,00
TOTAL
117
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 230.20 Lankidetza eta garapenerako laguntza Cooperación y ayuda al desarrollo
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos: 1. Udalak aurrera daramatzan elkartasun ekintzak mantendu, garapen bidean dauden herriei laguntza bideratuz.
1. Mantener las actividades solidarias que el Ayuntamiento lleva a cabo, destinando ayuda a los países en desarrollo.
2. Gizarte Ekintzaren arloko elkarteekin harremana sustatu eta laguntza ekonomikoak luzatu.
2. Impulsar la relación con las asociaciones del ámbito de la acción social y ofrecer ayudas económicas.
Ekintzak / Acciones: 1.1. Euskal Fondoarekin Hitzarmena mantendu.
1.1. Mantener el Convenio con Euskal Fondoa.
1.2. Herriko elkarteekin hitzarmenak mantendu: Misioen Batzordea, Gazteak eta Garapena eta Perurekin.
1.2. Mantener convenios con las asociaciones del municipio: Comisión de misiones, Jóvenes y Desarrollo y con Peru.
1.3. Gerra edo larrialdi egoeran herrialdeei lagundu: SAHARA.
aurkitzen
diren
1.4. Emergentzi humanitarioko deialdiei laguntza ekonomikoak luzatu Gurutze Gorriaren hitzarmenaren bitartez. 2.1. Lurraldean diharduten elkarteei zuzendutako dirulaguntzatarako araudia eguneratu. 2.2. Herriko Elkarteekin sinatutako hitzarmenetako edukiak garatzeko laguntza ekonomikoak.
1.3. Ayudar a pueblos que se encuentran en guerra o en situación de emergencia: SAHARA. 1.4. Destinar ayudas económicas para emergencias humanitarias a través del convenio firmado con Cruz Roja. 2.1. Actualizar la normativa para las ayudas económicas destinadas a las asociaciones que trabajan en el territorio. 2.2. Ayudas económicas para el desarrollo de los contenidos de los convenios firmados con las asociaciones del municipio.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.226.230.20.01 (1528)
1 0600.226.230.20.02 (2404)
1 0600.481.230.20.00 (2403)
1 0600.481.230.20.01 (1377)
OPORRAK PAKEAN GASTUAK VACACIONES EN PAZ GASTOS SENTSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN LARRIALDI HUMANITARIOA EMERGENCIA HUMANITARIA OPORRAK BAKEAN VACACIONES EN PAZ
118
400,00
0
3.000,00
2.000,00
1 0600.481.230.20.02 (881)
1 0600.481.230.20.04 (2421)
1 0600.481.230.20.06 (559)
1 0600.481.230.20.07 (920)
1 0600.481.230.20.06 (2534)
ODOL EMAILEEN ELKARTEA ASOCIACION DONANTES DE SANGRE MISIOETAKO BATZORDEA
9.000,00
COMISION DE MISIONES DIRU-LAGUNTZA: ELKARTEEI
GIZARTE-EKINTZAKO
AYUDA ECONÓMICA A ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL EUSKAL FONDOA FONDO VASCO PERUREKIN ELKARTEA ASOCIACION PERUREKIN GUZTIRA
1.300,00
8.000,00
34.090,00
1.000,00
58.790,00
TOTAL
119
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 231.10 Etxez etxeko laguntza Servicio de ayuda a domicilio
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos:
1.
Beren kabuz moldatzeko edo familia-nukleoa osorik mantentzeko zailtasunak dituzten familientzat edo pertsonentzat da. Helburua da haien ongizate fisiko, psikiko eta/edo soziala berrezartzea, prebentzio, laguntza eta/edo errehabilitazio programa banakako baten bidez, eta, hala, haien bizi-kalitatea hobetzen laguntzea, haien familia eta ingurunetik atera gabe.
1. Es para familias o personas que tienen dificultades para desenvolverse por sí mismos o mantener completo el núcleo familiar. El objetivo es reponer su bienestar físico, psíquico y/o social, mediante ayuda o un programa de rehabilitación personalizado, y de esa forma, ayudar a mejorar su calidad de vida, sin alejarse de su familia y entorno.
Ekintzak / Acciones:
Zerbitzua urtean zehar herritarrei eskaini eta dagokion jarraipena burutu bere garapen egokirako
1. Ofrecer durante todo el año el servicio a la ciudadanía y realizar el seguimiento para el adecuado desarrollo del mismo
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.227.231.10.99 (654)
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA AYUDA A DOMICILIO GUZTIRA
170.000,00
170.000,00
TOTAL Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA 2 0600.420.231.10.02 (193)
G.F.A.- ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA D.F.G.- AYUDA A DOMICILIO
2 0600.310.231.10.15 (131)
ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA AYUDA A DOMICILIO GUZTIRA TOTAL
100.000,00 23.000,00 151.700,00
120
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 231.30 GLL AES
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos:
1.
Ekonomia eta dirulaguntza-izaerako prestazioak dira, gizarte kanporatze egoerei aurre hartu, saihestu edo leuntzeko beharrezkoak diren ohiko edo ez ohiko izaerako gastu espezifikoei aurre egiteko nahikoa ez diren baliabideak dituzten pertsonei zuzendutakoak.
1. Son prestaciones de carácter económico y de ayuda económica, para hacer frente a los gastos específicos corrientes o especiales necesarios para hacer frente, evitar o suavizar situaciones de expulsión social.
Ekintzak / Acciones:
1.
Dirulaguntza urtean zehar eskaini ahal izatea herritarrei.
1. Poder ofrecer a la ciudadanía ayuda económica durante el año.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.481.231.30.00 (546)
GIZARTE LARRIALDI LAGUNTZAK AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL GUZTIRA
65.000,00
65.000,00
TOTAL Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA 2 0600.410.231.30.03 (274)
E.J.- GIZARTE LARRIALDIETARKO LAGUNTZA G.V.- AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL
45.000,00
GUZTIRA TOTAL
45.000,00
121
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 231.40 -231.60 337.10 Apartamentu tutelatuak Apartamentos tutelados Adinekoak Personas Mayores Zahar Etxea Hogar del Jubilado
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos:
1. Pertsona nagusien oinarrizko beharrak bermatzea, hala nola, alojamendua, mantenua eta superbisioa, pisu aukera honen bitartez, elkarbizitza gizarteingurune normalizatu batean egiten lagunduz.
1. Asegurar las necesidades básicas de las personas mayores, es decir, el alojamiento, la manutención y supervisión, mediante esta oferta de pisos, ayudando a que la convivencia se haga en un entorno social normalizado.
2. 2.Menpekotasun arriskua duten edo eta menpekotasun arina duten adineko pertsonei eguneko arretarako udal zerbitzua eskeini.
2. Ofrecer el servicio municipal de atención diurna para personas mayores en riesgo de dependencia o dependencia leve.
3. 3.Menpekotasuna duten senide zaindariei laguntza talderako zerbitzua martxan jarri.
4. 4.Adineko pertsonen bizi-kalitatea sendotu, bere autonomia eta gizarte partehartzea sustatuz garraio egokituaren bitartez eta Denda Berri elkartearekin lankidetzan
3. Poner en marcha un servicio de apoyo para personas cuidadoras de personas dependientes. 4. Fortalecer la calidad de vida de las personas mayores, fomentando su autonomía y su participación social con la utilización de transporte adaptado así como en colaboración con la asociación Denda Berri
Ekintzak / Acciones:
1.1. Garraio egokituaren zerbitzua eskaini, Bidez Bide eta Atera, horrela bai nekazal bai hiri ingurunearen beharrei erantzunez.
1.2. Zehartze aktiboa sustatzen duten jarduera lerroak aurrera eraman. 1.3. Denda Berri Elkartearekin hitzarmena aurrera eraman. 1.4. Adineko pertsonen beharrak herriko diagnostikoa burutu.
1.1. Ofrecer el Servicio de Transporte Adaptado, Bidez Bide y Atera, respondiendo de este modo a necesidades tanto del entorno rural como del urbano. 1.2. Llevar a cabo las líneas de actuación que promuevan el envejecimiento activo.
elkarlanerako
1.3. Llevar a cabo el convenio de colaboración con la Asociación Denda Berri.
ezagutzeko
1.4. Llevar a cabo el diagnostico para conocer las necesidades de las personas mayores. 1.5. Ofrecer
122
servicios
a
los
cuidadores
con
1.5. Menpekotasuna duten zaindariei zerbitzuak eskaini. 1.6. Pisu babestuaren ekipamenduaren zerbitzua eskaintzen jarraitzea.
123
dependencia. 1.6. Continuar ofreciendo el servicio equipamiento del piso protegido.
del
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0220.222.231.40.01 (631)
PISU BABESTUA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK PISO PROTEGIDO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
700,00
BABES-ETXEKO MANTEN. ETA KONPONKETAK 1 0300.212.231.40.99 (630)
1 0300.221.231.40.01 (632)
1 0300.221.231.40.03 (640)
0300.221.231.40.06 (642)
1 0600.227.231.40.01 (978)
1 0600.212.231.60.01 (898)
1 0600.227.231.60.00 (2405)
1 0600.227.231.60.01 (2406)
1 0600.227.231.60.03 (2531)
1 0600.227.231.60.04 (2532)
1 0600.227.231.60.05
1 0600.227.231.60.02 (2136) 1 0220.222.337.10.01 (671) 1 0300.211.337.10.01 (665) 1 0300.212.337.10.01 (668) 1 0300.221.337.10.01 (673) 1 0300.221.337.10.03 (692)
MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE LA CASA DE PROTECCIÓN PISU BABESTUA: ARGINDAR HORNIDURA PISO PROTEGIDO: SUMINISTRO DE ENERGIA PISU BABESTUA: GAS HORNIDURA PISO PROTEGIDO: SUMINISTRO DE GAS PISU BABESTUA: ELIKADURA GASTUAK PISO PROTEGIDO: GASTOS DE ALIMENTACION PISU BABESTUA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA PISO PROTEGIDO AYUDA A DOMICILIO TELEALARMA TELEALARMA BIDEZ- BIDE BIDEZ - BIDE ETXETIK ATERATZEN LAGUNTZEKO ZERB AYUDA PARA SALIR DE CASA ADINEKO PERTSONEN DIAGNOSTIKOA DIAGNOSTICO PERSONAS DE 3 EDAD MENP. ZAINDARIEI ZERBITZUAK SERVICIO A CUIDADORES DE DEPENDIENTES EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA SERVICIO DE ACOGIDA DIURNA 3 ETA 4 ADINERAKO PLANA PLAN PARA LA 3º Y 4º EDAD JUBILATU ETXEA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK HOGAR DEL JUBILADO: TELEFONO- COMUNICACIÓN JUBILATU ETXEA: KONPON MANT. ETA KONTS. HOGAR DEL JUBILADO: MANTENIMIENTO Y CONST. JUBILATU ETX: INST. KONPON. MANT. ETA KONTS. HOGAR DEL JUBILADO: MANT. Y CONST INSTALACIÓN JUBILATU ETXEA: ARGINDAR HORNIDURA HOGAR DEL JUBILADO: PROVISIÓN DE LUZ JUBILATU ETXEA: GAS HORNIDURA HOGAR DEL JUBILADO: PROVISIÓN DE GAS
124
3.000,00
6.500,00
4.700,00
9.000,00
15.000,00
100,00
4.200,00
16.000,00
12.000,00
3.000,00
21.000,00
2.000,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 6.000,00
1 0300.227.337.10.01 (700) 1 0300.623.337.10.01 (1012) 1 0600.481.337.10.02 (566)
JUBILATU ETXEA: GARBIKETA HOGAR DEL JUBILADO: LIMPIEZA JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA HOGAR DEL JUBILADO: MEJORAS ZAHAR ETXEA HOGAR DEL JUBILADO GUZTIRA TOTAL
11.600,00 11.000,00 21.000,00 163.300,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.310.231.40.12 (132)
BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK EKARPENAK APORTACIONES VIVIENDAS PROTEGIDAS
2 0600.310.231.60.17
EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA SERVICIO DE ACOGIDA DIURNA GUZTIRA TOTAL
125
13.000,00 2.500,00
15.500,00
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 231.50 Genero berdintasunaren sustapena Promoción de la igualdad de género
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos:
1. Urnietako, Emakume eta Gizonen arteko II. Berdintasun Plana garatzea.
1. Desarrollar el II. Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Urnieta.
Planak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea, 4/2005 legea, martxoak 22ko 3/2007 lege organikoa, II Foru Plana eta EAEko VI Plana, hartzen ditu erreferentzia gisa, tokiko administrazioari dagozkion eskumenen zehaztapenak barneratzen dituelarik.
El Plan tiene como referencias la ley 4/2005 del 18 de febrero para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la ley 4/2005, la ley orgánica3/2007 de 22 de marzo, el II Plan Foral, y el VI Plan de la CAV, e incorpora y concreta las competencias atribuidas a la Administración local en la materia.
Ekintzak / Acciones:
Lau atalen inguruan egituratu da plana:
El plan se estructura en cuatro secciones distribuidas de la siguiente manera:
1. Gobernantza: 11 helburu estrategikoekin, 16 neurri zehatz eta dagozkion ekintzekin.
1. Gobernanza: Con 11 objetivos estratégicos y 16 medidas concretas con sus correspondientes acciones.
2. Eskuhartzeko Ardatzak: 2.1. Emakumeen ahalduntzea: 3 helburu estrategikoekin eta 6 neurri zehatz dagozkion ekintzekin.
2. Ejes de intervención:
2.3. Bizitzaren jasangarritasuna: 3 helburu estrategikokin eta 5 neurri zehatz bere ekintzekin. 2.4. Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak: 2 helburu estrategiko eta 5 neurri zehatz bere ekintzekin
2.1. Empoderamiento de las mujeres: con 3 objetivos estratégicos y e medidas concretas con sus respectivas acciones.. 2.2. Vida sostenible: con tres objetivos estratégicos y 5 medidas concretas con sus respectivas acciones. 2.3. Por una vida sin violencia contra las mujeres: con 2 objetivos estratégicos y 5 medidas concretas.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.226.231.50.07 (1151)
GENERO POLITIKAK POLÍTICAS DE GÉNERO GUZTIRA
27.500,00
27.500,00
TOTAL
126
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 231.70 Gizarte ekintzak Actividades sociales
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos:
1.
Udal dirulaguntza bitartez, pertsona, familia eta talde guztien gizarteratzea, autonomia eta ongizatea erraztea, funtzio sustatzaile, prebentzio, babes eta asistentziala garatuz.
1. Mediante las ayudas económicas municipales, la inserción social de la familia y de todos los grupos, facilitar la autonomía y el bienestar, desarrollando la función impulsora, de prevención, protección y asistencial.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Drogomenpekotasunen errehabilitazioan dauden dirulaguntzak eskeintzea.
egoeretarako pertsonentzat
1.1. Ofrecer ayudas económicas para personas que están en rehabilitación para situaciones de drogodependencia.
1.2. Diskapazitatea duten adingabeen familientzat dirulaguntzak eskeintzea.
1.2. Ofrecer ayudas económicas para familias de menores con discapacidad.
1.3. Ura, zaborra dirulaguntzak.
1.3. Ayudas económicas para las tasas de agua, basura y alcantarillado.
eta
estolderiko
tasetarako
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.231.70.02 (2448)
1 0600.226.231.70.01 (1379)
1 0600.480.231.70.01 (1390)
1 0600.480.231.70.02 (1511)
1 0600.481.231.70.03 (774)
1 0600.480.231.70.04 (2484) 1 0300.622.231.70.00
KALE HEZITZAILEAK: GARBITASUNA EDUCADORES DE CALLE: LIMPIEZA INGURUNE IREKIKO ZERBITZUA SERVICIO ESPACIO ABIERTO ADIN TXIKIKO MINUSBALIATUEI LAGUNTZA AYUDA A MENORES MINUSVÁLIDOS DIRU-LAGUNTZAK: TASAK AYUDAS ECONÓMICAS: TASAS FAMILIEI LAGUNTZAK AYUDA A FAMILIAS BIDAIETAKO LAGUNTZAK AYUDAS A VIAJES KALE-HEZITZAILEAK
127
600,00
46.500,00
8.000,00
3.000,00
4.000,00
1.000,00 15.000,00
EDUCADORES DE CALLE GUZTIRA
78.100,00
TOTAL
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Programa taldea Grupo del programa: 231.71 Berehalako laguntza baztertua Atención inmediata a personas
Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos:
1. Oinarrizko beharren artapenerako berezko baliabide ekonomikoak ez dituzten pertsona edo/ta familiei zuzendutako dirulaguntzak eskaintzea.
1. Ofrecer ayudas económicas destinadas a personas y/o familias que no tienen recursos económicos propios para la atención de necesidades básicas.
2. Larrialdi egoera baten ondorioz, etxebizitzarik gabe dauden gizarte bazterketa arriskuan aurkitzen diren pertsonak edota familiei, egonaldi baterako etxebizitza eskaintzea.
2. Ofrecer una vivienda para una estancia a persona o familias que se encuentran en riesgo de exclusión social y no tienen vivienda, como consecuencia de una situación de emergencia.
3. Eskualde mailako tutoritzapeko etxebizitzetan plazak eskaini laguntza sozio-hezitzailearekin gizarte bazterketa arriskuan aurkitzen diren pertsonei.
3. Ofrecer plaza sen viviendas tuteladas de carácter comarcal con apoyo socio-educativo para personas en riesgo de exclusión social.
Ekintzak / Acciones:
1. Udal Laguntza Soziala.
1. Ayuda social municipal.
2. Egonaldi baterako etxebizitza.
2. Vivienda temporal.
3. Tutoritzapeko etxebizitzarako eskualde mailan.
plazak
3. Plazas en viviendas tuteladas a nivel comarcal. .
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.481.231.71.01 (2221)
ALDI BATERAKO LARRIALDIAK AYUDA EMERGENCIA TEMPORAL
128
12.000,00
1 0600.227.231.71.01 (2478)
1 0600.221.231.71.03 (2598)
1 0600.221.231.71.01 (2599)
1 0600.226.231.71.00 (2600)
BAZTERKETA SOZIALA ESKUALDEAN VIVIEN. TUTELADAS COMARCALES ALBI BAT. ETXEBIZITZA. GASA ALOJAMIENTO VIVIENDA TEMPORAL. GAS ALDI BAT.ETXEBIZITZA. ARGINDARRA ALOJAM. VIVIENDA TEMPORAL. ELECTRICIDAD ALDI BAT. BESTELAKO GASTUAK ALOJAM. VIVIENA TEMPORAL. OTROS GASTOS GUZTIRA
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
25.500,00
TOTAL Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA 2 0600.420.231.71.09 (498)
G.F.A.- EMERJENTZIZKO ETXEBIZITZAK D.F.G.- VIVIENDAS DE EMERGENCIA
5.000,00
2 0600.310.231.71.12 (461
ALDI BATERAKO ETXEBIZITZAREN EKARPENAK APORTACIONES VIVIEND TEMPORALES
1.700,00
GUZTIRA
6.500,00
TOTAL
129
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA
Programa taldea Grupo del programa: 231.80 Gizarte ekintza Actividades sociales Prebentzioa Prevención
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos:
1.
Arrisku egoeran dauden adingabeei eta nerabeei eta beraien familiei arlo psikosozialeko laguntzak edota gizartehezkuntzako arloko laguntza eskaini. Aldi berean, gurasoen eta adingabeen eskumenak sustatzea, ondoriozko garapen pertsonal eta sozialarekin. Gurasoei asesoramendua eta aholkularitza eskaini.
1.
Ofrecer ayudas en los ámbitos psicosocial y/o socio-educativo social a menores o adolescentes en situación de dificultad y sus padres. De la misma forma, impulsar las competencias de los padres-madres y menores, con el consecuente desarrollo personal y social. Ofrecer orientación y asesoramiento a los padres y madres.
2.
Drogomenpekotasunen prebentzioa sustatu ikastetxeetan.
2.
Promover la prevención de drogodependencias en el marco escolar.
3.
Ikastetxeetan hezkidetza eta tratu onak sustatu.
3.
Fomentar la coeducación y los buenos tratos en el marco escolar.
4.
Profesional taldearen kohesioa sustatu, ulermena eta irizpideak bateratzeko, haurtzaroa, nerabetasun eta familia arloan.
4.
Fomentar la cohesión del equipo de profesionales, homogenizando comprensión y criterios en el marco de la infancia, adolescencia y familia.
1.1.
Servicio de medio abierto y servicio de atención psicosocial y socio-educativa a las familias.
las
Ekintzak / Acciones:
1.1. Ingurune Irekiko zerbitzua eta arreta psikosoziala eta sozio-hezitzailea familiei. 1.2. Asesoramendu eta aholkularitza zerbitzua eta Gurasoen Formazioa. 2.1. Drogamenpekotasunen programa ikastetxeetan. 3.1. Hezkidetza eta ikastetxeetan.
tratu
1.2. Servicio de asesoramiento y orientación y Formación a Padres y Madres.
prebentziorako onak
programa
4.1. Psikologo batekin hileroko lan saioak formakuntza eta kasuen bideraketarako
2.1. Programa de prevención de drogodependencia en los centros educativos. 3.1. Programa de coeducación y buenos tratos en el marco escolar. 4.1. Sesiones mensuales con un psicólogo para la formación y supervisión de casos
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA
130
1 0600.227.231.80.06 (2419)
1 0600.227.231.80.08 (763)
PREBENTZIOA PREVENCIÓN FAMILIARTEKO BITARTEKARITZA INTERMEDIACIÓN EN LAS FAMILIAS GUZTIRA TOTAL
131
21.300,00
40.000,00
61.300,00
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Programa taldea Grupo del programa: 231.90 Gizarte ekintza Actividades sociales Aniztasuna Diversidad
Saila / Departamento: 0400 Sustapena
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Josune Mayor Helburuak / Objetivos:
1.
Urnietan dagoen aniztasuna ikustarazi.
1.
Visibilizar la diversidad existente en Urnieta.
2.
Urnietan bizi direnen artean elkarren ezagutza izateko guneak ahalbidetzea.
2.
Favorecer espacios de conocimiento mutuo para las personas residentes en Urnieta.
3.
Urnietan dauden kultura desberdinen arteko elkarbizitzarako guneak eraiki.
3.
Construir espacios de convivencia entre las diferentes culturas existentes en Urnieta.
Ekintzak / Acciones: 1.
Urtero bizpahiru harrera-saio egin biztanle berrientzat.
1.
Celebrar anualmente dos-tres sesiones de acogida para las/os nuevas/os vecinas/os
2.
Urnietako aniztasunaren garrantziaz eta ezaugarriez jabetu elkarte gisa.
2.
Tomar conciencia como organización de la dimensión y las características de la diversidad en Urnieta.
3.
Sentsibilizatzeko kultura-ekintzak programatu. 3.
4.
Biztanle berrien harrera martxan jarri.
Programar acciones culturales para la sensibilización.
4.
Poner en marcha la acogida de la ciudadanía a las/os nuevas/os vecinas/os
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0400.227.231.90.07 (2480)
1 0400.227.231.90.04 (2481)
ANIZTASUNA AHOLKULARITZA ASESORAMIENTO DIVERSIDAD ANIZTASUNA JARDUERAK ACTIVIDADES DIVERSIDAD GUZTIRA TOTAL
132
10.000,00
4.500,00
14.500,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.420.231.80.01 (721)
FA ANIZTASUNA DF DIVERSIDAD
5.000,00
2 0600.410.231.80.01
EJ ANIZTASUNA GV DIVERSIDAD
5.000,00
GUZTIRA TOTAL
133
3.000,00
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0200 IDAZKARITZA
Programa taldea Grupo del programa: 241.00 Enpleguaren sustapena Fomento del empleo
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Lorena Etxezarreta Helburuak / Objetivos:
1.
Garapen sozioekonomikoa eta herritarren ongizatea bultzatzeko eskualdeko eredua bultzatu.
1.
Impulsar el modelo comarcal para impulsar el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la ciudadanía.
Ekintzak / Acciones: 1.1. Eskualdeko garapen sozioekonomikoa eta herritarren ongizatea bultzatzeko eredua definitu eta abian jarri: eredua adostu eta onartu; eskumen eta ardurak definitu, komunikatu eta jarraipena egin.
1.1. Definir y poner en marcha el modelo para impulsar el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la ciudadanía: acordar y aprobar el modelo; definir las competencias y las responsabilidades; comunicar y hacer un seguimiento.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0450.227.241.00.07 (2418)
ESKUALDEKO PLANA PLAN COMARCAL GUZTIRA
72.000,00
72.000,00
TOTAL
134
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Programa taldea Grupo del programa: 320.00 - 323.00 Haur eta lehen hezkuntzako ikasketak Funcionamiento de centros docentes Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra Administración general de educación
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos:
1. Ikastetxeen mantenua.
1. Mantenimiento de los centros de enseñanza.
2. Funtzionamendua, irisgarritasuna egokitzeko inbertsioak egitea.
etab.
2. Realización de inversiones para adecuación de funcionamiento, accesibilidad, etc.
1.1. Ikastetxeak erabilera baldintza egokietan mantendu.
1.1. Mantener los centros de enseñanza en adecuadas condiciones de uso.
2.1. Proiektu eta inbertsioak egitea ikastetxeak erabilera, funtzionamendu, irisgarritasun... behar berrietara egokitzeko.
2.1. Realización de proyectos e inversiones para adecuar los centros a las nuevas necesidades de uso, funcionamiento, accesibilidad, etc.
Ekintzak / Acciones:
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0220.222.323.00.01 (661)
1 0300.211.323.00.00 (663)
1 0300.211.323.00.01 (649)
1 0300.212.323.00.01 (651)
1 0300.221.323.00.01 (653)
1 0300.221.323.00.02 (666)
1 0300.221.323.00.03 (656)
IKASTOLA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES TELEFÓNICAS HAUR-ESKOLA:KONPONKETAK ETA MANTENUA ESCUELA INTANTIL: ARREGLOS Y MANTENIMIENTO IKASTOLA: MANTENUA ETA KONTSERBAZIOA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION IKASTOLA: MAKIN KONPONK. MANT. KONTSERB. ARREGLO.MANT. CONSER. MAQUI. IKASTOLA: ARGINDAR HORNIDURA SUMINISTRO ELÉCTRICO HAUR ESKOLA: ARGINDAR HORNIDURA ESCUELA INTANTIL: SUMINISTRO ELECTRICIDAD IKASTOLA: GAS HORNIDURA SUMINISTRO GAS
135
6.000,00
3.000,00
19.000,00
9.000,00
19.000,00
3.500,00
19.000,00
1 0300.221.323.00.04 (664)
1 0300.221.323.00.09 (659)
1 0300.227.323.00.01 (658)
1 0300.227.323.00.02 (826)
1 0300.622.323.00.01 (2111)
1 0300.622.323.00.02 (1525)
HAUR ESKOLA: GAS HORNIDURA ESCUELA INTANTIL: SUMINISTRO GAS IKASTOLA: GARBIGAIEN HORNIDURA SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA IKASTOLA: GARBIKETA KONTRATUA CONTRATO LIMPIEZA HAUR ESKOLA: GARBIKETA KONTRATUA ESCUELA INTANTIL: CONTRATO LIMPIEZA HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK ESC. INFANTIL AULAS DE 2-3 AÑOS ERREFORMAK IKASTETXE ZENTRUETAN REFORMAS EN CENTROS ESCOLARES GUZTIRA
7.000,00
1.000,00
76.000,00
17.300,00
3.000,00
10.000,00
192.800,00
TOTAL Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA 2 0300.710.321.00.01 (714)
IKASTETXEEN BERRIKUNTZARAKO LAGUNTZA AYUDA RENOVACION CENTROS DE ENSEÑANZA GUZTIRA TOTAL
6.000,00 6.000,00
136
Arloa / ร rea: HERRITARGOA CIUDADANIA
Programa taldea Grupo del programa: 326.00 Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educaciรณn
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Hezkuntzaren arloko harremana sustatu.
elkarte
eta
erakundeekin
1.
Promover la relaciรณn con las asociaciones y entidades del รกmbito de la educaciรณn.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Ikastetxeetako Guraso Elkarteei diru laguntzak eman.
1.1. Conceder subvenciones a Las Asociaciones de Padres de las Centros Escolares.
1.2. Ikastetxeei ezohiko laguntzak eman.
diru
1.2. Conceder subvenciones a los Centros Escolares para actividades complementarias.
1.3. Eskualdeko HHI-EPAn ikasketak egiten dituzten herritarrei diru laguntzak eman.
1.3. Conceder subvenciones a los urnietarras que realicen estudios en los HHI-EPA de la comarca.
jardueretarako
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0440.481.326.00.01 (535)
GURASO ELKARTEEI LAGUNTZAK SUBV. APA
5.500,00
1 0440.481.326.00.04 (773)
IKASTETXEEI LAGUNTZAK - ESKOLAZ KANP. JA SUBV. CENTROS ESCOLARES: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
6.000,00
1 0440.481.326.00.05 (1111)
HHI BIDAIAK VIAJES EPA
1.500,00
1 0440.481.326.00.05 (2452)
KZ GUNEA: GARBITASUNA KZ GUNEA: LIMPIEZA
1.200,00
GUZTIRA TOTAL
137
14.200,00
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Programa taldea Grupo del programa: 326.10 Musika eskola Escuela de Música
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Lourdes Iriondo Urnietako Udal Musika Eskola arautu gabeko musika irakaskuntza eskaintzeko ikastegia da.
1. La Escuela Municipal de Música Lourdes Iriondo es un centro donde se imparte la enseñanza musical no reglada.
Bere helburua adin guztietako urnietarrei musikazko formazio praktikoa eskaintzea du aberastasun pertsonal eta sozial gisa. 2. Txikitatik urnietarren artean musikaren ezagutza bultzatzea.
Tiene como objetivo el ofrecer una formación de práctica musical a urnietarras de todas las edades, a modo de riqueza personal y social. 2. Impulsar desde la infancia el conocimiento musical entre las y los urnietarras.
3. Innobazioari eta sorkuntzari bide ematea. 3. Posibilitar la creación y a la innovación. Ekintzak / Acciones: 1.
Mintzaira musikala eta musika instrumentu desberdinen irakaskuntza eskaini: banakakoa eta taldekoa.
1. Impartir la enseñanza del lenguaje musical y de los distintos instrumentos musicales: individual y grupal.
2.
Eskolako ikasleek eskainitako emanaldi publikoak antolatu.
2. Organizar representaciones públicas ofrecidas por el alumnado de la escuela.
3.
Herritarren artean musika zaletasuna areagotzeko musika emanaldiak antolatu.
3. Organizar representaciones musicales para extender la afición musical entre la ciudadanía.
4.
Gaitasun bereziak dituzten profesionalerantz bideratu.
ikasleak
ibilbide
4. Dirigir hacia el recorrido profesional al alumnado con aptitudes especiales.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.326.10.03 (2145)
1 0410.629.326.10.00 (2408)
1 0410.130.326.10.01 (4)
MUSIKA ESKOLA: GARBITASUNA ESCUELA DE MÚSICA: LIMPIEZA MUSIKA INSTRUMENTUAK INSTRUMENTOS MUSICALES MUSIKA ESKOLA: LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK ESCUELA DE MÚSICA: RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO
138
KULTURNIETA
11.100,00
2.500,00
36.000,00
1 0410.131.326.10.00 (5)
1 0410.160.326.10.01 (6)
1 0410.160.326.10.03 (7)
MUSIKA ESKOLA: ALDI BATERAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK
131.000,00
ESCUELA DE MÚSICA: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSIKA ESKOLA: GIZARTE SEGURANTZA LANGILE FINKOA ESCUELA DE MUSICA: SOCIAL LABORAL FIJO
SEGURIDAD
MUSIKA ESKOLA: SEGURANTZA ALDI LANGILEGOA
GIZARTE BATERAKO
11.300,00
41.600,00
ESCUELA DE MUSICA: SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPORAL 1 0410.220.326.10.01 (43)
MUSIKAKO MATERIALA
3.000,00
MATERIAL MUSICAL GUZTIRA
13.600,00
TOTAL
222.900,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0410.340.326.10.06 (6)
2 0410.410.326.10.01 (24)
MUSIKA ESKOLAKO DIRUSARRERAK INGRESOS ESCUELA DE MÚSICA MUSIKA ESKOLA ESCUELA DE MUSICA GUZTIRA TOTAL
53.000,00
32.600,00
32.600,00
139
KULTURNIETA
53.000,00
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programa taldea Grupo del programa: 326.20 Eskola kirola Deporte escolar
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. 8-12 urte bitarteko haurren aktibitate fisikoa eta gorputza mugimenduan bizitzeko modu bat sustatu Urnietan sustraituta dauden kirol ezberdinak kontuan izanik (benjaminak eta alebinak). 2. Ondo pasatzea, dibertitzea eta elkarbizitza osasuntsua bultzatzea. 3. Abilezia motrizak eta ahalmen perzeptiboa lantzea.
1. Impulsar una forma de vida para que los niños de 812 años vivan la actividad física y el cuerpo en movimiento, teniendo en cuenta los diferentes deportes que están enraizados en Urnieta (benjamines y alevines). 2. Pasarlo bien, divertirse e impulsar una convivencia saludable. 3. Trabajar la perceptiva.
4. Kirol arauen ezagupen orokorren berri izatea.
habilidad
motriz
y
la
capacidad
4. Saber sobre los conocimientos generales en normativa deportiva.
Ekintzak / Acciones: 1. Eskola kirolaren kudeaketa: diseinua, garapena, finantziazioa eta ebaluazioa, ikastetxeen arteko koordinazioaren bidez.
1. Gestión del deporte escolar: diseño, desarrollo, financiación y evaluación, mediante la coordinación entre centros escolares.
2. Aniztasun funtzionala duten haurrentzat eskola kirola egokituaren programa kudeatzea.
2. Gestionar el programa de deporte escolar adaptado para niños que tienen diversidad funcional.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0420.221.326.20.01 (817)
1 0420.221.326.20.05 (647)
1 0420.226.326.20.06 (1493)
1 0420.227.326.20.01 (776)
ESKOLA KIROLA: MATERIALA DEPORTE ESCOLAR: MATERIAL KAMISETA ETA KIROL POLTSAK CAMISETAS Y BOLSAS DE DEPORTES ESKOLA KIROL EGOKITU. PROGRA ADAPTAR EL DEPORTE ESCOLAR KIROL KOORDINAKETAKO TEKNIKARIA TÉCNICO DE COORDINACIÓN DEPORTIVA
140
2.500,00
1.200,00
2.000,00
25.000,00
1 0420.481.326.20.01 (517)
1 0420.481.326.20.02 (2485)
1 0420.226.326.20.99 (2592)
PRESENTACION DE MARIA ESKOLA KIROLA PRESENTACION DE MARIA DEPORTE ESCOLAR EGAPE ESKOLA KIROLA EGAPE DEPORTE ESCOLAR ARTXIBOA ARGINDARRA ELECTRICIDAD ARCHIVO GUZTIRA TOTAL
5.000,00
14.500,00
2.500,00
52.700,00
Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0400.420.326.20.02 (144)
D.F- DEPORTE ESCOLAR F.A.- ESKOLA KIROLA GUZTIRA TOTAL
141
8.500,00 8.500,00
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programa taldea Grupo del programa: 327.00 Herritarren bizikidetza sustatzea Fomento de la convivencia ciudadana
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1.
Udalean bakearen eta elkarbizitzaren kultura berria sustatzea, lau lan arlotan banatuta: arlo politikoa, herritarren arloa, hezkuntza arloa eta dibulgazioa.
2.
Urnietako memoria historikoa berreskuratzea eta ezagutaraztea.
1. Impulsar en el ayuntamiento la nueva cultura de la paz y la convivencia, dividida en cuatro áreas: Área política, área de ciudadanía, área de educación y divulgación. 2. Recuperar y dar a conocer la memoria histórica de Urnieta.
Ekintzak / Acciones: 1.1. Alderdien artean herri mailako bizikidetza-akordioak identifikatzeko lan-prozesuari jarraipena eman eta bizikidetzarekiko oinarrizko adostasun politikoak bultzatu.
1.1. Hacer un seguimiento al proceso de trabajo para identificar los acuerdos de convivencia entre los partidos a nivel del pueblo e impulsar los acuerdos políticos básicos para la convivencia.
1.2. Programaren jarduera zehatzak adostasunetik bultzatu.
1.2. Impulsar desde el acuerdo las actividades concretas del programa.
1.3. Giza eskubideen eta bizikidetzaren adiskidetzearen inguruko oinarrizko ideiak partekatzen jarraitu. 1.4. Bizikidetza kontseilua osatzeko prozesua amaitu eta taldea sendotu. 1.5. Hezkuntza-mahaia sendotu; Ikastetxe eta Udalaren arteko ekimen bateratua antolatu.
1.6. Ikastetxeetako irakasleak, hezitzaileak eta gurasoak bizikidetzaren inguruan trebatu. 1.7. Giza eskubideen eta bizikidetza prozesu baten inguruko irizpideak eta garatuko diren ekimenen informazioa herritarrei zabaldu. 1.8. Urnietan 1936. urteko estatu golpea, gerra eta frankismoari buruzko ikerketa kontratatzea.
142
1.3. Continuar impulsando las ideas básicas sobre derechos humanos y la reconciliación de la convivencia. 1.4. Terminar el proceso para completar el consejo de convivencia y reforzar el grupo. 1.5. Reforzar la mesa de educación; organizar una iniciativa entre centros educativos y el Ayuntamiento. 1.6. Instruir sobre la convivencia a profesores, educadores y padres/madres de los centros. 1.7. Hacer llegar a la ciudadanía la información sobre los criterios en torno a los derechos humanos y un proceso de convivencia y sobre las acciones a llevar a cabo. 1.8. Contratar el trabajo de investigación sobre cómo vivió Urnieta el golpe de estado de 1936, la posterior guerra y la dictadura franquista.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0440.227.327.00.99 (2116)
1 0400.649.327.00.01 (2512)
BIZIKIDETZA CONVIVENCIA OROIMEN ISTORIKOA MEMORIA HISTORICA GUZTIRA
15.000,00
21.000,00
36.000,00
TOTAL Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA 2 0400.410.327.00.02 (607)
EJ-BIZIKIDETZA ETA ADISKIDETZE KULTURAN GV-CONVIVENCIA Y RECONCILIACION EN CULTURA
3.000,00
2 0400.420.327.00.10 (606)
G.F.A.BIZIKIDETZAN,ADISKIDETASUNEKO PROIEK D.F.G.- PROYECTOS EN CONVIVENCIA, RECONCILIA
15.000,00
GUZTIRA TOTAL
18.000,00
143
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Programa taldea Grupo del programa: 330.00 Kultura Cultura
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos:
1. Kultura, kirola, hizkuntza eta haurreria eta gazteria kudeaketa koordinatu eta koherentzia eman.
1. Coordinar y dar coherencia a la gestión cultural, deportiva, lingüística, y de la infancia y la juventud.
2. Sustapen arloa, eraginkortasun irizpideetan oinarrituta egitura egonkor eta eraginkor batez hornitu.
2. Dotar al departamento de Promoción de una estructura estable y operativa, basada en los criterios de eficiencia y eficacia.
Ekintzak / Acciones:
1.
Bulegoaren erremodelazioa burutu.
1. Llevar a cabo la remodelación de la oficina.
2. Sustapeneko funtzionamendu orokorra eta lan taldeen dinamika ebaluatu eta egokitu
2. Evaluar y adecuar el funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo y de Sustapena en general.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0410.433.330.00.01 (492)
1 0400.224.330.00.01 (24)
1 0400.226.330.00.01 (26)
1 0400.226.330.00.02 (27)
1 0400.227.330.00.00 (23)
KULTURNIETARI EKARPENA
KULTURNIET A
1.592.975,00
APORTACIÓN A KULTURNIETA ASEGURUAK
6.100,00
SEGUROS BESTELAKO GASTUAK
6.800,00
GASTOS VARIOS SGAE
3.000,00
SGAE KANPO-AHOLKULARITZAK
6.000,00
ASESORIAS EXTERNAS LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOKO PLANA
1 0400.227.330.00.03 (28)
1 0400.230.330.00.00 (21)
PLAN DE PREVENCION LABORALES
DE
RIESGOS
DIETAK, IBILBIDE GASTUAK DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZMIENTO
144
3.800,00
900,00
1 0400.130.330.00.01 (1)
1 0410.160.330.00.01 (2) 1 0410.160.330.00.04 (3)
LANGILE OINARRIZKO SUSTAPENA
ORDAINS. 182.000,00
RETRIBUCIONES BASICAS TRABAJADORES SUSTAPENA GIZARTE SEGURANTZA SUSTAPENA
51.500,00
SEGURIDAD SOCIAL SUSTAPENA
6.200,00
ELKARKIDETZA SUSTAPENA GUZTIRA
1.592.975,00
TOTAL
266.300,00
Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto: KULTURNIETA
2 0400.430.330.10.01 (26)
URNIETAKO UDALAREN EKARPEN ARRUNTA APORTACIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO DE URNIETA GUZTIRA
1.592.975,00
1.592.975,00
TOTAL
145
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programa taldea Grupo del programa: 332.10 Liburutegi eta agiritegiak Bibliotecas y archivos
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Formatu desberdinetan funts bibliografikoa eta izaera orokorreko dokumentuak kontserbatu eta hedatu, herritarrak erabil ditzan.
1. Conservar y expandir el fondo bibliográfico y los documentos de carácter general que se encuentran en distintos formatos para el uso de la ciudadanía. 2. Fomentar la lectura entre la ciudadanía.
2. Herritarren artean irakurketa sustatzea Ekintzak / Acciones: 1.1
Kontsulta eta Irakurketa gela, Haurren gela, Ikasketa gela publikoarentzat irekitzea.
1.1 Poner a disposición del público la Sala de consulta y lectura, la Sala infantil y la Sala de estudio. 1.2 Informar a la ciudadanía sobre la apertura, el uso y los servicios de la biblioteca.
1.2
1.3
1.4
Erabiltzaileei liburutegiaren sarbide, erabilera eta zerbitzuen informazioa eman. Funtsen mailegua kudeatu eta idatzitako prentsa eskuragarri izan. Urnietarrei EAEko Liburutegi Sareko funtsen mailegua bideratu eta Urnietako dokumentuak eta funtsak, EAEko Sarearen beste liburutegien eskura jarri.
2.1 Ikastetxeekin elkarlanean liburutegia funtzionamendua haurrei aurkeztu.
eta
1.3 Gestionar el préstamo de documentos y tener disponible la prensa escrita. 1.4 Hacer llegar a los/las urnietarras el préstamo de los fondos de la Red de Bibliotecas de CAV y poner los documentos y fondos de Urnieta, en manos de otras bibliotecas de la Red de la CAV. 2.1 Conjuntamente con los centros educativos, presentar a la población infantil la biblioteca y su funcionamiento.
bere 2.2 Programar sesiones de cuenta-cuentos y lecturas.
2.2 Haurren irakurzaletasuna sustatzeko ipuin kontalariak eta irakurketak programatu. 2.3 Udalerriko irakurketa klub/elkarteen sorrera eta mantentzea sustatu.
146
2.3 Fomentar la creación y el mantenimiento de clubs/asociaciones municipales que fomenten la lectura.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0410.120.332.10.00 (930)
1 0410.121.332.10.00 (1033)
1 0410.121.332.10.02 (2460)
1 0410.160.332.10.01 (2392)
1 0410.160.332.10.04 (447)
1 0410.226.332.10.06 (1492)
1 0410.628.332.10.01 (588)
LIBURUTEGIA: OINARRIZKO ORDAINSARIAS BIBLIOTECA: RETRIBUCIONES BÁSICAS LIBURUTEGIA: DESTINO OSAGARRIA BIBLIOTECA: COMPLEMENTO DE DESTIO LIBURUTEGIA: BERARIAZKO OSAGARRIA BIBLIOTECA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIBURUTEGIA: GIZARTE SEGURANTZA BIBLIOTECA: SEGURIDAD SOCIAL LIBURUTEGIA: ELKARKIDETZA BIBLIOTECA: ELKARKIDETZA LIBURUTEGI KANPAINAK CAMPAÑAS BIBLIOTECA LIBURUTEGIKO LIBURUAK LIBROS DE BIBLIOTECA GUZTIRA TOTAL
14.500,00
6.300,00
18.400,00
10.200,00
1.200,00
3.000,00
8.000,00
61.600,00
Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0400.410.332.10.01 (719) 2 0400.710.332.10.01 (136)
E.J. - IRAKURKETA SUSTAPENA G.V. - FOMENTO LECTURA E.J. DIRU LAGUNTZA: BIBLIOGRAFIA FUNTSAK G.V. SUBVENCION: FUNDAMENTOS BIBLIOGRAFIA GUZTIRA
1.700,00 3.000,00 4.700,00
TOTAL
147
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programa taldea Grupo del programa: 333.00 - 334.00 Kultura-ekipamenduak eta museoa Equipamientos culturales y museo Kulturaren sustapena Promoción de cultura
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1.
Kultur programazioaren bidez herritartasun aktiboa sustatu.
1. Impulsar por medio de la programación cultural la ciudadanía activa.
2.
Kultur dinamikan parte hartzea sustatu eta berau aberasteko sinergiak erraztu.
2. Fomentar la participación en la dinámica cultural y facilitar sinergias para enriquecer la misma.
3.
Egitasmo kulturalen sorkuntza eta garapena sustatu edozein arlo artistikoan.
3. Promover la creación y desarrollo de proyectos culturales, en cualquier área artística.
Ekintzak / Acciones: 1.
Kultur ikastaroak antolatu.
1. Organizar cursos dentro del ámbito de la cultura.
2.
Kultur lehiaketak antolatu: argazki rallya, pintura lehiaketa…
2. Organizar concursos culturales: Rallye fotográfico, concurso de pintura...
3.
Kultur elkarteei diru-laguntzak eman eta kultur udal baliabideen erabilera bideratu.
3. Otorgar subvenciones a las asociaciones culturales y canalizar el uso de los recursos municipales.
4.
Kultur egitarau inklusibo eta kalitatezko bat diseinatu: antzerkia, zinea, musika, arte biziak, erakusketak, hitzaldiak, proiekzioak…
5.
Herritarrei harrera egin eta informazioa eman.
4. Diseñar un programa cultural inclusivo y de calidad: teatro, cine, música, artes vivas, exposiciones, charlas, proyecciones... 5. Acoger a la ciudadanía e informarla.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.221.333.00.00 (2120)
1 0300.221.333.00.01 (2121)
1 0300.221.333.00.03 (2123)
KULTURA GAS HORNIDURA SUMINISTRO DE GAS ARGINDARRA LEKAIO ELECTRICIDAD LEKAIO ATERPETXEA. ARGI INDARRA ALBERGUE: ENERGIA ELÉCTRICA
148
11.000,00
10.000,00
300,00
KULTURNIETA
1 0300.221.333.00.04 (2124)
1 0300.227.333.00.01 (2143)
1 0300.211.333.00.01 (2396)
ATERPETXEA: GASA
500,00
ALBERGUE: GAS LEKAIOKO GARBIKETA
13.600,00
LIMPIEZA LEKAIO ERAIKINEN KONPONKETA MANTENTZE LANAK REPARACION EDIFICIOS
Y
ETA
MANTENIMIENTO
17.000,00
1 0220.222.333.00.01 (2594)
KULTURA TELEFONOA
1.800,00
1 0300.622.333.00.00
LEKAIO INBERTSIOAK
20.000,00
1 0410.481.334.00.01 (494)
EKINTZA SOZIO-KULTURALAK ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
4.300,00 10.000,00
KULTUR JARDUERA BEREZIAK 1 0410.481.334.00.03 (2486)
EGAPE DANTZA ELKARTEA
1 0410.481.334.00.12 (2520)
ISMOUTH ELKARTEA
1 0410.481.334.00.04 (2533)
AURRERA TALDEA
1 0410.481.334.00.08 (2539)
POXTA ZAHAR ELKARTEA
1 0410.481.334.00.10 (2541)
URDANBOR ELKARTEA
2.000,00
1 0410.481.334.00.11 (2542)
IÑISTORRA URNIETAKO EUSKALTZALEEN BILTZARRA (MANUEL LARRAMENDI KULTUR BAZKUNA)
7.100,00
1 0410.481.334.00.13 (2521)
XOXOKAKO AUZO ELKARTEA
9.000,00
1 0410.481.334.00.14 (2522)
CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO
1 0410.481.334.00.16 (2524)
MARIA RIVIER GURASO ELKARTEA
1.500,00
1 0410.481.334.00.17 (2525)
SANTA KRUZ ELKARTEA
1.150,00
1 0410.481.334.00.18 (2526)
EGAPEDANBOR KULTUR ELKARTEA
1.500,00
GURE
7.000,00 800,00
AMETSA GAZTE
DANTZA
KOADRILEN
6.800,00 10.100,00
900,00
KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA 1 0410.629.334.00.00 (2410)
1 0410.130.334.00.01 (69)
MATERIAL CULTURALES LANGILE KULTURA
PARA
OINARRIZKO
ACTIVIDADES
5.500,00
ORDAINS. 66.400,00
SUELDO BASE TRABAJADORES CULTURA
149
1 0410.130.334.00.02 (66)
ALDI BATERAKO ORDAINSARIA
LANGILEEN 9.200,00
SUELDO TRABAJADORES TEMPORALES 1 0410.160.334.00.01 (68)
1 0410.160.334.00.04 (70)
1 0410.226.334.00.01 (41)
1 0410.226.334.00.07 (63)
1 0410.226.334.00.04 (42) 1 0410.227.334.00.00
GIZARTE SEGURANTZA KULTURA
21.700,00
SEGURIDAD SOCIAL CULTURA ELKARKIDETZA KULTURA
1.200,00
ELKARKIDETZA CULTURA IKASTAROETARAKO MATERIALA
2.000,00
MATERIAL PARA CURSOS KULTUR PROGRAMAZIOA
14.000,00
PROGRAMACIÓN CULTURAL IKASTAROETAKO BEGIRALEAK
5.350,00
MONITORES PARA CURSOS
16.750,00
HERRIKO MUSIKA EMANALDIAK GUZTIRA
141.850,00
TOTAL
136.600,00
Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0410.340.334.00.01 (1) 2.0400.410.334.00.01 (764)
LEKAIOKO IKASTAROAK CURSOS LEKAIO EJ KALE ANTZERKIA GV TEATRO GUZTIRA
5.000,00 2.500,00 5.000,00
TOTAL
150
KULTURNIETA
2.500,00
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Programa taldea Grupo del programa: 333.10 - 334.10 Sarobe-Sarobe jarduerak Sarobe-Actividades Sarobe
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1.
Urnieta arte eszenikoen erreferentea izan dadin bultzatu.
2.
Urnietako memoria eta izaera balorean jartzen duten ekimenak babestu.
3.
Dantza eta antzerkiaren praktika sustatu.
4.
Dagoen arte eszenikoekiko zaletasuna babestu eta publiko berriak gerturatzea sustatu..
1.
Impulsar que Urnieta sea un referente en las artes escénicas.
2.
Apoyar iniciativas que pongan en valor la idiosincrasia y memoria de Urnieta.
3.
Fomentar la práctica de la danza y el teatro.
4.
Conservar la afición existente por las artes escénicas y fomentar el acercamiento de nuevos públicos .
Ekintzak / Acciones: 1.1. Arte eszenikoen lantegi zerbitzua kudeatu. 1.2. Arte Eszeniko antolatu.
eta
Musika
erakusketak
5.1. Gestionar el servicio de fábrica de las artes escénicas: tanto para compañías externas como para asociaciones municipales relacionadas con las artes escénicas 5.2. Organizar exhibiciones de artes escénicas.
1.3. Zinea karteldegia programatu.
5.3. Programar la cartelera de cine. 1.4. Osasun eta ongizate ikastaroak antolatu: pilates, yoga, funky... 1.5. Haurrentzako ikuskizunak programatu.
5.4. Organizar cursos de salud y bienestar: pilates, yoga, funk… 5.5. Programar espectáculos infantiles. 5.6. Organizar los cursos de danza.
1.6. Dantza ikastaroak antolatu.
5.7. Impulsar residencias artísticas. 1.7. Egoitza artistikoak bultzatu.
5.8. Organizar los talleres municipales de teatro.
1.8. Udal Antzerki tailerrak antolatu Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.221.333.10.02 (2122)
1 0300.227.333.10.02 (2144)
ARGINDARRA SAROBE ELECTRICIDAD SAROBE SAROBEKO GARBIKETA LIMPIEZA DE SAROBE
151
18.000,00
11.500,00
KULTURNIET A
1 0410.623.333.10.03 (1000)
1 0410.226.334.10.06 (44) 1 0400.212.334.10.00 (25)
1 0410.227.334.10.01 (75)
SAROBEKO INBERTSIOAK
183.000,00
INVERSIONES DE SAROBE ZINEMA
12.000,00
CINE KONPONKETA ETA MANTENTZE-LAN AK SAROBE: BEGIRALEAK
3.000,00
IKASTAROETAKO 50.000,00
SAROBE: MONITOR CURSOS
1 0410.227.334.10.04 (45)
1 0440.226.334.10.07 (61)
KANPO AHOLKULARITZAK-SAROBE KUDEAKETA ASESORÍAS SAROBE
EXTERNAS-GESTIÓN
65.000,00
DE
IKUSKIZUNAK
12.000,00
ESPECTÁCULOS GUZTIRA
212.500,00
TOTAL
142.000,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0410.340.333.10.04 (4) 2 0410.340.333.10.05 (5) 2 0410.410.333.10.01 (23) 2 0410.340.333.10.06 (3) 2 0410.340.333.10.02 (2) 2 0410.420.333.10.01 (25) 2 0400.420.333.10.00 2 0300.720.333.10.00
SAROBEKO ALOKAIRUAK ALQUILER SAROBE SAROBEKO IKASTAROAK CUROS SAROBE ANTZERKI INSTALAZIOENGATIKO DIRU LAGUNTZAK SUBVENCIÓN INSTALACIONES TEATRO ZINEA CINE ANTZEZLANAK. LEIHATILA OBRAS DE TEATRO. TAQUILLA ANTZERKI KONPANIEN DIRU LAGUNTZA SUBVENCIÓN COMPAÑÍAS TEATRO ANTZERKIA TEATRO FA INBERTSIOAK SAROBE DF INVERSIONES SAROBE GUZTIRA
7.000,00 35.000,00 15.000,00 1.700,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00 50.000,00 121.700,00
TOTAL
152
KULTURNIET A
32.000,00
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Programa taldea Grupo del programa: 335.00 Euskara Euskara
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1.
Euskal kultura bultzatzea eta euskararen erabilera sustatzea.
1. Impulsar la cultura vasca y el uso del euskera.
2.
Udal barruko euskararen erabilera plana diseinatu, adostu eta inplementatu.
2. Diseñar, acordar e implementar el uso del euskera dentro del Ayuntamiento.
3.
Heziketa Zikloetako hizkuntzazko egoera hobetzea.
3. Mejorara la situación lingüística de los ciclos educativos.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Gaur egungo programen ebaluazio-diagnosia egin eta ESEP berria diseinatzea.
1.1. Realizar el diagnóstico evaluativo de los programas actuales y diseñar un nuevo ESEP.
1.2. Euskararen sentsibilizatu.
1.2. Sensibilizar sobre la transmisión familiar del euskera.
familiaren
transmisioaz
1.3. Subvencionar los festivales a favor del euskera. 1.3. Euskaren aldeko jaialdiei diru laguntzak eman. 1.4. Euskara ikasten ari diren urnietarrak eta horren alde lan egiten duten ekimenak diruz lagundu.
1.4. Ayudar económicamente a las personas de Urnieta que estén aprendiendo euskara y a las inciativas municipales que lo fomenten. 1.5. Organizar la escuela de bertsolarismo.
1.5. Bertso-eskola antolatu.
1.6. Organizar el concurso literario Antia.
1.6. Antia literatur lehiaketa antolatu.
2.1. Diseñar el plan Ayuntamiento.
2.1 Udal barruko erabilera plana adostu. 3.1. Programa ezberdinak ikastetxeei eskaini.
de
uso
dentro
del
3.1. Ofrecer diferentes programas a los centros educativos
. Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0400.227.335.00.99 (2482) 1 0440.220.335.00.01 (667)
EUSKALTEGIA ANTIA LEHIAKETA CONCURSO ANTIA
153
9.600,00 6.000,00
KULTURNIET A
1 0440.480.335.00.01 (761)
EUSKALTEGIRAKO LAGUNTZAK
-
AYUDAS PARA EUSKALTEGI
BIDAIEN
VIAJES
AL
3.500,00
ERROTULUEN DIRU-LAGUNTZA 1 0440.481.335.00.08 (2519)
1 0440.481.335.00.03 (810)
AYUDAS ECONÓMICAS ROTULACIÓN
PARA
LA
EUSKALTEGIKO BEKAK
300,00
18.000,00
BECAS EUSKALTEGI XVIII. ANTIA LITERATURA SARIAK
1 0440.481.335.00.04 (540)
1 0440.481.335.00.05 (1509)
1 0440.481.335.00.06 (1159)
1 0440.130.335.00.01 (11)
1 0440.160.335.00.01 (12)
1 0440.160.335.00.04 (13)
1 0440.221.335.00.04 (57)
1 0440.226.335.00.04 (58)
1 0440.226.335.00.06 (60)
1 0440.226.335.00.08 (62)
PREMIO CONCURSO XVIII ANTIA DE LITERATURA EUSKO IKASKUNTZA
3.750,00
300,00
EUSKO IKASKUNTZA EUSKAL PRENTSA
36.000,00
PRENSA VASCA EUSKERA: LANGILE FINKOEN OINARRIZKO ORDAINSARIAK
45.000,00
EUSKERA: RETRIBUCIONES BÁSICAS TRABAJADORES FIJOS EUSKERA: GIZARTE SEGURANTZA LANGILE FINKOAK EUSKERA: SEGURIDAD LABORALES FIJOS
13.000,00
SOCIAL
EUSKERA: ELKARKIDETZA
2.000,00
EUSKERA: ELKARKIDETZA EUSKERA: MATERIALA
600,00
EUSKERA: MATERIAL BURUNTZALDEA EUSKARAZ
26.000,00
BURUNTZALDE EUSKARAZ BERTSOESKOLA
2.000,00
ESCUELA DE VERSO BANAIZBAGERA PROIEKTUA
2.000,00
PROYECTO BANAIZ-BAGERA IKASTETXEETAKO PROGRAMAK
1 0440.226.335.00.99 (65)
1 0440.227.335.00.02 1 0440.227.335.00.04 (56)
PROGRAMAS EDUCATIVOS
DE
LOS
EUSKARAREN EKITALDIAK "HIZKIDE" PROGRAMA PROGRAMA “HIZKIDE”
154
16.000,00
CENTROS ALDEKO
3.100,00 3.000,00
1 0440.226.335.00.01
EUSKARAREN EGUNA
2.000,00
1 0440.227.335.00.02
ESEP AHOLKULARITZA
9.000,00
GUZTIRA
80.550,00
TOTAL
120.600,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0400.420.335.00.01 (718)
GFA. EUSKARAREN ERABILERA DFG. USO EUSKERA GUZTIRA
4.500,00 4.500,00
TOTAL
155
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programa taldea Grupo del programa: 336.00 - 432.00 Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa Protección y gestión del patrimonio históricoartistico Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena Información y promoción turistica
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos:
1.
Urnietako ondareari eta erakarpen turistikoari balioa ematea.
1. Valorizar el patrimonio de Urnieta y la atracción turística.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Turismo gaietan inguruko eragileekin elkarlana martxan jarri eskualde ikuspegi batekin bideratuak izan daitezen.
1.1. Poner en marcha el trabajo conjunto con los agentes de alrededor en temas sobre turismo, para que sean llevados a cabo desde un punto de vista comarcal.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.210.336.00.02 (814)
1 0450.222.432.00.01 (2225)
KULTURA ONDAREAREN MANTENTZEA MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL TURISMOKO ZERBITZUAK SERVICIOS DE TURISMO GUZTIRA TOTAL
156
3.500,00
2.500,00
6.000,00
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programa taldea Grupo del programa: 337.22 Haurren sustapena Promoción infancia
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos:
1. Herri dinamikan haurren ikusgarritasuna handitzea eta bere ahotsa kontutan hartzea. 2. Haurren ahalmen guztien garapena ahalbidetzea: jolasa, elkarbizitza eta partehartzea sustatuz
1. Aumentar la visibilidad la población infantil en la dinámica del municipio teniendo en cuenta su voz.
2. Hacer posible el desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas mediante el juego, la convivencia y la participación
Ekintzak / Acciones: 1. Urritik maiatza bitartean 5-10 urte bitarteko haurrei zuzenduta ludotekako zerbitzua astelehenetik ostegunera ematea. 2. Eguzkitan Blai Udalekuak antolatu eta kirol udalekuen diseinuan parte hartzea. 3. 0-5 urte bitarteko haurren familia elkargunearen jarraipena egitea: jostaleku. 4. Haurrentzako kultur programazioaren diseinuan parte hartu. 5. Ipuin kontaketen programazioaren diseinuan parte hartzea. 6. Gabonetan eta Aste Santuan aisialdiko programa bereziak antolatu.
1. Ofrecer un servicio de ludoteca destinado a niños y niñas de 5 a 10 años de octubre a mayo, de lunes a jueves. 2. Organizar las colonias Eguzkitan Blai y participar en el diseño de las colonias deportivas. 3. Hacer seguimiento del punto de encuentro familiar gestionado por Jostaleku. 4. Participar en el diseño de la programación cultural infantil. 5. Participar en el diseño de la programación de cuentacuentos. 6. Organizar programas especiales de ocio en Navidades y Semana Santa.
7. Ludoteka eta Jostalekuren erreformak.
7. Reformar la Ludoteca y el espacio Jostaleku. Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA
1 0220.222.337.22.02 (2133)
TELEFONO-KOMUNIKAZ. LUDOTEKA
500,00
COMUNIC. TELEFÓNICA LUDOTECA 1 0300.221.337.22.02 (2132)
ARGINDARRA LUDOTEKA ELECTR. LUDOTECA
157
500,00
KULTURNIETA
1 0300.221.337.22.04 (2134)
GAS HORNIDURA LUDOTEKA. SUMINISTRO GAS LUDOTECA
2.500,00
ELKARTEEN BILTOKIA GARBIKETA 1 0300.227.337.22.02 (2446)
1 0300.227.337.22.04 (2146)
1 0300.227.337.22.05 (2147)
1 0300.622.337.22.02 (2546)
1 0420.227.337.22.05 (54)
1 0430.131.337.22.00 (19)
1 0430.160.337.22.03 (20)
1 0430.220.337.22.01 (34)
1 0430.226.337.22.04 (31)
LIMPIEZA LUGAR DE REUNIÓN ASOCIACIONES LUDOTEKAKO GARBIKETA LIMPIEZA LUDOTECA BURNIBIDEKO GARBIKETA LIMPIEZA BURNIBIDE LUDOTEKA ERREFORMAK REFORMAS DE LUDOTEKA
500,00
7.000,00
600,00
20.000,00
UDALEKUAK
12.000,00
COLONIAS ALDIBATERAKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES TEMPORAL
LANGILEEN 19.000,00
PERSONAL
ALDIBATERAKO LANGILEEN GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD TEMPORAL
SOCIAL
6.000,00
PERSONAL
LUDOTEKAKO MATERIALA
750,00
MATERIAL LUDOTECA HAURRENTZAKO BESTE JARDUERAK
5.750,00
OTRAS ACTIVIDADES INFANTILES 1 0430.226.337.22.05 (59)
EGUZKITAN BLAI!
35.000,00
EGUZKITAN BLAI GUZTIRA
31.600,00
TOTAL
78.500,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0430.340.337.22.01 (21)
LUDOTEKA LUDOTECA
2 0430.340.337.22.05 (19)
EGUZKITAN BLAI EGUZKITAN BLAI GUZTIRA
158
500,00
16.000,00 16.500,00
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programa taldea Grupo del programa: 337.23 Nerabeen sustapena Promoción adolescentes
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1.
1-16 urtetako nerabeen autonomia eta erantzukizuna lantzea.
1. Trabajar la autonomía y responsabilidad de los adolescentes de 11-16 años.
2.
Nerabeak komunitatearen parte sentitzen eta herritartasun osoko subjektu aktiboa izatera iristen laguntzea.
2. Ayudar a los adolescentes a que lleguen a ser parte de la comunidad y sujetos activos de plena ciudadanía.
3.
Nerabe izaera ulertzen laguntzea eta modu onuragarrian bizitzeko aukera ematea.
3. Ayudar a entender el carácter de adolescente y dar la posibilidad de vivir de un modo beneficioso.
4.
Nerabe tribu ezberdinen arteko elkarbizitza sustatzea.
5.
Nerabeei Gaztarorako trantsizioa erraztea.
4. Promocionar la convivencia entre las diferentes tribus de adolescentes.
6.
Arriskuen kudeaketan nerabeak trebatzea.
5. Facilitar a los adolescentes el tránsito a la juventud. 6. Capacitar a los adolescentes en la gestión de los riesgos.
Ekintzak / Acciones: 1. Gaztelekua Nerabeentzako Zerbitzu balioanitza bihurtzeko planifikazioa inplementatu, garatu eta ebaluatu. 2. Gaztelekuan irailetik uztailera astean zeharreko zerbitzua ematea: sukaldaritza tailerrak, ikusentzunezko proiektuak, eskulanak, sexologia, nerabeen bidelaguntza…
3. Opor garaietan programa bereziak antolatzea: gabonak, aste santua eta ekain-uztaila. 4. Partaidetzarako gaitasunak dinamikaren bidez.
lantzea
gazte-lekuaren
5. Herriko dinamika ezberdinetan gazte-lekuaren presentzia bideratzea: jai batzordean, parkeen diseinua…
159
1. Implementar la planificación para convertir el Gazteleku en un servicio polivalente para los adolescentes. 2. Dar servicio semanal en el Gazteleku de septiembre a junio: talleres de cocina, proyectos audiovisuales, manualidades, sexología, acompañamiento a los adolescentes… 3. Organizar programas especiales en épocas vacacionales: navidades, semana santa y julioagosto. 4. Trabajar habilidades para la participación a través de la dinámica del Gazteleku. 5. Encaminar la presencia del Gazteleku en las diferentes dinámicas del pueblo: comisión de fiestas, diseño de parques…
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA
1 0220.222.337.23.01 (2130)
1 0300.221.337.23.03 (2131)
1 0300.227.337.23.07 (2149)
1 0430.220.337.23.01 (29)
1 0430.227.337.23.04 (30)
1 0430.220.337.23.04 (32)
TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK GAZTELEKU
1.500,00
TELFONO-COMUNICACIONES GAZTELEKU GAS HORNIDURA GAZTELEKU ABASTECIMIENTO DE GAS GASTELEKU GAZTELAKUKO GARBIKETA
600,00
3.500,00
LIMPIEZA GAZTELEKU GAZTELEKUKO MATERIALA
1.500,00
MATERIAL GAZTELEKU GAZTELEKUA
57.000,00
GAZTELEKU NERABEENTZAKO JARDUERAK OTRAS ACTIVIDADES ADOLESCENTES GUZTIRA
BESTE 7.000,00
PARA
5.600,00
TOTAL
KULTURNIET A
65.500,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0430.340.337.23.02 (22)
GAZTELEKUA GAZTELEKU GUZTIRA
1.500,00 1.500,00
TOTAL
160
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programa taldea Grupo del programa: 337.24 Gazteen sustapena Promoción juventud
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1.
Urnietar nortasuna indartzea eta gazteak herriko eragile aktibo izan daitezen sustatzea.
2.
Gazteen proiektuak garatzeko bitartekoak eskuragarri jarri.
1. Potenciar la identidad urnietarrra y promocionar que la juventud se convierta en agentes activos.
3.
Gazteen beharrak asetzeko aholkularitza eskaintzea.
eta
2. Poner a disposición los medios para desarrollar los proyectos de la juventud..
4.
Mugikortasun esperientziak ezagutzeko bidea ematea.
3. Ofrecer información y asesoramiento para saciar las necesidades de la juventud.
informazioa
4. Promocionar el conocimiento de experiencias de movilidad. Ekintzak / Acciones: 1.
Irailetik uztailera gazte informazio bulegoaren arreta zerbitzua ematea.
2.
Karnetak (ikasle, aterpe…) tramitatzea.
3.
Gazteei informazioa ematea: lana bilatzeko, bekak lortzeko…
4.
Panel informatiboak eguneratzea.
5.
Bidaiatzeko eta kanpoan ikasteko aholkularitza ematea eta diaporamen programazioa antolatzea.
1. Ofrecer desde septiembre a julio servicio de atención en la oficina de información juvenil. 2. Tramitar carnés (estudiante, alberguista… 3. Dar información a los jóvenes: búsqueda de empleo, solicitud de becas… 4. Actualizar los paneles informativos.
6.
Adikzioen prebentziorako Zine eskola programa kudeatzea.
7.
Sexologiako aholkularitza eskaintzea udal zerbitzuei (gaztelekua, kale hezitzaileak…).
8.
Musika taldeen entsaio lokalak kudeatzea eta grabazioak diruz laguntzea.
5. Dar asesoramiento para viajar y estudiar en el extranjero y organizar la programación de los diaporamas. 6. Gestionar el programa de cine escolar para la prevención de adicciones. 7. Ofrecer asesoramiento sexológico a los servicios municipales (gazteleku, educadores de calle,…) 8. Gestionar los locales de ensayo de los grupos de música y subvencionar las grabaciones.
161
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA
1 0220.222.337.24.03 (2135)
1 0300.227.337.24.06 (2148)
1 0430.481.337.24.01 (1109)
1 0430.481.337.24.02 (1508)
1 0430.685.337.24.99 (1522)
1 0430.130.337.24.01 (16)
1 0430.160.337.24.01 (17)
1 0430.160.337.24.04 (18)
1 0430.220.337.24.01 (33)
1 0430.226.337.24.06 (35)
TELEFONO-KOMUNIZAZIOAK GAZTE PUNTO TELEFONO-KOMUNICACION JUVENIL
PUNTO
INFORMAZIO PUNTUAKO GARBIKETA LIMPIEZA PUNTO DE INFORMACION BOSKO-ANITZ HITZARMENA
1.500,00
1.800,00
6.500,00
CONVENIO BOSKO-ANITZ GAZTERIA MUSIKA TALDEAK
1.200,00
GRUPOS DE MUSICA JUVENTUD GAZTERIA JOKUAK
3.000,00
JUEGOS JUVENTUD GAZTERIA: ORDAINSARIAK
LANGILEGOAREN 16.500,00
JUVENTUD: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GAZTERIA: GIZARTE SEGURANTZA
5.000,00
JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL GAZTERIA: ELKARKIDETZA
1.200,00
JUVENTUD: ELKARKIDETZA INFORMAZIO BULEGORAKO MATERIALA MATERIAL PARA INFORMACION
KULTURNIET A
LA
OFICINA
500,00
DE
GAZTEENTZAKO JARDUERAK
2.200,00
ACTIVIDADES PARA JOVENES GUZTIRA
14.000,00
TOTAL
25.400,00
Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0400.420.337.24.07 (314)
G.F.A.- GAZTE PLANA D.F.G.- GAZTE PLANA GUZTIRA TOTAL
14.000,00 14.000,00
162
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programa taldea: 338.00 Herri jaiak eta ospakizunak Fiestas populares y festejos
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1.
Jai eta ospakizunetan herritarren eta elkarteen parte hartze aktiboa sendotu.
1. Reforzar participación activa de la ciudadanía y las asociaciones en fiestas populares y festejos.
2.
Urnietar nortasuna bultzatzen duten jai herrikoi parekide, jasangarri eta inklusiboak garatu.
2. Desarrollo de fiestas populares igualitarias, sostenibles e inclusivas que impulsen la identidad urnietarra. 3. Mantener las celebraciones tradicionales e impulsar las nuevas.
3.
Tradiziozko bultzatu..
ospakizunak
mantendu
eta
berriak
Ekintzak / Acciones: 1.
Errege kabalgata antolatu.
1.
Organizar la cabalgata de reyes.
2.
Ihauterietan herri ekimenak lagundu.
2.
Ayudar la iniciativa popular en carnavales.
3.
Santa Kruzak antolatu.
3.
Organizar las fiestas de Santa Cruz.
4.
Sanjuan sua antolatu.
4.
Organizar la hoguera de San Juan.
5.
Gazte jaiak eta Sanmiel jaiak antolatu eta elkarteen ekimenak koordinatu.
5.
Organizar las fiestas de la juventud y de San Miguel y coordinar las iniciativas de las asociaciones.
6.
Errosarioko antolatu
6.
Organizar la celebración del día de la virgen del Rosario.
7.
Xoxokako jaiak garatzeko lagundu.
7.
Ayudar en el desarrollo de las fiestas de Xoxoka.
8.
Olentzeroren etorrera antolatu.
8.
Organizar la llegada de Olentzero.
9.
Sanisidro eguneko ospakizuna antolatu.
9.
Organizar la celebración del día de San Isidro.
amabirginaren
eguneko
ospakizuna
10. Jaietan jarduerak garatzeko dirulaguntzak banatu.
10. Conceder subvenciones para el desarrollo de actividades en fiestas. 11. Dinamizar la comisión de fiestas.
11. Jai batzordea dinamizatu.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0410.481.338.00.01 (1501)
SANMIELAK
163
4.000,00
KULTURNIET A
FIESTAS DE SAN MIGUEL GAZTE JAIAK 1 0430.481.338.00.00 (2411)
1.250,00 FIESTAS DE LA JUVENTUD BESTELAKO JAIAK
1 0410.226.338.00.06 (37)
14.000,00 OTRAS FIESTAS SANMIELAK
1 0410.226.338.00.07 (38)
62.000,00 FIESTAS DE SAN MIGUEL SANTA KRUZEKO JAIAK
1 0410.226.338.00.08 (39)
3.750,00 FIESTAS DE SANTA CRUZ ERREGE DESFILEA, OLENTZERO
1 0410.226.338.00.99 (40)
6.000,00 CABALGATA DE REYES, OLENTZERO GUZTIRA TOTAL
5.250,00
164
85.750,00
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programa taldea Grupo del programa: 340.00 - 341.00 - 342.00 Kirolaren arloko administrazio orokorra Administración general de deportes Kirola sustatzea eta bultzatzea Promoción y fomento del deporte Kirol instalazioak Instalaciones deportivas
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Osasuna, hezkuntza-harremanetako kirola eta kirola denon eskura dagoen jolas modura sustatu.
1.
2. Epe luzeko aisialdi ohiturak pertsonalari lagunduko diotenak.
2. Generar hábitos de ocio duraderos, que contribuyan al crecimiento personal.
sortu,
hazkuntza
3. Kirol jarduerak sustatu tokiko klubekin elkarlanean. 4. Aisialdiko-jolaserako jarduerak sustatu opor garaian, eskola-umeentzat eta gazteentzat.
5. Eskola kirolaren diagnosia egin beharrak hautemateko eta hobetzeko.
Fomentar la salud, el deporte formativo-relacional, y el deporte como recreación al alcance de todos/as.
3. Promocionar actividades deportivas colaboración con los clubes locales.
en
4. Promoción de actividades lúdico-recreativos en el periodo vacacional, para los escolares y jóvenes. 5. Realizar el diagnóstico del deporte escolar para detectar sus necesidades y mejorarlas.
Ekintzak / Acciones: 1.
Ikastaroak eta kirol jarduerak kiroldegian: spinning-a, aerobika, tonifikazioa, 3. adina zumba, streching-a, bodypump-a.
1.
Cursos y actividades deportivas en el polideportivo: spinning, aerobic, tonificación, 3ª edad, zumba, streching, bodypump.
2.
Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna, Gizarte Udalekuak, Tenisa, Squash-a, AretoFutbola, etab.
2.
Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna, Campamentos Sociales, Tenis, Squash, Fútbol Sala, etc.
3.
Zenbait klub eta tokiko erakunderekin elkarlanerako hitzarmenak, kirol jarduerak antolatzeko.
3.
Convenios de colaboración con diversos clubes y entidades locales para la organización de eventos deportivos.
4.
Caminos saludables. Dendaberritik.
4.
Osasun Bideak. Dendaberri.
Udaran tenis eta igeriketa hastapen ikastaroak antolatzea.
5.
Organización cursos de iniciación al Tenis y a la Natación en verano.
Errendimentu handiko kirolariei laguntzak zenbait kirol diziplinetan.
6.
Ayudas a los deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas deportivas.
Igeriketa ikasteko kanpaina alebin kategoriako eskola-umeentzat.
7.
Campaña de Aprendizaje de la Natación para los escolares en la categoría alevín.
5.
6.
7.
Ibilaldi
osasungarriak Paseos
saludables
desde
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA
165
KULTURNIETA
1 0420.130.340.00.01 (8)
1 0420.160.340.00.01 (9)
1 0420.160.340.00.04 (10)
1 0420.369.340.00.01 (53)
KIROLA: LANGILE FINKOEN OINARRIZKO ORDAINSARIAK
45.000,00
DEPORTE: RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO KIROLA: ELKARKIDETZA
13.000,00
DEPORTE: ELKARKIDETZA KIROLA: GIZARTE SEGURANTZA
1.500,00
DEPORTE: SEGURIDAD SOCIAL DATAFONOA: KOMISIOAK
BANKETXEEN 500,00
DATAFONO: COMISIONES BANCARIAS 1 0420.227.341.00.04 (779)
1 0420.480.341.00.01 (1506)
1 0420.481.341.00.00 (514)
1 0420.481.341.00.02 (1504)
1 0420.481.341.00.03
1 0420.481.341.00.07 (1108)
1 0420.481.341.00.08 (2445)
1 0420.221.341.00.04 (50)
1 0420.226.341.00.04 (55)
1 0420.227.341.00.04 (51)
IGERIKETA IKASTAROAK
8.000,00
CURSOS DE NATACIÓN ERRENDIMENTU KIROLARIEI LAGUNTZA
HANDIKO
AYUDA A DEPORTISTAS RENDIMIENTO
ALTO
U.K.E.
2.000,00
48.000,00
U.K.E EGUZKI XAKE
226,00
EGUZKI AJEDREZ ZANPATUZ
3.000,00
ZANPATUZ KIROL ELKARTEAK
3.000,00
ASOCIACIONES DEPORTIVAS BEGIRALEEI DIRU-LAGUNTZA AYUDA ECONÓMICA A MONITORES
750,00
KIROL MATERIALEN HORNIDURA
3.000,00
SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO BURUNTZALDEA
3.000,00
BURUNTZALDEA IKASTAROETAKO KIROLDEGIA
BEGIR. 90.000,00
MON. CURSILLO POLIDEPORTIVO 1 0420.227.341.00.11 (64)
1 0220.222.342.00.01 (2128)
KIROL JARDUERAK
6.000,00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK KIROLA COMUNICACIONES DEPORTE
166
TELEFÓNICAS
1.000,00
1 0300.221.342.00.01 (2127)
1 0300.221.342.00.05 (2125)
1 0300.227.342.00.01 (2475)
1 0420.201.342.00.00
1 0420.625.342.00.99 (1366)
1 0420.211.342.00.00 (46)
ARGINDAR HORNIDURA KIROLDEGI ABASTECIMIENTO ELECTRICIDAD GAS HORNIDURA KIROLA ABASTECIMIENTO GAS KIROLDEGIKO GARBIKETA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO
40.000,00
17.000,00
75.800,00 70.000,00
KIROLDEGIKO ALOKAIRUA KIROL INSTALAZIOAK INSTALACIONES DEPORTIVAS KONPONKETA LANAK
ETA
25.000,00
MANTENTZE50.000,00
TRABAJOS ARREGLOS Y MANTEN. 1 0420.211.342.00.01 (47)
1 0420.227.342.00.04 (52)
IGERILEKUA MANTENUA
12.000,00
MANTENIMIENTO PISCINA MANTENU KONTRATUA
180.000,00
CONTRATO MANTENIMIENTO GUZTIRA
293.776,00
TOTAL
404.000,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA
2 0400.420.341.00.03 (192)
2 0400.420.341.00.04 (149) 2 0420.340.341.00.01 (8) 2 0420.340.341.00.02 (9) 2 0420.340.341.00.03 (10) 2 0420.340.341.00.04 (11) 2 0420.340.341.00.05 (12) 2 0420.340.341.00.06 (13)
2 0420.340.341.00.07 (14)
G.F.A.AISIALDIRAKO KIROL JARDUERAK D.F.G.- ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS G.F.A.- UDA D.F.G:- UDA KIROLDEGIKO ABONATUAK ABONADOS POLIDEPORTIVO KIROLDEGIKO SARRERAK ENTRADAS POLIDEPORTIVO KIROLDEGIKO IKASTAROAK CURSOS POLIDEPORTIVO PILOTALEKUAREN ERABILERA USO FRONTÓN PISZINAKO ABONATUAK ABONOS PISCINA BESTELAKO SARRERAK (SAUNA, TENIS,...) OTROS INGRESOS FUTBOLEKO ZELAIAREN ERABILERA USO CAMPO FÚTBOL
167
100,00
150,00 140.000,00 8.000,00 32.000,00 6.000,00 14.000,00 1.000,00
1.500,00
KULTURNIETA
2 0420.340.341.00.08 (15)
2 0420.340.341.00.10 (17) 2 0420.422.341.00.01
LEHIAKETAK ETA KIROL JARDUERAK CAMPEONATOS Y ACTIVDADES DEPORTIVAS BESTELAKO DIRU SARRERAK OTROS INGRESOS
500,00
1.000,00 575,00
BURUNTZALDEA GUZTIRA
204.250,00
TOTAL
168
575,00
Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO
Programa taldea Grupo del programa: 414.00 - 419.00 Landa garapena Desarrollo rural Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako beste jarduketa batzuk Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca
Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos:
1.
Landa eremuaren garapena eta erabilera bultzatu.
1.
Impulsar el desarrollo y el uso de la zona rural.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Belar bolak jasotzeko hitzarmena gauzatzea.
Behemendirekin
1.1. Realizar un convenio con Behemendi para la recogida de bolas de hierba.
1.2. Listor asiarraren kontrako ekintzak burutu.
1.2. Realizar acciones contra la avispa asiática.
1.3. Landare inbaditzaileen kontrako lanak egin.
1.3. Realizar trabajos contra las plantas invasoras.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0310.227.414.00.07 (1824)
1 0310.227.419.00.07 (2413)
LANDA GARAPENA DESARROLLO RURAL LANDA GUNEKO JARDUERAK ACTIVIDADES ENTORNO RURAL GUZTIRA
18.500,00
11.700,00
30.200,00
TOTAL
169
Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA
Programa taldea Grupo del programa: 430.00 - 431.00 Merkataritza, turismoa eta enpresak Administración general de comercio, turismo y PYMES
Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1.
Herriko merkataritza eta ostalaritza indartzea.
1. Impulsar el comercio y la hostelería del pueblo.
Ekintzak / Acciones:
1. Hernaniko Berriak merkatarien elkarteari diru laguntza mantendu, eskualdeko merkataritza dinamizatzeko bulegoari dagokiona.
1. Mantener la ayuda económica a la asociación de comerciantes Hernaniko Berriak, la que corresponde a la oficina para la dinamización del comercio de la comarca.
2. Plazako merkatua dinamizatzeko identifikatu eta osatu.
2. Identificar y completar las medidas para dinamizar el mercado de la plaza.
neurriak
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0450.227.431.00.07 (24839
MERKATARITZA BIRGAITZEKO PLANA PLAN PARA LA REHABILITACION DEL COMERCIO GUZTIRA TOTAL
170
3.000,00
3.000,00
Arloa / ร rea: HERRITARGOA CIUDADANIA
Saila / Departamendua: 0600 Gizarte Ekintza
Programa taldea: Grupo de programa: 493.00 Kontsumitzaile eta erabiltzaileari babesa Protecciรณn de consumidores y usuarios
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.227.493.00.06 2015 (2023)
KIUB: HAINBAT EKINTZA OMIC: ACTIVIDADES DIVERSAS
6.000,00
GUZTIRA
6.000,00
171
Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN
Programa taldea Grupo del programa: 912.00 Gobernu organoak Órganos de gobierno
Saila / Departamento: 0100 Gobernu Organoak
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA ZINEGOTZIAK: ORDAINSARIAK 1 0100.100.912.00.00 (397)
157.900,00 CONCEJALES: RETRIBUCIONES ZINEGOTZIAK: GIZARTE SEGURANTZA
1 0100.160.912.00.01 (398)
47.300,00 CONCEJALES: SEGURIDAD SOCIAL ZINEGOTZIAK: ELKARKIDETZA
1 0100.160.912.00.04 (2384)
1.800,00 CONCEJALES: ELKARKIDETZA PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA OSPAKIZUNAK
1 0100.226.912.00.02 (444)
1.000,00 PROTOCOLO Y OTROS ACTOS DE REPRESENTACIÓN ZINEGOTZIAK: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK
1 0100.231.912.00.00 (453)
CONCEJALES: TRANSPORTE
DIETAS
Y
OTROS
GASTOS
500,00
ALDERDI POLITIKOEI EKARPENA 1 0100.239.912.00.01 (448)
47.200,00 APORTACIÓN PARTIDOS POLÍTICOS BERTARATZEAGATIK ORDAINSARIAK
1 0100.239.912.00.02 (450)
31.500,00 RETRIBUCION POR ASISTENCIAS GUZTIRA TOTAL
287.200,00
172
Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN
Saila / Departamento: 0200 ADMINISTRAZIO OROKORRA Idazkaritza
Programa taldea Grupo del programa: 920.00 920.10 - 922.00 - 929.00 - 491.00 Administrazio orokorra Administración general Itzulpenak Traducción
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Mateo Astigarraga Helburuak / Objetivos: 1. Zeharkakotasunean, sistematikoan arintasunean oinarritutako antolakuntza funtzionamendu eredua indartu.
eta eta
2. Administrazioaren gardentasuna bultzatu.
1. Impulsar un modelo de organización y funcionamiento basado en la transversalidad, lo sistemático y la rapidez. 2. Impulsar la administración.
transparencia
de
la
Ekintzak / Acciones:
1.1. Udaleko kideei udalak bere jardueran bete beharreko lege baldintzak zeintzuk diren adierazi eta udal egintza eta erabakien fede ematea. 1.2. Udal organoei asistentzia ematea. 1.3. Biztanleen errolda kudeatzea. 1.4. Udal artxiboa kudeatzea. 1.5. ROM-a berraztertu eta agertzen dituen irizpideak eta komunikazio ildoak aplikatu udal barne dinamikan. 1.6. Udal zerbitzuen kudeaketarako kontratazioen azterketa bat egin eta optimizazio eta eraginkortasuna sustatuko dituzten irizpideak finkatu. 1.7. Sozietate publikoen beharraren azterketa egin eta hartu litezkeen neurriak identifikatu. 1.8. Udaleko telekomunikazio sarearen azterketa eta baliabide teknologikoen eraginkortasuna bultzatzeko plana garatu. 1.9. Udal langile guztien formakuntza plana garatu etengabeko prestakuntza bultzatuz.
1.10. Udaleko Lan Arriskuen Prebentzio Plana garatu 1.11. Udal prozedurak definitu zeharkakotasuna
173
1.1. Exponer a los miembros del Ayuntamiento las condiciones legales que deben de cumplir en su actividad y dar fe de las acciones y resoluciones del Ayuntamiento. 1.2. Dar asistencia a los órganos municipales. 1.3. Gestionar el padrón de habitantes. 1.4. Gestionar el archivo municipal. 1.5. Reexaminar el ROM y aplicar los criterios y vías de comunicación que expone en la dinámica interna del Ayuntamiento. 1.6. Realizar un examen de las contrataciones para la gestión de los servicios municipales y establecer los criterios que impulsarán la optimización y la eficacia. 1.7. Realizar un examen de las necesidades de la sociedad pública e identificar las medidas que puedan tomarse. 1.8. Examen de la red de telecomunicación del Ayuntamiento y desarrollo del plan para impulsar la eficacia de los recursos tecnológicos. 1.9. Desarrollar el plan de formación de todos los trabajadores municipales, impulsando la formación continua.
1.10. Desarrollar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento. 1.11. Definir los procedimientos municipales, asegurando la transversalidad.
bermatuz. 1.12. Gardentasunaren inguruko betebeharrak aztertu eta gauzatu ahal izateko baliabideak ezarri (web orria...) 1.13. Udalaren ondoan dagoen parrokiaren eraikina permuta bitartez erosi
1.12. Examinar las necesidades sobre transparencia y poner recursos para poder desarrollarlas (página web…)
1.13. Adquirir mediante permuta el edificio de la parroquia que está al lado del ayuntamiento
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA
1 0210.120.920.00.00 (403)
1 0210.121.920.00.01 (1021)
1 0210.121.920.00.02 (2471)
1 0210.160.920.00.01 (2386)
IDAZKARITZA: OINARRIZKO ORDAINKETAK SECRETARÍA: RETRIB. BASICAS IDAZKARITZA: DESTINO OSAGARRIA SECRETARIA:COMPLEMENTO DESTINO IDAZKARITZA:BERARIAZKO OSAGARRIA SECRETARIA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO IDAZKARITZA: GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL
45.600,00
27.000,00
70.500,00
40.500,00
1 0210.162.920.00.01 (402)
TREBAKUNTZARAKO GASTUAK/ GASTOS DE FORMACIÓN
1 0210.162.920.00.05 (401)
SARIAK: BIZITZA-ASEGURUA ETA ELBARRITASU PREMIOS: SEGURO DE VIDA Y MINUSVALÍA
8.500,00
1 0210.220.920.00 01 (471)
ADMINISTRAZIO OROKORRA: BULEGO GASTUAK ADMINISTRACIÓN GENERAL: GASTO DE OFICINA
30.000,00
1 0210.220.920.00.02 (509)
IDAZKARITZA: PRENTSA ETA ARGITALPENAK SECRETARÍA: PRENSA Y PUBLICACIONES
6.200,00
1 0210.221.920.00.04 (764)
IBILGAILUEN ERREGAIA ETA ERREKINAK COMBUSTIBLE VEHÍCULOS
500,00
174
14.000,00
U. ERAIKI
KULTURNIET A
1 0210.222.920.00.02 (758)
KOMUNIKABIDE POSTAKOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES POSTALES
11.000,00
1 0210.224.920.00.01 (455)
ERAIKINEN ASEGURUSARIAK PRIMAS DE SEGUROS
8.900,00
1 0210.224.920.00.02 (457)
IBILGAILUEN ASEGURUSARIAK PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS
3.500,00
1 0210.141.920.00.00
ALDI BATERAKO LANGILEA PERSONAL EVENTUAL
1 0210.160.920.00.01
ALDI BAT LANG GIZRTE SEG. SEG SOCIAL PERS EVENTUAL
1 0210.224.920.00.99 (464)
ERANTZUNKIZUN ZIBILAREN ASEGURU-SARIA PRIMAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
12.300,00
1 0210.226.920.00.04 (495)
GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURÍDICOS
25.000,00
1 0210.226.920.00.08 (896)
UDAL ARTXIBOKO DOKUMENTAZIO GRAFIKO DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL ARCHIVO MUNICIPAL
5.000,00
1 0210.226.920.00.99 (484)
ADMIN. OROKORRA: BESTE GASTU EZBERDINAK ADM. GENERAL: OTROS GASTOS
10.000,00
1 0210.227.920.00.00 (2117)
KOMUNIKAZIOA COMUNICACIÓN
55.000,00
1 0210.227.920.00.01 (1684)
AKTEN DIJITALIZAZIOA DIGITALIZACIÓN DE LAS ACTAS
3.000,00
1 0210.227.920.00.03 (820)
LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO PLANA PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
13.500,00
1 0210.227.920.00.05 (2422)
BANAKETA REPARTO
11.000,00
1 0210.227.920.00.99 (481)
KANPOKO BESTE LANAK OTROS TRABAJOS EXTERNOS
175
26.000,00
13.000
6.000,00
1 0210.227.920.00.01 (8)
KANPO-AHOLKULARITZA CONSULTORIA EXTERIOR
1.000,00
1 0210.227.920.00.99 (10)
BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS
3.000,00
1 0210.230.920.00.01 (695)
ADMIN. OROKORRA: DIETAK ETA LOKOMOZIOA ADM. GENERAL: DIETAS Y LOCOMOCIÓN
1.000,00
1 0220.120.920.00.00 (942)
INFORMATIKA: OINARRIZKO ORDAINK. RETRIB. BASICAS
20.700,00
1 0220.121.920.00.01 (1037)
INFORMATIKA: DESTINO OSAGARRIA COMPLEMENTO DESTINO
8.200,00
1 0220.121.920.00.02 (2463)
INFORMATIKA: BERARIAZKO OSAGARRIA COMPLEMENTO ESPECÍFICO
19.000,00
1 0220.160.920.00.01 (2387)
1 0220.160.920.00.04 (414)
INFORMATIKA: GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL INFORMATIKA: ELKARKIDETZA INFORMÁTICA: ELKARKIDETZA
1 0220.215.920.00.01 (524)
INFORMATIKA EKIPOAK: KONPONK. ETA MANTENUA EQUIPOS INFORMÁTICOS: ARREGLO Y MANTENIMIENTO
1 0220.220.920.00.03 (532)
INBENTARIATU EZIN INFORMATIKA MATERI MAT. INFOR. INVENTARIABLE
1 0220.222.920.00.01 (491)
1 0220.222.920.00.04 (745)
1.800,00
12.000,00
DEN NO
UDALETXEA: TELEFONOKOMUNIKAZIOAK AYUNTAMIENTO: COMUNICACIONES TELEFÓNICAS UDAL ERAIKINAK: TELEFONO KOMUNIKAZIOAK EDIFICIOS MUNICIPALES: COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
176
15.600,00
1.000,00
17.000,00
8.000,00
1 0220.222.920.00.05 (526)
1 0220.227.920.00.99 (2513)
1 0300.622.920.00.01 (2602)
INFORMATIKA HARREMANAK RELACIONES INFORMÁTICAS INFORMATIKAKO AHOLKULARITZA ASESORIA DE INFORMATIC. ERREFORMAK UDAL INSTALAZIOAK REFORMA INSTLACIONES MUNICIPALES
70.000,00
21.000,00
10.000,00
1 0220.626.920.00.01 (782)
INFORMATIKA EKIPOAK EQUIPOS INFORMATICOS
15.000,00
1 0220.623.920.00.01
SAREAREN BERRIKUNTZA RENOVACION DE LA RED
20.000,00
1 0220.629.920.00.01 (1015) 1 0210.227.920.00.11 (2596)
WEB ORRIA PÁGINA WEB WEB ORRIA MANTENUA PÁGINA WEB MANT
1.000,00 2.600,00
1 0220.640.920.00.01 (1374)
INFORMATIKAKO SOFTWARE SOFTWARE INFORMÁTICA
10.000
1 0300.200.920.00.01 (694)
LUR ETA NATURALAK TERRENOS Y NATURALES
700,00
1 0300.211.920.00.01 (486)
ERAIKINAK: KONPONKETA ETA MANTENUA CONSTRUCCIONES: ARREGLO Y MANTENIMIENTO
5.000,00
1 0210.160.920.00.04 (408)
IDAZKARITZA: ELKARKIDETZA
1.200,00
1 0300.212.920.00.01 (488)
UDAL.: MAKIN.+ INST. KONPONKETA ETA MANTEN. AYUNT. MAQU. + INST. ARREGLO Y MANT.
4.000,00
1 0300.221.920.00.00 (741)
UDAL ERAIKINAK: ARGINDAR HORNIDURA EDIFICIOS MUNICIPALES: SUMINISTRO ELÉCTRICO
17.000,00
1 0300.221.920.00.01 (489)
1 0300.221.920.00.03 (744)
ONDASUN BIENES
UDALETXEA: ARGINDAR HORNIDURA AYUNT. SUMINISTRO ELÉCTRICO UDAL ERAIKINAK: GAS HORNIDURA EDIFICIOS MUNICIPALES: SUMINISTRO GAS
177
15.500,00
1.500,00
1 0300.221.920.00.04 (751)
GAS HORNIDURA SUMINISTRO GAS
1 0300.224.920.00.01 (1)
BIZITZA ASEGURUA ETA ELBARRITASUNA SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ
1 0300.227.920.00.01 (2449)
ARTXIBOKO GARBIKETA LIMPIEZA ARCHIVO
1 0300.622.920.00.01
ARTXIBOKO OBRAK OBRAS ARCHIVO
1 0300.622.920.00.01
1 0300.227.920.00.02 (699)
1 0300.625.920.00.01 (762)
ELIZAKO ERAIKINAREN EROSKETA COMPRA DEL EDIFICIO DE LA PARROQUIA UDALETXEA: GARBIKETA KONTRATUA LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES UDAL BULEGOAK: ALTZARIAK OFICINAS MUNICIPALES: MOBILIARIO
8.000,00
1.000,00
1.200,00
10.000,00
36.000,00
20.000,00
7.000,00
1 0440.227.920.00.99 (498)
ITZULPEN ZERBITZUAK SERVICIOS DE TRADUCCIÓN
1 0210.130.920.00.01 (14)
ALDI BATERAKO LANGILEEN ORDAINS. SUELDOS TRABAJADORES TEMPORALES
30.600,00
1 0210.160.920.00.01 (15)
GIZARTE SEGURANTZA ARTXIBO SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO
12.000,00
1 0210.130.920.00.01 (2)
ZERBITZU OROKORRAK: LANGILEEN ORDAINSARIAK SERVICIOS GENERALES: RETRIBUCIONES PERSONAL
31.700,00
1 0210.160.920.00.01 (3)
ZERBITZU OROKORRAK: GIZARTE SEGURANTZA SERVICIOS GENERALES: SEGURIDAD SOCIAL
10.000,00
1 0210.160.920.00.04 (4)
ZERBITZU OROKORRAK: ELKARKIDETZA SERVICIOS GENERALES: ELKARKIDETZA
1.000,00
1 0210.227.920.00.01
DATU BABESERAKO PLANA PLAN DE PROTECCION DE DATOS
178
1.000,00
18.400,00
1 0440.130.920.10.01 (72)
1 0440.160.920.10.01 (71)
LANGILE OINARRIZKO ORDAINS. ITZUL + NORMAL SUELDOS BASE TRABAJADORES TRAD. + NORM. GIZARTE SEGURANTZA ITZUL + NORMALIZATZAILE SEGURIDAD SOCIAL TRAD. + NORM.
1 0440.160.920.10.04 (73)
ELKARKIDETZA ITZUL+NORMALIZATZAILEA TRAD. + NORMALIZADOR
1 0100.481.922.00.01 (482)
EKARPENA: ERAKUNDEARI APORTACION EUDEL
1 0100.226.929.00.01 (1105)
MAILEGU OROKORRA CREDITO GLOBAL
1 0300.221.929.00.02 (672)
1 0300.227.929.00.01 (677)
1 0220.227.929.00.99 (2530)
1 0220.222.929.00.01 (675)
60.000,00
15.000,00
1.400,00
EUDEL
BAKE EPAITEGIA: ARGINDAR HORNIDURA ENERGIA ELECTRICA JUZGADO PAZ BAKE EPAITEGIA: GARBIKETA LIMPIEZA JUZGADO PAZ BESTELAKO GASTUAK BAKE EPAITEGIA OTROS GASTO JUZGADO PAZ BAKE EPAITEGIA: TELEFONOKOMUNIKAZIOAK TELEFONO. JUZGADO PAZ
1.503,00
170.000,00
4.500,00
1.000,00
1.000,00
400.00
WIFI SISTEMA 1 0220.623.491.00.02 (1375)
7.000,00 SISTEMA WIFI GUZTIRA TOTAL
1.024.403,00
47.400,00
119.000,00
Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.410.929.00.02 (120)
EJ. - BAKE EPAITEGIA GV.- JUZGADO DE PAZ GUZTIRA TOTAL
179
3.000,00 3.000,00
U. ERAIKI
KULTURNIET A
Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN
Saila / Departamento: 0200 ADMINISTRAZIO OROKORRA Idazkaritza
Programa taldea Grupo del programa: 924.00 Herritarren parte-hartzea Participación ciudadana
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Mateo Astigarraga Helburuak / Objetivos:
1.
1. Parte-hartzea indartu.
Impulsar la participación.
Ekintzak / Acciones:
1.1 Herritarren parte-hartzeaz Urnietako Udalak zer ulertzen duen eta zein helburu bilatzen dituen definitu: parte hartze eredua, ildo estrategikoak eta aurrera eramateko baliabideak zehaztu. 1.2 GKTak udal barneko proiektuak bideratzeko momentuan parte hartzearekiko sentikortasuna barneratu, honek zein presentzia edukiko lukeen aztertu eta proiektuaren baitan gauzatu.
1.1. Definir lo que el Ayuntamiento de Urnieta entiende por participación y qué objetivos busca: modelo de participación, líneas estratégicas y detalle de recursos a llevar a cabo. 1.2. Interiorizar la sensibilidad hacia la participación en el momento de llevar a cabo los proyectos de dentro del Ayuntamiento por parte del GKT (Técnico de Gestión y Organización), examinar la presencia que éste tendría y llevarla a cabo dentro del proyecto.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0210.227.924.00.99 (2459)
PARTEHARTZE PROZESUA PROCESO DE PARTICIPACIÓN GUZTIRA
12.000,00
12.000,00
TOTAL Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:
UDALA 2 0200.420.924.00.02 (715)
G.F.A.- HERRITARREN PARTAIDETZA D.F.G.- PARTICIPACION CIUDADANA GUZTIRA TOTAL
2.000,00 2.000,00
180
Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN
Saila / Departamento: 0200 ADMINISTRAZIO OROKORRA Idazkaritza
Programa taldea Grupo del programa: 925.00 Herritarrenganako arreta Atención a los ciudadanos
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Mateo Astigarraga Helburuak / Objetivos: 1.
Herritarrekin berria ezarri.
komunikazio
aktiborako
eredu
1. Implantar un modelo nuevo comunicación con los ciudadanos.
para
la
Ekintzak / Acciones:
1.1. Bertan zerbitzuaren azterketa egin eta hobekuntzak barneratu (erabilera, izapideen eskuliburua, hirigintzako espedienteak, ...). 1.2. Administrazio bultzatu.
elektronikoaren
ezarpena
1.3. Udalaren Zerbitzu karta ebaluaketak egin eta Zerbitzuen Katalogoaren berrikuspena egin.
1.1. Hacer un estudio del servicio Bertan e interiorizar las mejoras (uso, manual de trámites, expedientes de urbanismo,…). 1.2. Impulsar la implantación de la Administración Electrónica. 1.3. Evaluar la carta de servicios del Ayuntamiento y revisar el catálogo de servicios.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0210.120.925.00.00 (926)
1 0210.121.925.00.01 (1027)
1 0210.121.925.00.02 (2472)
1 0210.160.925.00.01 (2385)
1 0210.160.925.00.04 (411)
ADMI. OROKORRA: OINARRIZKO ORDAINKETAK ADM. GENERAL: RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMI. OROKORRA: DESTINO OSAGARRIA ADM. GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO ADMI. OROKORRA: BERARIAZKO OSAGARRIA ADM. GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMI. OROKORRA: GIZARTE SEGURANTZA ADM. GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL ADMI.OROKORRA: ELKARKIDETZA ADM. GENERAL: ELKARKIDETZA GUZTIRA
52.500,00
30.900,00
83.400,00
46.000,00
3.900,00
216.700,00
TOTAL
181
Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN
Saila / Departamento: 0200 ADMINISTRAZIO OROKORRA Kontuhartzailetza
Programa taldea Grupo del programa: 931.00 - 932.00 Politika ekonomikoa eta fiskala Política económica y fiscal Tributu-sistemaren kudeaketa Gestión del sistema tributario
Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Aitziber Zurutuza Helburuak / Objetivos:
1. Udal baliabide ekonomikoak kudeatzea modu egonkor eta eraginkorrean, finantzairaunkortasuna errespetatuz.
1. Gestionar los recursos municipales de forma estable y eficiente, respetando la estabilidad financiera.
Ekintzak / Acciones:
1.1. Diru-laguntzen Plan Estrategikoa gauzatu. 1.2. Udalen programen kostuen azterketak egin eta ebaluaketak egiteko sistematika ezarri. 1.3. Berankortasuanaren neurriak ezartzea.
legea
betearazteko
1.4. Aurrekontuaren barruan arlo berrien konfigurazioa barneratu, urteroko Programak definitu, indikagailuak ezarri eta honen jarraipena egin. 1.5. Kobra-gaitzen kantitatea geroz eta txikiagoa izan dadin neurriak ezarri: borondatezko epean ordainketa gehiago egiteko ekintzak egin eta premiamenduzko prozeduretan hobekuntzak barneratu.
1.1. Ejecutar el plan estratégico de subvenciones
1.2. Hacer un estudio del costo de los programas del ayuntamiento y fijar una sistemática de evaluación. 1.3. Establecer medidas para cumplir con la ley de la morosidad. 1.4. Interiorizar la configuración de las nuevas áreas dentro del presupuesto, definir los programas anuales, fijar indicadores y hacer el seguimiento. 1.5. Fijar medidas para que la cantidad de incobrables cada vez sea menor: llevar a cabo acciones para que cada vez se hagan más pagos en el periodo voluntario e interiorizar mejoras en los procedimientos de apremio.
Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0210.120.931.00.00 (415)
1 0210.121.931.00.01 (1022) 1 0210.121.931.00.02 (2473)
KONTU-HARTZ: OINARRIZKO ORDAINKETAK INTERVENCION: RETRIBUCIONES BASICAS KONTU-HARTZ: DESTINO OSAGARRIA INTERVENCION: COMPLEMENTO DE DESTINO KONTU-HARTZ: BERARIAZKO OSAGARRIA
182
44.100,00
21.700,00 64.000,00
INTERVENCION: COMPLEMENTO ESPECIFICO
1 0210.160.931.00.01 (2393)
1 0210.160.931.00.04 (421)
1 0210.120.932.00.00 (2415)
1 0210.121.932.00.01 (2416)
1 0210.121.932.00.02 (2464)
1 0210.160.932.00.01 (2417)
1 0210.160.932.00.04 (2511)
1 0210.227.932.00.09 (522)
KONTU-HARTZ: GIZARTE SEGURANTZA INTERVENCION: SEGURIDAD SOCIAL KONTU-HARTZ: ELKARKIDETZA INTERVENCION: ELKARKIDETZA DIRUBILKETA: OINARRIZKO ORDAINKETAK RECAUDACION: RETRIBUDIONES BASICAS DIRUBILKETA.: DESTINO OSAGARRIA RECAUDACION: COMPLEMENTO DE DESTINO DIRUBILKETA.: BERARIAZKO OSAGARRIA RECAUDACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO DIRUBILKETA: GIZARTE SEGURANTZA RECAUDACION: SEGURIDAD SOCIAL DIRUBILKETA: ELKARKIDETZA RECAUDACION: ELKARKIDETZA ZERGA-BILKETA GASTUAK GASTOS DE RECAUDACION DE IMPUESTOS GUZTIRA
34.200,00
4.100,00
14.500,00
7.200,00
20.100,00
10.900,00
1.200,00
2.000,00
224.000,00
TOTAL
183
AURREKONTUA GAUZATZEKO UDAL ARAUA I. TITULUA: ARAU OROKORRAK ETA MAILEGUEN ARAUDIA I. ATALA – Arau orokorrak 1. artikulua- Behin-behineko arloa Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 6. eta 9. artikuluetan ezartzen duenari jarraituz, oinarri hauek ezarri dira erakunde honen 2018ko Aurrekontu Orokorra gauzatzeko. 1. Aurrekontu Orokorrak eta gauzatzeko oinarri hauek aurrekontuaren ekitaldiko iraupena dute, eta ekitaldi horrek urte naturalarekin bat egiten du. 2. Edozein izanda ere behin betiko onartzen den eguna, espresuki edo automatikoki, ez da indarrean sartuko harik eta Udalbatzaren Aldizkari Ofizialean –halakorik baldin bada– argitaratu arte eta Lurraldeko Aldizkari Ofizialean aurrekontuetako atal bakoitza laburtu arte. Dena den, ekonomia eta eraginkortasun oinarriak kontuan hartuz, kontabilitate-prozesuan behar ez den atzerapenik izan ez dadin, fiskalizazioa eta kontabilizazioa hasieran onartutako aurrekontuaren gainean egingo da jendaurrean erakusteko epea amaitu ondoren, betiere epe horretan ez bada aurkezten Udalbatzak erabaki beharreko erreklamaziorik edota iradokizunik.
2. artikulua- Arlo funtzionala Udal arau hau aplikatuko da orokorrean Udalaren Aurrekontua gauzatzeko orduan, eta kontuan hartuko dira zehaztuko diren berezitasunak ere.
3. artikulua- Aurrekontu orokorrarena 1. Aurrekontuko gastuetan finkatutako zenbatekoak mugatzaileak dira aurrekontuaren aldiari dagokionez, eta aurrekontuaren egiturari eta ondorengo oinarrietan ezarritako lotura juridikoaren mailei lotzen zaizkie; hala ere, horiek aurrekontuan sartzeak ez du ematen inolako eskubiderik. 2. Erakunde honen Aurrekontu Orokorra ondorengo aurrekontu hauek osatzen dute:
184
-
-
Udal aurrekontua: Sarreren aurrekontua
9.408.250
Gastuen aurrekontua
9.408.250
Urnieta Eraiki SA elkarte publikoaren aurrekontua: Udalak du haren %100eko partaidetza:
-
Sarreren aurrekontua
100.200
Gastuen aurrekontua
100.200
Kulturnieta SA elkarte publikoaren aurrekontua: Udalak du haren %100eko partaidetza: Sarreren aurrekontua Gastuen aurrekontua
1.668.550 1.668.550
Aurrekontu orokorra, ondorioz, hasierako defizitik gabe ageri da, indarrean dagoen legezko araudian aurreikusitakoaren arabera. 4. artikulua – Bermeak emateko mugak Urnietako Udalak bermatzeko ahalmena izango du 2018ko ekitaldi ekonomikoan, bere baliabideen hasierako kredituen %5eko mugarekin. 5. artikulua – Zorduntzearen mugak Udalak epe luzerako egindako zorduntzeetatik eratorritako zorrek, edozein modutara dokumentatzen direla ere, ezin gaindituko dute legezko muga 2018ko abenduaren 31n, eta beti kontuan hartu beharko da aurrekontuaren egonkortasuna (abenduaren 12ko 18/2001 Lege Orokorrak, Aurrekontuen Egonkortasunari buruzkoak, arautzen du). 2018 urtean, Udaleko sektore publikoa osatzen duten erakundeek urtebete baino gutxiagoko zorduntzeak egin ahal izango dituzte, euren diruzaintzako behin-behineko desorekak finantzatzeko. Dena dela, Udalean eragiketa horiek hitzartu ahal izateko, Udalbatzarrak onartu beharko ditu aldez aurretik. Udalak aurrekontutik kanpo egin beharko ditu diruzaintzako eragiketa horiek eta haien amortizazioak.
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II. ATALA – Kredituen araudi orokorra 6. artikulua- Kredituen lotura juridikoaren mailak 1. Aurrekontuko sarreren kontsignatzeak udal baliabideen gutxi gorabeherako kalkulua dira, eta inolako mugarik gabe onar daitezke. 2. Aurrekontuan baimendutako gastuen kredituak mugatzaileak eta lotesleak dira, eta ezin hartuko da hortik gorako konpromisorik; arau hau hausten duten jardunak baliogabeak izango dira eskubide osoz; nolanahi ere, beste erantzukizun batzuk ere izan daitezke. Gastu Aurrekontuaren kredituek ondoko lotura juridikoa izango dute, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, ezartzen duenari jarraituz: I. atala:
Atalekoa
II. atala:
Programa taldekoa
III. atala:
Atalekoa
IV. atala:
Programa taldekoa
VI. atala:
Programa taldekoa
VIII. atala:
Programa taldekoa
IX. atala:
Atalekoa
3. Erakundearen sozietate publikoen lotura atalekoa izango da. 4. Lotura juridiko hori ezarri ondoren, hala behar duten kontu-sailetan, kreditu osagarriak ezarri ahal izango dira salbuespen modura, baldin eta hasieran aurreikusi baino sarrera gehiago edo gastu gutxiago badaude.
7. artikulua- Aurrekontuaren egitura Aurrekontuko gastuak programakako eta ekonomiko sailkapenaren arabera ezartzen dira, eta bereizketa hauek egiten dira: 1. Sailkapen organiko bidez, nor da gastuaren arduraduna? 2. Sailkapen ekonomikoaren bidez, zer gastatzen da? Hau da, zein da gastuaren izaera ekonomikoa (langileak, hornikuntza, inbertsioak). Gastuaren izaera jasotzen du. Horren guztiaren arabera, honako hauek honela ulertuko dira:
186
-
Aurrekontuko kontu-saila: gastuaren programakako sailkapena eta sailkapen ekonomikoaren batzea.
-
Aurrekontuko kreditua: aurrekontuko kontu-sailetan ezarritako gastua.
Aurrekontuko kontu-sailaren eskema ondorengo hau da: A
B
X
XX
C
D
E
F
XX XXX XXX XX
G
H
XX
XX
A. Eskeman islatutako kontu-sailaren A multzoko digituak adieraziko du zein kontu-sail mota den, eta ondorengo balio hauek izango ditu: 1. Urteko gastu eragiketak eta erantsitako kredituak. 2. Urteko sarrera eragiketak. 3. Gastuen hondarrak, aurreko ataletan definitu bezala. 4. Sarreren hondarrak. 5. Etorkizuneko ekitaldietako gastu eragiketak. 6. Kontu-sail loteslea. B. B multzoko digituek, gastua edo sarrera zein departamentutakoa den, haren kodea
jasotzen dute. C. C multzoko digituek departamentukako sailkapena gehiago zehazten dute, eta gastua
edo sarrera zein sailetakoa den adierazten dute. D. Hiru digitu hauek gastuen sailkapen ekonomikorako eta sarreren multzorako gordetzen
dira. Hala, lehen digituak atala (sarrerena eta gastuena) islatuko du. Lehen eta bigarren digituek batera artikulua (sarrerena eta gastuena) adierazten dute. Hiru digituek batera gastuen kontzeptu ekonomikoa adierazten dute edo, kasua bada, sarreren multzoarena. E. Hiru digitu hauek gastuen programakako sailkapenerako gordetzen dira; lehenak gastu
arloa adierazten du. Gainerako bi digituak programakako sailkapena gehiago zehazteko erabiltzen dira. Sarreren kontu-sailetan, berriz, berezitasun ekonomiko osagarriak dira. F. Bi digitu hauek programakako sailakpena gehiago zehazteko erabiltzen dira. G. Bi digitu hauek sailkapen ekonomikoa gehiago zehazteko erabiltzen dira.
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H. Azken bi digituek kontu-saila noizkoa den adierazten dute. Aurtengo kontu-sailak
badira, “00� balioa hartzen dute. Gainerako kasuetan, hau da, hondarren kontusailak edo etorkizuneko kontu-sailak badira, hondarraren jatorrizko urtea edota gastu konpromisoa gauzatu ondoko urtea zein den adierazten dute. Kredituren bat erantsi bazaio, nahiz eta kontu-saila urte horretan bertan gauzatu, jatorrizko urtearen digituak izango ditu.
8. artikulua- Kreditu orokorrak 1. Aurrekontuko gastuetan ordainketa orokorreko kredituak sartu ahal izango dira, beste ordainketa-kreditu batzuen zuzkidurak nahikoak ez badira edota zuzkidurarik ez duten beste behar batzuei aurre egiteko. Zabal daitezkeen kredituak finantzatzeko ere erabili ahal izango dira. 2. Kreditu orokorra ez da izango Toki Erakundeko Administrazioaren aurrekontuko ordainketa-kreditu guztiak baino %5 handiagoa.
III. ATALA- Kredituen aldaketak 10. artikulua- Kredituen aldaketei buruz Aurrekontuetako kredituak aldatu ahal izango dira abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Toki Erakundeetako Aurrekontuei buruzkoak ezartzen duenari jarraituz, eta baita Aurrekontua Gauzatzeko Arau honek ezartzen dituen zehaztapenei jarraituz ere. Kredituak aldatzeko proposamenetan, zein programa eragiten dion adierazi beharko da, eta egin beharreko ekintzetan eta lortu beharreko helburuetan zein eragin duen ere azaldu beharko da; bestalde, adierazleen zenbatekoa eta aldizkakotasuna ere eguneratu beharko dira. Lehendakari izango da kreditu gehigarriak onartzeko eskumena duen organoa, baldin kreditu horien urteko zenbateko metatua aurrekontuko hasierako kredituen %5 baino gutxiago bada. Edozein kreditu aldatzeko, proposamen arrazoitua eskatuko da, eta kontuan hartuko da aldaketa horrek nola eragin dezakeen aurrekontua onartzean finkatu ziren helburuak lortzeko. Kredituak aldatzeko espediente guztien berri emango du Kontu-hartze sailak.
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Udalbatzarrak onartutako kreditu aldaketak ez dira gauzatuko, harik eta behin betiko onartu ostean jendaurrean erakusten ez diren arte. Gastu-sarreren aldaketak bitarikoak izan daitezke: a) Gastu-sarrera horien zenbateko osoa aldatzen ez dutenak eta onartu bezalaxe uzten dutenak. Kreditu-transferentziak dira, eta abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak erregulatzen ditu 29., 30. eta 36. artikuluetan. b) Gastu-sarreren zenbateko osoa aldatzen dutenak. Hauek dira:
Kredituak egokitzea
Kredituak gehitzea
Baliogabetzeak
Kreditu gehigarriak
Hitzarmenetakoak
Aldaketa horiek abenduaren 19ko 21/2003ko Foru Arauaren 31, 32, 33, 34 eta 35. artikuluetan oinarritzen dira.
II. TITULUA: GASTUENA I. ATALA – Arau orokorrak 11. artikulua.- Urteko aurrekontua 1. Gastuetako kredituen kontura, ekitaldian egindako gastuetatik eratorritako obligazioak soilik hartu ahal izango dira. 2. Salbuespen gisa, obligazio hauek aplikatuko zaizkie aurrekontuko kredituei, horiek onartzen diren unean: a) Langileen atzerapenak likidatzetik sortutakoak. Hauek onartzea alkateari dagokio. b) Aurreko
urteetan
behar
bezala
hartutako
gastu-konpromisoetatik
eratorritakoak; kasu honetan, 22. artikuluak jaso bezala onartuko da obligazio hori. c) Aurreko urteetatik datozenak, aurrez onartu gabeko gastuen ondorio; kasu honetan, udalbatzarrak onartu beharko ditu.
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12. artikulua.- Gastua kudeatzeko faseak 1. Udalaren gastu-aurrekontua fase hauetan kudeatuko da: 2. Gastuaren baimena (B) 3. Gastuaren prestasuna (P) 4. Obligazioaren aitortza (O). 5. Ordainketa agintzea. (ME) 6. Ordainketa gauzatzea. Nolanahi ere, espresuki hala ezartzen den kasuetan, gastu-aurrekontua kudeatzeko administrazio ekintza berberak fase horietako bat baino gehiago hartu ahal izango du, eta fase horiek biltzen dituen administrazio ekintza horrek faseak bereizita egingo balira bezalako ondorioak izango ditu. Egoera hauek gerta daitezke: 
Baimena-prestasuna

Baimena-prestasuna-obligazioaren aitortza
Kontabilitate agiriak arlo kudeatzailean hasiko dira, eta ekintza horiek informatikoki gorde ahal izango dira; hala ere, Kontu-hartze sailak baieztatu gabe ez da benetako kontabilitate ondoriorik izango. Hurrengo atalean arautzen dira administrazio prozedurak eta gastuak onartzeko eskumena duten organoak.
II. ATALA – Aurrekontuaren kudeaketa 13. artikulua.- Kreditua atxikitzea Gastuaren zenbatekoa edo espedientea prestatzea zaila dela ikusi eta komenigarria izanez gero, arlo kudeatzaileko zinegotziak eska dezake aurrekontuko kontu-sail baten kreditua atxikitzea. Kontu-hartze sailean eskaera jaso ondoren, saldoa nahikoa den egiaztatuko da, kredituaren lotura juridikoan ezarria dagoen neurrian. Kontu-hartze sailak kreditua badagoela ziurtatzen duen agiria egin ondoren, Ogasun zinegotziak erreserbatzeko baimena emango du. 190
14. artikulua.- Gastuak baimentzea Baimentzea da gastuak egiteko erabakia hartzea, izan kopuru zehatzekoak edo gutxi gorabeherakoak, eta horretarako aurrekontu kredituaren zati bat edo guztia gordetzea. 1. Udalbatzarraren eskumena da gastuak baimentzea, sarrera arrunten %10etik gorakoak direnean. Bestalde, Herriko Gobernu Batzarrak ere izango du eskumenik gastuak baimentzeko, betiere udalbatzarrak haren esku utzitako arlo eta zenbatekoetan. 2. Alkatearen eskumena da sarrera arrunten %10etik beherako gastuak baimentzea. Bestalde, Herriko Gobernu Batzarrak ere izango du eskumenik gastuak baimentzeko, betiere alkateak haren esku utzitako arlo eta zenbatekoetan.
15. artikulua.- Gastuak erabiltzea Erabiltzea da aurrez kopuru zehatz batekin baimendutako gastuak egiteko erabakia hartzea. 1. Gastuen erabilera onartzeko eskumena izango dute aurreko artikuluan adierazitako organo berberek.
16. artikulua.- Obligazioa aitortzea Obligazioa aitortzea da erakundearen kontrako gastu kreditu galdagarri bat badagoela adieraztea, aurrez onartu eta hitz emandako kreditu batetik eratorritakoa. Zerbitzu bat ematea edo hornikuntza edo obra bat egitea ez da nahikoa erakundeak horren zorduna dela aitortu behar izateko, baldin eta ez baditu eskatu aginte edo organo eskudunak. Ez bada hartarako baimenik eman, gerta liteke hornitzaileari edo egileari materialak itzuli edo kalteak ordaindu behar izatea. Alkateak du obligazioak aitortzeko eskumena, betiere legez hartutako gastu-konpromisoen ondorio badira. Gastuaren izaeragatik baimendu, erabili eta obligazioa aitortzeko aldiak batera gertatzen direnean, metatu ahal izango dira ADO kontabilitateko agiria izapidetuz. Hirugarrenek egindako fakturak udaletxeko erregistro orokorrean aurkeztuko dira, eta gutxienez, ondorengo datu hauek eduki beharko dituzte:
-
Udalaren identifikazio argia (izena, IFK)
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-
Hirugarrenaren identifikazioa.
-
Faktura zenbakia.
-
Hornikuntzaren edo zerbitzuaren behar besteko deskribapena.
-
Agindua zein kudeatzailek eman zuen.
-
Gastuaren espediente zenbakia (esleitu zenean jakinarazi zen).
-
Gastu hori dela-eta aurretik zenbat fakturatu den.
-
Kudeatzailearen sinadura
-
Obra ziurtagiriak justifikatu egin beharko dira, oinarri dituzten balorazioen bidez, eta obraren aurrekontuak duen egitura berbera izango dute.
Erregistroan fakturak jaso ondoren, kudeaketa-bulegora eramango dira zerbitzuburuak ontzat eman ditzan; horrek esan nahiko du horniketa edo zerbitzua kontratuaren baldintzekin bat egin dela. Fakturak ontzat eman behar dituzten zerbitzuetako arduradunek gastua aurrekontuko zein kontu-sailetan sartzen den adierazi beharko dute. xx Fakturak ontzat eman ondoren, Funtsen Kontu-hartze sailera eramango dira, fiskalizatu eta kontrolatzeko. Eragozpenik izanez gero, dagokion sailera itzuliko dira, antzemandako akatsak konpontzeko, hori egiterik bada; eta bestela, hornitzaileari bueltatzeko, beharrezko oharrak egin ondoren. Ontzat eman eta fiskalizatu ondoren, organo eskudunari igorriko zaizkio, honek onar ditzan. Obligazio aitortzak oro har fakturen zerrenda batean dokumentatuko dira.
17. artikulua.- Ordainketa agintzea. Ekintza honen bidez, ordainketa agintzaileak, onartu eta likidatutako obligazioan oinarrituz, ordaintzeko agindua ematen du. 1. Alkateak du Udalaren ordainketak agintzeko eskumena, nahiz eta delegatu ahal izango duen araudiari jarraituz. 2. Oro har, Diruzaintzak egingo duen ordaintzeko aginduen zerrendari jarraituko zaio, funtsak erabiltzeko planaren arabera eta langileen gastuek eta aurreko urteetako obligazioek lehentasuna dutela kontuan hartuta. 3. Ordainketaren izaerak edo presak behar badu, banaka agindu daiteke ordainketa hori egitea.
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II. ATALA – Administrazio prozedura 18. artikulua.- Baimentzea-erabiltzea 1. Kontratazio espedientea behar duten gastuetan, lehiaketa edo enkante bidez egingo direnetan, espedientearen hasieran “A” dokumentua izapidetuko da, proiektuaren kostu berarekin edo zerbitzu teknikoek egindako aurrekontuarekin. 2. Esleipenduna zein den eta gastua zehazki zenbatekoa den jakin ondoren, “D” dokumentua izapidetuko da. 3. Hurrenez hurren, eta obra, zerbitzua o horniketa egiten den neurrian, “O” dokumentua izapidetuko da. 4. Talde honetakoak dira ondoren zehazten direnak: -
Inbertsio edo mantentze lanak egitea.
-
Ibilgetua eskuratzea.
-
Beste batzuk, beren izaeragatik baimentze eta erabilera ekintzetatik banatu behar direnak.
19. artikulua.- Baimentzea eta erabiltzea 1. Udalbatzak legez hartutako gastu konpromisoak direnean eta egin beharreko zerbitzu, obra edo horniketaren kopuru zehatza jakina denean, “AD” dokumentuak izapidetuko dira, ekitaldian egin daitekeen gastuarekin. 2. Talde honetakoak dira ondoren zehazten direnak: -
Alokairuak.
-
Aurreranzko tratua duten kontratuak (garbiketa, zabor bilketa, mantentzea, argiztatzea eta abar.)
-
Hitzartutako maileguen amortizazio kuotak.
-
Zuzeneko kontratazioa izan dezaketen zerbitzu edo eskuratzeak.
20. artikulua.- Baimentzea-erabiltzea-obligazioa 1. Ondasun zehatzak eskuratuz gero eta prozedurari atxikirik ez dauden beste gastu batzuk kontratatuz gero, non obligazioa berehala galdatu daitekeen, “ADO” dokumentua izapidetu beharko da. 193
2. Talde honetakoak dira: -
Ohiko lanen gastuak.
-
Dietak, lokomozio gastuak, kalte-ordainak, udalbatzakoen asistentziak eta ordainsariak eta aurrekontuarekin batera onartutako lanpostuen zerrendetan agertzen diren langile guztienak.
-
221 eta 222 kontzeptuen hornidura, iragarkiak eta harpidetzak, estatuaren zerbitzuen kargak eta estatuko eta Erkidegoko Legediak ezartzen dituenak.
-
Alokairuak, kontratatutako aseguruen primak eta atentzio finkoak oro har, behar bezala onartutako kontratu baten ondorioz egin beharreko ordainketak badira.
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Langileen hileroko nominak, Gizarte Segurantzaren kuotak, Elkarkidetza, botikak eta langileen asistentziarako bestelako laguntzak.
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Atzerapen interesak eta beste finantza gastu batzuk.
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Langileei eman dakizkiekeen aurrerapenak.
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Oro har, ondasun zehatzak eskuratzea eta kontratazio prozesurik behar ez duten bestelako gastuak.
21. artikulua.- Ekarpenak eta laguntzak tramitatzea Edozein iharduera antolatzeko Udalak nahiz organismo autonomoek emandako dirulaguntzek bat etorri beharko dute Gobernu Batzordeak onartutako oinarriekin. Udalaren nahiz organismo autonomoen aurrekontuaren kargura inolako dirulaguntzarik jasotzen duenak, aldez aurretik, Udalarekin bere zerga betebeharrak eginak dituela egiaztatu beharko du. Horretarako, kontuhartzaileak ziurtagiri bat sinatu beharko du eta bertan jaso borondatezko epealdia bukatu ondoren zergadunak ez duela inolako zorrik ordaindu gabe.
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IV. ATALA – Justifikatu beharreko ordainketak eta kutxa finkoaren aurrerakinak 22. artikulua.- Justifikatu beharreko ordainketak Ordaintzeko agindu guztien justifikazio dokumentalaren oinarriaren salbuespen gisa, betiere ezin egin badaiteke hurrengo artikuluan araututako kutxa finkoaren aurrerakinaren bidez, justifikatu beharreko aginduak eman ahal izango dira; kargua taula honetan adierazten diren aurrekontuetako kontu-sailetan eta mugen barruan egingo da: KONTU-SAILA -
453
IZENA -
Udalbatzakoen dietak
HARTZAILEA -
Udalbatza
1. Justifikatu beharreko ordainketa aginduak beharrezko erosketa edo zerbitzuetarako soilik emango dira, betiere ezin badira ordaindu kutxa finkoaren aurrekinen kargura eta ezin bada ziurtagiririk eskuratu agindua eman aurretik. 2. Hiru hilabeteko epean, hartzaileek ordainketaren ziurtagiria ekarri beharko dute kontuhartze zerbitzura, eta inbertitu ez duten zenbatekoa itzuli beharko dute. 3. Funtsak zaintzeaz hartzailea arduratuko da. 4. Justifikatu behar diren ordainketa aginduak eman ahal izateko, beharrezkoa izango da hartzaileak justifikatu gabeko funtsik ez izatea.
23. artikulua.- Kutxa finkoaren aurrerakinak Kutxa finkoaren aurrerakin gisa hartuko da justifikatu beharreko ordainketa, aldizkakoa eta errepikakorra den zerbaitetarako bada. Aurrerakin horiek aurrekontuetatik kanpo onartu eta itzuliko dira. Toki Erakundearen presidenteak egindako dekretu bidez baimenduko dira kutxa finkoaren aurrerakinak, arlo bakoitzeko arduradunak hala proposatu ondoren. Funtsen hornidura automatikoki berrituko da, aurreko kitapena aurkeztu eta gero.
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Kutxazain, ordaintzaile eta bideratzaileek jasotzen dituzten funtsak Udalbatzaren Kutxan jarriko dituzte hartzaileek, eta haiek erabiltzeko askatasuna izango dute aurreikusitako zerbitzu eta helburuetarako; guztiarekin, funts horiek ezin erabiliko dira inola ere norberarentzat. Aurrerakinen hartzaileek egoki irizten diotenean, kontu korronte bat ireki ahal izango dute finantza erakunde batean, Udalbatzaren izenean, bertan sartu ahal izateko jasotako aurrerakinak; nahikoa izango da hartzailearen sinadura kontu hori baimendutako helburuetarako erabiltzeko. Aurrerakinen hartzaileek zenbat diru jaso duten kontrolatuko da kontu korronteen zorhartzekoen liburu batekin; bertan, sarrera-irteerak agertuko dira, fakturekin justifikatuak. Halaber, Toki Erakundeko diruzainak liburu osagarri bat izan beharko du kutxa finkoaren aurrerakinak kontabilizatzeko, eta hartzaile bakoitzari zenbat eman zaion eta zenbat justifikatu duen zehaztu beharko du. Kutxa finkoaren aurrerakinak hartzen dituztenek jasotako aurrerakin horien kontu eman beharko die Udaleko Kontu-hartze sailari; horretarako, egindako ordainketen kontabilitatea eta ziurtagiri originalak ekarri beharko dituzte. Kontu hauek gehienez aurrerakinak jaso eta hiru hilabeteren buruan bihurtuko dira, eta, edonola ere, abenduaren 15a baino lehen. Funtsak itzultzeko ordainketa aginduak zenbateko justifikatuen aurrekontuetako kontusailetan aplikatu beharko dira.
24. artikulua.- Dieta, lokomozio eta bidaien kalte-ordainak Presidenteak eta gainerako hautetsiek kalte-ordain hauek jasotzeko eskubidea izango dute, udalerritik kanpoko bidaia ofizialetan: a) Lokomozio gastuak: 
Norberaren ibilgailua erabiliz gero: 0,29 euro kilometroko, gehi bidesariak eta aparkalekuetakoak; betiere ziurtagiria aurkeztu ondoren.

Bestela: gastuaren zenbatekoa, ziurtagiria aurkezten bada.
b) Mantenu eta egonaldi gastuak: Gaua ohiko etxebizitzatik kanpo pasatuz gero: gastuaren zenbatekoa, ziurtagiria aurkezten bada.
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Funtzionarioek eta kontratatutako langileek eskubidea izango dute Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuak, zerbitzuagatiko kalte-ordainei buruzkoak, jasotzen dituen kalte-ordainak jasotzeko. Halaber, Dekretu horren xedapen osagarriak ere aplikatuko dira, eta baita kalte-ordainen zenbatekoa aldika berrikusteko emandako dekretuak ere. Nolanahi ere, egindako bidaiei buruzko txostena idatzi beharko dute hala hautetsi kargudunek nola gainerako langileek; bertan, datu hauek agertu beharko dute: noiz eta nora joan diren, zein ordutan irten eta iritsi diren, eta zein kudeaketa egin duten. Dokumentu horretan, ezarritako tarifak kontuan hartuz zenbateko kalte-ordaina dagokien adierazi beharko dute.
25. artikulua.- Ikastaroetara joatea Ikastaroetako parte-hartzea arau hauen arabera erregulatuko da: a) Arlo bakoitzeko arduradunak proposatuko du baimena, eta Toki Erakundeko presidenteak eman beharko du ontzat; besteak beste, honako hau adierazi beharko da: 
Ikastaroan parte hartu behar duenaren nortasun-datuak: izenabizenak, lanpostua eta abar.

Ikastaroaren helburua, tokia eta iraupena.

Ordutegia

Matrikularen kuota, eta dieta eta lokomozioko gastuak.
b) Toki Erakundeko presidenteak erabakiko du baimenaren proposamenarekin zer egin, kontu-hartzaileak aurrekontuan nahiko diru badela egiaztatzen duen txostena egin ondoren. c) Diruzaintzak, erabaki horren arabera, funtsa ordainduko du; justifikatu beharrekoa izango da.
26. artikulua.- Kredituen gehitze aurreratua Hurrengo urteko aurrekontuari gehitu ahal izango zaizkio, kitapena onartu aurretik, aurrekontuko kredituak edo haien aldaketak, abenduaren 31n obligazioa aitortzeko badute eta baldintza hauek betetzen badituzte:
197
- 21/2003 Foru Arauak, Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 32.1. artikuluan jasotzen duen egoeretako batean izatea. -
Dagokion zerbitzuburuak egindako txostenaren bidez justifikatzea beharrezkoa dela kreditua lehenago gehitzea.
-
Kreditu hori aldi berean aurten gehitu ez izana, non eta ez diren sarrera finalistekin finantzatutako kapital-eragiketak.
Nolanahi ere, ekainaren 30a baino lehenago egin beharko da gehitze aurreratua. Lehenago gehitutako kredituak hasierako aurrekontuan sartu izan balira bezala hartuko dira. Gehitze aurreratua egiteko, finantza-bitarteko nahikorik badagoen ikusi beharko da, eta horren arabera jokatuko. Horiek horrela, finantza-iturri gisa hartuko dira 96/1992 Foru Dekretuak, Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko Araudia onartzen duenak, 38.5. eta 38.6. artikuluetan jasotakoak. Kredituen gehitze aurreraturako baimena presidenteak eman beharko du, Funtsen kontuhartzaileak txostena egin ondoren; txosten horretan, besteak beste, nahiko finantzabide badagoela adierazi beharko da. Kredituak behin betiko gehitu aurretik, aurreko artikulu horiek arautzen dituzten behinbehineko gehikuntzen ordainketak tramitatu ahal izango dira. Kredituen gehitze aurreratua behin-behinekoa izango da, eta aurrekontua likidatutakoan onartuko da behin betiko.
27. artikulua.- Fakturen erregistroa Azaroaren 26ko Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38. artikulua kontuan izanik, fakturentzako erregistro osagarri modura ezartzen da fakturen kontabilitate erregistroa.
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NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TITULO I: NORMAS GENERALES- NORMATIVA DE CRÉDITOS CAPITULO I - Normas Generales Artículo 1.- Ámbito temporal A tenor de lo dispuesto en el art. 6 y 9 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto General de esta Entidad para 2018. 1. El Presupuesto General y las presentes Bases de ejecución tienen vigencia durante el ejercicio presupuestario, que coincide con el año natural. 2. Cualquiera que sea la fecha de su aprobación definitiva, expresa o tácita, su entrada en vigor se verá demorada hasta la efectiva publicación en el Boletín Oficial de la Corporación, si existiere, y resumido por capítulos, para cada uno de los presupuestos que lo integren en el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, atendiendo a los principios de economía y eficacia, para evitar demoras innecesarias en el proceso contable, la fiscalización y contabilización se realizará sobre el presupuesto inicialmente aprobado una vez transcurrido el período de exposición pública siempre que durante el mismo no se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias sobre las que haya de pronunciarse el Pleno de la Corporación.
Artículo 2.- Ámbito funcional La presente Norma Municipal se aplicará con carácter general a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento, teniendo en cuenta las particularidades que se detallarán.
Artículo 3.- Del Presupuesto General 1. Las cantidades fijadas en el Estado de Gastos del Presupuesto se consignan con carácter limitativo en relación con el período de vigencia del Presupuesto, y se vinculan con sujeción a la estructura presupuestaria y a los niveles de vinculación jurídica establecidos en las Bases posteriores, sin que su inclusión en el Presupuesto genere ningún derecho.
199
2. El Presupuesto General de esta Entidad queda integrado por los siguientes Presupuestos. -
-
Presupuesto del Ayuntamiento: Presupuesto de ingresos
9.408.250
Presupuesto de gastos
9.408.250
Presupuesto de la Sociedad Pública Urnieta Eraiki, S.A., participada en un 100% por el Ayuntamiento: Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos
-
100.200 100.200
Presupuesto de la Sociedad Pública Kulturnieta, S.A., participada en un 100% por el Ayuntamiento: Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos
1.668.550 1.668.550
El Presupuesto General aparece en consecuencia sin déficit inicial, de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente.
Artículo 4.- Límites de prestación de avales. El Ayuntamiento de Urnieta podrá avalar en el ejercicio económico 2018 con el límite del 5% del importe de los créditos iniciales de los recursos de la Entidad.
Artículo 5.- Límite de endeudamiento. El importe de la deuda viva derivada de operaciones de endeudamiento a largo plazo contraídas por el Ayuntamiento, cualquiera que sea la forma en que se documenten, a 31 de diciembre de 2018 no podrá exceder del límite legal y siempre teniendo en cuenta el principio de estabilidad presupuestaria (regulado por la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, General de estabilidad presupuestaria). Durante el ejercicio 2018 las entidades integrantes del Sector Público Municipal podrán concertar operaciones de endeudamiento por plazo inferior a un año para financiar sus desfases temporales de tesorería. En el caso del Ayuntamiento la concertación de dichas operaciones requerirá previo acuerdo del Pleno de la Corporación. La concertación de dichas operaciones de tesorería, así como su amortización, tendrán carácter extrapresupuestario. 200
CAPITULO II - Normativa General de Créditos Artículo 6.- Niveles de vinculación jurídica de los créditos. 1. Las consignaciones de ingresos del Presupuesto representan el cálculo aproximado de los recursos municipales y pueden reconocerse sin limitación alguna. 2. Los créditos de gastos autorizados en el Presupuesto tienen carácter limitativo y vinculante, no pudiendo adquirirse compromisos por cuantía superior a los mismos, siendo nulos de pleno derecho los actos que infrinjan esta norma sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Presupuesto de Gastos que se establece, de acuerdo con art. 19 la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, será el siguiente: Capítulo I:
A nivel de capítulo.
Capítulo II:
A nivel de grupo de programa.
Capítulo III:
A nivel de capítulo.
Capítulo IV:
A nivel de grupo de programa.
Capítulo VI:
A nivel de grupo de programa.
Capítulo VII
A nivel de grupo de programa.
Capítulo VIII: A nivel de grupo de programa. Capítulo IX:
A nivel de capítulo.
3. La vinculación para las Sociedades Públicas de la Entidad se realizará al nivel de Capítulo. 4. Establecida la vinculación jurídica citada, de forma excepcional se podrán habilitar créditos adicionales en partidas de gastos que así lo requieran, en la medida que se generen mayores ingresos o menores gastos que los inicialmente previstos.
Artículo 7.- Estructura Presupuestaria El Estado de Gastos del Presupuesto viene determinado por las clasificaciones funcional y económica, estableciéndose las siguientes distinciones: 1. A través de la clasificación orgánica, ¿quién es el responsable del gasto? 2. A través de la clasificación por programas ¿para qué se gasta? Es decir, ¿qué finalidades y objetivos se pretenden alcanzar con los gastos del Presupuesto?. Informa sobre los objetivos que se persiguen.
201
3. A través de la clasificación económica, ¿qué se gasta? Es decir, cuál es la naturaleza económica del gasto (personal, suministros, inversiones.). Recoge el carácter del gasto que se realiza. De conformidad con todo ello, se entenderá por: -
Partida Presupuestaria, la conjunción de las clasificaciones por programas y económica del gasto.
-
Crédito Presupuestario, la cuantía del gasto asignado a una partida en cuestión.
El esquema de la partida presupuestaria es el siguiente: A
B
X
XX
C
D
E
F
XX XXX XXX XX
G
H
XX
XX
I. El dígito del conjunto A de la partida reflejada en el esquema será el indicador del tipo de
partida y tendrá los siguientes valores: 1. Operaciones de gastos del ejercicio corriente y sus créditos incorporados. 2. Operaciones de ingreso de ejercicio corriente. 3. Residuos de gastos, en los términos definidos en los capítulos anteriores. 4. Residuos de ingresos. 5. Operaciones de gastos de ejercicios futuros. 6. Partida vinculante B. Los dígitos del conjunto B recogen el código del departamento al que corresponde el gasto o ingreso. C. Los dígitos del conjunto C dan más desarrollo a la clasificación departamental imputando el gasto o ingreso a cada sección. D. Este conjunto de tres dígitos se reserva para la clasificación económica de los gastos y para el conjunto de ingresos. Así, el primer dígito reflejará el capítulo (de ingresos o de gastos). El primer y el segundo dígito, juntos, indican el artículo (de ingresos o gastos). Los tres dígitos juntos indican el concepto económico de los gastos o, en su caso, del conjunto de ingresos. 202
E. Este conjunto de tres dígitos se reserva para la clasificación por programas de los gastos, indicando el primero la área de gasto. Los dos dígitos restantes se utilizan para un mayor desarrollo de la clasificación por programas. En el caso de partidas de ingresos, tiene el carácter de singularidad económica complementaria. F. Este conjunto de dos dígitos, se utiliza para dar más desarrollo a la clasificación por programas. G. Este conjunto de dos dígitos se utiliza para dar más desarrollo a la clasificación económica. H. Los dos últimos dígitos indican el año de origen de la partida. Adoptan el valor “00” en el caso de ser una partida del ejercicio corriente. En los demás casos, es decir, en las partidas de residuos o de ejercicios futuros, indican el año de origen del residuo o el año siguiente a la ejecución del compromiso de gasto. En el caso de incorporaciones de crédito, aunque la partida se ejecute en el ejercicio corriente, sus dígitos serán los del ejercicio origen.
Artículo 8.- Crédito global. 1. En el estado de gastos del Presupuestos, podrá incluirse un crédito de pago global para atender las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos de pago o para hacer frente a nuevas necesidades para las que no exista dotación. También se podrá utilizar para financiar los créditos calificados como ampliables. 2. El crédito global no superará el 5% del importe total de los créditos de pago del Presupuesto de la Administración de la Entidad local.
CAPITULO III - Modificaciones de créditos Artículo 10.- De las modificaciones de créditos Los créditos presupuestarios podrán ser modificados de conformidad con lo establecido en la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, así como por las especificaciones contenidas en la presente Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. Toda propuesta de modificación de créditos deberá indicar el programa afectado y expresar la incidencia tanto en las acciones a realizar como en los objetivos a conseguir, actualizando, en su caso, la cuantía y periodificación de sus respectivos indicadores. 203
El Órgano competente para la aprobación de los créditos adicionales cuyo importe acumulado anual no supere el 5 por ciento de los créditos iniciales del presupuesto será el Presidente. Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma puede tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto. Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención. Las modificaciones de crédito aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva. Las modificaciones de crédito aprobadas por algún órgano distinto del Pleno serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación. Las modificaciones de los estados de gastos e ingresos pueden ser de dos tipos: a) Modificaciones que no afecten al importe total de dichos estados tal y como fueron aprobados. Son las transferencias de créditos y se regulan según los artículos 29, 30 y 36 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre. b) Modificaciones en la cuantía global de los estados afectados de gastos e ingresos. Son los siguientes:
De habilitación de créditos.
De incorporación de créditos.
De bajas por anulación.
De créditos adicionales.
De convenios
Estas modificaciones se sustentan en los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre.
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TITULO II: DE LOS GASTOS CAPÍTULO I - Normas Generales Artículo 11.- Anualidad presupuestaria 3. Con cargo a los Créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio. 4. Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Alcalde. b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, en cuyo caso el reconocimiento de obligaciones tendrá lugar en la forma prevista en el artículo 22. c) Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete al Pleno. Artículo 12.- Fases en la gestión del gasto 7. La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases: a) Autorización del gasto. (A) b) Disposición del gasto. (D) c) Reconocimiento de la obligación. (O) d) Ordenación del pago. (ME) e) Realización material del pago No obstante y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del presupuesto de Gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciéndose el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordasen en actos administrativos separados.
205
Pueden darse los siguientes supuestos:
Autorización-Disposición.
Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.
Los documentos contables se iniciarán en las Áreas gestoras, pudiendo recogerse informáticamente tales actos, si bien no se producirán efectos contables ciertos en tanto no haya recaído la confirmación de Intervención. Los procesos administrativos y Órganos competentes para su Aprobación se regulan en el Capítulo siguiente.
CAPITULO II - Gestión Presupuestaria Artículo 13.- Retención de crédito Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente lo aconsejen, el Concejal responsable del Área gestora podrá solicitar la retención del crédito en una partida presupuestaria. Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, el Concejal de Hacienda autorizará la reserva correspondiente.
Artículo 14.- Autorización de gastos Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 1. Es competencia del Pleno la autorización de gastos cuando su importe exceda del 10% de los ingresos corrientes. La comisión de gobierno tiene competencia para autorizar los gastos en las materias y cuantía en las que el pleno le haya delegado esta facultad. 2. Es competencia del Alcalde la autorización de los gastos menores del 10% de los ingresos corrientes. La comisión de gobierno tiene competencia para autorizar los gastos en las materias y cuantía en las que el alcalde le haya delegado esta facultad.
206
Artículo 15.- Disposición de gastos Disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados en el artículo anterior.
Artículo 16.- Reconocimiento de la obligación Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación documental, ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de devolver los materiales o de indemnizar al suministrador o ejecutante. El reconocimiento de obligaciones es competencia del Alcalde, siempre que sean consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos. Cuando por la naturaleza del gasto sean simultáneas las fases de autorización-disposiciónreconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable "ADO". Las facturas expedidas por los terceros se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo contener, como mínimo, los siguientes datos: -
Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, NIF).
-
Identificación del tercero.
-
Número de la factura.
-
Descripción suficiente del suministro o servicio.
-
Centro gestor que efectuó el encargo.
-
Número del expediente de gasto, que fue comunicado en el momento de la adjudicación.
-
Importe facturado con anterioridad en relación a dicho gasto.
-
Firma de contratista. 207
-
Las certificaciones de obra deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra.
Recibidas las facturas en el Registro, se trasladarán a la oficina gestora, al objeto de que puedan ser conformadas por el Jefe del Servicio, implicando dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales. Los responsables de cada servicio que deben conformar las correspondientes facturas indicarán en esta la partida presupuestaria en la que se debe imputar el gasto. Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a Intervención a afectos de su fiscalización y contabilización. De existir reparos, se devolverán al departamento que corresponda, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas. Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán a la aprobación del órgano competente. El reconocimiento de las obligaciones en general, se soportará documentalmente en una relación de facturas.
Artículo 17.- Ordenación del pagoOrdenación de pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago. 1. La ordenación de pago del Ayuntamiento es competencia del Alcalde, si bien podrá delegar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 2. La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará en base a relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan de Disposici6n de fondos y la necesaria prioridad de los gastos de personal y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 3. Si la naturaleza o urgencia del pago lo requiere, la ordenación del mismo puede efectuarse individualmente.
208
CAPÍTULO III - Procedimiento Administrativo Artículo 18.- Autorización-disposición 1. En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, mediante concurso o subasta, se tramitará al inicio del expediente documento "A", por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios Técnicos. 2. Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará documento "D". 3. Sucesivamente, y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la obra, prestación del servicio, o suministro, se tramitará los correspondientes documentos "O". 4. Pertenecen a este grupo los que se detallan: -
Realización de obras de inversión o de mantenimiento.
-
Adquisición de inmovilizado.
-
Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de autorización y disposición.
Artículo 19.- Autorización y Disposición 1. Aquellos gastos que corresponden a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación y cuando se conoce con exactitud el importe del servicio, obra o suministro a llevar a cabo originarán la tramitación de documentos "AD" por el importe del gasto imputable al ejercicio. 2. Pertenecen a este grupo los que se detallan: -
Arrendamientos.
-
Contratos de tracto sucesivo (limpieza, recogida de basuras, mantenimiento, alumbrado, etc.)
-
Cuotas de amortización de préstamos concertados.
-
Adquisiciones o servicios objeto de contratación directa.
209
Artículo 20.- Autorización-Disposición-Obligación 1. Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros gastos no sujetos a proceso de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento "ADO". 2. Pertenecen a este grupo: -
Gastos en operaciones comunes
-
Dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en la relación de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.
-
Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, cargas por servicios del Estado y otros que vengan impuestos por la legislación estatal y autonómica.
-
Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea consecuencia de un contrato debidamente aprobado.
-
Nóminas mensuales de empleados, cuotas de la Seguridad Social, Elkarkidetza, medicinas y demás atenciones de asistencia al personal
-
Intereses de demora y otros gastos financieros.
-
Anticipos reintegrables al personal.
-
En general, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de contratación.
Artículo 21.- Tramitación de aportaciones y subvenciones Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento para la organización de todo tipo de actividades, se ajustarán a lo establecido en las correspondientes bases aprobadas previamente por la Comisión de Gobierno. Los perceptores de cualquier subvención con cargo al Presupuesto de Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos, deberán acreditar previamente estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la corporación, mediante certificación expedida por el Interventor, en la que conste que, vencidos los plazos para el ingreso en periodo voluntario, no existe deuda alguna pendiente de pago.
210
CAPÍTULO IV - Pagos a justificar y anticipos de caja fija Artículo 22.- Pagos a justificar Como excepción al principio de justificación documental de toda orden de pago que se expida, y siempre que el mismo no pueda realizarse por el circuito de anticipos de caja fija regulado en el artículo siguiente, podrán emitirse mandamientos con el carácter de "a justificar" con cargo a las siguientes partidas presupuestarias y con los límites que se señalan. PARTIDA 453
DENOMINACIÓN -
Dietas corporativos
PERCEPTOR -
Corporativos
1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios necesarios, cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. 2. En el plazo de tres meses, los perceptores habrán de aportar a la Intervención los documentos justificativos del pago, reintegrando las cantidades no invertidas. 3. De la custodia de fondos se responsabilizará el perceptor. 4. Para poder realizar órdenes de pago a justificar, será imprescindible que el receptor no tenga previamente fondos recibidos aún sin justificar. Artículo 23.- Anticipos de caja fija Los libramientos a justificar que se expidan para atenciones de carácter periódico y repetitivo tendrán la consideración de anticipos de caja fija. La concesión de dichos anticipos, así como su reposición tendrán carácter extrapresupuestario. Los anticipos de caja fija se autorizarán mediante Decreto del Presidente de la Entidad Local, a propuesta del Delegado del Área correspondiente. La provisión de fondos será renovable automáticamente una vez presentada la liquidación anterior. Los fondos que los cajeros, pagadores y habilitadores reciban serán situados por los perceptores en la Caja de la Corporación, pudiendo disponer de los mismos libremente para el pago de las atenciones y finalidades previstas, quedando absolutamente prohibida la utilización personal de dichos fondos. Cuando los perceptores de los anticipos así lo estimen procedente, podrán abrir una cuenta corriente en una entidad financiera, a nombre de la
211
Corporación, en donde ingresar los anticipos percibidos y de la que podrán disponer con su sola firma para las finalidades autorizadas. Los perceptores de anticipos llevarán control de las cantidades recibidas mediante un libro de cuentas corrientes, por debe y haber, en donde anotarán las entradas y las salidas justificadas con las facturas correspondientes. Asimismo, el Tesorero de la Entidad Local deberá llevar un libro auxiliar para la contabilización de los anticipos de caja fija, detallando por cada uno de los perceptores las cantidades entregadas, así como las justificadas. Los perceptores de anticipos de caja fija deberán rendir cuentas de los anticipos recibidos ante la Intervención municipal, acompañando contabilidad y justificantes originales de los pagos realizados. Estas cuentas se rendirán en el plazo máximo de tres meses a contar de la entrega de los anticipos y, en todo caso, antes del día 15 de diciembre. Las órdenes de pago de reposición de fondos deberán ser aplicadas a las partidas presupuestarias a que correspondan las cantidades justificadas. Artículo 24.- Indemnizaciones por dietas, locomoción y traslados El Presidente y demás cargos electos, en sus desplazamientos oficiales fuera del término municipal, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones: a) Gastos de locomoción: Si el desplazamiento se realiza en vehículo propio: 0.29. euros por kilómetro, más derechos de peaje y aparcamiento, previa justificación documental. En otro caso: importe del gasto correspondiente, previa justificación documental. b) Dietas de manutención y estancia: Si se pernocta fuera del domicilio habitual: importe del gasto correspondiente, previa justificación documental Los funcionarios y personal contratado tendrán derecho a percibir, en su caso, las indemnizaciones previstas en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, del Gobierno Vasco sobre indemnizaciones por razón del servicio. Asimismo serán de aplicación las disposiciones complementarias del citado Decreto y los decretos que fueran revisando periódicamente el importe de las indemnizaciones.
212
En todo caso, tanto los cargos electos como el resto del personal empleado, deberán redactar una memoria del viaje realizado en donde consten lugar y fecha del desplazamiento, hora de salida y regreso y gestiones realizadas. En dicho documento se consignará el importe de la indemnización que corresponda percibir en aplicación de las tarifas establecidas. Artículo 25.- Asistencia a cursillos La asistencia a cursillos se regirá por las normas siguientes: a)
El responsable del Área correspondiente formulará la propuesta de autorización, con el visto bueno del Presidente de la Entidad Local, haciendo constar, entre otros: Datos de identificación del asistente al curso: nombre y apellidos, puesto que desempeña, etc. Objeto, lugar y duración del curso. Horario. Cuotas de matriculación e importe estimado de dietas y gastos de locomoción.
b)
El Presidente de la Entidad Local resolverá sobre la propuesta de autorización previo informe del Interventor sobre suficiencia de consignación presupuestaria.
c)
Tesorería efectuará, en base a la citada resolución, la correspondiente provisión de fondos que adoptará el carácter de "pagos a justificar".
Artículo 26.- Incorporación anticipada de créditos Se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente, con anterioridad a la aprobación de la Liquidación, aquellos créditos correspondientes al presente Presupuesto o sus modificaciones que se encuentren pendientes de reconocimiento de obligación a 31 de diciembre y que reúnan conjuntamente los siguientes requisitos: -Que se encuentren en algunas de las circunstancias recogidas en el artículo 32.1 de la Norma Foral 21/2003, presupuestaria de las Entidades Locales. -Que mediante informe del Jefe del Servicio correspondiente se justifique la necesidad de la incorporación anticipada del crédito. -Que dicho crédito no haya sido objeto, a su vez, de incorporación al presente ejercicio, salvo que se trate de operaciones de capital financiadas con ingresos finalistas. 213
La incorporación anticipada se producirá en todo caso con anterioridad al 30 de junio. Los créditos incorporados anticipadamente lo serán con la misma finalidad que hubieran tenido en el Presupuesto de origen. La incorporación anticipada estará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello. A estos efectos, se considerarán fuentes de financiación los recogidos en los artículos 38.5 y 38.6 del Decreto Foral 96/1992, por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales. La autorización de la incorporación anticipada de créditos corresponderá al Presidente, previo informe del Interventor de Fondos en que se recoja, entre otros, la existencia de financiación suficiente. Con carácter anticipado a la incorporación definitiva de créditos, se podrán tramitar los pagos correspondientes a aquéllos cuya incorporación provisional se regula en los artículos anteriores. La incorporación anticipada de créditos tendrá carácter provisional, y su aprobación definitiva se producirá una vez liquidado el Presupuesto.
Artículo 27.- Registro de facturas Teniendo en cuenta el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se establece como registro auxiliar para las facturas el registro contable de facturas.
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LANPOSTUEN ZERRENDA RELACION PUESTOS DE TRABAJO
216
Izena Idazkaria
Pos tua 1
A/A1
Maila GV 25
Taldea
Idazkaritza administraria Idazkaritza administraria Administrazio Orokorreko teknikaria Inform teknikaria HAZ administraria HAZ informatzailea Liburutegi administraria Kontuhartzailea
1 1 1 1 1 2 1 1
C/C1 C/C1 A/A1 A/A1 C/C1 C1/C2 C/C1 A/A1
17 17 22 21 14 17 17 24
Administraria Zerga bilketa administraria Kontuhartzaile administraria Arkitektoa Arkitekto teknikaria Zerbitzu eta Mantenuko teknikaria Zerbitzuetako teknikari laguntzailea Obren arduraduna Peoia Peoia Gizartegintza Saileko arduraduna Gizarte langilea Gizarte langilea Gizarte Ongiz. Administraria Gizarte Ongiz. admin. lag. Ofizialorde Lehen Agente Ajentea Ajentea Ajentea Ajentea Ajentea Ajentea Ajentea
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C/C1 A2/C1 C/C1 A/A1 B/A2 A2/C1 C/C1 D/C2 E/AP E/AP B/A2 B/A2 B/A2 C/C1 D/C2 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1
14 19 17 22 20 21 17 11 10 10 21 17 17 14 11 21 18 14 14 14 14 14 14 14
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LO/BP LO/BP LO/ BP LO/LA L LO/BP LO/BP LO/LA L L L L
Hizk Osagrri . Esk Zehatza 4 26.146,22
AOP
Derrigor Tituazioa Data 1994.12.31 ZL/PL/SL
3 3 4 3 3 2 3 4
14.776,30 14.776,30 23.375,39 15.882,01 17.079,45 15.016,18 14.867,50 25.257,66
2005.02.24 2012.12.31 2010.11.24 2010.11.24 2010.11.24 2010.11.24 2003.04.14
3 2 2 4 3 3 2 2 1 1 3 3
17.079,65 16.653,06 14.776,30 23.375,39 23.104,34 18.134,55 15.256,05 17.138,54 16.720,83 16.720,83 19.333,93 17.822,77 17.822,77 14.469,19 17.138,54 28.222,02 20.277,60 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19
1993.02.28 2012.12.31 2012.12.31 2010.11.24 1993.06.30 2010.11.24 303,8 2012.12.31 2011.09.27 2016.12.22 2011.02.23 1993.06.30 2017.12.21 2010.11.24 2005.02.24 2015.12.22 2015.12.22 2000.03.01 2002.07.05 1999.05.19 1999.05.19 1994.02.24 2011.03.30 2014.07.21
L 3 LO/LA 3 L 33 L 3 L 3 L 2 LO 2 LO 2 LO 2 L 2 LO/LA 2 LO/LA 2
Merezimendu espezifikoak Kategoria bereko edo handiagako idazkari lanpostuetan emandako zerbitzuak: 0,4 puntu urteko, gehienez 3,5 puntu arte. Egindako ikastaro bakoitzeko, HAEEk edota beste erakunde ofizialen batek antolatua bada, 40 ordu edo gehiago iraun badu, espezialitate juridikoekonomiko-administratiboei buruzkoak badira eta hornitu beharreko lanpostuekin zerikusia badute: 0,5 puntu, gehienez 2 puntu arte. HAEEk edota beste erakunde publiko batek idazkari lanpostuarekin lotuta antolatu dituen gradu ondoko unibertsitate tituluak, masterrak, etab.: 2 puntu titulu bakoitzeko, gehienez 2 puntu arte.
GB GB ZL/AL/EL/PL L GB OB GB ZL/AL/EL/FL Kategoria bereko edo handiagako idazkari lanpostuetan emandako zerbitzuak: 0,4 puntu urteko, gehienez 3,5 puntu arte. Egindako ikastaro bakoitzeko, HAEEk edota beste erakunde ofizialen batek antolatua bada, 40 ordu edo gehiago iraun badu, espezialitate juridikoekonomiko-administratiboei buruzkoak badira eta hornitu beharreko lanpostuekin zerikusia badute: 0,5 puntu, gehienez 2 puntu arte. HAEEk edota beste erakunde publiko batek idazkari lanpostuarekin lotuta antolatu dituen gradu ondoko unibertsitate tituluak, masterrak, etab.: GB GB GB AK % 75 dedikazioa AP GB GB B1 gidatzeko baimena.%10 Baliagarritasuna EZ-HP %10 Baliagarritasuna EZ %10 Baliagarritasuna EZ GL GL GL GB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB
B1 gidatzeko baimena B1 gidatzeko baimena B1 gidatzeko baimena
%20ko baliagarritasuna %10eko baliagarritasuna
B1 gidatzeko baimena B1 gidatzeko baimena
Denominación Secretario/a
Pue Grupo / Nivel Sub.Depend. Escala sto Subgru GV Escala 1 A/A1 25 SC HN SI
2ª
Form Prov. C
Perf. Ling. 4
Comp. Espec. 26.146,22
Clase
CPT
Precept.
LD/LC/LS
BS BS LD, LA, LE, LC L BS BE BS LD/LA/LE/LCA Servicios prestados en puestos de intervención de la misma o superior categoría: 0,4 puntos por año, con un máximo de 3,5 puntos. Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra entidad oficial, de 40 o más horas de duración, sobre materias correspondientes a especialidades jurídico-económicas administrativas y relacionados con el puesto a cubrir: 0,5 puntos hasta un máximo de 2 puntos. Títulos de postgrado universitario, masters, etc. relacionados con el puesto de Intervención organizados por el IVAP u otra entidad oficial: 2 BS BS BS AQ 75% dedicación AP
1 1 1 1 1 2 1 1
C/C1 C1 A/A1 A/A1 C/C1 C1/C2 C1 A/A1
17 17 22 21 14 17 17 24
SC SC SC SC-IT SC SC OT IT
AG AG AG AE AG AG AG HN
AA AA TE SE AA AA AA SI
-CE 2ª
C CO-PI CO-LC C CO-LC CO-PI CO-PI C
3 3 4 3 3 2 3 4
14.776,30 14.776,30 23.375,39 15.882,01 17.079,45 15.016,18 15.016,18 25.257,66
24.02.2005 31.12.2012 24.11.2010 24.11.2010 24.11.2010 24.11.2010 14.04.2003
Administrativo/a Administrativo/a Recaudación Administrativo/a Intervención Arquitecto/a Arquitecto/a-Técnico Técnico/a de Servicios y Mantenimiento Técnico/a Auxiliar Servicios Encargado/a de Obras Peón Peón Responsable área Intervención Social Trabajador/a Social Trabajador/a Social Administrativo/a Intervención Social Aux.Admon. B.Social Suboficial Agente Primero Agente Agente Agente Agente Agente Agente Agente
1 1 1 1 1
C/C1 A2/C1 C1 A1 B/A2
14 19 17 22 20
IT SI SI OU OU
AG AG AG AE AE
AA AA AA TE SE
CE
CO-PI CO-PI CO-LC C
3 2 2 4 3
17.079,65 16.653,06 14.776,30 23.375,39 23.104,34
28.02.1993 31.12.2012 31.12.2012 24.11.2010 30.06.1993
21 OU 17 OU 11 BO 10 BO 10 BO 21 BS 17 BS 17 BS 14 BS 11 BS 21 PL 18 PL 14 PL 14 PL 14 PL 14 PL 14 PL 14 PL 14 PL
AE AE AE AE AE AE AE AE AG AG AE AE AE AE AE AE AE AE AE
TE TE SE SE SE TE SE SE AA AA SE SE SE SE SE SE SE SE SE
PO PO PO CE CE -
CO-PI CO-PI CO-LC C C C C C CO-LC C L L C CO CO CO C CO/LC CO/LC
3 2 2 1 1 3 3
18.134,55 15.256,05 17.138,54 16.720,83 16.720,83 19.133,93 17.822,77 17.822,77 14.469,19 17.138,54 28.222,02 20.277,60 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 2 14.469,19
A2/C1 C1 C2 AP AP A2 B/A2 1 B/A2 1 C/C1 1 D/C2 1 C/C1 1 C/C1 1 C/C1 1 C/C1 1 C/C1 1 C/C1 1 C/C1 1 C/C1 1 C/C1
PL PL PL PL PL PL PL PL PL
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
303,8
Méritos Específicos
31.12.1994
Administrativo/a de Secretaría Administrativo/a de Secretaría Técnico/a de Administración General Tec. Informática Administrativo/a SAC Informador /a SAC Administrativo/a Biblioteca Interventor/a
1 1 1 1 1 1 1
Titulación
24.11.2010 31.12.2012 27.09.2011 22.12.2016 23.02.2011 30.06.1993 21.12.2017 24.11.2010 24.02.2005 22.12.2015 22.12.2015 01.03.2000 05.07.2002 19.05.1999 19.05.1999 24.02.1994 30.03.2011 21.07.2014
BS BS GE/FP I CE CE AS AS AS BS BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE
Servicios prestados en puestos de Secretaría de la misma o superior categoría: 0,4 puntos por año, con un máximo de 3,5 puntos. Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra entidad oficial, de 40 o más horas de duración, sobre materias correspondientes a especialidades jurídico-económicas administrativas y relacionados con el puesto a cubrir: 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. Títulos de postgrado universitario, masters, etc. Relacionados con el puesto de Secretaría organizados por el IVAP u otra entidad oficial: 2 puntos por cada título hasta un máximo de 2 puntos
Permiso de conducir B1. Disponibilidad 10% Disponibilidad 10%. Disponibilidad 10%. Permiso de conducir B1 Permiso de conducir B1 Permiso de conducir B1
20 % disponibilidad 10 % disponibilidad
Permiso de conducir B1 Permiso de conducir B1
KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAKO GORDETAKO LANPOSTUAK IZENA Izaera nazionaleko gaikuntza Idazkaria Administrazio orokorreko eskala Idazkaritza admin. Administrazio orokorreko eskala Idazkaritza administraria
216
Administrazio orokorreko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio orokorreko eskala Administrazio orokorreko eskala Administrazio orokorreko eskala Administrazio orokorreko eskala Izaera nazionaleko gaikuntza Administrazio orokorreko eskala Administrazio orokorreko eskala Administrazio orokorreko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio orokorreko eskala Administrazio orokorreko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio bereziko eskala Administrazio bereziko eskala
* F: funtzionarioa H: hutsik B: bitartekoa
Administrazio Orokorreko teknikaria (AOT) Inform teknikaria HAZ administraria HAZ informatzailea HAZ informatzailea Liburutegi administraria Kontuhartzailea Administraria Zerga bilketa administraria Kontuhartzaile administraria Arkitektoa Arkitekto teknikaria Zerbitzu eta Mantenuko teknikaria Zerbitzuetako teknikari laguntzailea Obren arduraduna Peoia Gizartegintza Saileko arduraduna Gizarte langilea Gizarte Ongiz. Administraria Gizarte Ongiz. admin. lag. Ofizialorde Lehen Agente Ajentea Ajentea Ebentuala Komunikazioko arduraduna
KOPURUA SUBTALDE EGOERA* 1 A1 B 1 C1 F 1 C1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1
A1 A1 C1 C1 C2 C1 A1 C1 C1 C1 A1 A2 A2 C1 C2 AP A2 A2 C1 C2 C1 C1 C1 C1
F F H F F F B F F F F F F F B B F F H B F H F B
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN
217
Habilitación de carácter nacional Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración especial Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración general Habilitación de carácter nacional Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial
* F: funcionario V: vacante I: interino
Secretario/a Administrativo/a de Secretaría Administrativo/a de Secretaría Técnico/a de Administración General ( TAG) Tec. Informática Administrativo/a SAC Informador /a SAC Informador /a SAC Administrativo/a Biblioteca Interventor/a Administrativo/a Administrativo/a Recaudación Administrativo/a Intervención Arquitecto/a Arquitecto/a-Técnico Técnico/a de Servicios y Mantenimiento Técnico/a Auxiliar Servicios Encargado/a de Obras Peón Responsable área Intervención Social Trabajador/a Social Administrativo/a Intervención Social Aux.Admon. B.Social Suboficial Primer agente Agente Agente Eventual Responsable de Comunicación
NÚMERO SUBGRUPO SITUACIÓN* 1 A1 I 1 C1 F 1 C1 V 1 A1 F 1 A1 F 1 C1 V 1 C1 F 1 C2 F 1 C1 F 1 A1 I 1 C1 F 1 C1 F 1 C1 F 1 A1 F 1 A2 F 1 A2 F 1 C1 F 1 C2 I 1 AP I 1 A2 F 1 A2 F 1 C1 V 1 C2 I 1 C1 F 1 C1 V 4 C1 F 3 C1 I 1