Aurrekontua 2017

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2017ko AURREKONTUA PRESUPUESTO 2017


AURKIBIDEA / INDICE

Memoria ______________________________________________________________ 1 Memoria ______________________________________________________________1 Ekonomi eta finantza txostena ___________________________________________5 Informe econรณmico-financiero _____________________________________________5 2017ko aurrekontu orokorraren txostena ____________________________________9 Informe del presupuesto general del ejercicio de 2017 ____________________________9 Aurrekontu egonkortasunaren txostena ___________________________________ 13 Informe estabilidad presupuestaria __________________________________________ 13 2017ko aurrekontua: gastuak eta sarrerak __________________________________ 17 Presupuesto 2017: gastos e ingresos _________________________________________ 17 Inbertsioen eranskina __________________________________________________ 72 Anexo inversiones ______________________________________________________ 72 Transferentzien eranskina ______________________________________________ 75 Anexo transferencias ____________________________________________________ 75 Zorpetze maila________________________________________________________ 78 Nivel de endeudamiento _________________________________________________ 78 Zorpetze maila eranskina _______________________________________________ 79 Anexo nivel de endeudamiento ____________________________________________ 79 2017ko aurrekontua programak __________________________________________ 80 Programas presupuesto 2017 ______________________________________________ 80 Aurrekontua gauzatzeko udalaraua ______________________________________ 182 Norma municipal de ejecuciรณn presupuestaria ________________________________ 182 Lanpostuen zerrendak ________________________________________________ 213 Relaciรณn puestos de trabajo ______________________________________________ 213

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2017KO AURREKONTU OROKORREN EDUKIA AZALTZEN DUEN MEMORIA 2017ko aurrekontuak begiratuz, zifrei dagokienez, 2016ko aurrekontuen ia kopuru berdinetan aurkitzen garela esan genezake. Urnietako Udala eta bere sozietate publikoen aurrekontu kontsolidatuak 9 milioi pasatxo izango ditu. Urnietako Udalaren berezko diru sarrerak murriztu egin dira, herritarrei presio fiskala gutxitzeko erabakia hartu dugulako. Sarreren 4. kapituluan, Gipuzkoako Foru Aldundiko ekarpenaren bidez FOFINaren bidez itundutako dirutan sarreretan igoera izan dugunez, gure gastu ahalmena maila berean mantentzea lortu da. Urnietako Udalak, iaz onartutako barne antolaketari esker, aurrekontuaren estruktura hiru sail nagusietan banatzen du: antolaketa, lurraldea eta herritargoa. Bigarren urtez jarraian, udal aurrekontuaren barruan inbertsioetarako ia milioi bat euroko partida izango dugu. Urtean zehar martxan jarriko den herritarren parte hartze kanpaina baten bidez, 100.000 euro gehiago handituko dena. Aipatu ere, aurrekontuetatik at, udal gerakinetik, 2016an garatutako partehartze prozesuan hautatutako inbertsio estrategikoei aurre egiteko beharrezko baliabideak bideratuko ditugu. Hori kontuan hartuta, aurrekontu honen ekintza-ildoak honako hauek dira:  Aurrekontu-oreka da printzipio gidaria. Diru-sarreren eta gastuaren arteko oreka. 

Udal kudeaketa optimizatzeko eta modernizatzeko asmoz, 2017 honetan, etxez etxeko zerbitzua eta Sarobe Arte Eszenikoen gunea kudeatzeko zerbitzua eta eskola kiroleko koordinatzailearen zerbitzua eta hilerriko zerbitzua esleituko dira. Era berean, udaleko telefonia zerbitzua eguneratuko dugu eta hondakinak biltzeko zerbitzuaren kudeaketa San Markos mankomunitateari bideratzeko azterketa egingo dugu.

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera jarraituko dugu Erosketa Zentralaren bidez esleitzen diren zerbitzuak baloratzen eta interesgarriak gertatzen zaizkigunak ezarriko ditugu.

2016an indarrean jarritako Aurrekontu-kontrolarekin jarraituko dugu. Hilabeteroko Antolakuntza batzarrean, udal aurrekontuaren betetze-mailari buruzko informazioa emango da eta Herritarrei honen berri Udaleko web orriaren bidez emango diegu.

Urnietako Udaleko langileen formakuntza planarekin jarraituko dugu, lehen hilabeteetan formakuntza ofimatikoan gure indarrak ezarriz. Guzti hau, herritarrei kalitateko eta hurbileko zerbitzu bat emateko.

Parte hartzearekin lotuta, 2017ko lehen hiruhilekoan, herritarren artean partaidetza prozesu bat abian jarriko dugu aurrekontuan barneratutako 100.000 € zertan inbertitu behar dugun erabakitzeko.

Partehartzea udal dinamikan, hiru sailetan errotzea lortu behar dugu. Proiektu berrietan, herritarren partehartzea bermatuz. Adibidez, II Berdintasun edota Aniztasun diagnostikoa edota harrera plan berriak eraikitzean.

2017an hainbat plan berri garatu nahi ditugu: II. Berdintasun plana; Aniztasun diagnostikoa, lehen harrera plana.

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 Gizartekintza Sailak erronka nagusia “zerbitzu sozialen karta berriari ”, aurre egiten asmatzearena izango du. Menpekotasuna eta bazterkeria arriskuan egon daitezkeen herritarren beharrak bermatu behar ditugu. 

Eskualdeko garapen agentzia beharrezkoa ikusten jarraitzen dugu. Programa eta plan amankomunak garatzeaz gain, (Enplegu-sustapena, garapen ekonomikoa, zerbitzu sozialen zerbitzu karta; komertzioa, turismoa, euskara, kirola) eskualde izaera horren abantailak zein diren herritarrei komunikatzen asmatu behar da.

Sustapen alorrean nabarmentzekoa izango da Udalak eskaintzen dituen dirulaguntzen ereduaren azterketa bat bultzatuko dugula.

2016an Urnietako Udalaren egunerokotasunean euskararen presentzia handitzeko egindako diagnostikoan ateratako urratsak ematen hasiko gara. Era berean, 2017-2018 ikasturteari begira, Urnietan Euskaltegi propioa izateko beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak bideratuko ditugu.

Elkarbizitza, bizikidetza herrian lantzen jarraituko dugu Baketik-ekin izenpeturiko hitzarmenaren bidez, bakearen eta giza eskubideen kulturari buruzko programak garatuz.

Lurralde mailan, inbertsio nagusia, Txoritagain auzoan kokatzen den aparkaleku berriaren eraikitzea izango da. Irisgarritasunari dagokionez Urraka auzoko igogailua burutuko dugu eta Eteneta ondoko igogailua garatzeko beharrezkoa den plan Berezia garatuko dugu eta kiroldegiko eraberritzerako proiektuaren eta obren esleipenak bideratuko ditugu.

Ingurugiroari dagokionez, Urnietan dugun bilketa selektiboaren portzentaia areagotzeko, neurriak hartuko ditugu. Edukiontzi sistemak aldatuko ditugu. Txipak ezarriz eta errefuxaren edukiontzien irekiera egunak zenbatera mugatu beharko ditugun erabakitzeko beharrezko azterketa egingo da.

Udal eraikinetan egin beharreko hobekuntzak bultzatuko ditugu: Jostaleku edota ludotekan adibidez. Edota, Udala, Sarobe nahiz Lekaioko eraikinetarako jasangarritasun energetikoaren alde egingo dugu.

Landa eremuaren hobekuntzekin jarraituko dugu, bideen konponketak eta parke megalitikoen garbiketa eta atontze lanekin. Era berean gure mendietan ibilbideak erraztuko duten seinalitika burutuko dugu.

Beste administrazioekin elkarlanean, herrian hainbat hobekuntza egikaritzea lortuko dugu: besteak beste, Añarbe mankomunitatearekin Ergoien poligonoko saneamenduaren berregituraketa bat egingo da.

Ez dugu zorpetzera jo udal aurrekontua osatzeko. 2017aren hasieran zorpetzea % 0,069koa izan da.

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MEMORIA EXPLICATIVA DEL CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE 2017 Revisando los presupuestos de 2017, en cuenta a las cifras, podemos decir que nos encontramos en cantidades muy parecidas a los presupuestos de 2016. El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Urnieta y sus sociedades públicas tendrá un poco más de 9 millones. Los ingresos propios del Ayuntamiento de Urnieta se han reducido, porque hemos decidido reducir la presión fiscal a la ciudadanía. En el capítulo 4 de los ingresos, como mediante la aportación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, hemos tenido una subida en los ingresos de las cantidades acordadas mediante el FOFIN, se ha conseguido mantener al mismo nivel nuestra capacidad de gasto. El Ayuntamiento de Urnieta, mediante la organización interna aprobada el año pasado, reparte la estructura del presupuesto en tres principales áreas: organización, territorio y ciudadanía. Por segundo año consecutivo, dentro del presupuesto municipal tendremos una partida de casi un millón de euros para inversiones. Mediante una campaña de participación ciudadana que se pondrá en marcha durante el año, que aumentará en 100.000 euros más. También mencionar, que fuera de los presupuestos, del excedente municipal, destinaremos los recursos necesarios para hacer frente a las inversiones estratégicas escogidas en el proceso de participación llevado a cabo en 2016. Teniendo eso en cuenta, estas serían las líneas de acción de este presupuesto:  El principio conductor sería la estabilidad presupuestaria. El equilibrio entre los ingresos y los gastos. 

Con la intención de optimizar y modernizar la gestión municipal, en este 2017, se adjudicarán el servicio a domicilio y el servicio para gestionar el espacio de Sarobe Arte Eszenikoak, y se adjudicará el servicio del coordinador del deporte escolar y el servicio del cementerio. De la misma forma, actualizaremos en servicio de telefonía municipal, realizaremos un estudio para destinar a la Mancomunidad de San Markos la gestión del servicio de recogida de residuos.

Continuaremos junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa valorando los servicios que se adjudican mediante la Central de Compras e implantaremos las que nos parezcan interesantes.

Continuaremos con el control del presupuesto puesto en marcha en 2016. En la Comisión de Organización mensual se ofrecerá información con el nivel de cumplimiento del presupuesto municipal, e informaremos a la ciudadanía sobre ello mediante la página web del Ayuntamiento.

Continuaremos con el plan de formación de los trabajadores del Ayuntamiento de Urnieta, poniendo nuestras fuerzas durante los primeros meses en la formación ofimática. Todo ello, para ofrecer un servicio de calidad y cercano a la ciudadanía.

En relación con la participación, en el primer trimestre de 2017, pondremos en marcha un proceso de participación entre la ciudadanía, pare decidir en qué tenemos que invertir los 100.000€ incluidos en el presupuesto.

Tenemos que conseguir que la participación en la dinámica municipal, se asiente en las tres áreas. Asegurando la participación ciudadana en los nuevos proyectos. Por ejemplo, el II Diagnóstico de Igualdad o de Diversidad, o al crear los nuevos planes de acogida. 3


En el 2017 queremos desarrollar varios nuevos planes: II. Plan de Igualdad; Diagnóstico de Diversidad, primer plan de acogida.

El Departamento de Acción Social tendrá como principal reto el acertar cómo hacer frente “a la nueva carta de servicios sociales”. Tenemos que asegurar las necesidades de la ciudadanía que puedan estar en riesgo de dependencia y exclusión.

Seguimos viendo necesaria la agencia de desarrollo comarcal. Aparte de desarrollar planes en común, (promoción del empleo, desarrollo económico, carta de servicios de los servicios sociales; comercio, turismo, euskera, deporte) hay que acertar a comunicar a la ciudadanía cuáles son las ventajas de ese carácter comarcal.

En el ámbito de la promoción hay que subrayar que vamos a impulsar un estudio del modelo de ayudas que ofrece el Ayuntamiento.

Vamos a comenzar a dar pasos en el diagnóstico que sacamos para ampliar la presencia del euskera en el día a día del Ayuntamiento de Urnieta en 2016. De la misma forma, de cara al curso 2017-2018, destinaremos los recursos económicos necesarios para tener un Euskaltegi propio en Urnieta.

Continuaremos trabajando la convivencia en el pueblo, mediante el convenio firmado con Baketik, desarrollando programas sobre la paz y la cultura de los derechos humanos.

A nivel territorial, la principal inversión será construir el nuevo aparcamiento situado en el barrio de Txoritagain. En cuanto a la accesibilidad, realizaremos el ascensor de Urraca, y desarrollaremos en Plan Especial necesario para llevar a cabo el ascensor de Eteneta, y también realizaremos la adjudicación de los proyectos y obras para remodelar el polideportivo.

En cuanto al Medio Ambiente, para aumentar el porcentaje de recogida selectiva que tenemos en Urnieta, tomaremos medidas. Cambiaremos los sistemas de contenedores. Poniendo chips y realizaremos el estudio necesario para decidir a cuántos tendremos que limitar los días de apertura del contenedor de fracción resto. También realizaremos campañas de sensibilización.

Impulsaremos las mejoras a realizar en los edificios municipales: Mediante el jostaleku o la ludoteca. También haremos a favor de la sostenibilidad energética de los edificios del Ayuntamiento, Sarobe o Lekaio.

Continuaremos con la mejora de la zona rural, con el arreglo de caminos y la limpieza y adecuación de parques megalíticos. Igualmente, colocaremos la señalítica que facilitará los recorrido en nuestros montes.

En trabajo conjunto con las otras administraciones, conseguiremos desarrollar varias mejoras en el pueblo: entre otras, se realizará una reestructuración del saneamiento del polígono Ergoien con la Mancomunidad de Añarbe.

No nos hemos endeudado para completar el presupuesto municipal. Al comienzo del 2017 el endeudamiento ha sido de 0,069%.

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EKONOMI ETA FINANTZA TXOSTENA 2017ko Aurrekontua

Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 6.3.e) artikuluan, jasotakoaren arabera, Urnietako Udaletxe honetako Kontu-hartzaileak, aipatutako ekitaldirako aztertzen ari diren aurrekontuari dagokionez, egin du ondorengo

TXOSTENA

1.-

Hemen aztertzen ari garen aurrekontuko diru-sarreren aurrikuspenak zehazteko, oinarri hauek erabili dira: Aurreko ekitaldian baliabideengatik lortutako etekina (1, 2, 3 eta 4 kapituluak). Espero diren zerga unitate berriak, eta katastroko balioen gehikuntza, zerga propioei dagokienez (1 kapitulua). Borondatezko zergetan espero diren zergagai kopurua (1 eta 2 kapituluak). Ordenantza fiskalen eta prezio publikoen tasak, tarifak eta kuotak gehitzeko hartutako erabakiak (1,2 eta 3 kapituluak). Udalak Finantzatzeko Foru Fondoaren partaidetzan eta Itundu gabeko Zergen partaidetzan espero diren beherapenak (4 kapitulua). Eskualdaketa eta diru-laguntza arrunten zenbateko ezaguna edo ustezkoa (4 eta 7 kapituluak). -

nahiz

kapitalezkoen

Ekarpenetan sinaturiko hirigintzako hitzarmen eta konpromisuak.

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2.-

Aztertzen ari diren aurrekontuan derrigorrezko gastuei aurre egiteko behar diren kredituak jarriko dira. Hauek dira, besteak beste, derrigorrezko gastuak: zor exijigarriak, zentsuak, pentsioak, finantza kargak; beharrezko izaera duten zerbitzu emateen gastuak, langileenak, bulego material eta dependentzienak; entitateari egotzitako zerbitzuak ordaintzeko zuzenduriko gastuak, aurrez zehaztutako hitzarmen eta konpromisuetatik datozen gastuak nahiz behar eta presa nabarmena duten obrak eta instalazioak egitetik datozen gastuak.

3.-

Aurrekontuan jasotako diru-sarrerak aurrekontuan bertan aurrikusitako gastuen kreditu guztiak ordaintzeko ematen du eta, hortaz, esan dezakegu Aurrekontuak ez duela hasierako defizitik.

Urnietan, 2017ko abenduaren 14ean Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza

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INFORME ECONOMICO-FINANCIERO Presupuesto del ejercicio de 2017

La Interventora de este Ayuntamiento de Urnieta, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6.3 e) de la Norma Foral 21/2003, del 19 de diciembre, tiene a bien emitir el siguiente INFORME 1.-

Las bases utilizadas para determinar las previsiones de ingresos del Presupuesto que se estudia son las siguientes: El rendimiento obtenido por el correspondiente recurso en los ejercicios precedentes. (Capítulo 1, 2, 3 y 4) Las nuevas unidades tributarias que se estiman se produzcan, y el incremento de los valores catastrales, en el caso de los tributos propios. (Capítulo 1) El número de hechos imponibles que se estima deben producirse en los Impuestos voluntarios. (Capítulos 1 y 2) Los acuerdos adoptados incrementando los tipos, tarifas, y cuotas de las ordenanzas fiscales y de precios públicos. (Capítulos 1, 2 y 3) Las disminuciones estimadas de la Participación en el Fondo Foral de Financiación Municipal y en la participación en los Impuestos no Concertados. (Capítulo 4) El importe conocido o esperado por otras transferencias y subvenciones tanto corrientes como de capital. (Capítulos 4 y 7)

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2.-

En el Presupuesto que se estudia se consignan los créditos necesarios para hacer frente a los gastos obligatorios, tales como: deudas exigibles, censos, pensiones, cargas financieras; los de prestación de servicios de carácter obligatorio, los de personal, material de oficina y dependencias; los destinados a costear servicios impuestos a la Entidad, los derivados de convenios o compromisos previamente contraídos; así como los correspondientes a la ejecución de obras e instalaciones de notoria necesidad y urgencia.

3.-

Los ingresos previstos en el Presupuesto que se estudia alcanzan a cubrir la totalidad de los créditos para gastos en él consignados por lo que se deduce que dicho Presupuesto no presenta déficit inicial.

Urnieta, a 14 de diciembre de 2017 La Interventora

Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza

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2017KO AURREKONTU OROKORRA Udal honetako kontu-hartzaileak aurrekontuen araudia betez egin du honako

TXOSTENA Alkate-presidenteak 2017ko Aurrekontu Orokorra egin du, eta baita hura osatzen duten aurrekontu hauek ere: - Udalaren aurrekontua: 8.729.430 â‚Ź - Kulturnieta, S.A. udal sozietatearen aurrekontua: 1.626.000 â‚Ź - Urnieta Eraiki, S.A. udal sozietatearen aurrekontua: 142.600 â‚Ź Izan ere, aldez aurretik arauzko txostena bideratu behar da, lehen adierazitako agindu eta arauek ezartzen dutenez. Aurrekontu Orokor hori aztertuta, agerian geratzen da: -

Aurrekontu Orokorra osatzen duen aurrekontuetako bakoitzak datu hauek jasotzen dituela: ekitaldian bertan likidatu beharreko eskubideen gutxi gorabeherako sarrerak, ordaintzeko eta konpromisoko obligazioei erantzuteko kredituak biltzen dituen gastuak, azalpen-txostena eta araudiak ezartzen dituen eranskinak.

-

Aurrekontu horietan aurreikusitako sarrerak nahikoak direla aurreikusitako gastuei aurre egiteko; beraz, Aurrekontu Orokorrak ez duela hasierako defizitik.

-

Bai Aurrekontu Orokorra eta bai bere aurrekontu guztiak osatzeko, kontuan hartu direla aurrekontu arloan indarrean dauden xedapenak.

-

Aurrekontu Orokorrak udalbatzarrak onartu behar duela eta gehiengo sinplearen aldeko botoa behar duela.

-

Aurrekontu Orokorra behin-behinean onartu ondoren (aktan aurrekontu guztien atalkako laburpena jaso behar da), jendaurrean erakutsi behar da hamabost lanegunetan, GAOn eta udaletxeko ediktu-taulan argitaratuta, interesatuek aztertu, eta epe horretan egoki iritzitako erreklamazioak aurkez ditzaten.

9


-

Epe horretan erreklamaziorik izanez gero, udalbatzarrean erabaki beharko dira hilabeteko epean, eta, gero, behin betiko onartuko da Aurrekontu Orokorra. Hori da nik azaldu beharrekoa.

Urnietan, 2017ko abenduaren 14an Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza

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PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2017

La interventora de este Ayuntamiento en cumplimiento de la normativa vigente en materia presupuestaria, tiene a bien emitir el siguiente INFORME El Sr. Alcalde Presidente ha formado el Presupuesto General del ejercicio de 2017 y los siguientes Presupuestos que lo integran: - El Presupuesto de este Ayuntamiento que asciende a 8.729.430 € - El Presupuesto de la Sociedad Municipal Kulturnieta, S.A. que asciende a 1.626.000 € - El Presupuesto de la Sociedad Municipal Urnieta Eraiki, S.A. que asciende a 142.600 € El examen de dicho Presupuesto General pone de manifiesto: -

Que cada uno de los Presupuestos expresados que los integran contienen: los Estados de Ingresos estimativos de los derechos a liquidar en el ejercicio, los Estados de Gastos comprensivos de los créditos para atender las obligaciones tanto de pago como de compromiso, la Memoria explicativa y los Anexos establecidos en la normativa vigente.

-

Que los ingresos previstos en los respectivos Presupuestos son suficientes para atender los gastos en ellos previstos, por lo que el Presupuesto General no presenta déficit inicial.

-

Que en la formación tanto del Presupuesto General como de cada uno de los Presupuestos que lo integran se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes en materia presupuestaria.

-

Que la aprobación del Presupuesto General compete al Pleno del Ayuntamiento y requiere el voto favorable de la mayoría simple.

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-

Adoptado el acuerdo provisional de aprobación del Presupuesto General (en el acta debe constar el resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos) debe someterse a información pública por quince días hábiles, mediante la publicación en el BOG y en el Tablón de edictos de la Casa Consistorial, a efectos de que los interesados puedan examinarlos y, en su caso, formular en dicho plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.

-

Si se produjeran reclamaciones en el expresado plazo, éstas deberán resolverse por el Pleno en el plazo de un mes y aprobar definitivamente el Presupuesto General.

Es cuanto tengo a bien informar.

Urnieta, a 14 de diciembre de 2017 La Interventora

Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza

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TXOSTENA AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA ARAUDI APLIKAGARRIA:   

2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. 1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena. Diputatuen Kontseiluaren akordioa, 2013ko azaroaren 19koa, Jarraibidea onartzen duena finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan.

AZTERTUTAKO TRAMITEA: Aurrekontuaren onarpena FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera dutenak) 1- ENTITATE ZERRENDA: URNIETA

2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA Aurrekontuen egonkortasuna Aurrekonturen espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek 60.000 euroko superabita du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doiketarik beharko duen eragiketa adierazgarririk, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, goian zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta. 2017rako ezarritako helburua defizita zero izatea da. Hori dela eta, aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen du aurrekontu egonkortasunaren 2017rako helburua.

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Finantzen iraunkortasuna 2017ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2017an likidatutako sarrera arrunten % 8,7 izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2016ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne; emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2017ko aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2017rako aurreikusitako amortizazioak. Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartu UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren saldoak. 2017rako ezarritako helburua magnitude hori % 80 baino handiagoa ez izatea da. Hori dela eta, kreditu aldaketaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten du finantza iraunkortasunaren 2017rako helburua. Gastuaren araua 2016ko eta 2017ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa % 0,2 koa da. 2017rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa % 2,2 baino handiagoa ez izatea da. Hori dela eta, aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen du 2017rako gastuaren araua. 3- ONDORIOAK Aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek betetzen ditu aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloetan 2017rako ezarritako helburuak edota gastu araua. Beraz, toki entitate hau ez legoke behartuta, berez, plan ekonomiko finantzarioa onartzera.

Urnietan, 2017ko abenduaren 14ean Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza

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INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y REGLA DEL GASTO NORMATIVA APLICABLE:   

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa. Acuerdo del Consejo de Diputados, de 19 de noviembre de 2013, por el que se aprueba la Instrucción para el desarrollo de la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.

TRÁMITE EXAMINADO: Aprobación del presupuesto

ENTIDADES DEL ARTÍCULO 1.2.a) DE LA NORMA FORAL 1/2013 (entidades de naturaleza administrativa)

1-

RELACIÓN DE ENTIDADES: URNIETA

2-

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Estabilidad presupuestaria Teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local presenta un superávit de 60.000 euros, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC). A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, en términos consolidados, e incluyendo en el perímetro de consolidación las entidades arriba relacionadas. Para 2017 el objetivo establecido es de déficit cero. Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de presupuesto, esta entidad local cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.

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Sostenibilidad financiera A 31 de diciembre de 2017, se prevé que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas suponga el 8,7% de los ingresos corrientes liquidados en 2017. Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2016, incluido el riesgo derivado de los avales; al resultado obtenido se han agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas así como aquéllas que estén previstas para el año 2017, y se han deducido las amortizaciones previstas para 2017. En el importe de deuda viva no se han incluido los saldos pendientes de devolución por el Fondo Foral de Financiación Municipal (FFFM). El objetivo establecido para 2017 es que la citada magnitud no sea superior al 80 %. Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local sí cumple el objetivo de sostenibilidad financiera. Regla de gasto La variación del gasto computable entre 2016 y 2017 es del 0,2 %. El objetivo establecido para 2017 es que la variación del gasto computable no sea superior al 2,2 %. Por lo tanto, teniendo en cuenta el expediente de modificación de créditos, esta entidad local cumple la regla de gasto para 2017.

3.-

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el expediente del presupuesto, esta entidad local cumple en 2017 la regla del gasto. Por lo tanto, esta entidad local no estaría obligada, en principio, a aprobar un plan económico-financiero.

En Urnieta, a 14 de diciembre de 2016 La Interventora

Fdo.: Aitziber Zurutuza Arza

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2017 AURREKONTUA: GASTUAK ETA SARRERAK PRESUPUESTO 2017: GASTOS E INGRESOS

UDALA

KULTURNIETA

URNIETA ERAIKI

KONTSOLIDATUA CONSOLIDADO

SARRERA

SARRERA

SARRERA

SARRERA

INGRESO

INGRESO

INGRESO

INGRESO

I.Kap

1.733.700

1.733.700

II. Kap

50.000

50.000

III. Kap

2.597.680

309.200

IV. Kap

4.281.050

1.316.800

2.906.880 142.600

4.350.050

V. Kap

37.000

37.000

VI. Kap

1.000

1.000

VII.Kap

29.000

29.000

VIII. Kap IX. Kap 8.729.430

1.626.000

142.600

9.107.630

GASTUA

GASTUA

GASTUA

GASTUA

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

I.Kap

1.856.000

836.400

139.600

2.832.000

II. Kap

4.013.320

788.500

3.000

4.820.820

III. Kap

150

1.100

IV. Kap

1.810.460

422.060

VI. Kap

989.500

971.500

60.000

60.000

1.250

VII.Kap VIII. Kap IX. Kap

8.729.430

1.626.000

142.600

17

9.107.630


AURKIBIDEA / INDICE HERRITARGOA GASTUAK……………………………………………………………………….…...19 GASTOS CIUDADANIA…………………………………………………………………………………19 LURRALDEA GASTUAK…………………………………………………………………………..…...43 GASTOS TERRITORIO…………………………………………………………………………………..43 ANTOLAKUNTZA GASTUAK………………………………………………….……………………...53 GASTOS ORGANIZACIÓN………………………………………………………………………..…….53 SARRERAK………………………………………………………………………………………..……..63 INGRESOS…………………………………………………………………………………………….......63

18


HERRITARGOA GASTUAK AURREKONTUA GASTOS CIUDADANIA PRESUPUESTO

19


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0230.120.132.00.00 (422)

POLICIA LOCAL: RETRIBUCIONES BASICAS

1 0230.160.132.00.04 (427)

POLICIA LOCAL: ELKARKIDETZA

1 0230.121.132.00.01 (1023)

POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO DESTINO

43.200,00

1 0230.160.132.00.01 (2389)

POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL

91.500,00

1 0230.121.132.00.04 (2395)

POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONES

45.300,00

1 0230.121.132.00.02 (2477)

POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

100.000,00 7.000,00

140.700,00

427.700,00

1 0600.160.230.00.04 (463)

SERV. SOCIALES: ELKARKIDETZA

1 0600.120.230.00.00 (932)

SERV. SOCIALES: RETRIBUCIONES BASICAS

56.500,00

1 0600.121.230.00.01 (1035)

SERV. SOCIALES: COMPLEMENTO DESTINO

24.500,00

1 0600.160.230.00.01 (2390)

SERV. SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL

43.500,00

1 0600.121.230.00.02 (2474)

SERV. SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

78.000,00

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

1.500,00

204.000,00

1 0410.160.332.10.04 (447)

BIBLIOTECA: ELKARKIDETZA

1 0410.120.332.10.00 (930)

BIBLIOTECA: RETRIBUCIONES BASICAS

14.500,00

1 0410.121.332.10.01 (1033)

BIBLIOTECA: COMPLEMENTO DESTINO

6.500,00

1 0410.160.332.10.01 (2392)

BIBLIOTECA: SEGURIDAD SOCIAL

10.000,00

1 0410.121.332.10.02 (2460)

BIBLIOTECA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

17.500,00

PROMOCION PERSONAL

1.500,00

50.000,00

CAPITULO 1

681.700,00

1 0230.213.132.00.01 (538)

REP. Y MANT. VEHIC. POLICIA MUNICIPAL

6.000,00

1 0230.221.132.00.04 (542)

COMB.-CARB. VEHIC. POLICIA MUNICIPAL

2.500,00

1 0230.221.132.00.05 (544)

VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL

2.100,00

1 0220.222.132.00.01 (545)

COMUNIC. TELEF. POLI.MUNICIPAL

4.600,00

1 0230.226.132.00.99 (547)

OTROS GASTOS POLICIA MUNICIPAL

1.000,00

1 0230.230.132.00.01 (549)

DIETAS Y LOCOM. POLI. MUNICIPAL

3.400,00

1 0300.212.133.00.01 (754)

REP. Y MANT. SEÑALES Y SEMA.

4.000,00

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

23.600,00

20


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0230.120.132.00.00 (422)

UDALTZAINGOA:OINARRIZKO ORDAINKETA

1 0230.160.132.00.04 (427)

UDALTZAINGOA: ELKARKIDETZA

1 0230.121.132.00.01 (1023)

UDALTZAINGOA: DESTINO OSAGARRIA

43.200,00

1 0230.160.132.00.01 (2389)

UDALTZAINGOA: GIZARTE SEGURANTZA

91.500,00

1 0230.121.132.00.04 (2395)

UDALTZAINGOA: HABOROKINAK

45.300,00

1 0230.121.132.00.02 (2477)

UDALTZAINGOA: BERARIAZKO OSAGARRIA

OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK

100.000,00 7.000,00

140.700,00

427.700,00

1 0600.160.230.00.04 (463)

GIZARTE ZERB: ELKARKIDETZA

1 0600.120.230.00.00 (932)

GIZARTE ZERB.: OINARRIZKO ORDAINSARIAK

56.500,00

1 0600.121.230.00.01 (1035)

GIZARTE ZERB: DESTINO OSAGARRIA

24.500,00

1 0600.160.230.00.01 (2390)

GIZARTE ZERB: GIZARTE SEGURANTZA

43.500,00

1 0600.121.230.00.02 (2474)

GIZARTE ZERB: BERARIAZKO OSAGARRIA

78.000,00

BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA

1.500,00

204.000,00

1 0410.160.332.10.04 (447)

LIBURUTEGIA: ELKARKIDETZA

1 0410.120.332.10.00 (930)

LIBURUTEGIA: OINARRIZKO ORDAINKETAK

1 0410.121.332.10.01 (1033)

LIBURUTEGIA: DESTINO OSAGARRIA

1 0410.160.332.10.01 (2392)

LIBURUTEGIA: GIZARTE SEGURANTZA

10.000,00

1 0410.121.332.10.02 (2460)

LIBURUTEGIA: BERARIAZKO OSAGARRIA

17.500,00

GIZA SUSTAPENA

1.500,00 14.500,00 6.500,00

50.000,00

1 KAPITULUA

681.700,00

1 0230.213.132.00.01 (538)

UDALTZAINGOA: IBILGAILU KONPONK.ETA MANT.

6.000,00

1 0230.221.132.00.04 (542)

UDALTZAI.: IBILGAIL. ERREGAI ETA ERREKINAK

2.500,00

1 0230.221.132.00.05 (544)

UDALTZAINGOA: JANTZI HORNIDURA

2.100,00

1 0220.222.132.00.01 (545)

UDALTZAINGOA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

4.600,00

1 0230.226.132.00.99 (547)

UDALTZAINGOA: BESTE GASTU EZBERDINAK

1.000,00

1 0230.230.132.00.01 (549)

UDALTZAINGOA: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK

3.400,00

1 0300.212.133.00.01 (754)

SEINALE ETA SEMAFOROEN KONPONKETA ETA ME

4.000,00

OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK

23.600,00

21


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0600.230.230.00.01 (701)

DIETAS Y LOCOM. SERVI. SOCIALES

1 0300.227.230.00.01 (2451)

LIMPIEZA GIZARTEKINTZA

1 0600.226.230.20.01 (1528)

GTOS. VACACIONES EN PAZ

1 0600.226.230.20.02 (2404)

SENSIBILIZACION Y COMUNICACION

1 0600.227.231.10.99 (654)

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

1 0300.212.231.40.99 (630)

REP.Y MANT. MAQUI. PISO TUTELADO

1 0220.222.231.40.01 (631)

COMUNIC. TELEF. PISO TUTELADO

1 0300.221.231.40.01 (632)

ENERGIA ELECTRICA PISO TUTELADO

6.500,00

1 0300.221.231.40.03 (640)

GAS PISO TUTELADO

4.000,00

1 0300.221.231.40.06

PISO TUTELADO: GASTOS ALIMENTACION

5.000,00

1 0300.221.231.40.09

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE PISO TUTELADO MAYORES

1 0600.227.231.40.01 (978)

SERV. AYUDA DOMI. PISO TUTELADO

1 0600.226.231.50.07 (1151)

POLITICA DE GENERO

1 0600.212.231.60.01 (898)

MANT. TELEALARMA PISO TUTELADO

1 0600.227.231.60.02 (2136)

PLAN PARA 3 Y 4 EDAD

5.000,00

1 0600.227.231.60.00 (2405)

BIDEZ- BIDE

4.000,00

1 0600.227.231.60.01 (2406)

SERVICIO DE AYUDA PARA SALIR DE CASA

16.000,00

1 0600.227.231.60.01

DIAGNOSTICO PERSONAS MAYORES

20.000,00

1 0600.227.231.60.02

SERVICIO A CUIDADORES DE DEPENDIENTES

13.800,00

1 0600.226.231.70.01 (1379)

EDUCADORES DE CALLE

46.500,00

1 0300.227.231.70.02 (2448)

LIMPIEZA EDUCADORES DE CALLE

600,00

1 0600.227.231.71.01

VIVIENDAS TUTELADAS COMARCA

3.000,00

1 0600.227.231.71.02

PROGAMAS DE INSERCION

6.300,00

1 0600.227.231.80.08 (763)

INTERVENCION FAMILIAR

40.000,00

1 0600.227.231.80.06 (2419)

PREVENCION

15.250,00

1 0400.227.231.90.01

DIVERSIDAD

20.000,00

1 0400.227.231.90.02

DIVERSIDAD ACTIV.

1 0450.227.241.00.07 (2418)

PLAN COMARCAL

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

300,00 2.300,00 600,00 1.000,00 205.000,00 3.500,00 600,00

150,00 7.000,00 27.300,00 100,00

9.000,00 72.500,00

535.300,00

1 0300.211.323.00.01 (649)

REP. Y MANT. IKASTOLA

1 0300.212.323.00.01 (651)

REP. Y MANT. MAQUI. IKASTOLA

9.000,00

1 0300.221.323.00.01 (653)

ENERGIA ELECTRICA IKASTOLA

19.000,00

1 0300.221.323.00.03 (656)

GAS IKASTOLA

20.000,00

1 0300.227.323.00.01 (658)

LIMPIEZA IKASTOLA

76.000,00

1 0300.221.323.00.09 (659)

PROD. LIMP. Y ASEO IKASTOLA

22

19.000,00

1.000,00


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0600.230.230.00.01 (701)

GIZARTE ZERB: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK

300,00

1 0300.227.230.00.01 (2451)

GIZARTEKINTZA GARBIKETA

1 0600.226.230.20.01 (1528)

OPORRAK PAKEAN GASTUAK

1 0600.226.230.20.02 (2404)

SENTSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

1 0600.227.231.10.99 (654)

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA

1 0300.212.231.40.99 (630)

BABES-ETXEKO MANTEN. ETA KONPONKETAK

1 0220.222.231.40.01 (631)

PISU BABESTUA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

1 0300.221.231.40.01 (632)

PISU BABESTUA: ARGINDAR HORNIDURA

6.500,00

1 0300.221.231.40.03 (640)

PISU BABESTUA: GAS HORNIDURA

4.000,00

1 0300.221.231.40.06

PISU BABESTUA: ELIKADURA GASTUAK

5.000,00

1 0300.221.231.40.09

ADINEKOEN PISU TUTELATUAREN MANTENUKO GASTUAK

1 0600.227.231.40.01 (978)

PISU BABESTUA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA

1 0600.226.231.50.07 (1151)

GENERO POLITIKAK

1 0600.212.231.60.01 (898)

TELEALARMA

1 0600.227.231.60.02 (2136)

3 ETA 4 ADINERAKO PLANA

5.000,00

1 0600.227.231.60.00 (2405)

BIDEZ- BIDE

4.000,00

1 0600.227.231.60.01 (2406)

ETXETIK ATERATZEN LAGUNTZEKO ZERB.

16.000,00

1 0600.227.231.60.01

ADINEKO PERTSONEN DIAGNOSTIKOA

20.000,00

1 0600.227.231.60.02

MENP. ZAINDARIEI ZERBITZUAK

13.800,00

1 0600.226.231.70.01 (1379)

KALE-HEZITZAILEA

46.500,00

1 0300.227.231.70.02 (2448)

KALE HEZITZAILEAK GARBIKETA

1 0600.227.231.71.01

ESKUALD. TUTORITZAPEKO ETXEB

3.000,00

1 0600.227.231.71.02

ESKU. INSERZIORAKO PROGRAM.

6.300,00

1 0600.227.231.80.08 (763)

FAMILIARTEKO BITARTEKARITZA

40.000,00

1 0600.227.231.80.06 (2419)

PREBENTZIOA

15.250,00

1 0400.227.231.90.01

ANIZTASUNA AHOLKULARITZA

20.000,00

1 0400.227.231.90.02

ANIZTASUNA JARDUERAK

1 0450.227.241.00.07 (2418)

ESKUALDEKO PLANA

2.300,00 600,00 1.000,00 205.000,00 3.500,00 600,00

150,00 7.000,00 27.300,00 100,00

BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA

600,00

9.000,00 72.500,00

535.300,00

1 0300.211.323.00.01 (649)

IKASTOLA: MANTENUA ETA KONTSERBAZIOA

1 0300.212.323.00.01 (651)

IKASTOLA: MAKIN KONPONK.MANT.KONTSERB.

1 0300.221.323.00.01 (653)

IKASTOLA: ARGINDAR HORNIDURA

19.000,00

1 0300.221.323.00.03 (656)

IKASTOLA: GAS HORNIDURA

20.000,00

1 0300.227.323.00.01 (658)

IKASTOLA: GARBIKETA KONTRATUA

76.000,00

1 0300.221.323.00.09 (659)

IKASTOLA: GARBIGAIEN HORNIDURA

1.000,00

23

19.000,00 9.000,00


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0220.222.323.00.01 (661)

COMUNIC. TELEF. IKASTOLA

6.500,00

1 0300.211.323.00.00 (663)

REP. Y MANT. GUARDERIA

3.000,00

1 0300.221.323.00.04 (664)

GAS GUARDERIA

7.000,00

1 0300.221.323.00.02 (666)

ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA

3.500,00

1 0300.227.323.00.02 (826)

LIMPIEZA GUARDERIA

1 0300.227.326.00.01 (2452)

LIMPIEZA KZ GUNEA

1 0300.227.326.10.03 (2145)

LIMPIEZA MUSIKA ESKOLA

1 0420.221.326.20.05 (647)

CAMISETAS Y BOLSAS DEPORTE

1 0420.227.326.20.01 (776)

COORDINADOR DEPORTE ESCOLAR

1 0420.221.326.20.01 (817)

MATERIAL DEPORTE ESCOLAR

1 0420.226.326.20.06 (1493)

PROGRAMA DEP.ESC. ADAPTADO

1 0440.227.327.00.99 (2116)

CONVIVENCIA

1 0410.226.332.10.06 (1492)

CAMPAÑAS BIBLIOTECA

1 0300.221.333.00.00 (2120)

GAS KULTURA

11.000,00

1 0300.221.333.00.01 (2121)

ENERGIA ELECTRICA LEKAIO

10.000,00

1 0300.221.333.00.03 (2123)

ENERGIA ELECTRICA ALBERGUE

500,00

1 0300.221.333.00.04 (2124)

GAS ALBERGUE

500,00

1 0300.227.333.00.01 (2143)

LIMPIEZA LEKAIO

13.600,00

1 0300.221.333.10.02 (2122)

ENERGIA ELECTRICA SAROBE

19.000,00

1 0300.227.333.10.02 (2144)

LIMPIEZA SAROBE

11.200,00

1 0440.220.335.00.01 (667)

CERTAMEN ANTIA

5.000,00

1 0400.227.335.00.01

EUSKALTEGIA

8.000,00

1 0300.210.336.00.02 (814)

MANTENIMIENTO PATRIMONIO CULTURAL

3.000,00

1 0300.211.337.10.01 (665)

REP. Y MANT. H. JUBILADO

3.000,00

17.300,00 1.200,00 11.100,00 1.200,00 29.000,00 2.500,00 3.000,00 15.000,00

24

2.200,00


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0220.222.323.00.01 (661)

IKASTOLA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

6.500,00

1 0300.211.323.00.00 (663)

HAUR-ESKOLA: KONPONKETAK ETA MANTENUA

3.000,00

1 0300.221.323.00.04 (664)

HAUR ESKOLA: GAS HORNIDURA

7.000,00

1 0300.221.323.00.02 (666)

HAUR ESKOLA: ARGINDAR HORNIDURA

3.500,00

1 0300.227.323.00.02 (826)

HAUR ESKOLA: GARBIKETA KONTRATUA

17.300,00

1 0300.227.326.00.01 (2452)

KZ GUNEA GARBIKETA

1 0300.227.326.10.03 (2145)

MUSIKA ESKOLAKO GARBIKETA

11.100,00

1 0420.221.326.20.05 (647)

KAMISETA ETA KIROL POLTSAK

1.200,00

1 0420.227.326.20.01 (776)

KIROL KOORDINAKETAKO TEKNIKARIA

1 0420.221.326.20.01 (817)

ESKOLA KIROLA: MATERIALA

1 0420.226.326.20.06 (1493)

ESKOLA KIROL EGOKITU. PROGRA

1 0440.227.327.00.99 (2116)

BIZIKIDETZA

1 0410.226.332.10.06 (1492)

LIBURUTEGI KANPAINAK

1 0300.221.333.00.00 (2120)

KULTURA GAS HORNIDURA

11.000,00

1 0300.221.333.00.01 (2121)

ARGINDARRA LEKAIO

10.000,00

1 0300.221.333.00.03 (2123)

ARGINDARRA ATERPEA

500,00

1 0300.221.333.00.04 (2124)

GAS HORNIDURA ATERPEA

500,00

1 0300.227.333.00.01 (2143)

LEKAIOKO GARBIKETA

13.600,00

1 0300.221.333.10.02 (2122)

ARGINDARRA SAROBE

19.000,00

1 0300.227.333.10.02 (2144)

SAROBEKO GARBIKETA

11.200,00

1 0440.220.335.00.01 (667)

ANTIA LEHIAKETA

5.000,00

1 0400.227.335.00.01

EUSKALTEGIA

8.000,00

1 0300.210.336.00.02 (814)

KULTURA ONDAREAREN MANTENTZEA

3.000,00

1 0300.211.337.10.01 (665)

JUBILATU ETXEA: KONPON MANT. ETA KONTS.

3.000,00

1.200,00

29.000,00 2.500,00 3.000,00 15.000,00

25

2.200,00


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0300.212.337.10.01 (668)

REP. Y MANT. MAQUI. H. JUBILADO

5.000,00

1 0220.222.337.10.01 (671)

COMUNIC. TELEF. H. JUBILADO

1.500,00

1 0300.221.337.10.01 (673)

ENERGIA ELECTRICA H. JUBILADO

9.000,00

1 0300.221.337.10.03 (692)

GAS H. JUBILADO

6.000,00

1 0300.227.337.10.01 (700)

LIMPIEZA H. JUBILADO

1 0300.221.337.22.02 (2132)

ENERGIA ELECTRICA LUDOTEKA

1 0220.222.337.22.02 (2133)

COMUNIC. TELEF. LUDOTEKA

1 0300.221.337.22.04 (2134)

GAS LUDOTECA

2.500,00

1 0300.227.337.22.04 (2146)

LIMPIEZA LUDOTEKA

7.000,00

1 0300.227.337.22.05 (2147)

LIMPIEZA BURNIBIDE

600,00

1 0300.227.337.22.02 (2446)

LIMPIEZA ELKARTEEN BILTOKIA

1 0220.222.337.23.01 (2130)

COMUNIC. TELEF. GAZTELEKU

1.500,00

1 0300.221.337.23.03 (2131)

GAS GAZTELEKU.

1.000,00

1 0300.227.337.23.07 (2149)

LIMPIEZA GAZTELEKU

3.500,00

1 0220.222.337.24.03 (2135)

COMUNIC. TELEF. PUNTO INFORMACION

1.500,00

1 0300.227.337.24.06 (2148)

LIMPIEZA PUNTO INFOR.

1.200,00

1 0420.227.340.00.01 (2462)

PLAN DEPORTE

5.000,00

1 0420.227.341.00.04 (779)

CURSOS NATACION

10.000,00

1 0300.221.342.00.05 (2125)

GAS POLIDEPORTIVO

17.000,00

1 0300.221.342.00.01 (2127)

ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO

46.000,00

1 0220.222.342.00.01 (2128)

COMUNIC. TELEF. POLIDEPORTIVO

1 0300.227.342.00.01 (2475)

LIMPIEZA POLIDEPORTIVO

PROMOCION PERSONAL

11.600,00 500,00 500,00

500,00

1.500,00 75.800,00

540.000,00

1 0450.222.432.00.01 (2225)

SERVICIOS TURISTICOS

2.500,00

1 0450.227.431.00.01

PLAN PARA LA REHABILITACION DEL COMERCIO

4.500,00

1 0600.227.493.00.06 (2023)

ACTIVI. DIVERSAS OMIC

PROMOCION ECONOMICA

6.000,00

13.000,00

CAPITULO 2

1.111.900,00

26


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0300.212.337.10.01 (668)

JUBILATU ETX: INST. KONPON. MANT. ETA KONTS.

5.000,00

1 0220.222.337.10.01 (671)

JUBILATU ETXEA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

1.500,00

1 0300.221.337.10.01 (673)

JUBILATU ETXEA: ARGINDAR HORNIDURA

9.000,00

1 0300.221.337.10.03 (692)

JUBILATU ETXEA: GAS HORNIDURA

6.000,00

1 0300.227.337.10.01 (700)

JUBILATU ETXEA: GARBIKETA

1 0300.221.337.22.02 (2132)

ARGINDARRA LUDOTEKA

1 0220.222.337.22.02 (2133)

TELEFONO-KOMUNIKAZ. LUDOTEKA

1 0300.221.337.22.04 (2134)

GAS HONRNIDURA LUDOTEKA.

2.500,00

1 0300.227.337.22.04 (2146)

LUDOTEKAKO GARBIKETA

7.000,00

1 0300.227.337.22.05 (2147)

BURNIBIDEKO GARBIKETA

600,00

1 0300.227.337.22.02 (2446)

ELKARTEEN BILTOKIA GARBIKETA

1 0220.222.337.23.01 (2130)

TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK GAZTELEKU

1.500,00

1 0300.221.337.23.03 (2131)

GAS HORNIDURA GAZTELEKU

1.000,00

1 0300.227.337.23.07 (2149)

GAZTELAKUKO GARBIKETA

3.500,00

1 0220.222.337.24.03 (2135)

TELEFONO-KOMUNIZAZIOAK GAZTE PUNTO

1.500,00

1 0300.227.337.24.06 (2148)

INFORMAZIO PUNTUAKO GARBIKETA

1.200,00

1 0420.227.340.00.01 (2462)

KIROLAREN PLANA

5.000,00

1 0420.227.341.00.04 (779)

IGERIKETA IKASTAROAK

10.000,00

1 0300.221.342.00.05 (2125)

GAS HORNIDURA KIROLA

17.000,00

1 0300.221.342.00.01 (2127)

ARGINDAR HORNIDURA KIROLDEGI

46.000,00

1 0220.222.342.00.01 (2128)

TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK KIROLA

1 0300.227.342.00.01 (2475)

KIROLDEGIKO GARBIKETA

GIZA SUSTAPENA

11.600,00 500,00 500,00

500,00

1.500,00 75.800,00

540.000,00

1 0450.222.432.00.01 (2225)

TURISMOKO ZERBITZUAK

2.500,00

1 0450.227.431.00.01

MERKATARITZA BIRGAITZEKO PLANA

4.500,00

1 0600.227.493.00.06 (2023)

KIUB: HAINBAT EKINTZA

SUSTAPEN EKONOMIKOA

6.000,00

13.000,00

2 KAPITULUA

1.111.900,00

27


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0600.481.230.20.06 (559)

SUBV. ASOCI. ACCION SOCIAL

8.000,00

1 0600.481.230.20.02 (881)

IRABAZ XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI

1.300,00

1 0600.481.230.20.07 (920)

SUBVEN. A PAISES EN VIAS DESARR.

1 0600.481.230.20.01 (1377)

VACACIONES EN PAZ

4.050,00

1 0600.481.230.20.00 (2403)

EMERGENCIA HUMANITARIA

3.000,00

1 0600.481.230.20.05 (2420)

ASOCIAC. DE COOP. DEL MUNICIPIO

1 0600.481.230.20.04 (2421)

COMISION DE MISIONES

1 0600.481.230.20.06

PERUREKIN ELKARTEA

1 0600.481.230.20.07

BECA

1 0600.481.231.30.00 (546)

AYUDA EMERGENCIA SOCIAL

1 0600.481.231.70.03 (774)

SUBVENCIONES A FAMILIAS

3.000,00

1 0600.480.231.70.01 (1390)

AYUD.A MENOS. CON DISCAPAC.

5.000,00

1 0600.480.231.70.02 (1511)

SUBVENCIONES TASAS

3.000,00

1 0600.481.231.70.04

SUBVENCION PARA VIAJES

1 0600.481.231.71.01 (2221)

EMERGENCIAS TEMPORALES

34.090,00

500,00 9.000,00 500,00 3.000,00

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

65.000,00

1.000,00 12.000,00

152.440,00

1 0440.481.326.00.01 (535)

SUBVENICON APAS

5.500,00

1 0440.481.326.00.04 (773)

SUB. COLEGIOS ACTI. EXTRAESCOLARES

6.000,00

1 0440.481.326.00.05 (1111)

VIAJES EPA

1.800,00

1 0420.481.326.20.01 (517)

SUBV. CENT. ESCOL. DEPOR. ESCOLAR

5.200,00

1 0420.481.326.20.02

EGAPE DEPORTE ESCOLAR

1 0410.433.330.00.01 (492)

APORTACION KULTURNIETA S.A.

28

14.800,00 1.247.800,00


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0600.481.230.20.06 (559)

DIRU-LAGUNTZA: GIZARTE-EKINTZAKO ELKARTE

8.000,00

1 0600.481.230.20.02 (881)

ODOL EMAILEEN ELKARTEA

1.300,00

1 0600.481.230.20.07 (920)

EUSKAL FONDOA

1 0600.481.230.20.01 (1377)

OPORRAK BAKEAN

4.050,00

1 0600.481.230.20.00 (2403)

LARRIALDI HUMANITARIOA: GURUTZE GORRIA

3.000,00

1 0600.481.230.20.05 (2420)

GAZTEAK ETA GARPENA KOOPERAZIOARAKO

500,00

1 0600.481.230.20.04 (2421)

MISIOETAKO BATZORDEA

1 0600.481.230.20.06

PERUREKIN ELKARTEA

1 0600.481.230.20.07

BEKA

1 0600.481.231.30.00 (546)

GIZARTE LARRIALDI LAGUNTZAK

1 0600.481.231.70.03 (774)

DROGOMENPEKOTASUNERAKO ERREHABILI.

3.000,00

1 0600.481.231.70.04

BIDAIETAKO LAGUNTZAK

1.000,00

1 0600.480.231.70.01 (1390)

ADIN TXIKIKO MINUSBALIATUEI LAGUNTZA

5.000,00

1 0600.480.231.70.02 (1511)

DIRU-LAGUNTZA TASAK

1 0600.481.231.71.01 (2221)

ALDI BATERAKO LARRIALDIAK

34.090,00

9.000,00 500,00 3.000,00

BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA

65.000,00

3.000,00 12.000,00

152.440,00

1 0440.481.326.00.01 (535)

GURASO ELKARTEEI LAGUNTZAK

5.500,00

1 0440.481.326.00.04 (773)

IKASTETXEEI LAGUNTZAK - ESKOLAZ KANP. JA

6.000,00

1 0440.481.326.00.05 (1111)

HHI BIDAIAK

1.800,00

1 0420.481.326.20.01 (517)

PRESENTACION DE MARIA ESKOLA KIROLA

5.200,00

1 0420.481.326.20.02

EGAPE ESKOLA KIROLA

1 0410.433.330.00.01 (492)

EKARPENA: KULTURNIETA, S.A.

29

14.800,00 1.247.800,00


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0410.481.334.00.01 (494)

ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES

4.300,00

1 0410.481.334.00.03

EGAPE DANTZA ELKARTEA

8.500,00

1 0410.481.334.00.03

AURRERA GURE AMETSA DANTZA TALDEA

8.500,00

1 0410.481.334.00.03

BOSKO ANITZ TXARANGA

2.400,00

1 0410.481.334.00.03

BURUNTZANTZAN

1.700,00

1 0410.481.334.00.03

OSTARGI ERRALDOI KONPARTSA ELKARTEA

3.000,00

1 0410.481.334.00.03

POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN ELKARTEA

9.500,00

1 0410.481.334.00.03

TXANBOLIN URNIETAKO TXISTULARI BANDA

7.300,00

1 0410.481.334.00.03

URDANBOR ELKARTEA

2.000,00

1 0410.481.334.00.03 1 0410.481.334.00.03

IÑISTORRA URNIETAKO EUSKALTZALEEN BILTZARRA (MANUEL LARRAMENDI KULTUR BAZKUNA) ASOCIACIÓN DE JUEGOS DE ROL HABITANTES DE INSMOUTH ELKARTEA

7.100,00 800,00

1 0410.481.334.00.03

XOXOKAKO AUZO ELKARTEA

1 0410.481.334.00.03

CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO

1 0410.481.334.00.03

ONBOSKO BANDA

3.000,00

1 0410.481.334.00.03

MARIA RIVIER GURASO ELKARTEA

1.500,00

1 0410.481.334.00.03

SANTA KRUZ ELKARTEA

1.400,00

1 0410.481.334.00.03

EGAPEDANBOR KULTUR ELKARTEA

1.500,00

1 0440.481.335.00.04 (540)

XVIII PREMIO LITERARIO ANTIA

4.400,00

1 0440.481.335.00.01 (541)

FESTIVALES A FAVOR IKASTOLAS

430,00

1 0440.481.335.00.02

NAFARROA OINEZ

430,00

1 0440.481.335.00.02

HERRI URRATS

430,00

1 0440.481.335.00.02

ARABA EUSKARAZ

430,00

1 0440.481.335.00.02

IBILALDIA

430,00

1 0440.481.335.00.02

EHIGE GURASOEN ELKARTEA

430,00

1 0440.481.335.00.02

SORTZEN ELKARTEA

430,00

30

8.500,00 900,00


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0410.481.334.00.01 (494)

EKINTZA SOZIO-KULTURALAK

4.300,00

1 0410.481.334.00.03

EGAPE DANTZA ELKARTEA

8.500,00

1 0410.481.334.00.03

AURRERA GURE AMETSA DANTZA TALDEA

8.500,00

1 0410.481.334.00.03

BOSKO ANITZ TXARANGA

2.400,00

1 0410.481.334.00.03

BURUNTZANTZAN

1.700,00

1 0410.481.334.00.03

OSTARGI ERRALDOI KONPARTSA ELKARTEA

3.000,00

1 0410.481.334.00.03

POXTA ZAHAR GAZTE KOADRILEN ELKARTEA

9.500,00

1 0410.481.334.00.03

TXANBOLIN URNIETAKO TXISTULARI BANDA

7.300,00

1 0410.481.334.00.03

URDANBOR ELKARTEA

2.000,00

1 0410.481.334.00.03 1 0410.481.334.00.03

IÑISTORRA URNIETAKO EUSKALTZALEEN BILTZARRA (MANUEL LARRAMENDI KULTUR BAZKUNA) ASOCIACIÓN DE JUEGOS DE ROL HABITANTES DE INSMOUTH ELKARTEA

7.100,00 800,00

1 0410.481.334.00.03

XOXOKAKO AUZO ELKARTEA

1 0410.481.334.00.03

CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO

1 0410.481.334.00.03

ONBOSKO BANDA

3.000,00

1 0410.481.334.00.03

MARIA RIVIER GURASO ELKARTEA

1.500,00

1 0410.481.334.00.03

SANTA KRUZ ELKARTEA

1.400,00

1 0410.481.334.00.03

EGAPEDANBOR KULTUR ELKARTEA

1.500,00

1 0440.481.335.00.04 (540)

XVIII.ANTIA LITERA SARIAK

4.400,00

1 0440.481.335.00.01 (541)

EUSKARAZ KOOP. E. (AEK)

430,00

1 0440.481.335.00.02

NAFARROA OINEZ

430,00

1 0440.481.335.00.02

HERRI URRATS

430,00

1 0440.481.335.00.02

ARABA EUSKARAZ

430,00

1 0440.481.335.00.02

IBILALDIA

430,00

1 0440.481.335.00.02

EHIGE GURASOEN ELKARTEA

430,00

1 0440.481.335.00.02

SORTZEN ELKARTEA

430,00

31

8.500,00 900,00


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0440.481.335.00.02 (543)

SUBVENCION ROTULOS

300,00

1 0440.480.335.00.01 (761)

AYUDA VIAJES EUSKALTEGI

1 0440.481.335.00.03 (810)

BECAS EUSKALTEGI

13.000,00

1 0440.481.335.00.06 (1159)

PRENSA EN EUSKERA

36.000,00

1 0440.481.335.00.05 (1509)

EUSKO IKASKUNTZA

1.000,00

1 0600.481.337.10.02 (566)

HOGAR DEL JUBILADO

1 0430.481.337.24.01 (1109)

CONVENIO BOSKO ANITZ

6.500,00

1 0430.481.337.24.02 (1508)

GRUPOS MUSICALES JUVENTUD

1.200,00

1 0410.481.338.00.01 (1501)

FIESTAS SAN MIGUEL

1 0410.481.338.00.00 (2411)

FIESTAS JOVENES

1 0420.481.341.00.00 (514)

U.K.E.

1 0420.481.341.00.07 (1108)

SUBVE. ASOCIC. DEPORTIVAS

1 0420.481.341.00.02 (1504)

EGUZKI XAKE

1 0420.481.341.00.03

ZANPATUZ

2.200,00

1 0420.480.341.00.01 (1506)

SUBV. DEPORTIS ALTO RENDIMIENTO

2.000,00

1 0440.481.341.00.08 (2445)

SUBV. MONITORES

5.800,00

21.000,00

10.000,00 1.250,00 48.000,00 3.000,00 300,00

PROMOCION PERSONAL

750,00

1.512.710,00

CAPITULO 4

1.665.150,00

32


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0440.481.335.00.02 (543)

ERROTULUEN DIRU-LAGUNTZA

300,00

1 0440.480.335.00.01 (761)

EUSKALTEGI - BIDAIEN LAGUNTZAK

1 0440.481.335.00.03 (810)

EUSKALTEGIKO BEKAK

13.000,00

1 0440.481.335.00.06 (1159)

EUSKAL PRENTSA

36.000,00

1 0440.481.335.00.05 (1509)

EUSKO IKASKUNTZA

1 0600.481.337.10.02 (566)

ZAHAR ETXEA

1 0430.481.337.24.01 (1109)

HITZARMENA BOSKO ANITZ

6.500,00

1 0430.481.337.24.02 (1508)

GAZTERIA MUSIKA TALDEAK

1.200,00

1 0410.481.338.00.01 (1501)

SAN MIEL JAIAK

1 0410.481.338.00.00 (2411)

GAZTE JAIAK

1 0420.481.341.00.00 (514)

U.K.E.

1 0420.481.341.00.07 (1108)

KIROL ELKARTEAK

1 0420.481.341.00.02 (1504)

EGUZKI XAKE

1 0420.481.341.00.03

ZANPATUZ

2.200,00

1 0420.480.341.00.01 (1506)

ERRENDIMENTU HANDIKO KIROLARIEI LAGUNTZA

2.000,00

1 0440.481.341.00.08 (2445)

BEGIRALEEI DIRU-LAGUNTZA

5.800,00

1.000,00 21.000,00

10.000,00 1.250,00 48.000,00 3.000,00 300,00

GIZA SUSTAPENA

750,00

1.512.710,00

4 KAPITULOA

1.665.150,00

33


PARTIDA

DESCRIPCION

1 0300.601.133.00.00 (2455)

SEÑALIZACION

1 0300.601.133.00.01

APARCAMIENTO

5.000,00 150.000,00

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 1 0600.622.231.71.01 (2510)

UDALA

155.000,00

REFORMA DE EDIFICIOS SOCIALES

PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

10.000,00

10.000,00

1 0300.622.323.00.02 (1525)

REFORMA CENTROS ESCOLARES

1 0300.622.323.00.01 (2111)

ESCUELA INFANTIL Y AULAS 2-3 AÑOS

3.000,00

1 0410.629.326.10.00 (2408)

INSTRUMENTOS MUSICALES

2.000,00

1 0400.649.327.00.01

MEMORIA HISTORICA

1 0410.628.332.10.01 (588)

LIBROS BIBLIOTECA

8.000,00

1 0410.623.333.10.03 (1000)

INVERSIONES SAROBE

8.000,00

1 0410.629.334.00.00 (2410)

MATER. ACTIVIDADES CULTURALES

5.500,00

1 0300.623.337.10.01 (1012)

MEJORA HOGAR JUBILADO

5.000,00

1 0300.622.337.22.01

JOSTALEKU

35.000,00

1 0300.622.337.22.01

REFORMAS LUDOTECA

35.000,00

1 0430.685.337.24.99 (1522)

JUVENTUD JUEGOS

1 0420.625.342.00.99 (1366)

INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROMOCION PERSONAL

25.000,00

15.000,00

3.000,00 20.000,00

164.500,00

CAPITULO 6

329.500,00

TOTAL

3.788.250,00

34


PARTIDA

DESKRIBAPENA

1 0300.601.133.00.01

APARKALEKUA

1 0300.601.133.00.00 (2455)

SEINALIZAZIOA

150.000,00 5.000,00

OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK 1 0600.622.231.71.01 (2510)

UDALA

155.000,00

ERAIKIN SOZIALEN ERREFORMA

BABES ETA SUSTAPEN SOZIALA

10.000,00

10.000,00

1 0300.622.323.00.02 (1525)

ERREFORMAK IKASTETXE ZENTRUETAN

1 0300.622.323.00.01 (2111)

HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK

3.000,00

1 0410.629.326.10.00 (2408)

MUSIKA INSTRUMENTUAK

2.000,00

1 0400.649.327.00.01

OROIMEN ISTORIKOA

1 0410.628.332.10.01 (588)

LIBURUTEGIKO LIBURUAK

8.000,00

1 0410.623.333.10.03 (1000)

SAROBEKO INBERTSIOAK

8.000,00

1 0410.629.334.00.00 (2410)

KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA

5.500,00

1 0300.623.337.10.01 (1012)

JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA

5.000,00

1 0300.622.337.22.01

JOSTALEKU

35.000,00

1 0300.622.337.22.01

LUDOTEKA ERREFORMAK

35.000,00

1 0430.685.337.24.99 (1522)

GAZTERIA JOKUAK

1 0420.625.342.00.99 (1366)

KIROL INSTALAZIOAK

GIZA SUSTAPENA

25.000,00

15.000,00

3.000,00 20.000,00

164.500,00

6 KAPITULOA

329.500,00

GUZTIRA

3.788.250,00

35


PARTIDA

DESCRIPCION

KULTURNIETA

1 0410.130.330.00.01 (1)

RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL PROMOCION

1 0410.160.330.00.01 (2)

SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN

1 0410.160.330.00.04 (3)

ELKARKIDETZA PROMOCIÓN

1 0410.130.326.10.01 (4)

RETRIB. PERS.LAB. FIJO MUSIKA ESK

1 0410.131.326.10.00 (5)

RETRIB. PERSON LAB. EV.MUSIKA ESK

128.100,00

1 0410.160.326.10.01 (6)

SEGURIDAD SOCIAL FIJO MUSIKA ESK

11.300,00

1 0410.160.326.10.03 (7)

SEGUR SOCIAL EVENT MUSIKA ESKOLA

41.600,00

1 0420.130.340.00.01 (8)

RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO

44.400,00

1 0420.160.340.00.01 (9)

SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES

13.700,00

1 0420.160.340.00.04 (10)

ELKARKIDETZA DEPORTES

1 0440.130.335.00.01 (11)

RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO EUSKERA

43.400,00

1 0440.160.335.00.01 (12)

SEGURIDAD SOCIAL FIJO EUSKERA

13.700,00

1 0440.160.335.00.04 (13)

ELKARKIDETZA EUSKERA

1 0430.130.337.24.01 (16)

RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JUVENTUD

1 0430.160.337.24.01 (17)

SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD

6.000,00

1 0430.160.337.24.04 (18)

ELKARKIDETZA JUVENTUD

1.200,00

1 0430.131.337.22.00 (19)

RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL

1 0430.160.337.22.03 (20)

SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD EVENTUAL

5.000,00

1 0410.130.334.00.02 (66)

RETRIB. BASICAS EVENTUALES

9.200,00

1 0410.160.334.00.01 (68)

SEGURIDAD SOCIAL KULTURA

21.700,00

1 0410.130.334.00.01 (69)

RETRIB. BASICAS PERSONAL

66.400,00

1 0410.160.334.00.04 (70)

ELKARKIDETZA KULTURA

CAPITULO 1

176.200,00 56.500,00 6.000,00 35.200,00

1.400,00

1.700,00 16.800,00

12.000,00

1.200,00

712.700,00

1 0400.230.330.00.00 (21)

DIETAS, LOCOMOCIÓN

1 0400.227.330.00.00 (23)

ASESORÍAS EXTERNAS

6.000,00

1 0400.224.330.00.01 (24)

SEGUROS

6.000,00

1 0400.212.333.10.00 (25)

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

3.000,00

1 0400.226.330.00.01 (26)

GASTOS VARIOS

6.600,00

1 0400.226.330.00.02 (27)

SGAE

7.000,00

36

900,00


PARTIDA

DESKRIBAPENA

KULTURNIETA

1 0410.130.330.00.01 (1)

LANGILE OINARRIZKO ORDAINS. SUSTAPENA

1 0410.160.330.00.01 (2)

GIZARTE SEGURANTZA SUSTAPENA

1 0410.160.330.00.04 (3)

ELKARKIDETZA SUSTAPENA

1 0410.130.326.10.01 (4)

LANGILE FINKOEN ORDAINS. MUSIKA ESKOLA

1 0410.131.326.10.00 (5)

ALDI BAT.LAN-KONTR. MUSIKA ESKOLA

1 0410.160.326.10.01 (6)

GIZARTE SEGURANTZA FINKOA M ESKOLA

11.300,00

1 0410.160.326.10.03 (7)

GIZARTE SEGURANTZA

41.600,00

1 0420.130.340.00.01 (8)

LANGILE FINKOEN OINARRIZKO ORDAINS.

44.400,00

1 0420.160.340.00.01 (9)

ELKARKIDETZA KIROLA

13.700,00

1 0420.160.340.00.04 (10)

GIZARTE SEGURANTZA KIROLA

1 0440.130.335.00.01 (11)

LANGILE FINKOEN OINARRIZKO ORDAINS. EUSK

43.400,00

1 0440.160.335.00.01 (12)

GIZARTE SEGURANTZA FINKOA EUSKERA

13.700,00

1 0440.160.335.00.04 (13)

ELKARKIDETZA EUSKERA

1 0430.130.337.24.01 (16)

LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK GAZTERIA

1 0430.160.337.24.01 (17)

GIZARTE SEGURANTZA GAZTERIA

6.000,00

1 0430.160.337.24.04 (18)

ELKARKIDETZA GAZTERIA

1.200,00

1 0430.131.337.22.00 (19)

ALDI BATERAKO LANGILEEN ORDAINS.

1 0430.160.337.22.03 (20)

GIZARTE SEG GAZTERIA ALDE BATERAKO

5.000,00

1 0410.130.334.00.02 (66)

ALDI BATERAKO LANGILEEN ORDAINSA

9.200,00

1 0410.160.334.00.01 (68)

GIZARTE SEGURANTZA KULTURA

21.700,00

1 0410.130.334.00.01 (69)

LANGILE OINARRIZKO ORDAINS. KULTURA

66.400,00

1 0410.160.334.00.04 (70)

ELKARKIDETZA KULTURA

1 KAPITULOA

176.200,00 56.500,00 6.000,00 35.200,00 128.100,00

1.400,00

1.700,00 16.800,00

12.000,00

1.200,00

712.700,00

1 0400.230.330.00.00 (21)

DIETAK, IBILBIDE GASTUAK

1 0400.227.330.00.00 (23)

KANPO-AHOLKULARITZAK

6.000,00

1 0400.224.330.00.01 (24)

ASEGURUAK

6.000,00

1 0400.212.333.10.00 (25)

KONPONKETA ETA MANTENTZE-LANAK

3.000,00

1 0400.226.330.00.01 (26)

BESTELAKO GASTUAK

6.600,00

1 0400.226.330.00.02 (27)

SGAE

7.000,00

37

900,00


PARTIDA

DESCRIPCION

KULTURNIETA

1 0400.227.330.00.03 (28)

PLAN DE PREVENCIÓN RIESGOS LABOR.

3.800,00

1 0430.220.337.23.01 (29)

MATERIAL GAZTELEKU

1.500,00

1 0430.227.337.23.04 (30)

GAZTELEKU

1 0430.226.337.22.04 (31)

OTRAS ACTIVIDADES INFANTILES

5.000,00

1 0430.220.337.23.04 (32)

OTRAS ACT. PARA ADOLESCENTES

7.000,00

1 0430.220.337.24.01 (33)

MATERIAL PUNTO INFORMACIÓN

500,00

1 0430.220.337.22.01 (34)

MATERIAL LUDOTECA

1.500,00

1 0430.226.337.24.06 (35)

ACTIVIDADES PARA JÓVENES

2.200,00

1 0410.226.338.00.06 (37)

OTRAS FIESTAS

14.000,00

1 0410.226.338.00.07 (38)

FIESTAS DE SAN MIGUEL

52.000,00

1 0410.226.338.00.08 (39)

FIESTAS DE SANTA CRUZ

3.500,00

1 0410.226.338.00.99 (40)

CABALGATA REYES

6.000,00

1 0410.226.334.00.01 (41)

MATERIALES PARA CURSILLOS

2.000,00

1 0410.227.334.00.04 (42)

MONITORES DE CURSILLOS

6.350,00

1 0410.220.326.10.01 (43)

MATERIAL DE MÚSICA

2.400,00

1 0410.226.334.10.06 (44)

CINE

10.000,00

1 0410.227.334.10.04 (45)

ASESORÍAS EXTERNAS

65.000,00

1 0420.211.342.00.00 (46)

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

50.000,00

1 0420.211.342.00.01 (47)

PISCINAS

12.000,00

1 0420.221.341.00.04 (50)

SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO

1 0420.227.341.00.04 (51)

CONTRATO MONITORES

1 0420.227.342.00.04 (52)

CONTRATO MANTENIMIENTO

1 0420.227.337.22.05 (54)

COLONIAS

57.000,00

3.000,00 35.000,00 235.000,00 5.000,00

38


PARTIDA

DESKRIBAPENA

KULTURNIETA

1 0400.227.330.00.03 (28)

LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOKO PLANA

3.800,00

1 0430.220.337.23.01 (29)

MATERIAL GAZTELEKU

1.500,00

1 0430.227.337.23.04 (30)

GAZTELEKU

1 0430.226.337.22.04 (31)

HAURRENTZAKO BESTE JARDUERAK

5.000,00

1 0430.220.337.23.04 (32)

NERABEENTZAKO BESTE JARDUERAK

7.000,00

1 0430.220.337.24.01 (33)

INFORMAZIO BULEGORAKO MATERIALA

1 0430.220.337.22.01 (34)

LUDOTEKAKO MATERIALA

1.500,00

1 0430.226.337.24.06 (35)

GAZTEENTZAKO JARDUERAK

2.200,00

1 0410.226.338.00.06 (37)

BESTELAKO JAIAK

14.000,00

1 0410.226.338.00.07 (38)

SANMIELAK

52.000,00

1 0410.226.338.00.08 (39)

SANTA KRUZEKO JAIAK

3.500,00

1 0410.226.338.00.99 (40)

ERREGE DESFILEA, OLENTZERO

6.000,00

1 0410.226.334.00.01 (41)

IKASTAROETARAKO MATERIALA

2.000,00

1 0410.227.334.00.04 (42)

IKASTAROETAKO BEGIRALEAK LEKAIO

6.350,00

1 0410.220.326.10.01 (43)

MUSIKAKO MATERIALA

2.400,00

1 0410.226.334.10.06 (44)

ZINEMA

10.000,00

1 0410.227.334.10.04 (45)

KANPO AHOLKULARITZAK-SAROBE KUDEAKETA

65.000,00

1 0420.211.342.00.00 (46)

KONPONKETA ETA MANTENTZE-LANAK

50.000,00

1 0420.211.342.00.01 (47)

IGERILEKUA MANTENUA

12.000,00

1 0420.221.341.00.04 (50)

KIROL MATERIALEN HORNIDURA

1 0420.227.341.00.04 (51)

IKASTAROETAKO BEGIR. KIROLDEGIA

1 0420.227.342.00.04 (52)

MANTENU KONTRATUA

1 0420.227.337.22.05 (54)

UDALEKUAK

39

57.000,00

500,00

3.000,00 35.000,00 235.000,00 5.000,00


PARTIDA

DESCRIPCION

KULTURNIETA

1 0420.226.341.00.04 (55)

BURUNTZALDEA

5.000,00

1 0440.227.335.00.04 (56)

PROGRAMA "HIZKIDE"

3.000,00

1 0440.221.335.00.04 (57)

MATERIAL

1 0440.226.335.00.04 (58)

BURUNTZALDEA EUSKARAZ

25.450,00

1 0430.226.337.22.05 (59)

EGUZKITAN BLAI!

40.000,00

1 0440.226.335.00.06 (60)

BERTSOESKOLA

3.800,00

1 0440.226.334.10.07 (61)

ESPECTÁCULOS

10.000,00

1 0440.226.335.00.08 (62)

PROYECTO BANAIZBAGARA

1.600,00

1 0410.226.334.00.07 (63)

PROGRAMACIÓN CULTURAL

13.000,00

1 0420.227.341.00.11 (64)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

5.000,00

1 0440.226.335.00.99 (65)

PROGRAMAS ESCOLARES

15.000,00

1 0410.227.334.10.01 (75)

IKASTORAETAKO BEGIRALEAK SAROBE

55.200,00

1 0440.227.335.00.02

MEDICION USO CALLE

600,00

CAPITULO 2 1 0420.369.340.00.01 (53)

1.600,00

788.500,00 COMISIONES BANCARIAS

CAPITULO 3

1.100,00

1.100,00

TOTAL

1.502.300,00

40


PARTIDA

DESKRIBAPENA

KULTURNIETA

1 0420.226.341.00.04 (55)

BURUNTZALDEA

5.000,00

1 0440.227.335.00.04 (56)

"HIZKIDE" PROGRAMA

3.000,00

1 0440.221.335.00.04 (57)

MATERIALA

1 0440.226.335.00.04 (58)

BURUNTZALDEA EUSKARAZ

25.450,00

1 0430.226.337.22.05 (59)

EGUZKITAN BLAI!

40.000,00

1 0440.226.335.00.06 (60)

BERTSOESKOLA

1 0440.226.334.10.07 (61)

IKUSKIZUNAK

1 0440.226.335.00.08 (62)

BANAIZBAGERA PROIEKTUA

1 0410.226.334.00.07 (63)

KULTUR PROGRAMAZIOA

1 0420.227.341.00.11 (64)

KIROL JARDUERAK

1 0440.226.335.00.99 (65)

IKASTETXEETAKO PROGRAMAK

15.000,00

1 0410.227.334.10.01 (75)

IKASTORAETAKO BEGIRALEAK SAROBE

55.200,00

1 0440.227.335.00.02

KALE ERABILERA NEURKETA

600,00

2 KAPITULOA 1 0420.369.340.00.01 (53)

3.800,00 10.000,00 1.600,00 13.000,00 5.000,00

1.600,00

788.500,00 DATAFONOA: BANKETXEEN KOMISIOAK

3 KAPITULOA

1.100,00

1.100,00

GUZTIRA

1.502.300,00

41


42


LURRALDEA GASTUAK AURREKONTUA GASTOS TERRITORIO PRESUPUESTO

43


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0300.160.150.00.04 (430)

URBANISMO: ELKARKIDETZA

1 0300.120.150.00.00 (927)

URBANISMO: RETRIBUCIONES BASICAS

63.500,00

1 0300.121.150.00.01 (1028)

URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO

28.500,00

1 0300.160.150.00.01 (2388)

URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL

41.500,00

1 0300.121.150.00.02 (2476)

URBANISMO:COMPLEMENTO ESPECIFICO

80.000,00

1 0300.120.153.40.00 (928)

SERVICIOS: RETRIBUCIONES BASICAS

22.500,00

1 0300.121.153.40.01 (1029)

SERVICIOS: COMPLEMENTO DESTINO

10.300,00

1 0300.160.153.40.01 (2391)

SERVICIOS: SEGURIDAD SOCIAL

54.600,00

1 0300.121.153.40.04 (2397)

SERVICIOS: GRATIFICACIONES

1 0300.121.153.40.02 (2470)

SERVICIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO

1 CAPITULO

4.000,00

7.000,00 82.960,00

394.860,00

1 0300.227.150.00.07 (562)

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

80.000,00

1 0300.211.150.00.01 (742)

REP. Y MANT. DE EDIFICIOS

40.000,00

1 0300.212.150.00.01 (743)

REP.Y MANT. MAQUI. EDIFICIOS MUN

4.000,00

1 0300.226.150.00.99 (746)

OTROS GASTOS EDIFICIOS MUN

1.000,00

1 0300.212.150.00.00 (2396)

REPARACION Y MANT EDIFICIOS

17.000,00

1 0300.210.153.20.01 (567)

REP. Y MANT. Y CONS. VIAS PUBLICAS

60.000,00

1 0310.210.153.20.01 (900)

MANTE. CAMINOS RURALES

17.000,00

1 0300.219.153.30.01 (1282)

REP. OTRO INMOVILI. MATERIAL

4.000,00

1 0300.212.153.40.02 (569)

REP.Y MANT. MAQUI. SERVICIOS

1.000,00

1 0300.213.153.40.01 (570)

REP. Y MANT. VEHIC. SERVICIOS

5.000,00

1 0300.221.153.40.04 (579)

COMB.-CARB. VEHIC. SERVICIOS

4.000,00

1 0300.221.153.40.05 (580)

VESTUARIO SERVICIOS

2.000,00

1 0300.221.153.40.11 (581)

UTILES Y HERRAM. SERVICIOS

1.500,00

1 0300.226.153.40.99 (589)

OTROS GASTOS SERVICIOS

1.000,00

44


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0300.160.150.00.04 (430)

HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA

1 0300.120.150.00.00 (927)

HIRIGINTZA: OINARRIKO ORDAINKETAK

63.500,00

1 0300.121.150.00.01 (1028)

HIRIGINTZA: DESTINO OSAGARRIA

28.500,00

1 0300.160.150.00.01 (2388)

HIRIGINTZA: GIZARTE SEGURANTZA

41.500,00

1 0300.121.150.00.02 (2476)

HIRIGINTZA: BERARIAZKO OSAGARRIA

80.000,00

1 0300.120.153.40.00 (928)

ZERBITZUAK: OINARRIZKO ORDAINKETAK

22.500,00

1 0300.121.153.40.01 (1029)

ZERBITZUAK: DESTINO OSAGARRIA

10.300,00

1 0300.160.153.40.01 (2391)

ZERBITZUAK: GIZARTE SEGURANTZA

54.600,00

1 0300.121.153.40.04 (2397)

ZERBITZUAK: HABOROKINAK

1 0300.121.153.40.02 (2470)

ZERBITZUAK: BERARIAZKO OSAGARRIA

1 KAPITULUA

4.000,00

7.000,00 82.960,00

394.860,00

1 0300.227.150.00.07 (562)

AZTERLAN ETA EKINTZA TEKNIKOAK

80.000,00

1 0300.211.150.00.01 (742)

ERAIKINEN KONPONKETA ETA MANTENTZEA

40.000,00

1 0300.212.150.00.01 (743)

UDAL ERAIKINAK:MAKINERIA KONPON.ETA MANT

4.000,00

1 0300.226.150.00.99 (746)

UDAL ERAIKINAK: BESTE GASTU EZBERDINAK

1.000,00

1 0300.212.150.00.00 (2396)

ERAIKINEN KONPONKETA ETA MANTENTZE LANAK

17.000,00

1 0300.210.153.20.01 (567)

HIRI BIDEAK:KONPONK.MANTENUA ETA KONTSER

60.000,00

1 0310.210.153.20.01 (900)

LANDA-BIDEEN MANTENUA

17.000,00

1 0300.219.153.30.01 (1282)

BESTE IBILGETU MATER. MANTEN.

4.000,00

1 0300.212.153.40.02 (569)

ZERBITZUAK:MAKIN KONPONK,MANTEN.KONTS

1.000,00

1 0300.213.153.40.01 (570)

ZERBITZUAK: IBILGAILUEN KONPON.ETA MANT.

5.000,00

1 0300.221.153.40.04 (579)

ZERBITZUAK: ERREGAI ETA ERREKINEN HORN.

4.000,00

1 0300.221.153.40.05 (580)

ZERBITZUAK: JANZKI HORNIDURA

2.000,00

1 0300.221.153.40.11 (581)

ZERBITZUAK: LANABES- ERRAMINTAK

1.500,00

1 0300.226.153.40.99 (589)

ZERBITZUAK: BESTE GASTU EZBERDINAK

1.000,00

45


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0300.227.153.40.01 (2447)

LIMPIEZA ALHONDIGA

2.400,00

1 0300.221.160.00.02 (2399)

ALCANTARILLADO

1 0300.210.160.00.01 (2509)

ALCANTARILLADO: MANTENI. Y REPARACIONES

15.000,00

1 0300.210.161.00.01 (608)

REP.Y MANT. AGUA Y ALCANTAR.

35.000,00

1 0300.221.161.00.02 (611)

SUMINISTRO DE AGUA

1 0300.221.161.00.01 (612)

ENERGIA ELECTRICA AGUA Y ALCAN

1 0300.221.161.00.03 (1911)

CANON AGENCIA VASCA DEL AGUA

500,00

1 0300.227.162.10.02 (617)

CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS

55.000,00

1 0300.227.162.10.01 (2400)

SAN MARKOS: RECOGIDA

80.000,00

1 0300.227.162.10.99 (2456)

BOLSAS DE BASURA

15.000,00

1 0300.227.162.30.01 (616)

SAN MARCOS: TRATAMIENTO

302.000,00

1 0300.227.163.00.01 (615)

CONTRATO LIMPIEZA VIARIA

354.000,00

1 0300.211.164.00.01 (618)

REP. Y MANT. CEMENTERIO

1 0300.221.164.00.01 (619)

ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO

1 0300.227.164.00.01 (1826)

CONTRATACION EXTERNA

1 0300.221.165.00.99 (582)

ADORNOS NAVIDEÑOS

1 0300.210.165.00.01 (592)

MANT. Y CONS. ALUMBR. PUBLICO

20.000,00

1 0300.221.165.00.01 (601)

ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO

115.000,00

1 0300.226.166.00.01 (829)

CANON VERTIDOS

1 0300.221.166.00.02 (2401)

DEPURACIÓN DEL AGUA

1 0300.226.170.00.00 (2119)

AGENDA 21

1 0300.227.170.10.00 (2453)

HUERTAS ECOLOGICAS

1 0300.227.171.00.01 (607)

CONTRATO PARQUES-JARDINES

1 0300.226.171.00.99 (895)

OTROS GASTOS-COMPRA PLANTAS

1 0310.227.172.00.01 (2454)

DESARROLLO RURAL

6.000,00

1 0300.227.311.00.99 (574)

SERVICIOS DE DESRATIZACION

6.500,00

1 0300.227.311.00.05 (576)

RETIRADA DE ANIMALES

5.500,00

1 0310.227.414.00.07 (1824)

ACTUACIONES EN ENTORNO RURAL

18.300,00

1 0310.227.419.00.07 (2413)

ACTIVIDADES ENTORNO RURAL

11.700,00

193.000,00

295.000,00 48.000,00

1.000,00 1.000,00 15.000,00 5.000,00

2.200,00 158.000,00 20.000,00

CAPITULO 2

4.800,00 172.000,00 15.000,00

2.209.400,00

46


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0300.227.153.40.01 (2447)

ALONDEGI GARBIKETA

2.400,00

1 0300.221.160.00.02 (2399)

ESTOLDERIA

1 0300.210.160.00.01 (2509)

ESTOLDERIA: MANTENUA ETA KONPONETAK

15.000,00

1 0300.210.161.00.01 (608)

UR-ESTOLD.:INST. KONP., MANT. ETA KONTS.

35.000,00

1 0300.221.161.00.02 (611)

URA HORNIDURA

1 0300.221.161.00.01 (612)

UR ETA ESTOLDERIA: ARGINDAR HORNIDURA

1 0300.221.161.00.03 (1911)

EUSKAL UR AGENTZIA: KANONA

1 0300.227.162.10.02 (617)

KONTRATUA: ZABOR BILKETA

55.000,00

1 0300.227.162.10.01 (2400)

SAN MARKOS: BILKETA

80.000,00

1 0300.227.162.10.99 (2456)

ZABOR BILKETA POLTSAK

15.000,00

1 0300.227.162.30.01 (616)

SAN MARKOS: TRATAMENDUA

302.000,00

1 0300.227.163.00.01 (615)

KONTRATUA: KALE GARBIKETA

354.000,00

1 0300.211.164.00.01 (618)

HILERRIA: KONPONKETA ETA MANTENUA

1 0300.221.164.00.01 (619)

HILERRIA: ARGINDAR HORNIDURA

1 0300.227.164.00.01 (1826)

KANPO KONTRATAZIOA

1 0300.221.165.00.99 (582)

GABONETAKO APAINGARRIAK

1 0300.210.165.00.01 (592)

ARGIZTAPEN PUBL.:KONP., MANT. ETA KONTS.

1 0300.221.165.00.01 (601)

ARGIZTAPEN PUBLIKOA: ARGINDAR HORNIDURA

1 0300.226.166.00.01 (829)

ISURKI KANONAK

1 0300.221.166.00.02 (2401)

URAREN TRATAMENDUA

1 0300.226.170.00.00 (2119)

AGENDA 21

1 0300.227.170.10.00 (2453)

BARATZE EKOLOJIKOAK

1 0300.227.171.00.01 (607)

MANTENU KONTRATOA:PARKE ETA LORATEGIAK

1 0300.226.171.00.99 (895)

BESTE GASTU EZBERDI-LANDAR. EROSI

1 0310.227.172.00.01 (2454)

MENDIEN GARBIKETA

6.000,00

1 0300.227.311.00.99 (574)

ARRATOI-HILTZE ZERBITZUAK

6.500,00

1 0300.227.311.00.05 (576)

ANIMALIAK JASOTZEA

5.500,00

1 0310.227.414.00.07 (1824)

LANDA GARAPENA

18.300,00

1 0310.227.419.00.07 (2413)

LANDA GUNEKO JARDUERAK

11.700,00

193.000,00

295.000,00 48.000,00 500,00

1.000,00 1.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 115.000,00 2.200,00 158.000,00 20.000,00

2 KAPITULUA

4.800,00 172.000,00 15.000,00

2.209.400,00

47


PARTIDA 1 0300.433.150.00.01 (972)

DESCRIPCION APORTACION URNIETA ERAIKI S.A.

4 CAPITULO

UDALA 94.940,00

142.600,00

1 0310.623.153.20.01 (801)

CAMINOS RURALES

60.000,00

1 0300.601.153.20.02 (1512)

MEJORA VIALES

50.000,00

1 0300.601.153.20.03 (2394)

ACCESIBILIDAD

100.000,00

1 0300.609.153.30.01 (587)

MOBILIARIO URBANO

15.000,00

1 0300.601.153.30.01 (988)

PARQUES INFANTILES

30.000,00

1 0300.623.153.40.04 (1918)

UTILLAJE

1 0300.601.160.00.01 (2469)

ALCANTARILLADO

1 0300.601.161.00.01 (1119)

AGUAS

1 0300.609.162.10.04 (1381)

CONTENEDORES DE BASURA

30.000,00

1 0300.620.164.00.01 (2467)

CEMENTERIO

30.000,00

1 0300.601.165.00.02 (1295)

ALUMBRADO PUBLICO

35.000,00

5.000,00 50.000,00 105.000,00

CAPITULO 6

510.000,00

TOTAL

3.209.200,00

48


PARTIDA 1 0300.433.150.00.01 (972)

DESKRIBAPENA URNIETA ERAIKI S.A.RAKO EKARPENA

4 KAPITULUA

UDALA 94.940,00

142.600,00

1 0310.623.153.20.01 (801)

LANDA BIDEAK

60.000,00

1 0300.601.153.20.02 (1512)

BIDEEN HOBEKUNTZA

50.000,00

1 0300.601.153.20.03 (2394)

IRISGARRITASUNA

1 0300.609.153.30.01 (587)

HIRI ALTZARIAK

15.000,00

1 0300.601.153.30.01 (988)

HAUR PARKEAK

30.000,00

1 0300.623.153.40.04 (1918)

TRESNERIA

1 0300.601.160.00.01 (2469)

ESTOLDERIA

1 0300.601.161.00.01 (1119)

URAK

1 0300.609.162.10.04 (1381)

ZABOR EDUKIONTZIAK

30.000,00

1 0300.620.164.00.01 (2467)

HILERRIA

30.000,00

1 0300.601.165.00.02 (1295)

HERRIKO ARGITERIA

35.000,00

100.000,00

5.000,00 50.000,00 105.000,00

6 KAPITULUA

510.000,00

GUZTIRA

3.209.200,00

49


PARTIDA

DESCRIPCION

URNIETA ERAIKI

1 0300.130.150.00.01 (5)

RETRIBUCIONES PERSONAL BRIGADA

33.400,00

1 0300.160.150.00.01 (6)

SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA

13.400,00

1 0300.160.150.00.04 (7)

ELKARKIDETZA BRIGADA

1.040,00

1 0300.130.150.00.02 (11)

BRIGADA: GRATIFICACIONES

2.500,00

CAPITULO 1

50.340,00

TOTAL

50.340,00

50


PARTIDA

DESKRIBAPENA

URNIETA ERAIKI

1 0300.130.150.00.01 (5)

BRIGADAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK

33.400,00

1 0300.160.150.00.01 (6)

GIZARTE SEGURANTZA BRIGADA

13.400,00

1 0300.160.150.00.04 (7)

ELKARKIDETZA BRIGADA

1.040,00

1 0300.130.150.00.02 (11)

BRIGADA: HABOROKINAK

2.500,00

1 KAPITULOA

50.340,00

GUZTIRA

50.340,00

51


52


ANTOLAKUNTZA GASTUAK AURREKONTUA GASTOS ORGANIZACIÓN PRESUPUESTO

53


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0100.100.912.00.00 (397)

CONCEJALES: RETRIBUCIONES

1 0100.160.912.00.01 (398)

CONCEJALES: SEGURIDAD SOCIAL

1 0100.162.912.00.05 (690)

CONCEJALES: PRIMA SEGURO

1.000,00

1 0100.160.912.00.04 (2384)

CONCEJALES: ELKARKIDETZA

2.000,00

1 0210.162.920.00.05 (401)

PRIMA SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ

7.000,00

1 0210.162.920.00.01 (402)

GASTOS FORMACION

20.000,00

1 0210.120.920.00.00 (403)

SECRETARIA: RETRIBUCIONES BASICAS

33.000,00

1 0210.160.920.00.04 (408)

SECRETARIA: ELKARKIDETZA

2.000,00

1 0220.160.920.00.04 (414)

INFORMATICA: ELKARKIDETZA

2.000,00

1 0220.120.920.00.00 (942)

INFORMATICA: RETRIBUCIONES BASICAS

21.400,00

1 0210.121.920.00.01 (1021)

SECRETARIA: COMPLEMENTO DESTINO

17.000,00

1 0220.121.920.00.01 (1037)

INFORMATICA: COMPLEMENTO DESTINO

1 0210.160.920.00.01 (2386)

SECRETARIA: SEGURIDAD SOCIAL

23.200,00

1 0220.160.920.00.01 (2387)

INFORMATICA: SEGURIDAD SOCIAL

11.200,00

1 0220.121.920.00.02 (2463)

INFORMATICA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

17.500,00

1 0210.121.920.00.02 (2471)

SECRETARIA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO

44.200,00

1 0210.160.925.00.04 (411)

ADMON GENERAL: ELKARKIDETZA

1 0210.120.925.00.00 (926)

ADMON GENERAL: RETRIBUCIONES BASICAS

49.200,00

1 0210.121.925.00.01 (1027)

ADMON GENERAL: COMPLEMENTO DESTINO

21.100,00

1 0210.160.925.00.01 (2385)

ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL

29.200,00

1 0210.121.925.00.02 (2472)

ADMON GENERAL: COMPLEMENTO ESPECÍFICO

57.700,00

1 0210.120.931.00.00 (415)

INTERVENCION:RETRIBUCIONES BASICAS

55.000,00

1 0210.160.931.00.04 (421)

INTERVENCION: ELKARKIDETZA

1 0210.121.931.00.01 (1022)

INTERVENCION: COMPLEMENTO DESTINO

26.300,00

1 0210.160.931.00.01 (2393)

INTERVENCION: SEGURIDAD SOCIAL

41.400,00

1 0210.121.931.00.02 (2473)

INTERVENCION: COMPLEMENTO ESPECÍFICO

75.600,00

1 0210.120.932.00.00 (2415)

RECAUDACION: RETRIBUCIONES BASICAS

14.500,00

1 0210.121.932.00.01 (2416)

RECAUDACIÓN: COMPLEMENTO DESTINO

7.200,00

1 0210.160.932.00.01 (2417)

RECAUDACION: SEGURIDAD SOCIAL

10.500,00

1 0210.121.932.00.02 (2464)

RECAUDACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO

19.500,00

1 0210.160.932.00.04 (2511)

RECAUDACION: ELKARKIDETZA

CAPITULO 1

155.000,00 46.100,00

8.000,00

4.000,00

4.100,00

1.200,00

827.100,00

54


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0100.100.912.00.00 (397)

ZINEGOTZIAK: ORDAINSARIAK

1 0100.160.912.00.01 (398)

ZINEGOTZIAK: GIZARTE SEGURANTZA

1 0100.162.912.00.05 (690)

ZINEGOTZIAK: ASEGURU-SARIA

1.000,00

1 0100.160.912.00.04 (2384)

ZINEGOTZIAK: ELKARKIDETZA

2.000,00

1 0210.162.920.00.05 (401)

SARIAK: BIZITZA-ASEGURUA ETA ELBARRITASU

7.000,00

1 0210.162.920.00.01 (402)

TREBAKUNTZARAKO GASTUAK

20.000,00

1 0210.120.920.00.00 (403)

IDAZKARITZA: OINARRIZKO ORDAINKETAK

33.000,00

1 0210.160.920.00.04 (408)

IDAZKARITZA: ELKARKIDETZA

2.000,00

1 0220.160.920.00.04 (414)

INFORMATIKA: ELKARKIDETZA

2.000,00

1 0220.120.920.00.00 (942)

INFORMATIKA: OINARRIZKO ORDAINKETAK

21.400,00

1 0210.121.920.00.01 (1021)

IDAZKARITZA: DESTINO OSAGARRIA

17.000,00

1 0220.121.920.00.01 (1037)

INFORMATIKA: DESTINO OSAGARRIA

8.000,00

1 0210.160.920.00.01 (2386)

IDAZKARITZA: GIZARTE SEGURANTZA

23.200,00

1 0220.160.920.00.01 (2387)

INFORMATIKA: GIZARTE SEGURANTZA

11.200,00

1 0220.121.920.00.02 (2463)

INFORMATIKA: BERARIAZKO OSAGARRIA

17.500,00

1 0210.121.920.00.02 (2471)

IDAZKARITZA:BERARIAZKO OSAGARRIA

44.200,00

1 0210.160.925.00.04 (411)

ADMI.OROKORRA: ELKARKIDETZA

1 0210.120.925.00.00 (926)

ADMI. OROKORRA: OINARRIZKO ORDAINKETAK

49.200,00

1 0210.121.925.00.01 (1027)

ADMI. OROKORRA: DESTINO OSAGARRIA

21.100,00

1 0210.160.925.00.01 (2385)

ADMI. OROKORRA: GIZARTE SEGURANTZA

29.200,00

1 0210.121.925.00.02 (2472)

ADMI. OROKORRA: BERARIAZKO OSAGARRIA

57.700,00

1 0210.120.931.00.00 (415)

KONTU-HARTZ: OINARRIZKO ORDAINKETAK

55.000,00

1 0210.160.931.00.04 (421)

KONTU-HARTZ: ELKARKIDETZA

1 0210.121.931.00.01 (1022)

KONTU-HARTZ: DESTINO OSAGARRIA

26.300,00

1 0210.160.931.00.01 (2393)

KONTU-HARTZ: GIZARTE SEGURANTZA

41.400,00

1 0210.121.931.00.02 (2473)

KONTU-HARTZ: BERARIAZKO OSAGARRIA

75.600,00

1 0210.120.932.00.00 (2415)

DIRUBILKETA: OINARRIZKO ORDAINKETAK

14.500,00

1 0210.121.932.00.01 (2416)

DIRUBILKETA.: DESTINO OSAGARRIA

1 0210.160.932.00.01 (2417)

DIRUBILKETA: GIZARTE SEGURANTZA

10.500,00

1 0210.121.932.00.02 (2464)

DIRUBILKETA.: BERARIAZKO OSAGARRIA

19.500,00

1 0210.160.932.00.04 (2511)

DIRUBILKETA: ELKARKIDETZA

1 KAPITULOA

155.000,00 46.100,00

4.000,00

4.100,00

7.200,00

1.200,00

827.100,00

55


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0100.226.912.00.02 (444)

ATENC. PROTOC Y REPRESENTATIVAS

1 0100.239.912.00.01 (448)

APORTACION PARTIDOS POLITICOS

47.200,00

1 0100.239.912.00.02 (450)

INDEMNIZACION POR ASISTENCIA

26.500,00

1 0100.231.912.00.00 (453)

DIETAS Y LOCOM. CORPORATIVOS

800,00

1 0210.224.920.00.01 (455)

PRIMA SEGURO EDIFICIOS

1 0210.224.920.00.02 (457)

PRIMA SEGURO VEHICULOS

1 0210.224.920.00.99 (464)

PRIMA SEGURO

12.000,00

1 0210.220.920.00.01 (471)

GTOS. OFICINA ADMON. GRAL.

35.000,00

1 0210.227.920.00.99 (481)

OTROS TRABAJOS EXTERIORES

4.500,00

1 0210.226.920.00.99 (484)

OTROS GASTOS ADMON. GRAL.

10.000,00

1 0300.211.920.00.01 (486)

REP. Y MANT. AYUNTAMIENTO

5.000,00

1 0300.212.920.00.01 (488)

REP.Y MANT. MAQUI. AYUNTAMIENTO

3.500,00

1 0300.221.920.00.01 (489)

ENERGIA ELECTRICA AYUNTAMIENTO

18.000,00

1 0220.222.920.00.01 (491)

COMUNIC. TELEF. AYTO.

20.000,00

1 0210.226.920.00.04 (495)

GASTOS JURIDICOS

25.000,00

1 0440.227.920.00.99 (498)

SERVICIOS DE TRADUCCION

1.000,00

1 0210.220.920.00.02 (509)

PRENSA Y PUBLIC. SECRETARIA

2.500,00

1 0220.215.920.00.01 (524)

REP. Y MANT. EQUIP. INFORMATICOS

12.000,00

1 0220.222.920.00.05 (526)

COMUNICACIONES INFORMATICAS

70.000,00

1 0220.220.920.00.03 (532)

MATERIAL INFORMATICO NO INVENT

1 0220.227.920.00.01

ASESORAMIENTO INFORMATICO

1 0300.200.920.00.01 (694)

TERRENOS Y BIENES NATURALES

500,00

1 0210.230.920.00.01 (695)

DIETAS Y LOCOM. ADMON. GRAL.

1.000,00

1 0300.227.920.00.02 (699)

LIMPIEZA AYUNTAMIENTO

20.000,00

1 0300.221.920.00.00 (741)

ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUN

20.000,00

1 0300.221.920.00.03 (744)

GAS EDIFICIOS MUNICIPALES

1.500,00

1 0220.222.920.00.04 (745)

COMUNIC. TELEF. EDIFICIOS MUN

8.000,00

1 0300.221.920.00.04 (751)

GAS AYUNTAMIENTO

7.000,00

1 0210.222.920.00.02 (758)

COMUNICACIONES POSTALES

1 0210.221.920.00.04 (764)

COMB.-CARB. VEHIC. ADMON. GRAL

1 0210.227.920.00.03 (820)

PLAN DE PREVENCION RIESGOS

1 0210.226.920.00.08 (896)

DOCUM. GRAFICA ARCHIVO MUNI.

56

2.000,00

17.700,00 2.700,00

3.500,00 21.800,00

11.000,00 500,00 10.000,00 2.500,00


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0100.226.912.00.02 (444)

PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA OSPAKIZUNAK

1 0100.239.912.00.01 (448)

ALDERDI POLITIKOEI EKARPENA

47.200,00

1 0100.239.912.00.02 (450)

BERTARATZEAGATIK ORDAINSARIAK

26.500,00

1 0100.231.912.00.00 (453)

ZENEGOTZIEN DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK

1 0210.224.920.00.01 (455)

ERAIKINEN ASEGURU-SARIAK

1 0210.224.920.00.02 (457)

IBILGAILUEN ASEGURU-SARIAK

1 0210.224.920.00.99 (464)

ERANTZUNKIZUN ZIBILAREN ASEGURU-SARIA

12.000,00

1 0210.220.920.00.01 (471)

BULEGO GASTUAK

35.000,00

1 0210.227.920.00.99 (481)

KANPOKO BESTE LANAK

1 0210.226.920.00.99 (484)

ADMIN. OROKORRA: BESTE GASTU EZBERDINAK

1 0300.211.920.00.01 (486)

ERAIKINAK: KONPONKETA ETA MANTENUA

5.000,00

1 0300.212.920.00.01 (488)

UDAL.:MAKIN.+INST.KONPONKETA ETA MANTEN.

3.500,00

1 0300.221.920.00.01 (489)

UDALETXEA: ARGINDAR HORNIDURA

18.000,00

1 0220.222.920.00.01 (491)

UDALETXEA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

20.000,00

1 0210.226.920.00.04 (495)

GASTU JURIDIKOAK

25.000,00

1 0440.227.920.00.99 (498)

ITZULPEN ZERBITZUAK

1.000,00

1 0210.220.920.00.02 (509)

IDAZKARITZA: PRENTSA ETA ARGITALPENAK

2.500,00

1 0220.215.920.00.01 (524)

INFORMATIKA EKIPOAK:KONP.ETA MANT.

12.000,00

1 0220.222.920.00.05 (526)

INFORMATIKA HARREMANAK

70.000,00

1 0220.220.920.00.03 (532)

INBENTARIATU EZIN DEN INFORMATIKA MATERI

1 0220.227.920.00.01

INFORMATIKAKO AHOLKULARITZA

1 0300.200.920.00.01 (694)

LUR ETA ONDASUN NATURALAK

1 0210.230.920.00.01 (695)

ADMIN. OROKORRA: DIETAK ETA LOKOMOZIOA

1 0300.227.920.00.02 (699)

UDALETXEA: GARBIKETA KONTRATUA

20.000,00

1 0300.221.920.00.00 (741)

UDAL ERAIKINAK: ARGINDAR HORNIDURA

20.000,00

1 0300.221.920.00.03 (744)

UDAL ERAIKINAK: GAS HORNIDURA

1.500,00

1 0220.222.920.00.04 (745)

UDAL ERAIKINAK: TELEFONO KOMUNIKAZIOAK

8.000,00

1 0300.221.920.00.04 (751)

GAS HORNIDURA

7.000,00

1 0210.222.920.00.02 (758)

KOMUNIKABIDE POSTA-KOMUNIKAZIOAK

1 0210.221.920.00.04 (764)

IBILGAILUEN ERREGAIA ETA ERREKINAK

500,00

1 0210.227.920.00.03 (820)

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO PLANA

10.000,00

1 0210.226.920.00.08 (896)

UDAL ARTXIBOKO DOKUMENTAZIO GRAFIKO

57

2.000,00

800,00 17.700,00 2.700,00

4.500,00 10.000,00

3.500,00 21.800,00 500,00 1.000,00

11.000,00

2.500,00


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

1 0210.227.920.00.01 (1684)

DIGILITACION ACTAS

1 0210.227.920.00.00 (2117)

COMUNICACION

45.000,00

1 0210.227.920.00.04 (2223)

AGENCIA DE COMUNICACION

22.000,00

1 0210.227.920.00.05 (2422)

REPARTO

10.000,00

1 0300.227.920.00.01 (2449)

LIMPIEZA ARCHIVO

1 0210.227.924.00.99 (2459)

PROCESO DE PARTICIPACION

1 0300.221.929.00.02 (672)

ENERGIA ELECTRICA JUZGADO PAZ

1 0220.222.929.00.01 (675)

COMUNIC. TELEF. JUZGADO PAZ

1 0300.227.929.00.01 (677)

LIMPIEZA JUZGADO PAZ

1 0100.226.929.00.01 (1105)

CREDITO GLOBAL

1 0300.227.929.00.02 (2478)

OTROS GASTOS JUZGADO

1 0210.227.932.00.09 (522)

GASTOS DE RECAUDACION

CAPITULO 2 1 0210.310.011.00.02 (806)

3.000,00

1.200,00 17.000,00 5.000,00 400,00 1.200,00 162.420,00 100,00 2.000,00

692.020,00 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS

CAPITULO 3

150,00

150,00

1 0100.481.922.00.01 (482)

APORTACION A EUDEL

1.510,00

1 0210.419.929.00.01 (904)

SUBVENCION GTOS. JUZGADO PAZ

1.200,00

CAPITULO 4

2.710,00

1 0220.623.491.00.02 (1375)

SISTEMA WIFI

15.000,00

1 0220.601.920.00.01

REMODELACION TELEFONIA

18.000,00

1 0300.625.920.00.01 (762)

MOBILIARIO OFICINAS AYTO.

10.000,00

1 0220.626.920.00.01 (782)

EQUIPOS INFORMATICOS

40.000,00

1 0220.629.920.00.01 (1015)

PAGINA WEB

1 0220.640.920.00.01 (1374)

SOTWARE INFORMATICO

10.000,00

1 0300.622.920.00.01

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

15.000,00

1 0200.640.920.00.02

APLICACIÓN PARA GESTIO N DE PERSONAL

1 0200.623.924.00.00 (2513)

CAMARA

6.000,00 30.000,00

CAPITULO 6 1 0210.931.011.00.03 (1149)

6.000,00

150.000,00 AMORTIZ. PRESTA. KUTXA

CAPITULO 9

60.000,00

60.000,00

TOTAL

1.731.980,00

58


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

1 0210.227.920.00.01 (1684)

AKTEN DIJITALIZAZIOA

1 0210.227.920.00.00 (2117)

KOMUNIKAZIOA

45.000,00

1 0210.227.920.00.04 (2223)

KOMUNIKAZIO AGENTZIA

22.000,00

1 0210.227.920.00.05 (2422)

BANAKETA

10.000,00

1 0300.227.920.00.01 (2449)

ARTXIBOKO GARBIKETA

1 0210.227.924.00.99 (2459)

PARTEHARTZE PROZESUA

1 0300.221.929.00.02 (672)

BAKE EPAITEGIA: ARGINDAR HORNIDURA

1 0220.222.929.00.01 (675)

BAKE EPAITEGIA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK

1 0300.227.929.00.01 (677)

BAKE EPAITEGIA: GARBIKETA

1 0100.226.929.00.01 (1105)

MAILEGU OROKORRA

1 0300.227.929.00.02 (2478)

BESTELAKO GASTUAK BAKE EPAITEGIA

1 0210.227.932.00.09 (522)

ZERGA-BILKETA GASTUAK

2 KAPITULOA 1 0210.310.011.00.02 (806)

3.000,00

1.200,00 17.000,00 5.000,00 400,00 1.200,00 162.420,00 100,00 2.000,00

692.020,00 BANKETXEKO GASTU ETA KOMISIOAK

3 KAPITULOA

150,00

150,00

1 0100.481.922.00.01 (482)

EKARPENA: EUDEL ERAKUNDEARI

1.510,00

1 0210.419.929.00.01 (904)

BAKE EPAITEGIA: DIRU-LAGUNTZA

1.200,00

4 KAPITULOA

2.710,00

1 0220.623.491.00.02 (1375)

WIFI SISTEMA

15.000,00

1 0220.601.920.00.01

TELEFONIAKO BIRMOLDAKETA

18.000,00

1 0300.622.920.00.01

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO PLANA

15.000,00

1 0300.625.920.00.01 (762)

UDAL BULEGOAK: ALTZARIAK

10.000,00

1 0220.626.920.00.01 (782)

INFORMATIKA EKIPOAK

40.000,00

1 0220.629.920.00.01 (1015)

WEB ORRIA

1 0220.640.920.00.01 (1374)

INFORMATIKAKO SOFTWARE

1 0200.640.920.00.02

LANGILEAK KUDEATZEKO APLIKAZIOA

1 0200.623.924.00.00 (2513)

KAMARA

6.000,00 30.000,00

6 KAPITULOA 1 0210.931.011.00.03 (1149)

6.000,00 10.000,00

150.000,00 MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA: KUTXA

9 KAPITULOA

60.000,00

60.000,00

GUZTIRA

1.734.980,00

59


PARTIDA

DESCRIPCION

KULTURNIETA

1 0210.130.920.00.01 (14)

SUELDOS TRABAJADORES TEMPORALES

37.600,00

1 0210.160.920.00.01 (15)

SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO

12.000,00

1 0440.160.920.10.01 (71)

SEGURID SOCIAL TRADUCTOR, NORMALI

17.500,00

1 0440.130.920.10.01 (72)

RETRIB. BASICAS PERSONAL

55.200,00

1 0440.160.920.10.04 (73)

ELKARKIDETZA

1.400,00

CAPITULO 1

123.700,00

TOTAL

123.700,00

PARTIDA 1 0210.130.920.00.01 (2) 1 0210.160.920.00.01 (3) 1 0210.160.920.00.04 (4)

DESCRIPCION RETRIB PERSONAL SERVICIOS GENERAL SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES ELKARKIDETZA SERVICIOS GENERALES

CAPITULO 1 1 0300.224.920.00.01 (1) 1 0210.227.920.00.01 (8) 1 0210.227.920.00.99 (10)

URNIETA ERAIKI 30.800,00 9.800,00 1.000,00

41.600,00 PRIMA SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ ASESORIAS EXTERNAS PRIMA SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ

CAPITULO 2

1.000,00 1.000,00 1.000,00

3.000,00

TOTAL

44.600,00

60


PARTIDA

DESKRIBAPENA

KULTURNIETA

1 0210.130.920.00.01 (14)

ALDI BATERAKO LANGILEEN ORDAINS.

37.600,00

1 0210.160.920.00.01 (15)

GIZARTE SEGURANTZA ARTXIBO

12.000,00

1 0440.160.920.10.01 (71)

GIZARTE SEGUR ITZUL + NORMALIZATZAILE

17.500,00

1 0440.130.920.10.01 (72)

LANGILE OIN ORDAINS. ITZUL + NORMAL

55.200,00

1 0440.160.920.10.04 (73)

ELKARKIDETZA ITZUL+NORMALIZATZAILEA

1 KAPITULUA

1.400,00

123.700,00

GUZTIRA

123.700,00

PARTIDA

DESKRIBAPENA

URNIETA ERAIKI

1 0210.130.920.00.01 (2)

ZERB. OROKORREKO LANGILEEN ORDAINSARI

30.800,00

1 0210.160.920.00.01 (3)

GIZARTE SEGURANTZA ZERBITZU OROKORRAK

9.800,00

1 0210.160.920.00.04 (4)

ELKARKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK

1 KAPITULUA

1.000,00

41.600,00

1 0300.224.920.00.01 (1)

BIZITZA-ASEGURUA ETA ELBARRITASUNA

1.000,00

1 0210.227.920.00.01 (8)

KANPO-AHOLKULARITZAK

1.000,00

1 0210.227.920.00.99 (10)

BESTELAKO GASTUAK

1.000,00

2 KAPITULOA

3.000,00

GUZTIRA

44.600,00

61


62


SARRERAK INGRESOS

63


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

2 0200.112.000.00.01 (99)

DE NATURALEZA RUSTICA

11.700,00

2 0200.112.000.00.02 (100)

DE NATURALEZA URBANA

910.000,00

2 0200.113.000.00.01 (101)

IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MEC

472.000,00

2 0200.114.000.00.01 (102)

IMPTO.S/INCREM.VALOR TERRENOS NAT.URBANA

2 0200.130.000.00.01 (133)

ACTIV. EMPRES. Y PROFESIONALES

CAPITULO 1 2 0200.282.000.00.01 (103)

40.000,00 300.000,00

1.733.700,00 ICIO

50.000,00

CAPITULO 2

50.000,00

2 0300.310.162.10.01 (104)

RECOGIDA DE BASURAS

2 0300.310.164.00.03 (105)

CEMENTERIO MUNICIPAL

4.000,00

2 0200.311.000.00.03 (106)

FERIA

1.400,00

2 0300.310.161.00.09 (107)

SUMINISTRO DE AGUA

2 0300.310.160.00.02 (108)

ALCANTARILLADO

2 0200.311.150.00.01 (109)

LICENCIAS APERTURA

2 0300.321.000.00.09 (110)

OCUP.SUELO, SUBSUELO Y VUELO

2 0300.321.000.00.03 (111)

CONTAINERS,VALLAS, ETC.

2 0300.321.000.00.04 (112)

MESAS Y SILLAS

2 0300.322.000.00.01 (113)

ENTRADA VEHICULOS A TRAVES ACERAS

44.000,00

2 0200.392.000.00.01 (115)

RECARGO DE APREMIO

15.000,00

2 0200.396.000.00.01 (117)

COMPENS. OPERAD. TELEC

21.000,00

2 0600.310.231.10.15 (131)

AYUDA A DOMICILIO

25.000,00

2

APORTACIONES VIVIENDAS PROTEGIDAS

10.680,00

2 0200.399.000.00.01 (139)

OTROS INGRESOS

2 0300.321.000.00.10 (163)

OCUPACION TERRENO MUNICIPAL

2 0200.310.000.00.07 (189)

PLACAS, PATENTES Y OTROS DISTINTIVOS

2 0200.391.000.00.02 (191)

MULTAS TRAFICO

2 0200.392.000.00.02 (205)

COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA

1.000,00

2 0200.380.000.00.01 (312)

REINTEGROS PRESUP CERRADOS

1.000,00

2 0200.312.150.00.01 (353)

LICENCIAS URBANISTICAS

9.000,00

2 0200.310.150.00.04 (355)

DOCUMENTOS EXPEDIDOS

2 0600.310.231.00.13 (461)

APORTAC. VIVIENDA TEMPORAL

2 0200.394.000.00.01 (635)

PRESTACION DE SERVICIOS

10.800,00

2 0200.391.000.00.01 (640)

SANCIONES URBANISTICAS

1.000,00

CAPITULO 3

326.000,00

1.335.600,00 572.400,00 2.000,00 125.000,00 40.000,00 9.500,00

1.000,00 30.000,00 100,00 10.000,00

500,00 1.700,00

2.597.680,00

64


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

2 0200.112.000.00.01 (99)

LANDALUR IZAERAKOAK

2 0200.112.000.00.02 (100)

HIRILUR IZAERAKOAK

910.000,00

2 0200.113.000.00.01 (101)

ZERGAK: GURPILDUN IBILGAILUAK

472.000,00

2 0200.114.000.00.01 (102)

HIRILUR IZAER.BALIO GEHIK.BURUZKO ZERGA

2 0200.130.000.00.01 (133)

ENPRESA JARDUERAK ETA PROFESIONALAK

1 KAPITULUA 2 0200.282.000.00.01 (103)

11.700,00

40.000,00 300.000,00

1.733.700,00 ZERGA: ERAIKUNTZA,INSTALAZIO ETA OBRAK

2 KAPITULUA

50.000,00

50.000,00

2 0300.310.162.10.01 (104)

ZABOR BILKETA

326.000,00

2 0300.310.164.00.03 (105)

UDAL HILERRIA

4.000,00

2 0200.311.000.00.03 (106)

FERIA

1.400,00

2 0300.310.161.00.09 (107)

UR HORNIDURA

1.335.600,00

2 0300.310.160.00.02 (108)

UR-ESTOLDERIA

572.400,00

2 0200.311.150.00.01 (109)

BAIMENAK: ESTABLEZIMENDU IREKITZEAK

2 0300.321.000.00.09 (110)

OKUPAZIOA, LURZURUA, EZPIZORUA (IBER.EUS

2 0300.321.000.00.03 (111)

EDUKIONTZIAK, HESIAK, E.A.

2 0300.321.000.00.04 (112)

MAHAI ETA ESERLEKUAK

2 0300.322.000.00.01 (113)

ESPALOIAK ZEHARKATUZ IBILGAIL.SARRERA

44.000,00

2 0200.392.000.00.01 (115)

PREMIAMENDU ERREKARGUA

15.000,00

2 0200.396.000.00.01 (117)

OPERATZAILE TELEFONIKOEN ORDAINSARIA

21.000,00

2 0600.310.231.10.15 (131)

ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA

25.000,00

2

BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK EKARPENAK

10.680,00

2 0200.399.000.00.01 (139)

BESTELAKO SARRERAK

2 0300.321.000.00.10 (163)

UDAL LURREN OKUPAZIOA

2 0200.310.000.00.07 (189)

PLAKAK, PATENTEAK ETA BESTELAKO BEREIZGA

2 0200.391.000.00.02 (191)

TRAFIKOKO ISUNAK

2 0200.392.000.00.02 (205)

DIRU-BILKETA EXEKUTIBOAREN KOSTUAK

1.000,00

2 0200.380.000.00.01 (312)

ITXITAKO AURREKON. ITZULTZEKOAK

1.000,00

2 0200.312.150.00.01 (353)

BAIMEN URBANISTIKOAK

9.000,00

2 0200.310.150.00.04 (355)

NORBAITEK ESKATUTA EGINDAKO DOKUMENTUAK

2 0600.310.231.00.13 (461)

ALDIBATERAKO ETXEBIZITZAREN EKARPENAK

2 0200.394.000.00.01 (635)

ZERBITZUAK EMATEA

2 0200.391.000.00.01 (640)

HIRIGINTZA ISUNAK

3 KAPITULUA

2.000,00 125.000,00 40.000,00 9.500,00

1.000,00 30.000,00 100,00 10.000,00

500,00 1.700,00 10.800,00 1.000,00

2.597.680,00

65


PARTIDA

DESCRIPCION

UDALA

2 0600.410.929.00.02 (120)

GV. - JUZGADO DE PAZ

2 0200.420.000.00.01 (121)

DFG. - PARTICI. EN TRIBUTOS CONCER

2 0400.420.326.20.02 (144)

DF. - DEPORTE ESCOLAR

2 0400.420.341.00.04 (149)

DFG- VERANO

150,00

2 0400.420.341.00.03 (192)

DFG - ACT. DEPOR. RECREATIVAS

100,00

2 0600.420.231.10.02 (193)

DFG. - AYUDA A DOMICILIO

2 0600.410.231.30.03 (274)

GV. - AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL

45.000,00

2 0400.420.337.24.07 (314)

DFG. - GAZTE PLANA

14.000,00

2 0600.410.230.00.05 (435)

GV. PROGRAMA INSERCION SOCIAL

5.000,00

2 0600.420.231.00.09 (498)

GFA PISOS DE EMER.

5.000,00

2 0200.400.000.00.01 (603)

PARTICIP.IMPTOS.NO CONCERTADOS

5.000,00

2 0400.420.327.00.10 (606)

DFG PROYECTO BASADO CONVIVENCIA

6.000,00

2 0400.410.327.00.02 (607)

GV. BIZIKIDETZA

3.000,00

2 0600.420.231.50.99 (645)

DFG GENERO

2 0200.420.924.00.02 (715)

DFG. PARTICIPACION CIUDADANA

2.000,00

2 0400.420.335.00.01 (718)

DFG. USO DEL EUSKERA

4.000,00

2 0400.410.332.00.01 (719)

G.V. PROMOCION DE LECTURA

1.700,00

2 0600.420.230.00.02

CARTA DE SERVICIOS

2 0600.420.231.80.01

DIVERSIDAD

4 CAPITULO

4.011.800,00 8.000,00

125.000,00

17.800,00

21.500,00 3.000,00

4.281.050,00

2 0200.540.000.00.01 (134)

ARRENDAMIENTO

2 0200.560.000.00.01 (135)

INTERESES DE DEPOSITOS

5 CAPITULO 2 0300.651.000.00.01 (494)

3.000,00

7.000,00 30.000,00

37.000,00 CAMBIO USO LOCALES-CARGAS URBANISTICAS

6 CAPITULO

1.000,00

1.000,00

2 0400.710.332.10.01 (136)

GV. SUB. FONDOS BIBLIOGRAFICOS

3.000,00

2 0300.710.321.00.01 (714)

SUBVENCION PARA REF. DE CENTROS ESC.

6.000,00

2 0310.720.153.20.01 (716)

DFG. SUBVENCION CAMINOS RURALES

CAPITULO 7

20.000,00

29.000,00

TOTAL

8.729.430,00

66


PARTIDA

DESKRIBAPENA

UDALA

2 0600.410.929.00.02 (120)

EJ. - BAKE EPAITEGIA

2 0200.420.000.00.01 (121)

GFA. - PARTAIDETZA: ZERGA KONTZERTATUAK

2 0400.420.326.20.02 (144)

DF. - ESKOLA KIROLA

2 0400.420.341.00.04 (149)

GFA - UDA

150,00

2 0400.420.341.00.03 (192)

GFA - KIROLEKO ETA AISIALDIKO JARDUERAK

100,00

2 0600.420.231.10.02 (193)

GFA. - ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA

2 0600.410.231.30.03 (274)

GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK

45.000,00

2 0400.420.337.24.07 (314)

GFA. - GAZTE PLANA

14.000,00

2 0600.410.230.00.05 (435)

EJ. GIZARTE INSERZIORAKO EGITASMOA

5.000,00

2 0600.420.231.00.09 (498)

GFA EMERJENTZIZKO ETXEBIZITZAK

5.000,00

2 0200.400.000.00.01 (603)

ITUNDU GABEKO ZERGETAKO PARTAIDETZA

5.000,00

2 0400.420.327.00.10 (606)

GFA BIZIKIDETZAN,ADISKIDATASUNEKO PROIEK

6.000,00

2 0400.410.327.00.02 (607)

EJ. BIZIKIDETZA ETA ADISKIDETZE KULTURAN

3.000,00

2 0600.420.231.50.99 (645)

DFG GENERO

2 0200.420.924.00.02 (715)

GFA. HERRITARREN PARTAIDETZA

2.000,00

2 0400.420.335.00.01 (718)

GFA. EUSKARAREN ERABILERA

4.000,00

2 0400.410.332.00.01 (719)

E.J. - IRAKURKETA SUSTAPENA

1.700,00

2 0600.420.230.00.02

ZERBITZUEN KARTA

2 0600.420.231.80.01

ANIZTASUNA

4 KAPITULUA

4.011.800,00 8.000,00

125.000,00

17.800,00

21.500,00 3.000,00

4.281.050,00

2 0200.540.000.00.01 (134)

ALOKAPENA

2 0200.560.000.00.01 (135)

GORDAILUEN INTERESAK

5 KAPITULUA 2 0300.651.000.00.01 (494)

3.000,00

7.000,00 30.000,00

37.000,00 LOKALEN ERABIL.ALDATZE-HIRIG.KARGAK

6 KAPITULUA

1.000,00

1.000,00

2 0400.710.332.10.01 (136)

E.J. DIRU LAGUNTZA:BIBLIOGRAFIA FUNTSAK

3.000,00

2 0300.710.321.00.01 (714)

IKASTETXEEN BERRIKUNTZARAKO LAGUNTZA

6.000,00

2 0310.720.153.20.01 (716)

GFA. LANDA BIDEENTZAKO DIRULAGUNTZA

7 KAPITULUA

20.000,00

29.000,00

GUZTIRA

8.729.430,00

67


PARTIDA

DESCRIPCION

KULTURNIETA

2 0410.340.334.00.01 (1)

CURSILLOS DE LEKAIO

5.800,00

2 0410.340.333.10.02 (2)

OBRAS DE TEATRO. TAQUILLA

2.000,00

2 0410.340.333.10.06 (3)

CINE

1.700,00

2 0410.340.333.10.04 (4)

ALQUILERES DE SAROBE

2 0410.340.333.10.05 (5)

CURSOS DE SAROBE

49.000,00

2 0410.340.326.10.06 (6)

INGRESOS ESCUELA MÚSICA

50.000,00

2 0410.340.000.00.07 (7)

OTROS INGRESOS

2 0420.340.341.00.01 (8)

ABONADOS POLIDEPORTIVO

125.000,00

2 0420.340.341.00.02 (9)

ENTRADAS POLIDEPORTIVO

5.000,00

2 0420.340.341.00.03 (10)

CURSILLOS

2 0420.340.341.00.04 (11)

UTILIZACIÓN FRONTON

2 0420.340.341.00.05 (12)

ABONOS PISCINA

2 0420.340.341.00.06 (13)

OTROS INGRESOS (SAUNA, TENIS,..)

2 0420.340.341.00.07 (14)

UTLIZACIÓN CAMPO DE FUTBOL

200,00

2 0420.340.341.00.08 (15)

CAMPEONATOS Y ACT. DEP

500,00

2 0420.340.341.00.10 (17)

OTROS INGRESOS

2 0430.340.337.22.05 (19)

EGUZKITAN BLAI (COLONIAS)

2 0430.340.337.22.01 (21)

LUDOTEKA

2 0430.340.337.23.02 (22)

GAZTELEKUA

3.000,00

1.500,00

30.000,00 6.000,00 11.000,00 2.000,00

500,00 14.000,00 1.000,00

CAPITULO 3

1.000,00

309.200,00

2 0410.410.333.10.01 (23)

SUBV. POR INSTALACIONES DE TEATRO

17.000,00

2 0410.410.326.10.01 (24)

ESCUELA DE MUSICA

42.000,00

2 0410.420.333.10.01 (25)

SUBVENCIÓN COMPAÑÍAS DE TEATRO

10.000,00

2 0400.430.330.10.01 (26)

APORT. ORDINARIA AYUNT. DE URNIETA

1.247.800,00

CAPITULO 4

1.316.800,00

TOTAL

1.626.000,00

68


PARTIDA

DESKRIBAPENA

KULTURNIETA

2 0410.340.334.00.01 (1)

LEKAIOKO IKASTAROAK

5.800,00

2 0410.340.333.10.02 (2)

ANTZEZLANAK. LEIHATILA

2.000,00

2 0410.340.333.10.06 (3)

ZINEMA

1.700,00

2 0410.340.333.10.04 (4)

SAROBEKO ALOKAIRUAK

3.000,00

2 0410.340.333.10.05 (5)

SAROBEKO IKASTAROAK

49.000,00

2 0410.340.326.10.06 (6)

MUSIKA ESKOLAKO SARRERAK

50.000,00

2 0410.340.000.00.07 (7)

BESTELAKO SARRERAK

2 0420.340.341.00.01 (8)

KIROLDEGIKO ABONATUAK

2 0420.340.341.00.02 (9)

KIROLDEGIKO SARRERAK

2 0420.340.341.00.03 (10)

IKASTAROAK

2 0420.340.341.00.04 (11)

PILOTALEKUAREN ERABILERA

2 0420.340.341.00.05 (12)

PISZINAKO ABONATUAK

2 0420.340.341.00.06 (13)

BESTALAKO SARRERAK (SAUNA, TENIS,..)

2 0420.340.341.00.07 (14)

FUTBOLEKO ZELAIAREN ERABILERA

200,00

2 0420.340.341.00.08 (15)

LEHIAKETAK ETA KIROL JARDUERAK

500,00

2 0420.340.341.00.10 (17)

BESTELAKO DIRU SARRERAK

2 0430.340.337.22.05 (19)

EGUZKITAN BLAI (UDALEKUAK)

2 0430.340.337.22.01 (21)

LUDOTEKA

2 0430.340.337.23.02 (22)

GAZTELEKUA

1.500,00 125.000,00 5.000,00 30.000,00 6.000,00 11.000,00 2.000,00

500,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00

3 KAPITULOA

309.200,00

2 0410.410.333.10.01 (23)

ANTZERKI INSTALAZIOENGATIKO DIRU LAG,

17.000,00

2 0410.410.326.10.01 (24)

MUSIKA ESKOLA

42.000,00

2 0410.420.333.10.01 (25)

ANTZERKI KONPANIEN DIRU LAGUNTZA

10.000,00

2 0400.430.330.10.01 (26)

URNIETAKO UDALAREN EKARPEN ARRUNTA

1.247.800,00

4 KAPITULOA

1.316.800,00

GUZTIRA

1.626.000,00

69


PARTIDA 2 0300.430.150.00.01 (2)

DESCRIPCION APORTACION ORDINARIA AYTO DE URNIETA

URNIETA ERAIKI 94.940,00

CAPITULO 4

94.940,00

TOTAL

94.940,00

70


PARTIDA 2 0300.430.150.00.01 (2)

DESKRIBAPENA URNIETAKO UDALAREN EKARPEN ARRUNTA

URNIETA ERAIKI 94.940,00

4 KAPITULOA

94.940,00

GUZTIRA

94.940,00

71


ANEXO DE INVERSIONES

INBERTSIOEN ERANSKINA Eranskin honetan, 2017an egingo diren inbertsio-gastu guztiak agertzen dira. Bestalde, inbertsio hauek ere jasotzen dira: azpiegiturak edo beste eraikuntza batzuk sortzea, proiektuak idaztea eta obrak zuzentzea, inbentarioan sartzeko moduko ondasunak eskuratzea eta oro har amortizatu edo balioa gal dezakeen ondasun guztiak, hala nola, eraikinak, makineria, altzariak edo beste instalazio batzuk.

En este anexo se relacionan todos los gastos de inversión a realizar en el ejercicio 2017. Se incluyen inversiones destinadas a la creación de infraestructuras u otras construcciones, redacción de proyectos y dirección de obras, adquisición de bienes de naturaleza inventariable y en general de todos aquellos bienes susceptibles de amortización o depreciación como edificios, maquinaria, mobiliario u otras instalaciones.

Urnietan, 2017ko abenduaren 14ean Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza

72


IZENDAPENA

EGIKARITZEA

AURREIKUSITAKO FINANTZAZIOA

Hasiera urtea

Am. urtea

Inb. zenbatekoa

Aur. arrunta

WIFI SISTEMA

2017

2017

15.000

15.000

15.000

INFORMATIKA EKIPOAK

2017

2017

40.000

40.000

40.000

WEB ORRIA

2017

2017

6.000

6.000

6.000

INFORMATIKAKO SOFTWAREA

2017

2017

10.000

10.000

10.000

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO PLANA

2017

2017

15.000

15.000

15.000

LANGILEAK KUDEATZEKO APLIKAZIOA

2017

2017

6.000

6.000

6.000

KAMARA

2017

2017

30.000

30.000

30.000

SEÑALIZAZIOA

2017

2017

5.000

5.000

5.000

APARKAMENDUA

2017

2017

150.000

150.000

150.000

BIDEEN HOBEKUNTZA

2017

2017

50.000

50.000

50.000

IRISGARRITASUNA

2017

2017

100.000

100.000

100.000

HAUR PARKEAK

2017

2017

30.000

30.000

30.000

ESTOLDERIA

2017

2017

50.000

50.000

50.000

URAK

2017

2017

105.000

105.000

105.000

HERRIKO ARGITERIA

2017

2017

35.000

35.000

35.000

HIRI ALTZARIAK

2017

2017

15.000

15.000

15.000

ZABOR EDUKIONTZIAK

2017

2017

30.000

30.000

30.000

HILERRIA

2017

2017

30.000

30.000

30.000

HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK

2017

2017

3.000

3.000

3.000

ERREFORMAK IKASTETXE ZENTRUETAN

2017

2017

25.000

19.000

TRESNERIA

2017

2017

5.000

5.000

5.000

JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA

2017

2017

5.000

5.000

5.000

UDAL BULEGOAK: ALTZARIAK

2017

2017

10.000

10.000

10.000

LANDA BIDEAK

2017

2017

60.000

40.000

SAROBEKO INBERTSIOAK

2017

2017

8.000

8.000

LIBURUTEGIKO LIBURUAK

2017

2017

8.000

5.000

MUSIKA INSTRUMENTUAK

2017

2017

2.000

2.000

2.000

OROIMEN ISTORIKOA

2017

2017

15.000

15.000

15.000

KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA

2017

2017

5.500

5.500

5.500

KIROL INSTALAZIOAK

2017

2017

20.000

20.000

20.000

GAZTERIA JOKUAK

2017

2017

3.000

3.000

3.000

JOSTALEKU

2017

2017

35.000

35.000

35.000

LUDOTEKA ERREFORMAK

2017

2017

35.000

35.000

35.000

ERAIKIN SOZIALEN ERREFORMA

2017

2017

10.000

10.000

10.000

971.500

GUZTIRA

73

942.500

Kap. dirulaguntza

Finantz. aktiboa

inantz. pasiboa GUZTIRA

6.000

25.000

20.000

60.000 8.000

3.000

29.000

8.000

-

-

971.500


DENOMINACION

EJECUCION

FINANCIACION PREVISTA

Año in.

Año fin

Importe inversión

Ahorro corriente

SISTEMA WIFI

2017

2017

15.000

15.000

15.000

EQUIPOS INFORMATICOS

2017

2017

40.000

40.000

40.000

PAGINA WEB

2017

2017

6.000

6.000

6.000

SOTWARE INFORMATICO

2017

2017

10.000

10.000

10.000

PLAN PREVENCION R. LABORALES

2017

2017

15.000

15.000

15.000

APLICACIÓN GESTION DE PERSONAL

2017

2017

6.000

6.000

6.000

CAMARA

2017

2017

30.000

30.000

30.000

SEÑALIZACION

2017

2017

5.000

5.000

5.000

APARCAMIENTO

2017

2017

150.000

150.000

150.000

MEJORA VIALES

2017

2017

50.000

50.000

50.000

ACCESIBILIDAD

2017

2017

100.000

100.000

100.000

PARQUES INFANTILES

2017

2017

30.000

30.000

30.000

ALCANTARILLADO

2017

2017

50.000

50.000

50.000

AGUAS

2017

2017

105.000

105.000

105.000

ALUMBRADO PUBLICO

2017

2017

35.000

35.000

35.000

MOBILIARIO URBANO

2017

2017

15.000

15.000

15.000

CONTENEDORES DE BASURA

2017

2017

30.000

30.000

30.000

CEMENTERIO

2017

2017

30.000

30.000

30.000

ESCUELA INFANTIL Y AULAS 2-3 AÑOS

2017

2017

3.000

3.000

3.000

REFORMA CENTROS ESCOLARES

2017

2017

25.000

19.000

UTILLAJE

2017

2017

5.000

5.000

5.000

MEJORA HOGAR JUBILADO

2017

2017

5.000

5.000

5.000

MOBILIARIO OFICINAS AYTO.

2017

2017

10.000

10.000

10.000

CAMINOS RURALES

2017

2017

60.000

40.000

INVERSIONES SAROBE

2017

2017

8.000

8.000

LIBROS BIBLIOTECA

2017

2017

8.000

5.000

INSTRUMENTOS MUSICALES

2017

2017

2.000

2.000

2.000

MEMORIA HISTORICA

2017

2017

15.000

15.000

15.000

MATER. ACTIVIDADES CULTURALES

2017

2017

5.500

5.500

5.500

INSTALACIONES DEPORTIVAS

2017

2017

20.000

20.000

20.000

JUVENTUD JUEGOS

2017

2017

3.000

3.000

3.000

JOSTALEKU

2017

2017

35.000

35.000

35.000

REFORMAS LUDOTECA

2017

2017

35.000

35.000

35.000

REFORMA EDIFICIOS SOCIALES

2017

2017

10.000

10.000

10.000

971.500

942.500

SUBTOTAL

74

Subvención capital

Activos Pasivos financieros financieros TOTAL

6.000

25.000

20.000

60.000 8.000

3.000

29.000

8.000

-

-

971.500


TRANSFERENTZIEN ERANSKINA

ANEXO DE TRANSFERENCIAS

Transferentziek azaroaren 17ko 38/2003 Legea, Diru Laguntzei buruzko Orokorra, bete behar dute, eta baita toki erakundeetako zerbitzuaren araudia ere. Transferentzien helburu nagusia da gizarte izaera duen jarduera bat bultzatzea edo helburu publiko bat sustatzea. Diru laguntza hauek jasoko dituzten jarduerek herri eskumenari egotzitako zerbitzu edo jarduerak osatu edo ordezkatuko dituzte.

La concesión de transferencias debe ajustarse a lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, y al reglamento de servicios de las entidades locales. El objeto principal de las transferencias es fomentar una actividad de interés social o promover la consecución de un fin público. Las actividades a las cuales se destinen estas subvenciones complementan o suplen servicios o actividades atribuidas a la competencia local.

Urnietan, 2017ko abenduaren 14ean Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza

75


KONTU SAILA 482 492 494 514 517 535 540 541

543 546 559 566 761 773 774 810 881 904 920 972 1108 1109 1111 1159 1377 1390 1501 1502

1504 1506 1508 1509 1511 2221 2403 2411 2414 2420 2421 2444 2445 2512

KONTZEPTUA Eudelentzako ekarpena Kulturnieta SArentzako ekarpena Jard. sozio-kulturalak U.K.E. ekarpena Presentacion de Maria Eskola Kirola Egape Eskola Kirola Gurasoen elkarteetarako diru laguntzak XVIII Antia Literatur Lehiaketa Euskaraz Koop. E. (AEK) Nafarroa oinez Herri urrats Araba euskaraz Ibilaldia EHIGE gurasoen elkartea Sortzen elkartea Errotuluen diru laguntzak Gizart larraildietarako laguntzak Gizarte ekintzako elkarteetarako diru lag. Denda Berri Elkartea Euskaltegiko bidaien laguntza Ikastetxeak: Jarduera osagarrietarako diru laguntza Drogomenpekotasunerako errehabili. Bidaietako laguntzak Euskaltegiko bekak Odol-emaile elkartea Bake epaitegia:Bulego gastuetarako diru laguntza Euskal fondoa Urnieta Eraiki SArentzako ekarpena Kirol elkarteetarako diru laguntza Hitzarmena Bosko Anitz HHHI bidaiak Euskal prentsa Oporrak bakean Adin txikiko ezinduei laguntza San Miel festak Kultura: Hitzarmenak Egape Dantza Elkartea Aurrera Gure Ametsa Dantza Taldea Bosko Anitz Txaranga Buruntzantzan Ostargi Erraldoi Konpartsa Elkartea Poxta Zahar Gazte Koadrilen Elkartea Txanbolin Urnietako Txistulari Banda Urdanbor Elkartea Iñistorra Urnietako Euskaltzaleen Biltzarra (Manuel Larramendi Kultur Bazkuna) Asociación de Juegos de Rol Habitantes de Insmouth Elkartea Xoxokako auzo elkartea Centro Cultural Extremeño OnBosko banda Maria Rivier Guraso Elkartea Santa Kruz Elkartea Egapedanbor Kultur Elkartea Eguzki xake Zanpatuz Errendimenduko kirolarien laguntzak Gazteria Musika taldeak Eusko Ikaskuntza Tasak ordaintzeko dirulaguntzak Aldi baterako larrialdiak Larrialdi humanitarioa: Gurutze Gorria Gazte jaiak Berriak Gazteak eta garpena kooperaziorako Misioetako batzordea Gizartekintza hitzarmenak Begiraleei diru laguntza Heriotz zigorraren aurkako laguntza Perurekin elkartea Beka

2017KO AURRIKUSPENA 1.510,00 1.247.800,00 4.300,00 48.000,00 5.200,00 14.800,00 5.500,00 4.400,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 300,00 65.000,00 8.000,00 21.000,00 5.800,00 6.000,00 3.000,00 1.000,00 13.000,00 1.300,00 1.200,00 34.090,00 142.600,00 3.000,00 6.500,00 1.800,00 36.000,00 4.050,00 5.000,00 10.000,00 8.500,00 8.500,00 2.400,00 1.700,00 3.000,00 9.500,00 7.300,00 2.000,00 7.100,00 800,00 8.500,00 900,00 3.000,00 1.500,00 1.400,00 1.500,00 300,00 2.200,00 2.000,00 1.200,00 1.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 1.250,00 2.000,00 500,00 9.000,00 0,00 750,00 500,00 3.000,00

1.812.460

KAPITULUA GUZTIRA 4+7

76


CUENTA 482 492 494 514 517 535 540 541

543 546 559 566 761 773 774 810 881 904 920 972 1108 1109 1111 1159 1377 1390 1501 1502

1504 1506 1508 1509 1511 2221 2403 2411 2414 2420 2421 2444 2445 2512

CONCEPTO Aportacion Eudel Aportacion Kulturnieta, S.A Actividades socio-culturales Aportación U.K.E. Presentacion de Maria Escuela Deportes Egape Escuela Deportes Subvención a las A.P.As XVIII Premio literario Antia Euskaraz Koop. E. (AEK) Nafarroa oinez Herri urrats Araba euskaraz Ibilaldia EHIGE gurasoen elkartea Sortzen elkartea Subvención rótulos Ayudas emergencia social Asociaciones acción social Asociación Denda Berri Ayuda viajes euskaltegi Centros escolares: Subv. Activid. Complementaria Rehabil. drogodependencia Subvenciones para viajes Becas euskaltegi Asociación donantes de sangre Juzgado de Paz: Subv gastos oficina Euskal Fondoa: Países en vias de desarrollo Aportacion Urnieta Eraiki, S.A Kirol elkarteetarako diru laguntza Hitzarmena Bosko Anitz Viajes E.P.A Prensa en euskera Vacaciones solidarias Ayuda menores discapacitados Fiestas San Miguel Convenios cultura Egape Dantza Elkartea Aurrera Gure Ametsa Dantza Taldea Bosko Anitz Txaranga Buruntzantzan Ostargi Erraldoi Konpartsa Elkartea Poxta Zahar Gazte Koadrilen Elkartea Txanbolin Urnietako Txistulari Banda Urdanbor Elkartea Iñistorra Urnietako Euskaltzaleen Biltzarra (Manuel Larramendi Kultur Bazkuna) Asociación de Juegos de Rol Habitantes de Insmouth Elkartea Xoxokako auzo elkartea Centro Cultural Extremeño OnBosko banda Maria Rivier Guraso Elkartea Santa Kruz Elkartea Egapedanbor Kultur Elkartea Eguzki xake Zanpatuz Subvencion rendimiento deportitas Grupos musicales Eusko Ikaskuntza Subvención tasas Emergencias temporales Emergencia humanitaria: Cruz Roja Fiestas jovenes Berriak Asociac. de Coop. Del municipio Comision de misiones Convenios gizartekintza Subv. Monitores Subv. Contra la pena de muerte Perurekin elkartea Beka

PREVISION 2017 1.510,00 1.247.800,00 4.300,00 48.000,00 5.200,00 14.800,00 5.500,00 4.400,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 300,00 65.000,00 8.000,00 21.000,00 5.800,00 6.000,00 3.000,00 1.000,00 13.000,00 1.300,00 1.200,00 34.090,00 142.600,00 3.000,00 6.500,00 1.800,00 36.000,00 4.050,00 5.000,00 10.000,00 8.500,00 8.500,00 2.400,00 1.700,00 3.000,00 9.500,00 7.300,00 2.000,00 7.100,00 800,00 8.500,00 900,00 3.000,00 1.500,00 1.400,00 1.500,00 300,00 2.200,00 2.000,00 1.200,00 1.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 1.250,00 2.000,00 500,00 9.000,00 0,00 750,00 500,00 3.000,00

1.812.460

TOTAL CAPITULO 4+7

77

a


ZORPETZE MAILA / NIVEL DE ENDEUDAMIENTO UDALA/AYUNTAMIENTO Ekitaldiaren hasieran/Al comienzo del ejercicio A. Kalkuluaren oinarria Base de cálculo

8.636.750

B. Urtean hitzartutako karga (III. kap. eta IX. kap.) 1 Carga comprometida anual (Cap. III y Cap. IX)

58.851,14

C. Zorpetzearen ehunekoa (B/A) Porcentaje de endeudamiento (B/A)

% 0,68

UDALA/AYUNTAMIENTO Ekitaldi amaierako aurreikuspena/Previsto final del ejercicio A. Kalkuluaren oinarria 2 Base de cálculo

8.636.750

B. Urtean hitzartutako karga (III. kap. eta IX. kap.) 1 Carga comprometida anual (Cap. III y Cap. IX)

58.851,14

C. Zorpetzearen ehunekoa (B/A) Porcentaje de endeudamiento (B/A)

% 0,68

(1).- Urnietako finantza karga honela osatzen da: aurreikusitako interesak gehi mailegu bakoitzaren amortizazio teorikoa; ez dira kontuan hartzen izan ditzaketen gabezia urteak. La carga financiera anual está formada por los intereses previstos más la amortización teórica de cada préstamo sin tener en cuenta los años de carencia que puedan tener. (2).- 2017 urterako aurreikusitako sarrerak %100ean onartuz gero. Supuesto en el que se reconozcan al 100% los ingresos previstos para 2017

Urnietan, 2017ko abenduaren 14ean Kontu-hartzailea

Sin.: Aitziber Zurutuza Arza


ZORPETZE MAILA ERANSKINA ANEXO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ERAKUNDEA

KONTRATUA

NAGUSIA

SALDO BIZIA

INTERESAK

AMORTIZAZIOA ORDAINTZEKE

ENTIDAD

CONTRATO

PRINCIPAL

SALDO VIVO

INTERESES

AMORTIZACIÓN

PENDIENTE

2519125096

1.177.023

823.916,07

0,00

58.851,16

765.064,91

1.177.023,33

823.916,07

0,00

58.851,16

765.064,91

Kutxa

GUZTIRA/TOTAL

79


2017KO AURREKONTUA PROGRAMAK PROGRAMAS PRESUPUESTO 2017 Programa taldea Grupo de programa Zor publikoa 011.00 Deuda pública Segurtasun eta ordena publikoa 132.00 Seguridad y orden público Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua 133.00 Ordenación del tráfico y del estacionamiento Etxebizitzaren eta hirigintza 150.00 Administración general y vivienda Bide publikoen zolaketa 153.20 Pavimentación de vías públicas Hiri altzariak 153.30 Mobiliario Urbano Zerbitzuak mantentzea 153.40 Mantenimiento de servicios Estolderia 160.00 Alcantarillado Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua 166.00 Evacuación y tratamiento de agua Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza 161.00 Abastecimiento domiciliario de agua 162.10 Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea Recogida, gestión y tratamiento 162.30 Bideak garbitzea 163.00 Limpieza viaria Osasungarritasun publikoaren babesa 311.00 Protección de la salubridad pública Hilerria eta hileta-zerbitzuak 164.00 Cementerio y servicios funerarios Kale-argiteria 165.00 Alumbrado público Ingurumenaren administrazio orokorra 170.00 Administración general del medio ambiente Baratza ekologikoak 170.10 Huertas ecológicas Parkeak eta lorategiak 171.00 Parques y jardines Ingurumenaren babesa eta hobekuntzak 172.00 Protección y mejora del medio ambiente Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra 230.00 Administración general de servicios sociales 80

Orria Pág. 82 83 85 86 89 91 92 94 96 98

100 101 1043 104 105 106 107 108


230.20 231.10 231.30 231.40 231.60 337.10 231.50 231.70 231.71 231.80 231.90 241.00 320.00 323.00 326.00 326.10 326.20 327.00 330.00 332.10 333.00 334.00

Lankidetza eta garapenerako laguntza Cooperación y ayuda al desarrollo Etxez etxeko laguntza Servicio de ayuda a domicilio GLL AES Apartamentu tutelatuak Apartamentos tutelados Adinekoak Personas Mayores Zahar Etxea Hogar del Jubilado Genero berdintasunaren sustapena Promoción de la igualdad de género Gizarte ekintzak Actividades sociales Berehalako laguntza baztertua Atención inmediata a personas Gizarte ekintza Actividades sociales Prebentzioa Prevención Aniztasuna Diversidad Enpleguaren sustapena Fomento del empleo Haur eta lehen hezkuntzako ikasketak Funcionamiento de centros docentes Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra Administración general de educación Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educación Musika eskola Escuela de Música Eskola kirola Deporte escolar Herritarren bizikidetza sustatzea Fomento de la convivencia ciudadana Kultura Cultura Liburutegi eta agiritegiak Bibliotecas y archivos Kultura-ekipamenduak eta museoa Equipamientos culturales y museo

110 112 113

114

117 119 120 122 123 124

125

127 128 130 132 134 136

138

Kulturaren sustapena Promoción de cultura

81


333.10 334.10 335.00 336.00 432.00 337.22 337.23 337.24 338.00 340.00 341.00 342.00 414.00 419.00 430.00 431.00 493.00 912.00 920.00 920.10 922.00 929.00 491.00 924.00 925.00 931.00 932.00

Sarobe- Sarobe jarduerak Sarobe- Actividades Sarobe Euskara Euskara Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena Información y promoción turistica Haurren sustapena Promoción infancia Nerabeen sustapena Promoción adolescentes Gazteen sustapena Promoción juventud Herri jaiak eta ospakizunak Fiestas populares y festejos Kirolaren arloko administrazio orokorra Administración general de deportes Kirola sustatzea eta bultzatzea Promoción y fomento del deporte Kirol instalazioak Instalaciones deportivas Landa garapena Desarrollo rural Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako beste jarduketa batzuk. Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca Merkataritza, turismoa eta enpresak Administración general de comercio, turismo y PYMES Kontsumitzaile eta erabiltzaileari babesa. Protección de consumidores y usuarios Gobernu organoak Órganos de gobierno Administrazio orokorra Administración general Itzulpenak Traducción Herritarren parte-hartzea Participación ciudadana Herritarrenganako arreta Atención a los ciudadanos Politika ekonomikoa eta fiskala Política económica y fiscal Tributu-sistemaren kudeaketa Gestión del sistema tributario

82

141 143

146

147 149 151 153

155

158

159 160 161

162

169 170 171


Saila / Departamento: 0200 ADMINISTRAZIO OROKORRA Kontuhartzailetza

Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN

Programa taldea Grupo del programa: 011.00 Zor publikoa Deuda pública

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Aitziber Zurutuza Helburuak / Objetivos: 1. Reducir el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento.

1. Udalaren zorpetze maila jaistea.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Urteko mailegu kuota ordaindu. 2017ko aurrekontuaren %0,069koa da.

zorpetze

ERAKUNDEA NAGUSIA ENTIDAD PRINCIPAL

1.1. Pagar la cuota del préstamo anual. maila

SALDO BIZIA SALDO VIVO

El nivel de endeudamiento del presupuesto de 2016 es de 0,069%.

INTERESAK AMORTIZAZIOA ORDAINTZEKE INTERESES AMORTIZACIÓN PENDIENTE

Kutxa 2519125096

1.177.023

823.916,07

0,00

58.851,16

765.064,91

GUZTIRA TOTAL

1.177.023,33

823.916,07

0,00

58.851,16

765.064,91

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0210.310.011.00.02 (806) 1 0210.931.011.00.03 (1149)

BANKETXEKO GASTU ETA KOMISIOAK GASTOS Y COMISIONES DEL BANCO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA: KUTXA AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO GUZTIRA TOTAL

83

150,00 60.000,00 60.150,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0230 UDALTZAINGOA

Programa taldea Grupo del programa: 132.00 Segurtasun eta ordena publikoa Seguridad y orden público

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Mikel Unanue Helburuak / Objetivos: 1. Potenciar un modelo nuevo de policía municipal.

1. Udaltzaingoaren eredu berri bat bultzatu. Ekintzak / Acciones: 1.1. Udaltzaingoaren inguran dauden eredu ezberdinak aztertu eta Urnietarako eredu berria aukeratu eta ezarri.

1.1. Estudiar los diferentes modelos de policía municipal existentes y seleccionar un modelo nuevo para Urnieta e implantarlo.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0230.120.132.00.00 (422)

UDALTZAINGOA:OINARRIZKO ORDAINKETA POLICIA MUNICIPAL: RETRIBUCIÓN BÁSICA

100.000,00

UDALTZAINGOA: DESTINO OSAGARRIA 1 0230.121.132.00.01 (1023)

POLICIA MUNICIPAL: DESTINO

COMPLEMENTO

DE

43.200,00

UDALTZAINGOA: BERARIAZKO OSAGARRIA 1 0230.121.132.00.02 (2477)

1 0230.121.132.00.04 (2395) 1 0230.160.132.00.01 (2389) 1 0230.160.132.00.04 (427)

1 0230.213.132.00.01 (538)

1 0230.221.132.00.04 (542)

POLICIA MUNICIPAL: ESPECÍFICO

COMPLEMENTO

UDALTZAINGOA: HABOROKINAK

45.300,00

POLICIA MUNICIPAL: PAGAS EXTRAS UDALTZAINGOA: GIZARTE SEGURANTZA

91.500,00

POLICIA MUNICIPAL: SEGURIDAD SOCIAL UDALTZAINGOA: ELKARKIDETZA

7.000,00

POLICIA MUNICIPAL: ELKARKIDETZA UDALTZAINGOA: IBILGAILU KONPONK. ETA MANT. POLICIA MUNICIPAL: REPARACION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS UDALTZAI.: ERREKINAK

IBILGAIL.

POLICIA VEHICULOS

MUNICIPAL:

84

ERREGAI

140.700,00

Y

6.000,00

ETA

COMBUSTIBLE

2.500,00


UDALTZAINGOA: JANTZI HORNIDURA 1 0230.221.132.00.05 (544)

1 0220.222.132.00.01 (545)

1 0230.226.132.00.99 (547)

POLICIA MUNICIPAL: ABASTECIMIENTO DE UNIFORMES UDALTZAINGOA: KOMUNIKAZIOAK

TELEFONO-

POLICIA MUNICIPAL: COMUNICACIONES UDALTZAINGOA: EZBERDINAK

2.100,00

TELEFONO BESTE

-

4.600,00

GASTU 1.000,00

POLICIA MUNICIPAL: GASTOS VARIOS 1 0230.230.132.00.01 (549)

UDALTZAINGOA: GASTUAK

DIETAK

ETA

IBILBIDE

POLICIA MUNICIPAL: DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO GUZTIRA TOTAL

85

3.400,00

447.300,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0230 UDALTZAINGOA

Programa taldea Grupo del programa: 133.00 Zirkulazioaren eta aparkalekuen antolamendua Ordenación del tráfico y del estacionamiento

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Mikel Unanue Helburuak / Objetivos: 1. Udalerriko trafikoa eta aparkatzeak zuzendu.

1.

Ordenar el tráfico y estacionamiento del municipio.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Trafiko seinaleak, semaforoak eta trafikoa zuzentzeko gainontzeko elementuak konpondu, mantendu eta, beharrezkoa bada, eskuratu.

1.1. Reparación, mantenimiento y si es necesario, adquisición y colocación de señales de tráfico, semáforos, y demás elementos necesarios para el ordenamiento del tráfico.

1.2. Seinaleztapen horizontala ibilgailu-eremuetan, aparkalekuetan, etab.

1.2. Señalización horizontal de las zonas rodadas, aparcamiento, etc.

1.3. Txoritagingo aparkalekua

1.3. Zona de estacionamiento en Txoritagain

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.212.133.00.01 (754) 1 0300.601.133.00.00 (2455) 1 0300.601.133.00.01

SEINALE ETA SEMAFOROEN KONPONKETA REPARACIÓN DE SEÑALES Y SEMÁFOROS SEINALIZAZIO HORIZONTALA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL APARKALEKUA APARCAMIENTO GUZTIRA TOTAL

86

4.000,00 5.000,00 150.000,00 159.000,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Programa taldea Grupo del programa: 150.00 Saila / Departamento: Etxebizitzaren eta hirigintzaren 0300 admin orokorra HIRIGINTZA Administración general urbanismo y vivienda

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Hirigintzaren garapen atsegin eta jasangarri bat bultzatu.

1. Potenciar un desarrollo urbanístico agradable y sostenible.

2. Urnieta herri eroso, irisgarri eta atsegina bihurtu.

2. Convertir Urnieta en un pueblo cómodo, accesible y agradable.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Udalerriaren hirigintza-garapena antolatzea eta hirigintza alorrean indarrean dauden legezko neurriak betetzen direla zaintzea

1.1. Organizar el desarrollo urbanístico en el municipio y velar por el cumplimiento de las medidas legales que hay en vigor en el área de urbanismo.

1.2. Lurzoru urbanizagarriko legedi berriari egokitu

1.2. Adecuar al nuevo reglamento actualizaciones de suelo urbanizable.

eguneraketak

las

1.3. Interesdunek edo Udlak berak eskatutako izapidetutako espedienteen berri eman.

1.3. Informar los expedientes tramitados a instancia de interesados o del propio Ayuntamiento

2.1. Udal ondarearen eta mantenu planaren azterketa egin lehentasunen arabera.

2.1. Hacer un estudio del patrimonio municipal y del plan de mantenimiento en función de las prioridades.

2.2. Udal zerbitzuak baloratzeko sistema ezarri: lorezaintza, kale garbiketa,…

2.2. Establecer un sistema para valorar los servicios municipales: jardinería, limpieza viaria,…

2.3. Zaintzea eta espazio publikoaren mantenuaren errealizazioa, azpikontratak bidez edo udal brigadaren bitartez 2.4. Kontu-ikuskaritza energetikoetako, OCAetako eta gainerako ikuskapenetako errealizazioa eta proiektuak.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: 87

2.3. Vigilar y realización del mantenimiento del espacio público, a través de subcontratas o mediante la brigada municipal 2.4. Realización de auditorías energéticas, OCAs y demás inspecciones y proyectos.


UDALA

1 0300.120.150.00.00 (927)

1 0300.121.150.00.01 (1028)

1 0300.121.150.00.02 (2476)

1 0300.160.150.00.01 (2388)

HIRIGINTZA: ORDAINKETAK URBANISMO: BASICAS

URBANISMO: DESTINO

OINARRIZKO RETRIBUCIONES

HIRIGINTZA: OSAGARRIA

U. ERAIKI

63.500,00

DESTINO COMPLEMENTO

HIRIGINTZA: OSAGARRIA URBANISMO: ESPECIFICO

DE

28.500,00

BERARIAZKO COMPLEMENTO

HIRIGINTZA: SEGURANTZA

80.000,00

GIZARTE 41.500,00

URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL 1 0300.160.150.00.04 (430)

1 0300.130.150.00.01 (5)

1 0300.130.150.00.02 (11) 1 0300.160.150.00.01 (6) 1 0300.160.150.00.04 (7)

1 0300.211.150.00.01 (742)

HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA

4.000,00

HIRIGINTZA: ELKARKIDETZA BRIGADA: ORDAINSARIAK BRIGADA: PERSONAL

LANGILEEN 65.000,00

RETRIBUCIONES

BRIGADA: HABOROKINAK

4.500,00

BRIGADA: GRATIFICACIONES BRIGADA: GIZARTE SEGURANTZA

26.500,00

BRIGADA: SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA: ELKARKIDETZA

2.000,00

BRIGADA: ELKARKIDETZA ERAIKINEN KONPONKETA MANTENTZEA

ETA

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

40.000,00

UDAL ERAIKINAK: MAKINERIA KONPON. ETA MANT 1 0300.212.150.00.01 (743)

EDIFICIOS MUNICIPALES: ARREGLO Y MANTENIMIENTODE MAQUINARIA

88

4.000,00


1 0300.212.150.00.00 (2396)

1 0300.226.150.00.99 (746)

1 0300.227.150.00.07 (562)

ERAIKINEN KONPONKETA MANTENTZE LANAK REPARACION Y TRABAJOS MANTEIMIENTO DE EDIFICIOS

ETA DE

UDAL ERAIKINAK: BESTE GASTU EZBERDINAK EDIFICIOS VARIOS

MUICIPALES:

AZTERLAN TEKNIKOAK

ETA

GASTOS

17.000,00

1.000,00

EKINTZA 80.000,00

ESTUDIOS Y ACCIONES TECNICAS 1 0300.433.150.00.01 (972)

URNIETA EKARPENA

ERAIKI

S.A.RAKO

APORTACION A URNIETA ERAIKI S.A. GUZTIRA

142.600,00

502.100,00

TOTAL

89

98.000,00


Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0200.311.150.00.01 (355)

2 0200.311.150.00.01 (109) 2 0200.312.150.00.01 (353) 2 0300.430.150.00.01 (2)

ESKATUTA EGINDAKO DOKUMENTUAK DOCUMENTOS A INSTANCIA DE LA PARTE BAIMENAK: ESTABLEZIMENDU IREKITZEAK LICENCIAS DE APERTURA HIRIGINTZAKO BAIMENAK LICENCIAS URBANÍSTICAS URNIETAKO UDALAREN EKARPEN ARRUNTA APORTACIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO DE URNIETA GUZTIRA TOTAL

90

U. ERAIKI

500,00

2.000,00 9.000,00 142.600,00

11.500,00

142.600,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 153.20 Bide publikoen zolaketa Pavimentación de vías públicas

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Hiri eta landa-lurreko bide eta zoruak egoera onean mantentzea.

1.

Mantener en buen estado los caminos y suelos urbanos y rurales.

2. Herriko espazio publikoan Irisgarritasuna bermatzea.

2.

Asegurar la accesibilidad en los espacios públicos del pueblo.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Herriko eremu publikoa (espaloiak, karreterak eta plazak) egoera onean mantendu, eta behar izanez gero konponketa lanak egitea.

1.1. Mantener en buen estado la zona publica del pueblo (aceras, carreteras y plazas), y realizar arreglos si es necesario. 1.2. Mantener en buen estado los caminos de la zona rural, y realizar arreglos si es necesario.

1.2. Landa-lurreko bideak egoera onean mantendu, eta behar izanez gero konponketa lanak egitea.

2.1. Realizar proyectos y obras para asegurar la accesibilidad en el espacio público del pueblo.

2.1. Herriko espazio publikoan irisgarritasuna bermatzeko proiektu eta obrak egitea. Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto:

UDALA 1 0300.210.153.20.01 (567)

HIRI BIDEAK: KONTSER.

KONPONK.

MANTENUA

ETA 60.000,00

CAMINOS URBANOS: ARREGLO, MANTEN. Y CONSERV.

1 0300.601.153.20.02 (1512) 1 0300.601.153.20.03 (2394) 1 0310.210.153.20.01 (900) 1 0310.623.153.20.01 (801)

BIDEEN HOBEKUNTZA MEJORA DE CAMINOS IRISGARRITASUNA ACCESIBILIDAD LANDA-BIDEEN MANTENUA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LANDA BIDEAK CAMINOS RURALES GUZTIRA

50.000,00 100.000,00 17.000,00 60.000,00 287.000,00

TOTAL

91


Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0310.720.153.20.01 (716)

GFA. LANDA BIDEENTZAKO DIRULAGUNTZA DFG. SUBVENCIONES CAMINOS RURALES GUZTIRA TOTAL

92

20.000,00 20.000,00


Arloa / Ă rea: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 153.30 Hiri altzariak Mobiliario urbano

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Hiriko altzariak egoera onean mantentzea.

1. Mantener en buen estado el mobiliario urbano.

2. Haur parkeak egoera onean mantentzea.

2. Mantener infantiles.

en

buen

estado

los

parques

Ekintzak / Acciones: 1.1. Herriko altzariak egoera onean mantendu, eta behar izanez gero berriekin ordezkatzea.

1.1. Mantener en buen estado el mobiliario urbano, y si es necesario, reponerlo.

2.1. Haur parkeak egoera onean mantendu eta beharrezko berrikuntzak eta eguneratzeak egitea.

2.1. Mantener en buen estado los parques infantiles y realizar las renovaciones y actualizaciones necesarias.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.219.153.30.01 (1282) 1 0300.601.153.30.01 (988) 1 0300.609.153.30.01 (587)

BESTE IBILGETU MATER. MANTEN. MANT. DE OTROS INMOVILIADOS MAT. HAUR PARKEAK PARQUES INFANTILES HIRI ALTZARIAK MOBILIARIO URBANO GUZTIRA TOTAL

93

4.000,00 30.000,00 15.000,00 49.000,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 153.40 Zerbitzuak mantentzea Mantenimiento de servicios

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Udal brigadaren lanerako beharrezko tresnak mantentzea eta erostea.

1. Mantenimiento y compra de útiles necesarios para el trabajo de la brigada municipal.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Lan tresnak, ibilgailuak espazioak mantentzea.

eta

laneko

1.1. Mantenimiento de herramientas de trabajo, vehículos y espacios de trabajo.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.120.153.40.00 (928) 1 0300.121.153.40.01 (1029) 1 0300.121.153.40.02 (2470) 1 0300.121.153.40.04 (2397) 1 0300.160.153.40.01 (2391) 1 0300.160.153.40.04 (435) 1 0300.212.153.40.02 (569)

1 0300.213.153.40.01 (570) 1 0300.221.153.40.04 (579) 1 0300.221.153.40.05 (580) 1 0300.221.153.40.11 (581) 1 0300.226.153.40.99 (589)

ZERBITZUAK: OINARRIZKO ORDAINSARIAK SERVICIOS: RETRIBUCIONES BÁSICAS ZERBITZUAK: DESTINO OSAGARRIA SERVICIOS: COMPLEMENTO DE DESTINO ZERBITZUAK: BERARIAZKO OSAGARRIA SERVICIOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO ZERBITZUAK: HABOROKINAK SERVICIOS: GRATIFICACIONES ZERBITZUAK: GIZARTE SEGURANTZA SERVICIOS: SEGURIDAD SOCIAL ZERBITZUAK: ELKARKIDETZA SERVICIOS: ELKARKIDETZA ZERBITZUAK:MAKIN KONPONK,MANTEN.KONTS SERV. ARREGLO, MANT. CONSER MAQUINARIA ZERBITZUAK: IBILGAILUEN KONPON.ETA MANT. ARREGLO Y MANT. DE VEHÍCULOS ZERBITZUAK: ERREGAI ETA ERREKINEN HORN. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ZERBITZUAK: JANZKI HORNIDURA SUMINISTRO VESTIMENTA ZERBITZUAK: LANABES- ERRAMINTEN HORNIDURA SUMINISTRO ZERBITZUAK: BESTE GASTU EZBERDINAK OTROS GASTOS

94

16.500,00 7.500,00 60.700,00 5.000,00 40.000,00 0,00 1.000,00

5.000,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00


1 0300.227.153.40.01 (2447) 1 0300.623.153.40.04 (1918)

ALHONDIGA: GARBITASUNA ALHONDIGA: LIMPIEZA TRESNERIA UTILLAJE GUZTIRA TOTAL

95

2.400,00 5.000,00 151.600,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 160.00 – 166.00 Estolderia Alcantarillado Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de agua

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Hiriko estolderia egoera onean mantentzea. 2. Isurtzen denaren kalitatea aproposa izatea.

1. Mantener en buena situación el alcantarillado del pueblo. 2. Que la calidad del vertido sea de buena calidad.

Ekintzak / Acciones: 1.1.

Hiriko estolderia egoera onean mantentzeko beharrezkoak diren obra eta berrikuntzak egitea.

1.1. Realizar las obras y renovaciones necesarias para mantener en buena situación el alcantarillado del pueblo.

2.1.

Sistema unitarioa separatiboa egitea.

eremuetan

2.1. Realizar un sistema separativo en las zonas donde es unitario.

2.2.

Errekastoetara isurtzen dena, pixkanaka euri ura bakarrik izateko beharrezkoak diren lanak burutzea.

2.2. Realizar los trabajos necesarios para que lo que se vierta a los arroyuelos, poco a poco sólo sean aguas pluviales.

2.3.

Herriko Vortex-ak garbi mantentzea.

2.3. Mantener limpios los Vortex del pueblo.

dagoen

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA

1 0300.210.160.00.01 (2509)

1 0300.221.160.00.02 (2399) 1 0300.221.166.00.02 (2401) 1 0300.226.166.00.01 (829)

ESTOLDERIA: KONPONKETAK ALCANTARILLADO: ARREGLOS

MANTENUA MANTENIMIENTO

ESTOLDERIA ALCANTARILLADO URAREN ARAZKETA DEPURACIÓN DEL AGUA ISURKI KANONAK CÁNON DE VERTIDO

96

ETA Y

15.000,00

193.000,00 158.000,00 2.200,00


1 0300.601.160.00.01 (2469)

ESTOLDERIA ALCANTARILLADO GUZTIRA

50.000,00 418.200,00

TOTAL Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA 2 0300.310.160.00.02 (108)

ESTOLDERIA ALCANTARILLADO GUZTIRA TOTAL

97

572.400,00 572.400,00


Arloa / ร rea: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 161.00 Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1.

Ur hornidura bermatzeko instalakuntzak egoera onean mantentzea.

1. Mantener en buena situaciรณn las instalaciones para asegurar el abastecimiento de agua.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Uraren kalitatea eta hornidura aproposa bermatzeko instalakuntzak (hodiak, urdeposituak, etab.) egoera onean mantentzeko beharrezkoak diren obra eta berrikuntzak egitea.

1.1. Realizar las obras y reformas necesarias para mantener en buena situaciรณn las instalaciones para asegurar la calidad del agua y el adecuado abastecimiento (tubos, depรณsitos de agua, etc.).

1.2. Ur jarioak aurkitu eta konpontzea.

1.2. Encontrar y reparar escapes de agua.

1.3. Etxeetako irakurketak errazteko kontagailu eta irakurketa moduluak eguneratuta mantentzea.

1.3. Mantener actualizados los contadores y los mรณdulos de lectura para facilitar las lecturas de en los domicilios.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA

1 0300.210.161.00.01 (608)

1 0300.221.161.00.01 (612)

1 0300.221.161.00.02 (611) 1 0300.221.161.00.03 (1911)

UR-ESTOLD.: INST. KONP., MANT. ETA KONTS. AGUA ACANT.: INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSUMO UR ETA HORNIDURA

ESTOLDERIA:

AGUA Y ACANT.: ELECTRICIDAD

ABASTECIMIENTO DE AGUA EUSKAL UR AGENTZIA: KANONA AGENCIA VASCA AGUA: CANON

35.000,00

ARGINDAR

ABASTECIMIENTO

URA HORNIDURA

98

ARREGLO,

DE

48.000,00

295.000,00 500,00


1 0300.601.161.00.01 (1119)

URAK

105.000,00

AGUAS GUZTIRA

483.500,00

TOTAL Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto:

UDALA 2 0300.310.161.00.09 (107)

URA HORNITZEA SUMINISTRO DE AGUA GUZTIRA TOTAL

99

1.335.600,00 1.335.600,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 162.10 162.30 Hondakinak batu, kudeatu eta tratatzea Recogida, gestión y tratamiento

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Gaikako bilketa eta garraioa, mota guztietako hiri hondakin solidoak tratatu edota deusezteko.

1. Recogida selectiva y transporte para su tratamiento y/o eliminación de todo tipo de residuos sólidos urbanos.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Herritarrek sortutako hondakinak sailkatzeko bideak erraztea.

gaika

1.1. Facilitar el depósito selectivo de residuos generados por los ciudadanos.

1.2. San Marcosek adostutako neurriak inplementatzea gaikako bilketa gaietan.

1.2. Implementar las medidas acordadas por San Marcos en materia de recogida selectiva.

1.3. Identifikazio eta irekiera dituen edukiontzi sistema instalatu.

1.3. Instalar el sistema de contenedor dotado de identificación y apertura.

1.4. Merkatariaren informazioa hobetu hiri hondakin solidoen kudeaketari dagokionez.

1.4. Mejorar la información del comerciante para la gestión de los residuos sólidos urbanos.

1.5. Hiri hondakin solidoen kudeaketarako aplikazio informatikoa inplementatu.

1.5. Implementar la aplicación informática para la gestión de los residuos sólidos urbanos.

1.6. Hiri hondakin solidoen bilketa zerbitzua hobetu landa eremuan.

1.6. Mejorar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el entorno rural.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.162.10.01 (2400) 1 0300.227.162.10.02 (617) 1 0300.609.162.10.04 (1381)

SAN MARKOS: BILKETA SAN MARKOS: RECOGIDA KONTRATUA: ZABOR BILKETA CONTRATO: REGIDA DE BASURAS ZABOR EDUKIONTZIAK CONTENEDORES DE BASURA

100

80.000,00 55.000,00 30.000,00


1 0300.227.162.10.99 (2456) 1 0300.227.162.30.01 (616)

ZABOR BILKETA POLTSAK BOLSAS DE RECOGIDA DE BASURA SAN MARKOS: TRATAMENDUA SAN MARKOS: TRATAMIENTO GUZTIRA TOTAL

15.000,00 302.000,00 482.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0300.310.162.10.01 (104)

ZABOR BILKETA RECOGIDA DE BASURAS GUZTIRA TOTAL

101

326.000,00 326.000,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 163.00 - 311.00 Bideak garbitzea Limpieza viaria Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Espazio publikoa garbiketa egoera onean mantendu.

1. Mantener el espacio público en adecuadas condiciones de limpieza.

2. Osasungarritasun publikoa babestu.

2. Protección de la salubridad pública.

Ekintzak / Acciones: 1. Espazio publikoak (kaleak, parkeak, zelaiak, industria poligonoak...) garbiketa eta osasungarritasun baldintza egokitan mantendu.

1. Mantener el espacio público (calles, parques, jardines, polígonos industriales…) en adecuadas condiciones de limpieza y salubridad.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.163.00.01 (615) 1 0300.227.311.00.05 (576) 1 0300.227.311.00.99 (574)

KONTRATUA: KALE GARBIKETA CONTRATO: LIMPIEZA DE CALLES ANIMALIAK JASOTZEA RECOGIDA DE ANIMALES ARRATOI-HILTZE ZERBITZUA SERVICIO DE DESRATIZACIÓN GUZTIRA TOTAL

102

354.000,00 5.500,00 6.500,00 366.000,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 164.00 Hilerria eta hileta-zerbitzuak Cementerio y servicios funerarios

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Hilerriaren mantenua.

1. Mantenimiento del cementerio.

2. Hilerriko lurperatzeak eta hobitik ateratzeak kudeatu.

2. Gestión de las inhumaciones y exhumaciones del cementerio.

3. Hilerriaren erabilera hobetzeko inbertsioak egin.

3. Realización de inversiones para mejorar el uso del cementerio.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Hilerria baldintza onetan mantendu apainketa, garbiketa eta osasungarritasunari dagokionez. 2.1. Hilobiratzea, hilobitik ateratzera eta berriz hilobiratzea; hilerriaren mantenua eta kontserbazioa, eta informazio eskariak artatu eta kudeaketa administratiboa egin. 3.1. Horma-hilobien iragaizgaizpena berriztatu, “depositua” erabilera berrietara egokitu, oinezkoen ibilbideetan eskubandak instalatu, kanpoko ateak programatu sarbideak kontrolatzeko.

1.1. Mantener el cementerio en adecuadas condiciones de ornato, limpieza y salubridad. 2.1. Inhumación, exhumación y re inhumación; mantenimiento y conservación del cementerio así como la atención de las solicitudes de información, y tramitación administrativa. 3.1. Renovación de impermeabilizaciones de nichos, adecuación del “depósito” a nuevos usos, instalación de pasamanos en recorridos peatonales, programación de puertas exteriores para control de accesos.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.211.164.00.01 (618) 1 0300.221.164.00.01 (619) 1 0300.227.164.00.01 (1826) 1.0300.620.164.00.00 (2467)

HILERRIA: KONPONKETA ETA MANTENUA CEMENTERIO: ARREGLO Y MANTENIMIENTO HILERRIA: ARGINDAR HORNIDURA CEMENTERIO: SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD KANPO KONTRATAZIOA CONTRATACIÓN EXTERNA HILERRIA CEMENTERIO GUZTIRA

1.000,00 1.000,00 15.000,00 30.000,00 47.000,00

TOTAL

103


Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0300.164.00.03 (105)

HILHERRIA CEMENTERIO MUNICIPAL GUZTIRA TOTAL

104

4.000,00 4.000,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 165.00 Kale-argiteria Alumbrado público

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Udalerriari espazio publikoaren argiztapen baldintza egokia ematea, bertako instalazioak mantenduz, kontserbatuz eta hobetuz.

1. Dotar al municipio de adecuadas condiciones de iluminación del espacio público, manteniendo, conservando y mejorando sus instalaciones.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Espazio publikoaren argiztapenaren instalazioa mantendu eta kontserbatu.

1.1. Mantener y conservar la instalación de alumbrado del espacio público.

1.2. Instalazioaren ikuskaritza energetikoaren ondorioetatik abiatuz, ezartzen diren lehentasunezko ekintzak gauzatu.

1.2. A partir de las conclusiones de la auditoría energética de la instalación, ejecutar las actuaciones prioritarias que se establezcan.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA

1 0300.210.165.00.01 (592)

1 0300.221.165.00.01 (601)

1 0300.221.165.00.99 (582) 1 0300.601.165.00.02 (1295)

ARGIZTAPEN PUBL.: KONP., MANT. ETA KONTS. ILUMINACIÓN PUBLICA: ARREGLO, MANT. ETA CONS. ARGIZTAPEN HORNIDURA

PUBLIKOA:

ARGINDAR

ILUMINACIÓN ELÉCTRICO

PUBLICA:

SUMINISTRO

GABONETAKO APAINGARRIAK ADORNOS NAVIDEÑOS HERRIKO ARGITERIA ALUMBRADO PÚBLICO GUZTIRA TOTAL

105

20.000,00

115.000,00

5.000,00 35.000,00 175.000,00


Arloa / ร rea: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 170.00 Ingurumenaren administrazio orokorra Administraciรณn general del medio ambiente

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1.

Ingurumenaren aldeko errespetua bultzatu.

1. Incentivar el respeto por el medio ambiente.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Eskola Agenda 21en barruko programak gauzatu.

1.1. Ejecutar los programas dentro de la Agenda 21 escolar.

1.2. Hiri hondakin solidoen kudeaketa gaietan sentsibilizazio programa hobetu eta indartu.

1.2. Mejorar y fortalecer el programa de sensibilizaciรณn en materia de gestiรณn de residuos sรณlidos urbanos.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.226.170.00.00 (2119)

AGENDA 21 AGENDA 21 GUZTIRA TOTAL

106

20.000,00 20.000,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 170.10 Baratza ekologikoak Huertas ecológicas

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Irizpide autokontsumorako bultzatu nahi da.

ekologikoaren araberako baratzezaintzaren kultura

1. Se trata de impulsar la cultura de la horticultura de autoconsumo con criterio ecológico.

Ekintzak / Acciones: 1. Ekogunearekin lagundu.

baratzen

kudeaketan

1. Ayudar en la gestión de las huertas a través de Ecogune.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.170.10.00 (2453)

BARATZA EKOLOGIKOAK Huertas ecológicas GUZTIRA TOTAL

107

4.800,00 4.800,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 171.00 Parkeak eta lorategiak Parques y jardines

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Zelaiak zainduta eta egokietan mantendu.

garbiketa

baldintza

1. Mantener los jardines cuidados adecuadas condiciones de limpieza.

y

en

Ekintzak / Acciones: 1.1. Azpikontratatuko enpresari parke eta zelaien mantenu kontratua eguneratuta mantendu. Era berean lan hauek egingo ditu: aldizkako kimaketak, zelaiak moztu, landaketak, espezie gaixoen tratamendua, etab.

1.1. Mantener actualizado el contrato de mantenimiento de parques y jardines a la empresa subcontratada, que a su vez se encargará de la realización de podas periódicas, cortes de césped, plantaciones, tratamiento de especies enfermas, etc.

1.2. Gaur egungo biribilguneak edertu.

1.2. Embellecer las rotondas existentes.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.226.171.00.99 (895)

1 0300.227.171.00.01 (607)

BESTE GASTU EZBERDI-LANDAR. EROSI OTROS GASTOS COMPRAR FLORES MANTENU KONTRATOA: LORATEGIAK

PARKE

ETA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO: PARQUES Y JARDINES GUZTIRA TOTAL

108

15.000,00

172.000,00

187.000,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 172.00 Ingurumenaren babesa eta hobekuntzak Protección y mejora del medio ambiente

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1. Adarramendi eta Usabelartza larreen zaintza eta hobekuntza.

mendietako

2. Oinezko bideak eta landa-lurreko ondarea seinalizatzea.

1. Cuidado y mejora de los prados de los montes Adarramendi y Usabelartza. 2. Señalizar los caminos peatonales patrimonio de la zona rural.

y

el

Ekintzak / Acciones: 1.1. Adarramendi eta Usabelartza mendietako larreen zaintza eta hobekuntzak egiteko materiala gestionatu eta erraztea.

1.1. Gestionar y facilitar el material para el cuidado y las mejoras de los montes Adarramendi y Usabelartza.

2.1. Oinezko bideen eta landa-lurreko ondarea seinalizatzea.

2.1. Señalizar los caminos peatonales y el patrimonio de la zona rural.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0310.227.172.00.01 (2454)

MENDIEN GARBIKETA LIMPIEZA DE MONTES GUZTIRA TOTAL

109

6.000,00 6.000,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 230.00 Gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra Administración general de servicios sociales

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos: 1. Gizarte Babesaren Sistemak dituen zerbitzu/baliabideen informaziora eskuratzeko edo ta orientaziorako arreta bermatu.

1. Garantizar la atención a la Ciudadanía para acceder a la información y/o orientación hacia los servicios/recursos del Sistema de Protección Social.

Ekintzak / Acciones: 1.1 Gizarte baliabide eta gizarte babesaren alorrean informazioa, balorazioa eta orientazioa.

1.1. Información, valoración y orientación en materia de recursos sociales y protección social.

1.2 Foru Aldundiak eskeintzen dituen Prestazio, Programa, zerbitzu hauetarako izapideak gauzatzen ditugu:

1.2. Realizamos trámites para las prestaciones, programas y servicios que ofrece la Diputación Foral:

1.2.1. Menpekotasuna duten egoeraren balorazioak. 1.2.2. Adinekoen egoitzak.

eguneko

pertsonen

zentruak

1.2.1. Valoración de la situación de personas con discapacidad.

eta

1.2.2. Centros de día y residencias para personas mayores.

senideen

1.2.3. Ayuda a los cuidadores de personas con discapacidad.

1.2.4. Laguntza psikologikoa tratu txar eta babesgabezia egoeretan.

1.2.4. Ayuda psicológica en situaciones de malos tratos y desprotección.

1.2.5. Insertziorako beste baliabideak: Eguneko Zentrua, Harrera Zentruak, Pisuak ...

1.2.5. Otros recursos para la inserción: Centro de día, Centros de acogidas, pisos…

1.2.6. Ezgaitasun baloraziorako izapideak.

1.2.6. Trámites para incapacidad.

1.2.3. Menpekotasuna duten zaintzaileei laguntza.

1.2.7. Autonomia sustatzeko edo ta menpekotasuna ez areagotzeko laguntza teknikoetarako izapideak. 1.2.8. Gizarte inklusiorako laguntzarako izapidea.

Foru

diru-

110

la

valoración

de

1.2.7. Trámites para las ayudas técnicas para impulsar la autonomía o para no incrementar la dependencia. 1.2.8. Trámite para las ayudas económicas forales para la inclusión social.


1.2.9. Familia Ugarien Liburua.

1.2.9. Libro de familia numerosa.

1.2.10. Indarkeria Matxistaren Biktima diren emakumeei zuzendutako arreta soziojuridiko zerbitzua.

1.2.10. Servicio de atención socio-jurídica destinada a mujeres que son Víctimas de la Violencia Machista.

1.2.11. Genero-Indarkeriaren laguntza ekonomikoak.

biktimei

1.2.11. Ayudas económicas a las víctimas de la violencia de género.

1.3 Eusko Jaurlaritzak eskeintzen dituen Prestazio, Programa, zerbitzu hauetarako izapideak gauzatzen ditugu:

1.3. Realizamos trámites para estas prestaciones, programas y servicios que ofrece la Diputación Foral:

1.3.1. Etxebide. Etxebizitzarako zuzeneko eskaerak bideratu.

esleipen

1.3.2. Teleasistentzia zerbitzurako izapideak. 1.3.3. Genero Indarkeriko ekonomikoak.

Laguntza

1.4 Imsersoko bidaietarako eskaerak bideratu. 1.5 Herriko Caritaseko bideraketak.

1.3.1. Etxebide. Tramitar solicitudes para adjudicación directa de vivienda. 1.3.2. Trámites para el servicio de tele asistencia. 1.3.3. Ayudas económicas para la violencia de género. 1.4. Tramitar solicitudes para los viajes del Imserso. 1.5. Trámites de Cáritas del pueblo.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.230.00.01 (2451)

1 0600.120.230.00.00 (932)

GIZARTEKINTZA: GARBIKETA ACCION SOCIAL: LIMPIEZA GIZARTE ZERB: ORDAINSARIAK

2.300,00

OINARRIZKO 56.500,00

ACCIÓN SOCIAL: RETRIBUCIONES BÁSICAS 1 0600.121.230.00.01 (1035)

GIZARTE ZERB: DESTINO OSAGARRIA ACCIÓN SOCIAL: COMPLEMENTO DESTINO

24.500,00

GIZARTE ZERB: BERARIAZKO OSAGARRIA 1 0600.121.230.00.02 (2474)

1 0600.160.230.00.01 (2390)

ACCIÓN ESPECÍFICO

SOCIAL:

COMPLEMENTO

GIZARTE ZERB: GIZARTE SEGURANTZA ACCIÓN SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL

111

78.000,00

43.500,00


1 0600.160.230.00.04 (463)

1 0600.230.230.00.01 (701)

GIZARTE ZERB: ELKARKIDETZA ACCIÓN SOCIAL: ELKARKIDETZA GIZARTEKINTZA: DIETAK ETA IBILBIDE GASTUAK ACCIÓN SOCIAL: DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE GUZTIRA TOTAL

1.500,00

300,00

206.600,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.410.230.00.05 (435)

E.J.- GIZARTE INSERZIORAKO EGITASMOA G.V.- PROYECTO PARA INSERCCION SOCIAL

2 0600.420.230.00.02

ZERBITZUEN KARTA CARTA DE SERVICIOS GUZTIRA TOTAL

112

5.000,00 21.500,00 26.500,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 230.20 Lankidetza eta garapenerako laguntza Cooperación y ayuda al desarrollo

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos: 1. Udalak aurrera daramatzan elkartasun ekintzak mantendu, garapen bidean dauden herriei laguntza bideratuz.

1. Mantener las actividades solidarias que el Ayuntamiento lleva a cabo, destinando ayuda a los países en desarrollo.

2. Gizarte Ekintzaren arloko elkarteekin harremana sustatu eta laguntza ekonomikoak luzatu.

2. Impulsar la relación con las asociaciones del ámbito de la acción social y ofrecer ayudas económicas.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Euskal Fondoarekin Hitzarmena mantendu.

1.1. Mantener el Convenio con Euskal Fondoa.

1.2. Herriko elkarteekin hitzarmenak mantendu: Misioen Batzordea, Gazteak eta Garapena eta Perurekin.

1.2. Mantener convenios con las asociaciones del pueblo: Comisión de misiones, Jóvenes y Desarrollo y con Peru.

1.3. Gerra edo larrialdi egoeran aurkitzen diren herrialdeei lagundu: SAHARA: Oporrak bakean eta Elikadura bilketa.

1.3. Ayudar a pueblos que se encuentran en guerra o en situación de emergencia: SAHARA: Vacaciones en paz y Recogida de alimentos.

1.4. Emergentzi humanitarioko deialdiei laguntza ekonomikoak luzatu. 1.5. Herritarren kontzientziazioa, sentsibilizazioa eta komunikazioa burutu. 2.1. Lurraldean diharduten elkarteei zuzendutako diru-laguntzatarako araudia eguneratu. 2.2. Herriko Elkarteekin hitzarmenen bitartez.

elkarlana

sustatu

1.4. Destinar las ayudas económicas para las convocatorias de emergencias humanitarias. 1.5. Llevar a cabo la concienciación, sensibilización, y comunicación de la ciudadanía. 2.1. Actualizar la normativa para las ayudas económicas destinadas a las asociaciones que trabajan en el territorio. 2.2. Impulsar el trabajo conjunto con las asociaciones del pueblo mediante convenios.

113


Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.226.230.20.01 (1528) 1 0600.226.230.20.02 (2404) 1 0600.481.230.20.00 (2403) 1 0600.481.230.20.01 (1377) 1 0600.481.230.20.02 (881) 1 0600.481.230.20.04 (2421)

1 0600.481.230.20.05 (2420)

1 0600.481.230.20.06 (559)

1 0600.481.230.20.07 (920) 1 0600.481.230.20.06 1 0600.481.230.20.07

OPORRAK PAKEAN GASTUAK

600,00

VACACIONES EN PAZ GASTOS SENTSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN LARRIALDI HUMANITARIOA

3.000,00

EMERGENCIA HUMANITARIA OPORRAK BAKEAN

4.050,00

VACACIONES EN PAZ ODOL EMAILEEN ELKARTEA

1.300,00

ASOCIACION DONANTES DE SANGRE MISIOETAKO BATZORDEA

9.000,00

COMISION DE MISIONES GAZTEAK ETA KOOPERAZIORAKO JUVENTUD Y COOPERACION

DESARROLLO

DIRU-LAGUNTZA: ELKARTEEI

GARAPENA PARA

LA

500,00

GIZARTE-EKINTZAKO

AYUDA ECONÓMICA A ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL EUSKAL FONDOA FONDO VASCO PERUREKIN ELKARTEA ASOCIACION PERUREKIN BEKA

1.000,00

8.000,00

34.090,00 500,00 3.000,00

BECA GUZTIRA TOTAL

114

65.040,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 231.10 Etxez etxeko laguntza Servicio de ayuda a domicilio

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos: 1.

Beren kabuz moldatzeko edo familianukleoa osorik mantentzeko zailtasunak dituzten familientzat edo pertsonentzat da. Helburua da haien ongizate fisiko, psikiko eta/edo soziala berrezartzea, prebentzio, laguntza eta/edo errehabilitazio programa banakako baten bidez, eta, hala, haien bizikalitatea hobetzen laguntzea, haien familia eta ingurunetik atera gabe.

1. Es para familias o personas que tienen dificultades para desenvolverse por sí mismos o mantener completo el núcleo familiar. El objetivo es reponer su bienestar físico, psíquico y/o social, mediante ayuda o un programa de rehabilitación personalizado, y de esa forma, ayudar a mejorar su calidad de vida, sin alejarse de su familia y entorno.

Ekintzak / Acciones: 1. Zerbitzua urtean zehar herritarrei eskaini eta garatzea.

1. Ofrecer a la ciudadanía y desarrollar el servicio durante el año.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.227.231.10.99 (654)

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA AYUDA A DOMICILIO GUZTIRA TOTAL

205.000,00 205.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.420.231.10.02 (193) 2 0600.310.231.00.13 (461) 2 0600.310.231.10.15 (131)

G.F.A.- ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA D.F.G.- AYUDA A DOMICILIO ALDIBATERAKO ETXEBIZITZAREN EKARPENAK APORTACIONES DE LA VIVIENDA TEMPORAL ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA AYUDA A DOMICILIO GUZTIRA TOTAL

115

125.000,00 1.700,00 25.000,00 151.700,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 231.30 GLL AES

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos: 1.

Ekonomia eta dirulaguntza-izaerako prestazioak dira, gizarte kanporatze egoerei aurre hartu, saihestu edo leuntzeko beharrezkoak diren ohiko edo ez ohiko izaerako gastu espezifikoei aurre egiteko nahikoa ez diren baliabideak dituzten pertsonei zuzendutakoak.

1. Son prestaciones de carácter económico y de ayuda económica, para hacer frente a los gastos específicos corrientes o especiales necesarios para hacer frente, evitar o suavizar situaciones de expulsión social.

Ekintzak / Acciones: 1.

Dirulaguntza urtean zehar eskaini ahal izatea herritarrei.

1. Poder ofrecer a la ciudadanía ayuda económica durante el año.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.481.231.30.00 (546)

GIZARTE LARRIALDI LAGUNTZAK AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL GUZTIRA TOTAL

65.000,00 65.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.410.231.30.03 (274)

E.J.GIZARTE LARRIALDIETARKO LAGUNTZA G.V.- AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL GUZTIRA TOTAL

116

45.000,00 45.000,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 231.40 231.60 - 337.10 Apartamentu tutelatuak Apartamentos tutelados Adinekoak Personas Mayores Zahar Etxea Hogar del Jubilado

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos: 1. Adineko pertsonen bizi-kalitatea sendotu eta pertsona aktiboak izateko sustatu zahartze aktibo programaren bidez eta Denda berri elkartearekin lankidetzan 2. Zerbitzu karteraren baitan, adineko pertsonentzat eguneko arreta-zerbitzua eskeintzeko pausoak eman eta menpekotasuna duten zaindariei zerbiztuak eskeiniz. 3. Pertsona nagusien oinarrizko beharrak bermatzea, hala nola, alojamendua, mantenua eta superbisioa, pisu aukera honen bitartez, elkarbizitza gizarte-ingurune normalizatu batean egiten lagunduz.

1.

Fortalecer la calidad de vida de las personas mayores y fomentar que sean personas activas a través de programas para el envejecimiento activo y la colaboración con la asociación Denda berri.

2.

En consonancia con la cartera de servicios, dar los pasos necesarios para ofrecer el servicio de atención diaria ofreciendo a los cuidadores que tienen dependencia servicios

3.

Asegurar las necesidades básicas de las personas mayores, es decir, el alojamiento, la manutención y supervisión, mediante esta oferta de pisos, ayudando a que la convivencia se haga en un entorno social normalizado.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Garraio egokituaren zerbitzua eskeini, Bidez Bide eta Atera, horrela bai nekazal bai hiri ingurunearen beharrei erantzunez. 1.2. Zehartze aktiboa sustatzen duten jarduera lerroak aurrera eraman. 1.3. Denda Berri Elkartearekin hitzarmena aurrera eraman.

elkarlanerako

1.4. Adineko pertsonen beharrak ezagutzeko herriko diagnostikoa burutu 1.5. Menpekotasuna eskaini.

duten

zaindariei

zerbitzuak

1.6. Pisu babestuaren ekipamenduaren zerbitzua eskaintzen jarraitzea.

117

1.1. Ofrecer el Servicio de Transporte Adaptado, Bidez Bide y Atera, respondiendo de este modo a necesidades tanto del entorno rural como del urbano. 1.2. Llevar a cabo las líneas de actuación que promuevan el envejecimiento activo. 1.3. Llevar a cabo el convenio de colaboración con la Asociación Denda Berri. 1.4. Llevar a cabo el diagnostico para conocer las necesidades de las personas mayores 1.5. Ofrecer servicios dependencia.

a

los

cuidadores

1.6. Pisu babestuaren ekipamenduaren eskaintzen jarraitzea.

con

zerbitzua


Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA

1 0220.222.231.40.01 (631)

1 0300.212.231.40.99 (630)

PISU BABESTUA: KOMUNIKAZIOAK PISO PROTEGIDO TELEFÓNICAS

TELEFONOCOMUNICACIONES

BABES-ETXEKO KONPONKETAK

MANTEN.

600,00

ETA

MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE LA CASA DE PROTECCIÓN

3.500,00

PISU BABESTUA: ARGINDAR HORNIDURA 1 0300.221.231.40.01 (632)

1 0300.221.231.40.03 (640)

PISO PROTEGIDO: ENERGIA

SUMINISTRO

DE

PISU BABESTUA: GAS HORNIDURA

6.500,00

4.000,00

PISO PROTEGIDO: SUMINISTRO DE GAS PISU BABESTUA: ELIKADURA GASTUAK

0300.221.231.40.06 (642)

1 0300.221.231.40.09 (635)

1 0600.227.231.40.01 (978)

PISO PROTEGIDO: ALIMENTACION

GASTOS

DE

ADINEKOEN PISU TUTELATUAREN MANTENUKO GASTUAK GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL PISO PROTEGIDO PISU BABESTUA: LAGUNTZA

ETXEZ

5.000,00

150,00

ETXEKO 7.000,00

PISO PROTEGIDO AYUDA A DOMICILIO 1 0600.212.231.60.01 (898) 1 0600.227.231.60.00 (2405)

1 0600.227.231.60.01 (2406)

TELEALARMA

100,00

TELEALARMA BIDEZ- BIDE

4.000,00

BIDEZ - BIDE ETXETIK ZERB

ATERATZEN

LAGUNTZEKO 16.000,00

AYUDA PARA SALIR DE CASA 1 0600.227.231.60.01

ADINEKO PERTSONEN DIAGNOSTIKOA

20.000,00

DIAGNOSTICO PERSONAS DE 3 EDAD MENP. ZAINDARIEI ZERBITZUAK

1 0600.227.231.60.02

SERVICIO A DEPENDIENTES 118

CUIDADORES

DE

13.800,00


1 0600.227.231.60.02 (2136)

1 0220.222.337.10.01 (671)

1 0300.211.337.10.01 (665)

1 0300.212.337.10.01 (668)

1 0300.221.337.10.01 (673) 1 0300.221.337.10.03 (692) 1 0300.227.337.10.01 (700) 1 0300.623.337.10.01 (1012) 1 0600.481.337.10.02 (566)

3 ETA 4 ADINERAKO PLANA PLAN PARA LA 3º Y 4º EDAD JUBILATU ETXEA: TELEFONOKOMUNIKAZIOAK HOGAR DEL JUBILADO: TELEFONOCOMUNICACIÓN JUBILATU ETXEA: KONPON MANT. ETA KONTS. HOGAR DEL JUBILADO: MANTENIMIENTO Y CONST. JUBILATU ETX: INST. KONPON. MANT. ETA KONTS. HOGAR DEL JUBILADO: MANT. Y CONST INSTALACIÓN JUBILATU ETXEA: ARGINDAR HORNIDURA HOGAR DEL JUBILADO: PROVISIÓN DE LUZ JUBILATU ETXEA: GAS HORNIDURA HOGAR DEL JUBILADO: PROVISIÓN DE GAS JUBILATU ETXEA: GARBIKETA HOGAR DEL JUBILADO: LIMPIEZA JUBILATU ETXEA: HOBEKUNTZA HOGAR DEL JUBILADO: MEJORAS ZAHAR ETXEA HOGAR DEL JUBILADO GUZTIRA TOTAL

5.000,00

1.500,00

3.000,00

5.000,00

9.000,00 6.000,00 11.600,00 5.000,00 21.000,00 147.750,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.310.231.40.12 (132)

BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK EKARPENAK APORTACIONES VIVIENDAS PROTEGIDAS GUZTIRA TOTAL

119

10.680,00 10.680,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 231.50 Genero berdintasunaren sustapena Promoción de la igualdad de género

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos: 1. Urnietako, Emakume eta Gizonen arteko I. Berdintasun Plana garatzea.

1. Desarrollar el I. Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Urnieta.

Planak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana ditu erreferentzia gisa. Arau hauek, alde batetik, berdintasunerako politikak eta baliabide estrategikoen ezarpena bultzatzen dituzte administrazioaren barruan, eta bestetik, herritarrentzako jarduketak emakumeen berehalako beharrei erantzun ahal izatea sustatzen dute.

El Plan tiene como referencias la ley 4/2005 del 18 de febrero para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el V. Plan de Comunidad Autónoma Vasca para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Estas normas, por un lado, impulsan dentro de la administración las políticas de igualdad y la aplicación de recursos estratégicos, y por otro lado, impulsan que las actuaciones hacia la ciudadanía puedan responder a las necesidades inmediatas de las mujeres.

Ekintzak / Acciones: Programak, kanpainak eta ekintzak antolatu eta aurrera eraman 5 ekintza ildo hauetan:

Organizar y llevar a cabo programas, campañas y actividades en estas 5 líneas de acción:

1. Gobernantza.

1. Gobernanza.

1.1. Udal langileen formakuntzaren plana. 2. Emakumeen Ahalduntzea eta Balioak Aldatu. 2.1. Martxoak 8ko programazioa.

1.1. Plan de municipales.

formación

de

empleados

2. El empoderamiento de las mujeres y el cambio de valores. 2.1. Programación del 8 de marzo.

2.2. Formazio ikastaroak (Pepa Bojo).

2.2. Cursos de formación (Pepa Bojo).

2.3. Elkarteentzako formazioa.

2.3. Formación para asociaciones.

2.4. Sentsibilizazioa Transexualak.

2.4. Sensibilización transexuales.

3. Antolaketa Sozial Erantzunkidea sustatu.

3. Impulsar Corresponsable.

la

Organización

4. Emakumeen Aurkako Indakeria.

4. Violencia contra las mujeres.

Social

4.1. Azaroak 25eko programazioa.

4.1. Programación del 25 de noviembre.

4.2. Formazioa Udala Protokoloa (Udaltzaina, Gizartekintza, Osasun Zentrua)

4.2. Formación Protocolo Ayuntamiento (Municipales, Acción Social, Centro de salud)

5. II Plana burutu herritarren parte-hartzea bultzatuz.

5. Realizar II Plan impulsando la participación ciudadana.

120


Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.226.231.50.07 (1151)

GENERO POLITIKAK POLÍTICAS DE GÉNERO GUZTIRA TOTAL

27.300,00 27.300,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.420.231.50.99 (645)

G.F.A.- GENEROA D.F.G:- GENERO GUZTIRA TOTAL

121

17.800,00 17.800,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 231.70 Gizarte ekintzak Actividades sociales

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos: 1.

Udal dirulaguntza bitartez, pertsona, familia eta talde guztien gizarteratzea, autonomia eta ongizatea erraztea, funtzio sustatzaile, prebentzio, babes eta asistentziala garatuz.

1. Mediante las ayudas económicas municipales, la inserción social de la familia y de todos los grupos, facilitar la autonomía y el bienestar, desarrollando la función impulsora, de prevención, protección y asistencial.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Drogomenpekotasunen errehabilitazioan dauden dirulaguntzak eskeintzea.

egoeretarako pertsonentzat

1.1. Ofrecer ayudas económicas para personas que están en rehabilitación para situaciones de drogodependencia.

1.2. Diskapazitatea duten adingabeen familientzat dirulaguntzak eskeintzea.

1.2. Ofrecer ayudas económicas para familias de menores con discapacidad.

1.3. Ura, zaborra eta estolderiko tasetarako dirulaguntzak.

1.3. Ayudas económicas para las tasas de agua, basura y alcantarillado.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.231.70.02 (2448) 1 0600.226.231.70.01 (1379) 1 0600.480.231.70.01 (1390) 1 0600.480.231.70.02 (1511) 1 0600.481.231.70.03 (774) 1 0600.481.231.70.04

KALE HEZITZAILEAK: GARBITASUNA EDUCADORES DE CALLE: LIMPIEZA KALE-HEZITZAILEAK EDUCADORES DE CALLE ADIN TXIKIKO MINUSBALIATUEI LAGUNTZA AYUDA A MENORES MINUSVÁLIDOS DIRU-LAGUNTZAK: TASAK AYUDAS ECONÓMICAS: TASAS FAMILIEI LAGUNTZAK AYUDA A FAMILIAS BIDAIETAKO LAGUNTZAK AYUDAS A VIAJES GUZTIRA TOTAL

122

600,00 46.500,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 59.100,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 231.71 Berehalako laguntza baztertua Atención inmediata a personas

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos: 1. Oinarrizko beharren artapenerako berezko baliabide ekonomikoak ez dituzten pertsona edo/ta familiei zuzendutako dirulaguntzak eskeintzea.

1. Ofrecer ayudas económicas destinadas a personas y/o familias que no tienen recursos económicos propios para la atención de necesidades básicas.

2. Larrialdi egoera baten ondorioz, etxebizitzarik gabe dauden gizarte bazterketa arriskuan aurkitzen diren pertsonak edota familiei, egonaldi baterako etxebizita eskeintzea.

2. Ofrecer una vivienda para una estancia a persona o familias que se encuentran en riesgo de exclusión social y no tienen vivienda, como consecuencia de una situación de emergencia.

3. Zerbitzu kartera: Eskualde tutoritzapeko etxebizitzak eskaini.

mailan

3. Cartera de servicios: Ofrecer viviendas tuteladas a nivel de comarca.

4. Zerbitzu kartera: Eskualde mailan gizarte inserziorako prozesuak ahalbideratzeko programak gauzatu.

4. Cartera de servicios: Llevar a cabo programas que posibiliten procesos de inserción social a nivel comarcal.

Ekintzak / Acciones: 1. Udal Laguntza Soziala.

1. Ayuda social municipal.

2. Egonaldi baterako etxebizitza.

2. Vivienda temporal.

3. Tutoritzapeko etxebizitzarako eskualde mailan.

plazak

4. Gizarte inserziorako programak.

3. Plazas en viviendas tuteladas a nivel comarcal. 4. Programas para inserción social.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.481.231.71.01 (2221) 1 0600.227.231.71.01

ALDI BATERAKO LARRIALDIAK AYUDA EMERGENCIA TEMPORAL ESKUALD. TUTORITZAPEKO ETXEB. VIVIEN. TUTELADAS COMARCALES

123

12.000,00 3.000,00


1 0600.622.231.71.01 (2510) 1 0600.227.231.71.02

ERAIKIN SOZIALEN ERREFORMA REFORMA EDIFICIOS SOCIALES ESKU. INSERZIORAKO PROGRAM. PROG. INSERCION COMARCAL GUZTIRA TOTAL

10.000,00 6.300,00 31.300,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.420.231.71.09 (498)

G.F.A.- EMERJENTZIZKO ETXEBIZITZAK D.F.G.- VIVIENDAS DE EMERGENCIA GUZTIRA TOTAL

124

5.000,00 5.000,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600 GIZARTEKINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 231.80 Gizarte ekintza Actividades sociales Prebentzioa Prevención

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Helburuak / Objetivos: 1.

Arrisku egoeran dauden adingabeei eta nerabeei eta beraien familiei arlo psikosozialeko laguntzak edota gizartehezkuntzako arloko laguntza eskaini ahal izatea. Aldi berean, Gurasoen eta adingabeen eskumenak sustatzea, ondoriozko garapen pertsonal eta sozialarekin. Gurasoei asesoramendua eta aholkularitza eskaini.

1.

Poder ofrecer ayudas en los ámbitos psicosocial o de educación social a menores o adolescentes que estén en situación de peligro. De la misma forma, impulsar las competencias de los padres/madres y menores, con el consecuente desarrollo personal y social. Ofrecer asesoramiento y consejo a los padres/madres.

2.

Drogamenpekotasunen prebentzioa sustatu.

2. Promover la prevención de drogodependencia.

3.

Gizarte bazterketa ekiditzeko gazteei zuzendutako plana diseinatu eta gauzatu.

3. Diseñar y llevar a cabo un plan destinado a los jóvenes para evitar la exclusión social.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Ingurune Irekiko zerbitzua eskeintza eta garapena eta Familia eskuhartze zerbitzua.

1.1. Ofrecer servicio de Entorno Abierto y servicio de desarrollo e intervención familiar.

1.2. Asesoramendu eta aholkularitza zerbitzua eta Gurasoen Formazioa.

1.2. Servicio de asesoramiento y asesoría y Formación de Padres/Madres.

2.1. Drogomenpekotasunen prebentziorako Plana diseinatu eta Drogamenpekotasunen prebentziorako programa ikastetxeetan.

2.1. Diseñar un plan de prevención de drogodependencia y un programa de prevención de drogodependencia en los centros educativos.

3.1. Akonpainamendua eta formazioa gizarte bazterketarako arrisku egoeran aurkitu daitezkeen gazteentzat.

3.1. Acompañamiento y formación para jóvenes que se puedan encontrar en situación de riesgo de exclusión social.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.227.231.80.06 (2419) 1 0600.227.231.80.08 (763)

PREBENTZIOA PREVENCIÓN FAMILIARTEKO BITARTEKARITZA INTERMEDIACIÓN EN LAS FAMILIAS GUZTIRA TOTAL 125

15.250,00 40.000,00 55.250,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0600 Gizartekintza

Programa taldea Grupo del programa: 231.90 Gizarte ekintza Actividades sociales Aniztasuna Diversidad

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1.

Urnietan dagoen aniztasuna ikustarazi.

1. Visibilizar la diversidad existente en Urnieta.

2.

Urnietan bizi direnen artean elkarren ezagutza izateko guneak ahalbidetzea.

2. Favorecer espacios de conocimiento mutuo para las personas residentes en Urnieta.

3.

Urnietan dauden kultura desberdinen arteko elkarbizitzarako guneak eraiki.

3. Construir espacios de convivencia entre las diferentes culturas existentes en Urniet.

Ekintzak / Acciones: 1. Urnietako jatorri aniztasunaren diagnosia bukatu eta sozializatu. 2. Sentsibilizazio kultur ekintzak programatzen jarraitu. 3. Jatorri ezberdinetako biztanleak elkartu eta beraien iritzia eta proposamenak jaso. 4. Urnietako harrera plana diseinatu eta martxan jarri.

1. Finalizar el diagnostico del origen de la diversidad de Urnieta y socializarlo. 2. Continuar programando acciones culturales para la sensibilización. 3. Reunir a ciudadanos de diferentes origenes y recoger sus opiniones y propuestas. 4. Diseñar el plan de recepción de Urnieta y ponerlo en marcha.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0400.227.231.90.01 1 0400.227.231.90.02

ANIZTASUNA AHOLKULARITZA ASESORAMIENTO DIVERSIDAD ANIZTASUNA JARDUERAK ACTIVIDADES DIVERSIDAD GUZTIRA TOTAL

20.000,00 9.000,00 29.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.420.231.80.01

ANIZTASUNA DIVERSIDAD GUZTIRA TOTAL

126

3.000,00 3.000,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0200 IDAZKARITZA

Programa taldea Grupo del programa: 241.00 Enpleguaren sustapena Fomento del empleo

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Lorena Etxezarreta Helburuak / Objetivos: 1.

Garapen sozioekonomikoa eta herritarren ongizatea bultzatzeko eskualdeko eredua bultzatu.

1. Impulsar el modelo comarcal para impulsar el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la ciudadanía.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Eskualdeko garapen sozioekonomikoa eta herritarren ongizatea bultzatzeko eredua definitu eta abian jarri: eredua adostu eta onartu; eskumen eta ardurak definitu, komunikatu eta jarraipena egin.

1.1. Definir y poner en marcha el modelo para impulsar el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la ciudadanía: Acordar y aprobar el modelo; definir las competencias y las responsabilidades; comunicar y hacer un seguimiento.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0450.227.241.00.07 (2418)

ESKUALDEKO PLANA PLAN COMARCAL GUZTIRA TOTAL

127

72.500,00 72.500,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Programa taldea Grupo del programa: 320.00 - 323.00 Haur eta lehen hezkuntzako ikasketak Funcionamiento de centros docentes Hezkuntzaren arloko adminsitrazio orokorra Administración general de educación

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Ikastetxeen mantenua.

1. Mantenimiento de los centros de enseñanza.

2. Funtzionamendua, irisgarritasuna egokitzeko inbertsioak egitea.

etab.

2. Realización de inversiones para adecuación de funcionamiento, accesibilidad, etc.

egokietan

1.1. Mantener los centros de enseñanza en adecuadas condiciones de uso.

2.1. Proiektu eta inbertsioak egitea ikastetxeak erabilera, funtzionamendu, irisgarritasun... behar berrietara egokitzeko.

2.1. Realización de proyectos e inversiones para adecuar los centros a las nuevas necesidades de uso, funcionamiento, accesibilidad, etc.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Ikastetxeak mantendu.

erabilera

baldintza

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0220.222.323.00.01 (661)

1 0300.211.323.00.00 (663)

1 0300.211.323.00.01 (649)

IKASTOLA: TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES TELEFÓNICAS HAUR-ESKOLA:KONPONKETAK MANTENUA ESCUELA INTANTIL: MANTENIMIENTO

ETA

ARREGLOS

IKASTOLA: MANTENUA KONTSERBAZIOA

6.500,00

Y

3.000,00

ETA 19.000,00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1 0300.212.323.00.01 (651)

IKASTOLA: MAKIN KONTSERB.

KONPONK.

ARREGLO.MANT. CONSER. MAQUI.

128

MANT. 9.000,00


1 0300.221.323.00.01 (653)

IKASTOLA: ARGINDAR HORNIDURA SUMINISTRO ELÉCTRICO

19.000,00

HAUR ESKOLA: ARGINDAR HORNIDURA 1 0300.221.323.00.02 (666)

1 0300.221.323.00.03 (656) 1 0300.221.323.00.04 (664) 1 0300.221.323.00.09 (659) 1 0300.227.323.00.01 (658) 1 0300.227.323.00.02 (826) 1 0300.622.323.00.01 (2111) 1 0300.622.323.00.02 (1525)

ESCUELA INTANTIL: ELECTRICIDAD

SUMINISTRO

IKASTOLA: GAS HORNIDURA SUMINISTRO GAS HAUR ESKOLA: GAS HORNIDURA ESCUELA INTANTIL: SUMINISTRO GAS IKASTOLA: GARBIGAIEN HORNIDURA SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA IKASTOLA: GARBIKETA KONTRATUA CONTRATO LIMPIEZA HAUR ESKOLA: GARBIKETA KONTRATUA ESCUELA INTANTIL: CONTRATO LIMPIEZA HAUR-ESKOLA ETA 2-3 URTEKO GELAK ESC. INFANTIL AULAS DE 2-3 AÑOS ERREFORMAK IKASTETXE ZENTRUETAN REFORMAS EN CENTROS ESCOLARES GUZTIRA TOTAL

3.500,00

20.000,00 7.000,00 1.000,00 76.000,00 17.300,00 3.000,00 25.000,00 209.300,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0300.710.323.00.01 (714)

IKASTETXEEN BERRIKUNTZARAKO LAGUNTZA AYUDA RENOVACION CENTROS DE ENSEÑANZA GUZTIRA TOTAL

129

6.000,00

6.000,00


Arloa / ร rea: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea Grupo del programa: 326.00 Hezkuntzako zerbitzu osagarriak Servicios complementarios de educaciรณn.

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Hezkuntzaren arloko elkarte eta erakundeekin harremana sustatu.

1. Promover la relaciรณn con las asociaciones y entidades del รกmbito de la educaciรณn.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Ikastetxeetako Guraso laguntzak eman.

Elkarteei

diru

1.1. Conceder subvenciones a Las Asociaciones de Padres de las Centros Escolares.

jardueretarako

diru

1.2. Conceder subvenciones a los Centros Escolares para actividades complementarias.

1.3. Eskualdeko HHI-EPAn ikasketak egiten dituzten herritarrei diru laguntzak eman.

1.3. Conceder subvenciones a los urnietarras que realicen estudios en los HHI-EPA de la comarca.

1.2. Ikastetxeei ezohiko laguntzak eman.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0440.481.326.00.01 (535) 1 0440.481.326.00.04 (773)

GURASO ELKARTEEI LAGUNTZAK SUBV. APA IKASTETXEEI LAGUNTZAK - ESKOLAZ KANP. JA SUBV. CENTROS ESCOLARES: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

5.500,00 6.000,00

1 0440.481.326.00.05 (1111)

HHI BIDAIAK VIAJES EPA

1.800,00

1 0440.481.326.00.05 (2452)

KZ GUNEA: GARBITASUNA KZ GUNEA: LIMPIEZA

1.200,00

GUZTIRA TOTAL

130

14.500,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea Grupo del programa: 326.10 Musika eskola Escuela de Música

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Lourdes Iriondo Urnietako Udal Musika Eskola arautu gabeko musika irakaskuntza eskeintzeko ikastegia da.

1. La Escuela Municipal de Música Lourdes Iriondo es un centro donde se imparte la enseñanza musical no reglada.

Bere helburua adin guztietako urnietarrei musikazko formazio praktikoa eskaintzea du aberastasun pertsonal eta sozial gisa.

Tiene como objetivo el ofrecer una formación de práctica musical a urnietarras de todas las edades, a modo de riqueza personal y social.

2. Txikitatik urnietarren ezagutza bultzatzea.

artean

musikaren

3. Tradizioak bildu eta zabalduz sorkuntzari bide ematea.

2. Impulsar desde la infancia el conocimiento musical entre las y los urnietarras. 3. Abrir un camino a la creación recopilando y difundiendo las tradiciones.

Ekintzak / Acciones: 1. Mintzaira musikala eta musika instrumentu desberdinen irakaskuntza eskaini: banakakoa eta taldekoa.

1. Impartir la enseñanza del lenguaje musical y de los distintos instrumentos musicales: individual y grupal.

2. Eskolako ikasleek publikoak antolatu.

emanaldi

2. Organizar representaciones públicas ofrecidas por el alumnado de la escuela.

3. Herritarren artean musika zaletasuna areagotzeko musika emanaldiak antolatu.

3. Organizar representaciones musicales para extender la afición musical entre la ciudadanía.

4. Inguruko beste musika eskolekin harremana izan.

4. Mantener relaciones con las escuelas de música del entorno.

5. Gaitasun bereziak dituzten ikasleak ibilbide profesionalerantz bideratu.

5. Dirigir hacia el recorrido profesional al alumnado con aptitudes especiales.

eskainitako

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.227.326.10.03 (2145)

MUSIKA ESKOLA: GARBITASUNA ESCUELA DE MÚSICA: LIMPIEZA 131

11.100,00

KULTURNIETA


1 0410.629.326.10.00 (2408)

1 0410.130.326.10.01 (4)

1 0410.131.326.10.00 (5)

MUSIKA INSTRUMENTUAK INSTRUMENTOS MUSICALES

2.000,00

MUSIKA ESKOLA: LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK

35.200,00

ESCUELA DE MÚSICA: RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO MUSIKA ESKOLA: ALDI BATERAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK

128.100,00

ESCUELA DE MÚSICA: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSIKA ESKOLA: GIZARTE SEGURANTZA LANGILE FINKOA

1 0410.160.326.10.01 (6)

1 0410.160.326.10.03 (7)

1 0410.220.326.10.01 (43)

ESCUELA SEGURIDAD FIJO

DE SOCIAL

11.300,00

MUSICA: LABORAL

MUSIKA ESKOLA: GIZARTE SEGURANTZA ALDI BATERAKO LANGILEGOA ESCUELA SEGURIDAD TEMPORAL

DE SOCIAL

41.600,00

MUSICA: LABORAL

MUSIKAKO MATERIALA

2.400,00

MATERIAL MUSICAL GUZTIRA

13.100,00

TOTAL

218.600,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: KULTURNIETA 2 0410.340.326.10.06 (6)

MUSIKA ESKOLAKO DIRU-SARRERAK INGRESOS ESCUELA DE MÚSICA

50.000,00

2 0410.410.326.10.01 (24)

MUSIKA ESKOLA ESCUELA DE MUSICA

42.000,00

GUZTIRA TOTAL

92.000,00

132


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea Grupo del programa: 326.20 Eskola kirola Deporte escolar

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. 8-12 urte bitarteko haurren aktibitate fisikoa eta gorputza mugimenduan bizitzeko modu bat sustatu Urnietan sustraituta dauden kirol ezberdinak kontuan izanik (benjaminak eta alebinak).

1. Impulsar un forma de vida para que los niños de 8-12 años vivan la actividad física y el cuerpo en movimiento, teniendo en cuenta los diferentes deportes que están enraizados en Urnieta (benjamines y alevines).

2. Ondo pasatzea, dibertitzea eta elkarbizitza osasuntsua bultzatzea.

2. Pasarlo bien, divertirse e impulsar una convivencia saludable.

3. Abilezia motrizak eta ahalmen perzeptiboa lantzea.

3. Trabajar la habilidad motriz y la capacidad perceptiva.

4. Kirol arauen ezagupen orokorren berri izatea.

4. Saber sobre los conocimientos generales en normativa deportiva.

Ekintzak / Acciones: 1. Eskola kirolaren kudeaketa: diseinua, garapena, finantziazioa eta ebaluazioa, ikastetxeen arteko koordinazioaren bidez.

1. Gestión del deporte escolar: diseño, desarrollo, financiación y evaluación, mediante la coordinación entre centros escolares.

2. Aniztasun funtzionala duten haurrentzat eskola kirola egokituaren programa kudeatzea.

2. Gestionar el programa de deporte escolar adaptado para niños que tienen diversidad funcional.

3. Eskola kiroleko entrenatzaileentzako formazioa eta superbisioa.

3. Formación y supervisión para entrenadores del deporte escolar.

4. Eskola kiroleko diagnostikoa egin eta hobetu beharrekoak antzeman.

4. Realizar un diagnóstico del deporte escolar y detectar las mejoras a realizar.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0420.221.326.20.01 (817) 1 0420.221.326.20.05 (647) 1 0420.226.326.20.06 (1493)

ESKOLA KIROLA: MATERIALA DEPORTE ESCOLAR: MATERIAL KAMISETA ETA KIROL POLTSAK CAMISETAS Y BOLSAS DE DEPORTES ESKOLA KIROL EGOKITU. PROGRA ADAPTAR EL DEPORTE ESCOLAR 133

2.500,00 1.200,00 3.000,00


1 0420.227.326.20.01 (776)

1 0420.481.326.20.01 (517)

1 0420.481.326.20.02

KIROL KOORDINAKETAKO TEKNIKARIA TÉCNICO DE COORDINACIÓN DEPORTIVA PRESENTACION KIROLA PRESENTACION ESCOLAR

DE DE

MARIA MARIA

EGAPE ESKOLA KIROLA EGAPE DEPORTE ESCOLAR GUZTIRA TOTAL

29.000,00

ESKOLA DEPORTE

5.200,00

14.800,00 55.700,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0400.420.326.20.02 (144)

D.F- DEPORTE ESCOLAR F.A.- ESKOLA KIROLA GUZTIRA TOTAL

134

8.000,00 8.000,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea Grupo del programa: 327.00 Herritarren bizikidetza sustatzea Fomento de la convivencia ciudadana

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Udalean bakearen eta elkarbizitzaren kultura berria sustatzea, lau lan arlotan banatuta: arlo politikoa, herritarren arloa, hezkuntza arloa eta dibulgazioa.

1. Impulsar en el ayuntamiento la nueva cultura de la paz y la convivencia, dividida en cuatro áreas: Área política, área de ciudadanía, área de educación y divulgación.

2. Urnietako memoria historikoa berreskuratzea eta ezagutaraztea.

2. Recuperar y dar a conocer la memoria histórica de Urnieta.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Alderdien artean herri mailako bizikidetzaakordioak identifikatzeko lan-prozesuari jarraipena eman eta bizikidetzarekiko oinarrizko adostasun politikoak bultzatu.

1.1. Hacer un seguimiento al proceso de trabajo para identificar los acuerdos de convivencia entre los partidos a nivel del pueblo e impulsar los acuerdos políticos básicos para la convivencia.

1.2. Programaren jarduera zehatzak adostasunetik bultzatu.

1.2. Impulsar desde el acuerdo las actividades concretas del programa.

1.3. Giza eskubideen eta bizikidetzaren adiskidetzearen inguruko oinarrizko ideiak partekatzen jarraitu.

1.3. Continuar impulsando las ideas básicas sobre derechos humanos y la reconciliación de la convivencia.

1.4. Bizikidetza kontseilua osatzeko prozesua amaitu eta taldea sendotu. 1.5. Hezkuntza-mahaia sendotu; Ikastetxe eta Udalaren arteko ekimen bateratua antolatu. 1.6. Ikastetxeetako irakasleak, hezitzaileak eta gurasoak bizikidetzaren inguruan trebatu. 1.7. Giza eskubideen eta bizikidetza prozesu baten inguruko irizpideak eta garatuko diren ekimenen informazioa herritarrei zabaldu. 1.8. Urnietan 1936. urteko estatu golpea, gerra eta frankismoari buruzko ikerketa kontratatzea.

135

1.4. Terminar el proceso para completar el consejo de convivencia y reforzar el grupo. 1.5. Reforzar la mesa de educación; organizar una iniciativa entre centros educativos y el Ayuntamiento. 1.6. Instruir sobre la convivencia a profesores, educadores y padres/madres de los centros. 1.7. Hacer llegar a la ciudadanía la información sobre los criterios en torno a los derechos humanos y un proceso de convivencia y sobre las acciones a llevar a cabo. 1.8. Contratar el trabajo de investigación sobre cómo vivió Urnieta el golpe de estado de 1936, la posterior guerra y la dictadura franquista.


Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0440.227.327.00.99 (2116) 1 0400.649.327.00.01

BIZIKIDETZA CONVIVENCIA OROIMEN ISTORIKOA MEMORIA HISTORICA GUZTIRA TOTAL

15.000,00 15.000,00 30.000,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0400.410.327.00.02 (607)

2 0400.420.327.00.10 (606)

EJ-BIZIKIDETZA ETA ADISKIDETZE KULTURAN GV-CONVIVENCIA Y RECONCILIACION EN CULTURA G.F.A.BIZIKIDETZAN, ADISKIDETASUNEKO PROIEK D.F.G.- PROYECTOS EN CONVIVENCIA, RECONCILIA GUZTIRA TOTAL

136

3.000,00

6.000,00

9.000,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Programa taldea Grupo del programa: 330.00 Kultura Cultura

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Kultura, kirola, hizkuntza eta haurreria eta gazteria kudeaketa koordinatu eta koherentzia eman.

1. Coordinar y dar coherencia a la gestión cultural, deportiva, lingüística, y de la infancia y la juventud.

2. Sustapen arloa, eraginkortasun irizpideetan oinarrituta egitura egonkor eta eraginkor batez hornitu.

2. Dotar al departamento de Promoción de una estructura estable y operativa, basada en los criterios de eficiencia y eficacia.

Ekintzak / Acciones: 1. Bost lantaldeetan funtzionamendu era berria abiarazi.

1. Poner en marcha el nuevo funcionamiento de los cinco equipos de trabajo.

2. Sutapeneko dirulaguntza prozeduraren kalitatea hobetzen jarraitu eta diruz lagundutako ekimenen datuen jasoketa sistematikoa ezarri.

2. Continuar mejorando la calidad en los procesos de subvención del área de promoción e instaurar una sistemática de recogida de datos de las actividades subvencionadas.

3. Sustapeneko programen ebaluaketa egiteko sistematika diseinatu. 4. Aurrekontuaren barruan gure programen definizioa berrikusi eta indikagailuak ezarri. 5. Bulegoaren erremodelazioa burutu.

3. Diseñar un sistema para evaluar los programas del área de promoción. 4. Revisar la definición de nuestros programas dentro del presupuesto y poner indicadores. 5. Llevar a cabo la remodelación de la oficina.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: KULTURNIETA 1 0410.433.330.00.01 (492)

1 0400.212.330.00.00 (25)

KULTURNIETARI EKARPENA

1.247.800,00

APORTACIÓN A KULTURNIETA KONPONKETA LANAK ARREGLOS Y MANTENIMIENTO 137

ETA

MANTENTZE-

TRABAJOS

DE

3.000,00


1 0400.224.330.00.01 (24) 1 0400.226.330.00.01 (26) 1 0400.226.330.00.02 (27) 1 0400.227.330.00.00 (23)

1 0400.227.330.00.03 (28)

1 0400.230.330.00.00 (21)

1 0400.130.330.00.01 (1)

1 0410.160.330.00.01 (2) 1 0410.160.330.00.04 (3)

ASEGURUAK

6.000,00

SEGUROS BESTELAKO GASTUAK

6.600,00

GASTOS VARIOS SGAE

7.000,00

SGAE KANPO-AHOLKULARITZAK

6.000,00

ASESOERIAS EXTERNAS LAN-ARRISKUEN PLANA

PREBENTZIOKO

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DIETAK, IBILBIDE GASTUAK DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZMIENTO LANGILE OINARRIZKO SUSTAPENA

3.800,00

900,00

ORDAINS.

RETRIBUCIONES TRABAJADORES SUSTAPENA

BASICAS

GIZARTE SEGURANTZA SUSTAPENA SEGURIDAD SOCIAL SUSTAPENA ELKARKIDETZA SUSTAPENA GUZTIRA TOTAL

176.200,00

56.500,00 6.000,00 1.519.800,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto: KULTURNIETA 2 0400.430.330.10.01 (26)

URNIETAKO UDALAREN EKARPEN ARRUNTA APORTACIÓN ORDINARIA AYUNTAMIENTO DE URNIETA GUZTIRA TOTAL

138

1.247.800,00

1.247.800,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea Grupo del programa: 332.10 Liburutegi eta agiritegiak Bibliotecas y archivos

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Liburutegiaren helburu nagusia funts bibliografikoa eta formatu desberdinetan (idatziak, digitalak, musikalak, argazki formatuak etab.) dauden izaera orokorreko dokumentuak bildu, kontserbatu, handitu eta hedatzea da, herritarrak erabil ditzan.

1. El objetivo principal de la biblioteca es recoger, conservar, acrecentar y expandir el fondo bibliográfico y los documentos de carácter general que se encuentran en distinto formatos (escritos, digitales, musicales, formatos de fotos, etc.), para el uso de la ciudadanía.

2. Liburutegiaren helburua da, era berean, irakurketa sustatzea udalerriko herritarren artean.

2. El objetivo de la biblioteca es así mismo, impulsar la lectura entre la ciudadanía del municipio.

Ekintzak / Acciones: 1.1 Kontsulta eta irakurketa gela, Haurren gela, Ikasketa gela astean zehar, goiz eta arratsalde ireki.

1.1 Sala de consulta y lectura, Sala infantil, sala de estudio durante la semana, abierta a la mañana y la tarde.

1.2 Erabiltzaileei liburutegiaren sarbide, erabilera eta zerbitzuen informazioa eman.

1.2 Informar a los usuarios sobre la apertura, el uso y los servicios de la biblioteca.

1.3 Idatzitako prentsa herritarren eskura jarri eta funtsak eta dokumentuak etxerako mailegatu.

1.3 Poner la prensa escrita en manos de la ciudadanía y prestar los documentos para llevar a casa.

1.4 Urnietarrei EAEko Liburutegi Sareko funtsen mailegua bideratu eta Urnietako dokumentuak eta funtsak, EAEko Sarearen beste liburutegien eskura jarri. 2.1 Ikastetxeekin elkarlanean liburutegia eta bere funtzionamendua herriko haurrei aurkeztu. 2.2 Haurren irakurzaletasuna sustatzeko ipuin kontalariak eta irakurketak programatu.

2.3 Udalerriko irakurketa klubei lagundu.

1.4 Hacer llegar a los urnietarras el préstamo de los fondos de la Red de Bibliotecas de CAV y poner los documentos y fondos de Urnieta, en manos de otras bibliotecas de la Red de la CAV. 2.1 Conjuntamente con los centros educativos, presentar a los niños/as del pueblo la biblioteca y su funcionamiento. 2.2 Programa cuenta-cuentos y lecturas para impulsar en los niños/as el hábito de la lectura. 2.3 Ayudas a los clubes de lectura del pueblo.

139


Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0410.120.332.10.00 (930)

LIBURUTEGIA: ORDAINSARIAS

OINARRIZKO 14.500,00

BIBLIOTECA: RETRIBUCIONES BÁSICAS 1 0410.121.332.10.00 (1033) 1 0410.121.332.10.02 (2460) 1 0410.160.332.10.01 (2392) 1 0410.160.332.10.04 (447) 1 0410.226.332.10.06 (1492) 1 0410.628.332.10.01 (588)

LIBURUTEGIA: DESTINO OSAGARRIA BIBLIOTECA: COMPLEMENTO DE DESTIO LIBURUTEGIA: BERARIAZKO OSAGARRIA BIBLIOTECA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIBURUTEGIA: GIZARTE SEGURANTZA BIBLIOTECA: SEGURIDAD SOCIAL LIBURUTEGIA: ELKARKIDETZA BIBLIOTECA: ELKARKIDETZA LIBURUTEGI KANPAINAK CAMPAÑAS BIBLIOTECA LIBURUTEGIKO LIBURUAK LIBROS DE BIBLIOTECA GUZTIRA TOTAL

6.500,00 17.500,00 10.000,00 1.500,00 2.200,00 8.000,00 60.200,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0400.410.332.10.01 (719) 2 0400.710.332.10.01 (136)

E.J. - IRAKURKETA SUSTAPENA G.V. - FOMENTO LECTURA E.J. DIRU LAGUNTZA: BIBLIOGRAFIA FUNTSAK G.V. SUBVENCION: FUNDAMENTOS BIBLIOGRAFIA GUZTIRA TOTAL

140

1.700,00 3.000,00

4.700,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Programa taldea Grupo del programa: 333.00 Saila / Departamento: 334.00 0400 Kultura-ekipamenduak eta museoa SUSTAPENA Equipamientos culturales y museo Kulturaren sustapena Promoción de cultura

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Herritarren artean kulturarekiko zaletasuna suspertzea.

1. Impulsar entre la ciudadanía el gusto por la

2. Kulturaren bidez herritartasun aktiboa sustatu.

2. Impulsar por medio de la cultura la

cultura. ciudadanía activa.

3. Herriko kultur dinamikan herritarren parte hartzea sustatu eta elkartze dinamika indartzea.

3. En la dinámica cultural de pueblo, impulsar

4. Beste erakunde eta eragile kulturalekin herriaren eskaintza kulturala aberasteko sinergiak sortzea.

4. Conseguir sinergias para enriquecer la oferta

5. Egitasmo kulturalen sorkuntza eta garapena lagundu eta sustatu arlo artistiko desberdinetan.

la participación de la ciudadanía y la dinámica de reunión. cultural del pueblo con otros organismos y agentes culturales.

5. Ayudar y promover la creación y desarrollo

de los proyectos culturales, en distintas áreas artísticas.

Ekintzak / Acciones: 1. Ikastaroak antolatu. 2. Lehiaketak antolatu: argazki rallya, pintura lehiaketa… 3. Elkarteen dinamika bultzatu arlo ekonomikoan eta azpiegituretan lagunduz. 4. Egitarau erakargarri, egonkor eta kalitatezko baten barruan ekintza kulturalak programatu: erakusketak, hitzaldiak, proiekzioak… 5. Herritarrei harrera egin eta informazioa eman. 6. Instalazioak eta azpiegiturak alokatzea eta lagatzea: bilerak, erakusketak... 7. Espazio-materialen zesiorako tramiteak sinplifikatzea eta eskaera berriei erantzuteko prozedurak definitu. 8. Udal espazioen erabileren diagnostikoa burutu.

141

1. Organizar cursos. 2. Organizar concursos: Rallye fotográfico, concurso de pintura... 3. Impulsar la dinámica de las asociaciones, ayudando en área económica y en las infraestructuras. 4. Programar actividades culturales dentro de un programa atractivo, estable y de calidad: exposiciones, charlas, proyecciones... 5. Acoger a la ciudadanía e informarla. 6. Alquilar y ceder instalaciones e infraestructuras: reuniones, exposiciones… 7. Simplificar los trámites para la cesión de espacios materiales y definir los procesos para responder a las nuevas solicitudes. 8. Realizar el diagnóstico del uso de los espacios municipales.


Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0300.221.333.00.00 (2120) 1 0300.221.333.00.01 (2121) 1 0300.221.333.00.03 (2123) 1 0300.221.333.00.04 (2124) 1 0300.227.333.00.01 (2143) 1 0410.481.334.00.01 (494)

KULTURA GAS HORNIDURA SUMINISTRO DE GAS ARGINDARRA LEKAIO

11.000,00 10.000,00

ELECTRICIDAD LEKAIO ATERPETXEA. ARGI INDARRA ALBERGUE: ENERGIA ELÉCTRICA ATERPETXEA: GASA

500,00 500,00

ALBERGUE: GAS LEKAIOKO GARBIKETA

13.600,00

LIMPIEZA LEKAIO EKINTZA SOZIO-KULTURALAK ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

4.300,00

1 0410.481.334.00.03

EGAPE DANTZA ELKARTEA

8.500,00

1 0410.481.334.00.03

AURRERA GURE AMETSA DANTZA TALDEA

8.500,00

1 0410.481.334.00.03

BOSKO ANITZ TXARANGA

2.400,00

1 0410.481.334.00.03

BURUNTZANTZAN

1.700,00

1 0410.481.334.00.03

OSTARGI ERRALDOI KONPARTSA ELKARTEA

3.000,00

1 0410.481.334.00.03

POXTA ZAHAR KOADRILEN ELKARTEA

9.500,00

1 0410.481.334.00.03

TXANBOLIN URNIETAKO TXISTULARI BANDA

7.300,00

1 0410.481.334.00.03

URDANBOR ELKARTEA

2.000,00

1 0410.481.334.00.03

IÑISTORRA URNIETAKO EUSKALTZALEEN BILTZARRA (MANUEL LARRAMENDI KULTUR BAZKUNA)

7.100,00

1 0410.481.334.00.03

ASOCIACIÓN DE JUEGOS DE ROL HABITANTES DE INSMOUTH ELKARTEA

800,00

1 0410.481.334.00.03

XOXOKAKO AUZO ELKARTEA

142

GAZTE

8.500,00

KULTURNIETA


1 0410.481.334.00.03

CENTRO EXTREMEÑO

CULTURAL

1 0410.481.334.00.03

ONBOSKO BANDA

1 0410.481.334.00.03

MARIA RIVIER ELKARTEA

1 0410.481.334.00.03

SANTA KRUZ ELKARTEA

1 0410.481.334.00.03

EGAPEDANBOR ELKARTEA

900,00 3.000,00

GURASO

1.500,00 1.400,00

KULTUR

KULTUR JARDUERETAKO MATERIALA 1 0410.629.334.00.00 (2410) MATERIAL PARA ACTIVIDADES CULTURALES LANGILE OINARRIZKO ORDAINS. KULTURA 1 0410.130.334.00.01 (69) SUELDO BASE TRABAJADORES CULTURA ALDI BATERAKO LANGILEEN ORDAINSARIA 1 0410.130.334.00.02 (66) SUELDO TRABAJADORES TEMPORALES GIZARTE SEGURANTZA KULTURA 1 0410.160.334.00.01 (68) SEGURIDAD SOCIAL CULTURA ELKARKIDETZA KULTURA 1 0410.160.334.00.04 (70) ELKARKIDETZA CULTURA IKASTAROETARAKO MATERIALA 1 0410.226.334.00.01 (41) MATERIAL PARA CURSOS KULTUR PROGRAMAZIOA 1 0410.226.334.00.07 (63) PROGRAMACIÓN CULTURAL IKASTAROETAKO BEGIRALEAK 1 0410.226.334.00.04 (42) MONITORES PARA CURSOS GUZTIRA TOTAL

1.500,00

5.500,00

66.400,00

9.200,00

21.700,00 1.200,00 2.000,00 13.000,00 6.350,00 113.000,0 0

119.850,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto: KULTURNIETA

2 0410.340.334.00.01 (1)

LEKAIOKO IKASTAROAK CURSOS LEKAIO GUZTIRA TOTAL

143

5.800,00 5.800,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea Grupo del programa: 333.10 334.10 Sarobe-Sarobe jarduerak Sarobe-Actividades Sarobe

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Urnieta arte eszenikoen erreferentea izan dadin bultzatu.

1.

Impulsar que Urnieta sea un referente en artes escénicas.

2. Arte eszenikoen dinamika ordenatzeko plan bat diseinatu, inplementatu eta ebaluatu: musika, antzerkia eta dantza.

2.

Diseñar, implementar y evaluar un plan para ordenar la dinámica de las artes escénicas: música, teatro y danza.

3. Herriko kultur dinamikan herritarren parte hartzea sustatu eta elkartze dinamika indartu eta herritarren parte-hartzearen bidez, arte eszenikoetan urnietarren tradizioa eta nortasuna bultzatu, sustatu eta berreskuratu.

3.

Impulsar la participación de la ciudadanía y la dinámica de reunión en la dinámica cultural del pueblo, y mediante la participación de la ciudadanía, impulsar y recuperar la tradición y el carácter de los/las urnietarras en las artes escénicas.

4. Urnietako memoria ekimenak lagundu.

4.

Ayudar a organizar actividades representar la memoria de Urnieta.

5.

Impulsar la contemporánea.

6.

Impulsar el gusto por y la práctica del teatro.

taularatzeko

herri

5. Dantza tradizionala eta garaikidea sustatu. 6. Antzerkiarekiko zaletasuna eta praktika sustatu.

danza

tradicional

para y

Ekintzak / Acciones: 1.1. Arte eszenikoen ekoizpenerako azpiegiturak alokatu.

1.1. Alquilar infraestructuras para la producción de las artes escénicas.

1.2. Arte Eszeniko eta Musika exhibizioak antolatu.

1.2. Organizar exhibiciones de artes escénicas y música.

2.1. Arte eszenikoen dinamika ordenatzeko plana egin.

2.1. Realizar un plan para ordenar la dinámica de las artes escénicas. 3.1. Programar la cartelera de cine.

3.1. Zinea karteldegia programatu. 3.2. Osasun eta ongizate ikastaroak antolatu: pilates, yoga, funky... 3.3. Elkarte eta herritarren jardueren azpiegitura beharrei erantzun.

144

3.2. Organizar cursos de salud y bienestar: pilates, yoga, funky… 3.3. Responder a las necesidades de infraestructuras para las actividades de las asociaciones y la ciudadanía.


3.4. Haurrentzako ikuskizunak programatu.

3.4. Programar espectáculos infantiles.

4.1.

4.1. Analizar la viabilidad y aportar la infraestructura para impulsar las iniciativas populares para la representación de la memoria de Urnieta.

Urnietako memoria taularatzeko herri ekimenak bultzatzeko azpiegitura ezarri eta bideragarritasunak aztertu.

5.1. Dantza ikastaroak antolatu. 5.2. Aukeran Dantza konpainiaren artistikoa mantendu.

5.1. Organizar los cursos de danza. egoitza

5.3. Udal Antzerki tailerrak antolatu.

5.2. Mantener la residencia artística de la compañía de danza Aukeran. 5.3. Organizar los talleres municipales de teatro.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA ARGINDARRA SAROBE ELECTRICIDAD SAROBE SAROBEKO GARBIKETA 1 0300.227.333.10.02 (2144) LIMPIEZA DE SAROBE SAROBEKO INBERTSIOAK 1 0410.623.333.10.03 (1000) INVERSIONES DE SAROBE ZINEMA 1 0410.226.334.10.06 (44) CINE SAROBE: IKASTAROETAKO BEGIRALEAK 1 0410.227.334.10.01 (75) SAROBE: MONITOR CURSOS KANPO AHOLKULARITZAKSAROBE KUDEAKETA 1 0410.227.334.10.04 (45) ASESORÍAS EXTERNAS-GESTIÓN DE SAROBE IKUSKIZUNAK 1 0440.226.334.10.07 (61) ESPECTÁCULOS GUZTIRA 1 0300.221.333.10.02 (2122)

TOTAL

KULTURNIETA

19.000,00 11.200,00 8.000,00 10.000,00 55.200,00

65.000,00

10.000,00 38.200,00

140.200,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: KULTURNIETA

2 0410.340.333.10.04 (4)

SAROBEKO ALOKAIRUAK ALQUILER SAROBE

145

3.000,00


2 0410.340.333.10.05 (5) 2 0410.410.333.10.01 (23) 2 0410.340.333.10.06 (3) 2 0410.340.333.10.02 (2) 2 0410.420.333.10.01 (25)

SAROBEKO IKASTAROAK CUROS SAROBE ANTZERKI INSTALAZIOENGATIKO DIRU LAGUNTZAK SUBVENCIÓN INSTALACIONES TEATRO ZINEA CINE ANTZEZLANAK. LEIHATILA OBRAS DE TEATRO. TAQUILLA ANTZERKI KONPANIEN DIRU LAGUNTZA SUBVENCIÓN COMPAÑÍAS TEATRO GUZTIRA TOTAL

146

49.000,00 17.000,00 1.700,00 2.000,00 10.000,00 82.700,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea Grupo del programa: 335.00 Euskara Euskara

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Euskal kultura bultzatzea eta euskararen erabilera sustatzea.

1. Impulsar la cultura vasca y el uso del euskera.

2. Udal barruko euskararen erabilera plana diseinatu, adostu eta implementatu.

2. Diseñar, acordar e implementar el uso del euskera dentro del Ayuntamiento.

3. Heziketa Zikloetako hizkuntzazko egoera hobetzea.

3. Mejorara la situación lingüística de los ciclos educativos.

Ekintzak / Acciones: 1.1. ESEP martxan jartzeko egitura sortu, gaur egungo programen ebaluazio-diagnosia egin eta ESEP berria diseinatzea. 1.2. Beste administrazioetako zerbitzuen hizkuntzazko egoera hobetzeko eragitea: Osakidetza, Bake-epaitegiak… eta herritarrek administrazio desberdinekin duten harremana euskarazkoa izan dadin sustatzeko ekintzak egin. 1.3. Familia-transmisioan eragitea eta euskararen transmisioaz sentsibilizatu. 1.4. Euskarazko irakaskuntzaren aldeko jaialdiei diru laguntzak eman. 1.5. Euskaltegietako ikasleentzako diru laguntzak eskaini. 1.6. Banaizbagara Elkartearekin etorkinen euskalduntzea bultzatu.

hizkuntza-

1.1. Formar una estructura para poner en marcha el Plan de Acción para el Impulso del euskera (ESEP), realizar el diagnóstico evaluativo de los programas actuales, y diseñar un nuevo ESEP. 1.2. Actuar para mejorar la situación lingüística de otras administraciones: Osakidetza, Juzgados de Paz…y realizar acciones para impulsar que la relación que la ciudadanía mantenga con las diferentes administraciones sea en euskera. 1.3. Actuar en la transmisión familiar y sensibilizar sobre la transmisión del euskera. 1.4. Ayudar económicamente los festivales a favor de la enseñanza en euskera. 1.5. Ofrecer ayudas económicas para los alumnos de los euskaltegis. 1.6. Impulsar la euskaldunización de los inmigrantes lingüísticos con la Asociación Banaizbagara.

1.7. Llevar adelante la iniciativa Mintzalaguna.

147


1.8. Llevar a cabo la campaña del certificado Bikain en las empresas e impulsar que los alumnos hagan las prácticas en empresas en euskera.

1.7. Mintzalagun ekimena aurrera eraman. 1.8. Enpresetan Bikain ziurtagiriaren kanpaina aurrera eraman eta ikasleek enpreseteko praktikaldiak euskaraz egin ditzaten sustatu.

1.9. Impulsar que saquen en euskera en carnet de conducir.

1.9. Gida-baimena euskaraz ateratzea sustatu. 1.10. Aisialdiko euskarazko aukera udalekuak, ikuskizun familiarrak.

1.10. Ofrecer las oportunidades de ocio en euskera: campamentos, espectáculos familiares.

eskaini:

1.11. Bertso-eskola antolatu.

1.11.

1.12. Aiurri astekaria diruz lagundu.

1.12. Ayudar económicamente el semanario Aiurri.

1.13. Antia literatur lehiaketa antolatu.

1.13.

1.14. Urnietan Euskara ikasteko aukera eskaini.

Organizar la escuela de bertsolarismo.

Organizar el concurso literario Antia.

1.14. Ofertar la posibilidad Euskara en Urnieta.

2.1. Udal barruko erabilera plana adosteko prozesua diseinatu eta plana bera adostu.

de

aprender

2.1. Diseñar el proceso para acordar el plan de uso dentro del Ayuntamiento y el plan mismo.

3.1. Euskara Zine Aretoetara, Gu Ere Bertsotan, Antzerkia Eskolara, Jolas eta Solas eta Motibazio Saioak ikastetxeetan eskaini.

3.1. Ofrecer en los centros educativos Gu Ere Bertsotan, Antzerkia Eskolara, Jolas eta Solas y Acciones de motivación.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0400.227.335.00.01 1 0440.220.335.00.01 (667)

1 0440.480.335.00.01 (761)

1 0440.481.335.00.01 (541) 1 0440.481.335.00.02

EUSKALTEGIA

8.000,00

ANTIA LEHIAKETA

5.000,00

CONCURSO ANTIA EUSKALTEGIRAKO - BIDAIEN LAGUNTZAK AYUDAS PARA EUSKALTEGI

VIAJES

AL

EUSKARAZ KOOP. E. (AEK) ASOC. COOP. EUSKARAZ (AEK) NAFARROA OINEZ NAFARROA OINEZ

148

5.800,00

428,00 428,00

KULTURNIETA


1 0440.481.335.00.02 1 0440.481.335.00.02 1 0440.481.335.00.02

HERRI URRATS

428,00

HERRI URRATS ARABA EUSKARAZ

428,00

ARABA EUSKARAZ IBILALDIA

428,00

IBILALDIA EHIGE GURASOEN ELKARTEA

1 0440.481.335.00.02

1 0440.481.335.00.02

1 0440.481.335.00.02 (543)

1 0440.481.335.00.03 (810)

1 0440.481.335.00.04 (540)

1 0440.481.335.00.05 (1509) 1 0440.481.335.00.06 (1159)

1 0440.130.335.00.01 (11)

1 0440.160.335.00.01 (12)

EHIGE PADRES

ASOCIACION

DE

SORTZEN ELKARTEA

428,00

SOCIEDAD SORTZEN ERROTULUEN LAGUNTZA

DIRU-

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ROTULACIÓN EUSKALTEGIKO BEKAK LITERATURA

PREMIO CONCURSO ANTIA DE LITERATURA

XVIII

EUSKO IKASKUNTZA

4.400,00

1.000,00

EUSKO IKASKUNTZA EUSKAL PRENTSA

36.000,00

PRENSA VASCA EUSKERA: LANGILE FINKOEN OINARRIZKO ORDAINSARIAK EUSKERA: RETRIBUCIONES BÁSICAS TRABAJADORES FIJOS EUSKERA: SEGURANTZA FINKOAK

300,00

13.000,00

BECAS EUSKALTEGI XVIII. ANTIA SARIAK

428,00

43.400,00

GIZARTE LANGILE 13.700,00

EUSKERA: SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS 1 0440.160.335.00.04 (13)

EUSKERA: ELKARKIDETZA EUSKERA: ELKARKIDETZA

149

1.700,00


1 0440.221.335.00.04 (57) 1 0440.226.335.00.04 (58) 1 0440.226.335.00.06 (60) 1 0440.226.335.00.08 (62)

1 0440.226.335.00.99 (65)

1 0440.227.335.00.02 1 0440.227.335.00.04 (56)

EUSKERA: MATERIALA

600,00

EUSKERA: MATERIAL BURUNTZALDEA EUSKARAZ

25.450,00

BURUNTZALDE EUSKARAZ BERTSOESKOLA

3.800,00

ESCUELA DE VERSO BANAIZBAGERA PROIEKTUA

1.600,00

PROYECTO BANAIZ-BAGERA IKASTETXEETAKO PROGRAMAK

15.000,00

PROGRAMAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS KALE ERABILERA NEURKETA

1.600,00

MEDICION USO CALLE "HIZKIDE" PROGRAMA

3.000,00

PROGRAMA “HIZKIDE” GUZTIRA

76.496,00

TOTAL

109.850,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0400.420.335.00.01 (718)

GFA. EUSKARAREN ERABILERA DFG. USO EUSKERA GUZTIRA TOTAL

150

1.700,00 1.700,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Programa taldea Grupo del programa: 336.00 - 432.00 Ondare historiko-artistikoaren babesa eta kudeaketa Saila / Departamento: Protección y gestión del patrimonio 0400 histórico-artistico SUSTAPENA Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena Información y promoción turistica

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1.

Urnietako ondareari eta erakarpen turistikoari balioa ematea.

1. Valorizar el patrimonio de Urnieta y la atracción turística.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Turismo gaietan inguruko eragileekin elkarlana martxan jarri eskualde ikuspegi batekin bideratuak izan daitezen.

1.1. Poner en marcha el trabajo conjunto con los agentes de alrededor en temas sobre turismo, para que sean llevados a cabo desde un punto de vista comarcal.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA KULTURA ONDAREAREN MANTENTZEA 1 0300.210.336.00.02 (814)

1 0450.222.432.00.01 (2225)

MANTENIMIENTO CULTURAL

DEL

TURISMOKO ZERBITZUAK SERVICIOS DE TURISMO GUZTIRA TOTAL

151

PATRIMONIO

3.000,00

2.500,00 5.500,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea Grupo del programa: 337.22 Haurren sustapena Promoción infancia

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Haur guztiak, haurtzaroa berdintasunean bizi ahal izatea.

aukera

1. Vivir la infancia en igualdad de oportunidades por parte de todos y todas las niñas.

2. Herri dinamikan haurren ikusgarritasuna handitzea Haurrek bere eskubideak egikaritzea eta komunitatean bere ahotsa kontutan hartzea.

2. Aumentar la visibilidad de los niños y niñas en la dinámica del municipio. Que los niños y niñas ejecuten sus derechos y tener en cuenta su voz en la comunidad.

3. Haurren ahalmen ahalbidetzea: jolasa, partehartzea sustatuz.

guztien garapena elkarbizitza eta

3. Hacer posible el desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas: impulsando el juego, la convivencia y la participación.

1. Urritik maiatza bitartean 5-10 urte bitarteko haurrei zuzenduta ludotekako zerbitzua astelehenetik ostegunera ematea.

1. Ofrecer un servicio de ludoteca destinado a niños y niñas de 5 a 10 años de octubre a mayo, de lunes a jueves.

2. Eguzkitan Blai Udalekuak antolatu eta kirol udalekuei aholkularitza ematea.

2. Organizar los campamentos Eguzkitan Blai y asesorar a los campamentos deportivos.

3. 0-5 urte bitarteko haurren familia elkargunearen jarraipena egin: jostaleku.

3. Hacer un seguimiento del punto de encuentro familiar de los niños y niñas de 0 a 5 años: Jostaleku.

4. Ikuskizunen aukeraketan irizpideak antzerkia, musika, dantza eta zinea.

4. Ofrecer criterios en la selección de espectáculos: teatro, música, danza y cine.

Ekintzak / Acciones:

eman:

5. Ipuin irakurketak antolatu.

5. Organizar lecturas de cuentos.

6. Gabonetan eta Aste Santuan programa bereziak antolatu.

aisialdiko

7. Ludoteka eta Jostalekuren erreformak.

6. Organizar programas especiales de ocio en Navidades y Semana Santa. 7. Reformas de la Ludoteca y el Jostaleku.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0220.222.337.22.02 (2133)

TELEFONO-KOMUNIKAZ. LUDOTEKA COMUNIC. TELEFÓNICA LUDOTECA 152

500,00

KULTURNIETA


1 0300.221.337.22.02 (2132) 1 0300.221.337.22.04 (2134)

1 0300.227.337.22.02 (2446)

ARGINDARRA LUDOTEKA ELECTR. LUDOTECA GAS HONRNIDURA LUDOTEKA. SUMINISTRO GAS LUDOTECA ELKARTEEN BILTOKIA GARBIKETA LIMPIEZA LUGAR DE REUNIÓN ASOCIACIONES

500,00 2.500,00

500,00

1 0300.227.337.22.04 (2146)

LUDOTEKAKO GARBIKETA LIMPIEZA LUDOTECA

7.000,00

1 0300.227.337.22.05 (2147)

BURNIBIDEKO GARBIKETA LIMPIEZA BURNIBIDE

600,00

1 0300.622.337.22.01

JOSTALEKU ERREFORMAK REFORMAS JOSTALEKU

35.000,00

1 0300.622.337.22.01

LUDOTEKA ERREFORMAK REFORMAS DE LUDOTEKA

35.000,00

1 0420.227.337.22.05 (54)

1 0430.131.337.22.00 (19)

1 0430.160.337.22.03 (20)

1 0430.220.337.22.01 (34)

1 0430.226.337.22.04 (31)

1 0430.226.337.22.05 (59)

UDALEKUAK COLONIAS ALDIBATERAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ALDIBATERAKO LANGILEEN GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL

5.000,00

12.000,00

5.000,00

LUDOTEKAKO MATERIALA MATERIAL LUDOTECA HAURRENTZAKO BESTE JARDUERAK OTRAS ACTIVIDADES INFANTILES EGUZKITAN BLAI! EGUZKITAN BLAI GUZTIRA TOTAL

153

1.500,00

5.000,00

40.000,00 81.600,00

68.500,00


Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: KULTURNIE TA 2 0430.340.337.22.01 (21)

LUDOTEKA LUDOTECA

2 0430.340.337.22.05 (19)

EGUZKITAN BLAI EGUZKITAN BLAI GUZTIRA TOTAL

154

1.000,00 14.000,00 15.000,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea Grupo del programa: 337.23 Nerabeen sustapena Promoción adolescentes

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. 1-16 urtetako nerabeen erantzukizuna lantzea.

autonomia

eta

1. Trabajar la autonomía y responsabilidad de los adolescentes de 11-16 años.

2. Nerabeak komunitatearen parte sentitzen eta herritartasun osoko subjektu aktiboa izatera iristen laguntzea.

2. Ayudar a los adolescentes a que lleguen a ser parte de la comunidad y sujetos activos de plena ciudadanía.

3. Nerabe izaera ulertzen laguntzea eta modu onuragarrian bizitzeko aukera ematea.

3. Ayudar a entender el carácter de adolescente y dar la posibilidad de vivir de un modo beneficioso.

4. Nerabe tribu ezberdinen arteko elkarbizitza sustatzea.

4. Promocionar la convivencia entre diferentes tribus de adolescentes.

5. Nerabeei Gaztarorako trantsizioa erraztea.

5. Facilitar a los adolescentes el tránsito a la juventud.

6. Arriskuen kudeaketan nerabeak trebatzea.

6. Capacitar a los adolescentes en la gestión de los riesgos.

las

Ekintzak / Acciones: 1. Gaztelekua Nerabeentzako Zerbitzu balioanitza bihurtzeko planifikazioa inplementatu, garatu eta ebaluatu.

1. Implementar la planificación para convertir el Gazteleku en un servicio polivalente para los adolescentes.

2. Gaztelekuan irailetik uztailera astean zeharreko zerbitzua ematea: sukaldaritza tailerrak, ikusentzunezko proiektuak, eskulanak, sexologia, nerabeen bidelaguntza…

2. Dar servicio semanal en el Gazteleku de septiembre a junio: talleres de cocina, proyectos audiovisuales, manualidades, sexología, acompañamiento a los adolescentes…

3. Opor garaietan programa bereziak antolatzea: gabonak, aste santua eta ekain-uztaila.

3. Organizar programas especiales en épocas vacacionales: navidades, semana santa y julioagosto.

4. Partaidetzarako gaitasunak lekuaren dinamikaren bidez.

gazte-

4. Trabajar habilidades para la participación a través de la dinámica del Gazteleku.

5. Herriko dinamika ezberdinetan gazte-lekuaren presentzia bideratzea: jai batzordean, parkeen diseinua…

5. Encaminar la presencia del Gazteleku en las diferentes dinámicas del pueblo: comisión de fiestas, diseño de parques…

lantzea

155


Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA

1 0220.222.337.23.01 (2130)

TELEFONO-KOMUNIKAZIOAK GAZTELEKU TELFONO-COMUNICACIONES GAZTELEKU

KULTURNIETA

1.500,00

GAS HORNIDURA GAZTELEKU 1 0300.221.337.23.03 (2131)

1 0300.227.337.23.07 (2149) 1 0430.220.337.23.01 (29) 1 0430.227.337.23.04 (30)

1 0430.220.337.23.04 (32)

ABASTECIMIENTO GASTELEKU

DE

GAS

GAZTELAKUKO GARBIKETA LIMPIEZA GAZTELEKU

1.000,00

3.500,00

GAZTELEKUKO MATERIALA

1.500,00

MATERIAL GAZTELEKU GAZTELEKUA

57.000,00

GAZTELEKU NERABEENTZAKO JARDUERAK OTRAS ACTIVIDADES ADOLESCENTES GUZTIRA

BESTE 7.000,00

PARA 6.000,00

TOTAL

65.500,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: KULTURNIETA

2 0430.340.337.23.02 (22)

GAZTELEKUA GAZTELEKU GUZTIRA TOTAL

156

1.000,00 1.000,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea Grupo del programa: 337.24 Gazteen sustapena Promoción juventud

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Urnietar nortasuna indartzea eta herriko eragile aktibo izan daitezen suztatzea.

1. Potenciar la identidad del urnietarrra y promocionar para que sean agentes activos.

2. Gazteen proiektuak garatzeko bitartekoak eskuragarri jarri.

2. Poner a disposición los medios para desarrollar los proyectos de los jóvenes.

3. Gazteen beharrak asetzeko informazioa eta aholkularitza eskaintzea.

3. Ofrecer información y asesoramiento para saciar las necesidades de los jóvenes.

4. Mugikortasun esperientziak ezagutzeko bidea ematea.

4. Dar pie para que conozcan experiencias de movilidad.

Ekintzak / Acciones: 1. Irailetik uztailera gazte informazio bulegoaren arreta zerbitzua ematea.

1. Ofrecer desde septiembre a julio servicio de atención en la oficina de información juvenil.

2. Karnetak (ikasle, aterpe…) tramitatzea.

2. Tramitar carnés (estudiante, alberguista,…)

3. Gazteei informazioa ematea: lana bilatzeko, bekak lortzeko…

3. Dar información a los jóvenes: búsqueda de empleo, solicitud de becas,…

4. Panel informatiboak eguneratzea.

4. Actualizar los paneles informativos.

5. Bidaiatzeko eta kanpoan ikasteko aholkularitza ematea eta diaporamen programazioa antolatzea.

5. Dar asesoramiento para viajar y estudiar en el extranjero y organizar la programación de los diaporamas.

6. Adikzioen prebentziorako programa kudeatzea.

eskola

6. Gestionar el programa de cine escolar para la prevención de adicciones.

7. Gurasoen formazioa gizarte gaiekin batera antolatzea.

7. Organizar junto a los temas sociales la formación de las madres y padres.

8. Martxoak 8 eta azaroak 25ko egunen egitarauak gizarte gaiekin batera antolatzea.

8. Organizar junto a bienestar social los programas de los días 8 de marzo y 25 de noviembre.

9. Sexologiako aholkularitza eskaintzea udal zerbitzuei (gaztelekua, kale hezitzaileak…) eta

9. Ofrecer asesoramiento sexológico a los servicios municipales (gazteleku, educadores

Zine

157


herriko gazteei.

de calle,…) y a los jóvenes del pueblo.

10. Musika taldeen entsaio lokalak kudeatzea eta grabazioak diruz laguntzea.

10. Gestionar los locales de ensayo de los grupos de música y subvencionar las grabaciones.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA

1 0220.222.337.24.03 (2135)

1 0300.227.337.24.06 (2148)

1 0430.481.337.24.01 (1109) 1 0430.481.337.24.02 (1508) 1 0430.685.337.24.99 (1522)

1 0430.130.337.24.01 (16)

1 0430.160.337.24.01 (17)

TELEFONO-KOMUNIZAZIOAK GAZTE PUNTO TELEFONO-KOMUNICACION PUNTO JUVENIL INFORMAZIO GARBIKETA

1.500,00

PUNTUAKO

LIMPIEZA PUNTO INFORMACION

DE

BOSKO-ANITZ HITZARMENA CONVENIO BOSKO-ANITZ GAZTERIA MUSIKA TALDEAK GRUPOS DE MUSICA JUVENTUD GAZTERIA JOKUAK

1.200,00

6.500,00 1.200,00 3.000,00

JUEGOS JUVENTUD GAZTERIA: LANGILEGOAREN ORDAINSARIAK JUVENTUD: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GAZTERIA: SEGURANTZA

KULTURNIETA

16.800,00

GIZARTE 6.000,00

JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL 1 0430.160.337.24.04 (18)

1 0430.220.337.24.01 (33)

1 0430.226.337.24.06 (35)

GAZTERIA: ELKARKIDETZA JUVENTUD: ELKARKIDETZA INFORMAZIO MATERIALA

BULEGORAKO

MATERIAL PARA LA OFICINA DE INFORMACION GAZTEENTZAKO JARDUERAK ACTIVIDADES PARA JOVENES 158

1.200,00

500,00

2.200,00


GUZTIRA

13.400,00

TOTAL

26.700,00

Aurrekontu Sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0400.420.337.24.07 (314)

G.F.A.- GAZTE PLANA D.F.G.- GAZTE PLANA GUZTIRA TOTAL

14.000,00 14.000,00

159


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea: 338.00 Herri jaiak eta ospakizunak Fiestas populares y festejos

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Jai eta ospakizunetan herritarren eta elkarteen parte hartze aktiboa sendotu.

1. Reforzar participación activa de la ciudadanía y las asociaciones en fiestas populares y festejos.

2. Urnietar nortasuna bultzatzen duten jai herrikoi parekide, jasangarri eta inklusiboak garatu.

2. Desarrollo de fiestas populares igualitarias, sostenibles e inclusivas que impulsen la identidad urnietarra.

3. Euskal usadiozko jarduerak babestu eta indartu. 4. Ospakizun, jai eta ohitura berriei sustengu eman.

3. Proteger y reforzar tradicionales vascas.

las

actividades

4. Ofrecer apoyo a las celebraciones, fiestas y costumbres nuevas.

Ekintzak / Acciones: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Errege kabalgata antolatu. Ihauterietan herri ekimenak lagundu. Santa Kruzak antolatu. Sanjuan sua antolatu. Gazte jaiak eta Sanmiel jaiak antolatu eta elkarteen ekimenak koordinatu. Errosarioko amabirginaren eguneko ospakizuna antolatu Xoxokako jaiak garatzeko lagundu. Olentzeroren etorrera antolatu. Sanisidro eguneko ospakizuna antolatu. Jaietan jarduerak garatzeko dirulaguntzak banatu. Jai batzordea dinamizatu.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

160

Organizar la cabalgata de reyes. Ayudar la iniciativa popular en carnavales. Organizar las fiestas de Santa Cruz. Organizar la hoguera de San Juan. Organizar las fiestas de la juventud y de San Miguel y coordinar las iniciativas de las asociaciones. Organizar la celebración del día de la virgen del Rosario. Ayudar en el desarrollo de las fiestas de Xoxoka. Organizar la llegada de Olentzero. Organizar la celebración del día de San Isidro. Conceder subvenciones para el desarrollo de actividades en fiestas. Dinamizar la comisión de fiestas.


Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0410.481.338.00.01 (1501)

1 0430.481.338.00.00 (2411)

1 0410.226.338.00.06 (37)

1 0410.226.338.00.07 (38)

1 0410.226.338.00.08 (39)

1 0410.226.338.00.99 (40)

SANMIELAK

10.000,00

FIESTAS DE SAN MIGUEL GAZTE JAIAK FIESTAS DE LA JUVENTUD

1.250,00

BESTELAKO JAIAK

14.000,00

OTRAS FIESTAS SANMIELAK

52.000,00

FIESTAS DE SAN MIGUEL SANTA KRUZEKO JAIAK

3.500,00

FIESTAS DE SANTA CRUZ ERREGE OLENTZERO CABALGATA OLENTZERO GUZTIRA TOTAL

DESFILEA, DE

6.000,00

REYES, 11.250,00

161

KULTURNIETA

75.500,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Programa taldea Grupo del programa: 340.00 - 341.00 - 342.00 Kirolaren arloko administrazio orokorra Saila / Departamento: Administración general de deportes 0400 Kirola sustatzea eta bultzatzea SUSTAPENA Promoción y fomento del deporte Kirol instalazioak Instalaciones deportivas

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Osasuna, hezkuntza-harremanetako kirola eta kirola denon eskura dagoen jolas modura sustatu.

1. Fomentar la salud, el deporte formativorelacional, y el deporte como recreación al alcance de todos/as.

2. Epe luzeko aisialdi ohiturak sortu, hazkuntza pertsonalari lagunduko diotenak.

2. Generar hábitos de ocio duraderos, que contribuyan al crecimiento personal.

3. Kirol jarduerak elkarlanean.

klubekin

3. Promocionar actividades deportivas en colaboración con los clubes locales.

4. Aisialdiko-jolaserako jarduerak sustatu opor garaian, eskola-umeentzat eta gazteentzat.

4. Promoción de actividades lúdico-recreativos en el periodo vacacional, para los escolares y jóvenes.

5. Eskola kirolaren diagnosia egin beharrak hautemateko eta hobetzeko.

5. Realizar el diagnóstico del deporte escolar para detectar sus necesidades y mejorarlas.

sustatu

tokiko

Ekintzak / Acciones: 1. kastaroak eta kirol jarduerak kiroldegian: spinning-a, aerobika, tonifikazioa, 3. adina zumba, streching-a, bodypump-a. 2. Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna, Gizarte Udalekuak, Tenisa, Squash-a, AretoFutbola, etab.

1. Cursos y Actividades deportivas en el polideportivo: spinning, aerobic, tonificación, 3ª edad, zumba, streching, bodypump. 2. Buruntzaldeko Ibilbideen Eguna, Cptos Sociales, Tenis, Squash, Fútbol Sala, etc.

3. Zenbait klub eta tokiko erakunderekin elkarlanerako hitzarmenak, kirol jarduerak antolatzeko.

3. Convenios de colaboración con diversos clubes y entidades locales para la organización de eventos deportivos.

4. Carrera de montaña de Urnieta, Herri Bira de Urnieta.

4. Urnietako Mendi Lasterketa, Urnietako Herri Bira.

5. Caminos saludables. Ibilaldi osasungarriak Dendaberritik.

5. Osasun Bideak. Paseos saludables desde Dendaberri.

162


6. Udaran tenis eta igeriketa hastapen ikastaroak antolatzea.

6. Organización cursos de iniciación al Tenis y a la Natación en verano.

7. Errendimentu handiko kirolariei laguntzak zenbait kirol diziplinetan.

7. Ayudas a los deportistas de alto rendimiento en diversas disciplinas deportivas.

8. Urnietako kirol politikaren plan zuzentzaile bate gin.

8. Elaborar el plan director de la política deportiva de Urnieta.

9. Igeriketa ikasteko kanpaina alebin kategoriako eskola-umeentzat.

9. Campaña de Aprendizaje de la Natación para los escolares en la categoría alevín.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0420.227.340.00.01 (2462)

KIROLAREN PLANA

KULTURNIETA

5.000,00

PLAN DEL DEPORTE KIROLA: LANGILE FINKOEN OINARRIZKO ORDAINSARIAK

1 0420.130.340.00.01 (8)

1 0420.160.340.00.01 (9)

1 0420.160.340.00.04 (10)

44.400,00

DEPORTE: RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO KIROLA: ELKARKIDETZA

13.700,00

DEPORTE: ELKARKIDETZA KIROLA: SEGURANTZA

GIZARTE 1.400,00

DEPORTE: SEGURIDAD SOCIAL 1 0420.369.340.00.01 (53)

1 0420.227.341.00.04 (779)

1 0420.480.341.00.01 (1506)

1 0420.481.341.00.00 (514) 1 0420.481.341.00.02 (1504)

DATAFONOA: BANKETXEEN KOMISIOAK DATAFONO: BANCARIAS

IGERIKETA IKASTAROAK CURSOS DE NATACIÓN ERRENDIMENTU HANDIKO KIROLARIEI LAGUNTZA AYUDA A DEPORTISTAS ALTO RENDIMIENTO U.K.E.

1.100,00

COMISIONES 10.000,00

2.000,00

48.000,00

U.K.E EGUZKI XAKE EGUZKI AJEDREZ 163

300,00


1 0420.481.341.00.03 1 0420.481.341.00.07 (1108)

1 0420.481.341.00.08 (2445)

1 0420.221.341.00.04 (50)

1 0420.226.341.00.04 (55)

1 0420.227.341.00.04 (51)

1 0420.227.341.00.11 (64)

1 0220.222.342.00.01 (2128)

1 0300.221.342.00.01 (2127)

1 0300.221.342.00.05 (2125) 1 0300.227.342.00.01 (2475) 1 0420.625.342.00.99 (1366)

1 0420.211.342.00.00 (46)

ZANPATUZ

2.200,00

ZANPATUZ KIROL ELKARTEAK

3.000,00

ASOCIACIONES DEPORTIVAS BEGIRALEEI LAGUNTZA

DIRU-

AYUDA ECONÓMICA MONITORES KIROL HORNIDURA

A

750,00

MATERIALEN

SUMINISTRO DEPORTIVO

3.000,00

MATERIAL

BURUNTZALDEA

5.000,00

BURUNTZALDEA IKASTAROETAKO KIROLDEGIA MON. POLIDEPORTIVO

BEGIR. 35.000,00

CURSILLO

KIROL JARDUERAK

5.000,00

ACTIVIDADES DEPORTIVAS TELEFONOKOMUNIKAZIOAK KIROLA COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPORTE ARGINDAR KIROLDEGI

HORNIDURA

ABASTECIMIENTO ELECTRICIDAD GAS HORNIDURA KIROLA ABASTECIMIENTO GAS KIROLDEGIKO GARBIKETA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO KIROL INSTALAZIOAK INSTALACIONES DEPORTIVAS KONPONKETA ETA MANTENTZE-LANAK TRABAJOS ARREGLOS Y MANTEN. 164

1.500,00

46.000,00

17.000,00 75.800,00 20.000,00

50.000,00


1 0420.211.342.00.01 (47) 1 0420.227.342.00.04 (52)

IGERILEKUA MANTENUA

12.000,00

MANTENIMIENTO PISCINA MANTENU KONTRATUA

235.000,00

CONTRATO MANTENIMIENTO GUZTIRA

231.550,00

TOTAL

405.600,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0400.420.341.00.03 (192) 2 0400.420.341.00.04 (149) 2 0420.340.341.00.01 (8) 2 0420.340.341.00.02 (9) 2 0420.340.341.00.03 (10) 2 0420.340.341.00.04 (11) 2 0420.340.341.00.05 (12) 2 0420.340.341.00.06 (13) 2 0420.340.341.00.07 (14)

2 0420.340.341.00.08 (15) 2 0420.340.341.00.10 (17)

G.F.A.- AISIALDIRAKO KIROL JARDUERAK D.F.G:ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS G.F.A.- UDA D.F.G:- UDA KIROLDEGIKO ABONATUAK ABONADOS POLIDEPORTIVO KIROLDEGIKO SARRERAK ENTRADAS POLIDEPORTIVO KIROLDEGIKO IKASTAROAK CURSOS POLIDEPORTIVO PILOTALEKUAREN ERABILERA USO FRONTÓN PISZINAKO ABONATUAK ABONOS PISCINA BESTELAKO SARRERAK (SAUNA, TENIS,...) OTROS INGRESOS FUTBOLEKO ZELAIAREN ERABILERA USO CAMPO FÚTBOL LEHIAKETAK ETA KIROL JARDUERAK CAMPEONATOS Y ACTIVDADES DEPORTIVAS BESTELAKO DIRU SARRERAK OTROS INGRESOS GUZTIRA TOTAL

165

KULTURNIETA

100,00 150,00 125.000,00 5.000,00 30.000,00 6.000,00 11.000,00 2.000,00 200,00

500,00 500,00 250,00

180.200,00


Arloa / Área: LURRALDEA TERRITORIO

Saila / Departamento: 0300 HIRIGINTZA

Programa taldea Grupo del programa: 414.00 - 419.00 Landa garapena Desarrollo rural Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako beste jarduketa batzuk Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Jorge Segurado / Aitzpea Lazkano Helburuak / Objetivos: 1.

Landa eremuaren garapena eta erabilera bultzatu.

1. Impulsar el desarrollo y el uso de la zona rural.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Belar bolak jasotzeko hitzarmena gauzatzea.

Behemendirekin

1.1. Realizar un convenio con Behemendi para la recogida de bolas de hierba.

1.2. Listor asiarraren kontrako ekintzak burutu.

1.2. Realizar acciones contra la avispa asiática.

1.3. Landare inbaditzaileen kontrako lanak egin.

1.3. Realizar trabajos contra las plantas invasoras.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0310.227.414.00.07 (1824) 1 0310.227.419.00.07 (2413)

LANDA GARAPENA DESARROLLO RURAL LANDA GUNEKO JARDUERAK ACTIVIDADES ENTORNO RURAL GUZTIRA TOTAL

166

18.300,00 11.700,00 30.000,00


Arloa / Área: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamento: 0400 SUSTAPENA

Programa taldea Grupo del programa: 430.00 - 431.00 Merkataritza, turismoa eta enpresak Administración general de comercio, turismo y PYMES

Programaren arduradunak / Responsable del programa: David Rosco / Josune Mayor Helburuak / Objetivos: 1. Herriko merkataritza eta ostalaritza indartzea.

1. Impulsar el comercio y la hostelería del pueblo.

Ekintzak / Acciones: 1. Hernaniko Berriak merkatarien elkarteari diru laguntza mantendu, eskualdeko merkataritza dinamizatzeko bulegoari dagokiona.

1. Mantener la ayuda económica a la asociación de comerciantes Hernaniko Berriak, la que corresponde a la oficina para la dinamización del comercio de la comarca.

2. Plazako merkatua dinamizatzeko neurriak identifikatu eta osatu.

2. Identificar y completar las medidas para dinamizar el mercado de la plaza.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0450.227.430.00.01 (2465)

MERKATARITZA BIRGAITZEKO PLANA PLAN PARA REHABILITAR EL COMERCIO GUZTIRA TOTAL

167

4.500,00 4.500,00


Arloa / ร rea: HERRITARGOA CIUDADANIA

Saila / Departamendua: 0600 Gizarte Ekintza

Programa taldea: Grupo de programa: 493.00 Kontsumitzaile eta erabiltzaileari babesa Protecciรณn de consumidores y usuarios

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Mikel Pagola / Ixiar Olazabal Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0600.227.493.00.06 2015 (2023)

KIUB: HAINBAT EKINTZA OMIC: ACTIVIDADES DIVERSAS

6.000,00

GUZTIRA

6.000,00

168


Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN

Programa taldea Grupo del programa: 912.00 Gobernu organoak Órganos de gobierno

Saila / Departamento: 0100 Gobernu Organoak

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0100.100.912.00.00 (397)

1 0100.160.912.00.01 (398)

1 0100.160.912.00.04 (2384)

1 0100.162.912.00.05 (690)

1 0100.226.912.00.02 (444)

1 0100.231.912.00.00 (453)

1 0100.239.912.00.01 (448)

1 0100.239.912.00.02 (450)

ZINEGOTZIAK: ORDAINSARIAK

155.000,00

CONCEJALES: RETRIBUCIONES ZINEGOTZIAK: GIZARTE SEGURANTZA

46.100,00

CONCEJALES: SEGURIDAD SOCIAL ZINEGOTZIAK: ELKARKIDETZA

2.000,00

CONCEJALES: ELKARKIDETZA ZINEGOTZIAK: ASEGURU-SARIA

1.000,00

CONCEJALES: PRIMA DE SEGUROS PROTOKOLO OSPAKIZUNAK

ETA

PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN ZINEGOTZIE: GASTUAK

ORDEZKARITZA

OTROS

DIETAK

ACTOS

ETA

DE

IBILBIDE

CONCEJALES: DIETAS Y OTROS GASTOS TRANSPORTE ALDERDI POLITIKOEI EKARPENA APORTACIÓN PARTIDOS POLÍTICOS BERTARATZEAGATIK ORDAINSARIAK RETRIBUCION POR ASISTENCIAS GUZTIRA TOTAL

169

2.000,00

800,00

47.200,00

26.500,00 280.600,00


Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN

Saila / Departamento: 0200 ADMINISTRAZIO OROKORRA Idazkaritza

Programa taldea Grupo del programa: 920.00 920.10 - 922.00 - 929.00 491.00 Administrazio orokorra Administración general Itzulpenak Traducción

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Nagore Alkorta Helburuak / Objetivos: 1. Zeharkakotasunean, sistematikoan arintasunean oinarritutako antolakuntza funtzionamendu eredua indartu. 2.

eta eta

Administrazioaren gardentasuna bultzatu.

1. Impulsar un modelo de organización y funcionamiento basado en la transversalidad, lo sistemático y la rapidez. 2. Impulsar la transparencia administración.

de

la

Ekintzak / Acciones: 1.1. Udaleko kideei udalak bere jardueran bete beharreko lege baldintzak zeintzuk diren adierazi eta udal egintza eta erabakien fede ematea. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

1.7. 1.8. 1.9.

Udal organoei asistentzia ematea. Biztanleen errolda kudeatzea. Udal artxiboa kudeatzea. ROM-a berraztertu eta agertzen dituen irizpideak eta komunikazio ildoak aplikatu udal barne dinamikan. Udal zerbitzuen kudeaketarako kontratazioen azterketa bat egin eta optimizazio eta eraginkortasuna sustatuko dituzten irizpideak finkatu. Sozietate publikoen beharraren azterketa egin eta hartu litezkeen neurriak identifikatu. Udaleko telekonumikazio sarearen azterketa eta baliabide teknolojikoen eraginkortasuna bultzatzeko plana garatu. Udal langile guztien formakuntza plana garatu etengabeko prestakuntza bultzatuz.

1.10. Udaleko Lan Arriskuen Prebentzio Plana 170

1.1. Exponer a los miembros del Ayuntamiento las condiciones legales que deben de cumplir en su actividad y dar fe de las acciones y resoluciones del Ayuntamiento. 1.2. Dar asistencia a los órganos municipales. 1.3. Gestionar el padrón de habitantes. 1.4. Gestionar el archivo municipal. 1.5. Reexaminar el ROM y aplicar los criterios y vías de comunicación que expone en la dinámica interna del Ayuntamiento. 1.6. Realizar un examen de las contrataciones para la gestión de los servicios municipales y establecer los criterios que impulsarán la optimización y la eficacia. 1.7. Realizar un examen de las necesidades de la sociedad pública e identificar las medidas que puedan tomarse. 1.8. Examen de la red de telecomunicación del Ayuntamiento y desarrollo del plan para impulsar la eficacia de los recursos tecnológicos. 1.9. Desarrollar el plan de formación de todos los trabajadores municipales, impulsando la formación continua. 1.10. Desarrollar el Plan de Prevención de


garatu 1.11. Udal prozedurak definitu zeharkakotasuna bermatuz. Gardentasunaren inguruko betebeharrak aztertu eta gauzatu ahal izateko baliabideak ezarri (web orria...)

Riesgos Laborales del Ayuntamiento. 1.11. Definir los procedimientos municipales, asegurando la transversalidad. Examinar las necesidades sobre transparencia y poner recursos para poder desarrollarlas (página web…)

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0210.120.920.00.00 (403)

1 0210.121.920.00.01 (1021)

1 0210.121.920.00.02 (2471) 1 0210.160.920.00.01 (2386) 1 0210.162.920.00.01 (402)

1 0210.162.920.00.05 (401)

1 0210.220.920.00 01 (471)

1 0210.220.920.00.02 (509)

1 0210.221.920.00.04 (764)

IDAZKARITZA: OINARRIZKO ORDAINKETAK SECRETARÍA: RETRIB. BASICAS IDAZKARITZA: DESTINO OSAGARRIA SECRETARIA:COMPLEMENTO DESTINO IDAZKARITZA:BERARIAZKO OSAGARRIA SECRETARIA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO IDAZKARITZA: GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL TREBAKUNTZARAKO GASTUAK/ GASTOS DE FORMACIÓN SARIAK: BIZITZA-ASEGURUA ETA ELBARRITASU PREMIOS: SEGURO DE VIDA Y MINUSVALÍA ADMINISTRAZIO OROKORRA: BULEGO GASTUAK ADMINISTRACIÓN GENERAL: GASTO DE OFICINA IDAZKARITZA: PRENTSA ETA ARGITALPENAK SECRETARÍA: PRENSA Y PUBLICACIONES IBILGAILUEN ERREGAIA ETA ERREKINAK COMBUSTIBLE VEHÍCULOS KOMUNIKABIDE

1 0210.222.920.00.02 (758) KOMUNIKAZIOAK

17.000,00

44.200,00

23.200,00 20.000,00 7.000,00

35.000,00

2.500,00

500,00

POSTA-

COMUNICACIONES POSTALES 171

33.000,00

11.000,00

U. ERAIKI KULTURNIETA


ERAIKINEN

1 0210.224.920.00.01 (455) SARIAK

ASEGURU-

PRIMAS DE SEGUROS IBILGAILUEN ASEGURUSARIAK 1 0210.224.920.00.02 (457) PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS ERANTZUNKIZUN ZIBILAREN ASEGURU-SARIA 1 0210.224.920.00.99 (464) PRIMAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 1 0210.226.920.00.04 (495)

GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURÍDICOS

UDAL ARTXIBOKO DOKUMENTAZIO GRAFIKO 1 0210.226.920.00.08 (896) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL ARCHIVO MUNICIPAL ADMIN. OROKORRA: BESTE GASTU EZBERDINAK 1 0210.226.920.00.99 (484) ADM. GENERAL: OTROS GASTOS 1 0210.227.920.00.00 KOMUNIKAZIOA (2117) COMUNICACIÓN AKTEN DIJITALIZAZIOA DIGITALIZACIÓN DE LAS ACTAS LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO PLANA 1 0210.227.920.00.03 (820) PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES KOMUNIKAZIO AGENTZIA 1 0210.227.920.00.04 AGENCIA DE (2223) COMUNICACIÓN 1 0210.227.920.00.01 (1684)

17.700,00 2.700,00

12.000,00

25.000,00 2.500,00

10.000,00

45.000,00 3.000,00

10.000,00

22.000,00

1 0210.227.920.00.05 (2422)

BANAKETA REPARTO

1 0210.227.920.00.99 (481)

KANPOKO BESTE LANAK OTROS TRABAJOS EXTERNOS

1 0210.227.920.00.01 (8)

KANPO-AHOLKULARITZA CONSULTORIA EXTERIOR

1.000,00

1 0210.227.920.00.99 (10)

BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS

1.000,00

10.000,00

172

4.500,00


1 0210.230.920.00.01 (695)

1 0220.120.920.00.00 (942) 1 0220.121.920.00.01 (1037) 1 0220.121.920.00.02 (2463) 1 0220.160.920.00.01 (2387)

1 0220.160.920.00.04 (414)

1 0220.215.920.00.01 (524)

ADMIN. OROKORRA: DIETAK ETA LOKOMOZIOA ADM. GENERAL: DIETAS Y LOCOMOCIÓN INFORMATIKA: OINARRIZKO ORDAINK. RETRIB. BASICAS INFORMATIKA: DESTINO OSAGARRIA COMPLEMENTO DESTINO INFORMATIKA: BERARIAZKO OSAGARRIA COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMATIKA: GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL INFORMATIKA: ELKARKIDETZA INFORMÁTICA: ELKARKIDETZA INFORMATIKA EKIPOAK: KONPONK. ETA MANTENUA EQUIPOS INFORMÁTICOS: ARREGLO Y MANTENIMIENTO

INBENTARIATU EZIN DEN INFORMATIKA MATERI 1 0220.220.920.00.03 (532) MAT. INFOR. NO INVENTARIABLE UDALETXEA: TELEFONOKOMUNIKAZIOAK 1 0220.222.920.00.01 (491) AYUNTAMIENTO: COMUNICACIONES TELEFÓNICAS UDAL ERAIKINAK: TELEFONO KOMUNIKAZIOAK 1 0220.222.920.00.04 (745) EDIFICIOS MUNICIPALES: COMUNICACIONES TELEFÓNICAS INFORMATIKA 1 0220.222.920.00.05 (526) HARREMANAK RELACIONES INFORMÁTICAS 1 0220.227.920.00.01

INFORMATIKAKO AHOLKULARITZA ASESORIA DE INFORMATIC.

173

1.000,00

21.400,00 8.000,00

17.500,00 11.200,00 2.000,00

12.000,00

3.500,00

20.000,00

8.000,00

70.000,00 21.800,00


1 0220.227.920.00.01

1 0220.601.920.00.01

1 0220.626.920.00.01 (782)

TELEFONIAKO AHOLKULARITZA ASESORIA DE TELEFONIA TELEFONIAKO BIRMOLDAKETA REMODELACION DE TELEFONIA INFORMATIKA EKIPOAK EQUIPOS INFORMÁTICOS

WEB ORRIA PÁGINA WEB INFORMATIKAKO 1 0220.640.920.00.01 SOFTWARE (1374) SOFTWARE INFORMÁTICA LANGILEAK KUDEATZEKO APLIKAZIOA 1 0200.640.920.00.02 APLICACIÓN PARA GESTIONAR EMPLEADOS LUR ETA ONDASUN NATURALAK 1 0300.200.920.00.01 (694) TERRENOS Y BIENES NATURALES ERAIKINAK: KONPONKETA ETA MANTENUA 1 0300.211.920.00.01 (486) CONSTRUCCIONES: ARREGLO Y MANTENIMIENTO 1 0220.629.920.00.01 (1015)

1 0210.160.920.00.04 (408)

1 0300.212.920.00.01 (488)

1 0300.221.920.00.00 (741)

1 0300.221.920.00.01 (489)

1 0300.221.920.00.03 (744)

IDAZKARITZA: ELKARKIDETZA UDAL.: MAKIN.+ INST. KONPONKETA ETA MANTEN. AYUNT. MAQU. + INST. ARREGLO Y MANT. UDAL ERAIKINAK: ARGINDAR HORNIDURA EDIFICIOS MUNICIPALES: SUMINISTRO ELÉCTRICO UDALETXEA: ARGINDAR HORNIDURA AYUNT. SUMINISTRO ELÉCTRICO UDAL ERAIKINAK: GAS HORNIDURA EDIFICIOS MUNICIPALES: SUMINISTRO GAS

174

25.000,00

18.000,00

40.000,00 6.000,00 10.000,00 6.000,00

500,00

5.000,00

2.000,00

3.500,00

20.000,00

18.000,00

1.500,00


1 0300.221.920.00.04 (751)

GAS HORNIDURA SUMINISTRO GAS

BIZITZA ASEGURUA ETA ELBARRITASUNA 1 0300.224.920.00.01 (1) SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ 1 0300.227.920.00.01 ARTXIBOKO GARBIKETA (2449) LIMPIEZA ARCHIVO UDALETXEA: GARBIKETA KONTRATUA 1 0300.227.920.00.02 (699) LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO PLANA 1 0300.622.920.00.01 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES UDAL BULEGOAK: ALTZARIAK 1 0300.625.920.00.01 (762) OFICINAS MUNICIPALES: MOBILIARIO 1 0440.227.920.00.99 (498)

1 0210.130.920.00.01 (14)

1 0210.160.920.00.01 (15)

1 0210.130.920.00.01 (2)

1 0210.160.920.00.01 (3)

1 0210.160.920.00.04 (4)

1 0440.130.920.10.01 (72)

ITZULPEN ZERBITZUAK SERVICIOS DE TRADUCCIÓN ALDI BATERAKO LANGILEEN ORDAINS. SUELDOS TRABAJADORES TEMPORALES GIZARTE SEGURANTZA ARTXIBO SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO ZERBITZU OROKORRAK: LANGILEEN ORDAINSARIAK SERVICIOS GENERALES: RETRIBUCIONES PERSONAL ZERBITZU OROKORRAK: GIZARTE SEGURANTZA SERVICIOS GENERALES: SEGURIDAD SOCIAL ZERBITZU OROKORRAK: ELKARKIDETZA SERVICIOS GENERALES: ELKARKIDETZA LANGILE OIN ORDAINS. ITZUL + NORMAL SUELDOS BASE TRAB TRAD. + NORM. 175

7.000,00

1.000,00

1.200,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

1.000,00

37.600,00

12.000,00

30.800,00

9.800,00

1.000,00

55.200,00


GIZARTE SEGURANTZA ITZUL + 1 0440.160.920.10.01 (71) NORMALIZATZAILE SEGURIDAD SOCIAL TRAD. + NORM. ELKARKIDETZA ITZUL+NORMALIZATZAILE 1 0440.160.920.10.04 (73) A TRAD. + NORMALIZADOR EKARPENA: EUDEL 1 0100.481.922.00.01 (482) ERAKUNDEARI APORTACION EUDEL 1 0100.226.929.00.01 (1105)

1 0210.419.929.00.01 (904)

1 0300.221.929.00.02 (672)

1 0300.227.929.00.01 (677) 1 0300.227.929.00.02 (2478)

1 0220.222.929.00.01 (675)

1 0220.623.491.00.02 (1375)

MAILEGU OROKORRA CREDITO GLOBAL BAKE EPAITEGIA: DIRULAGUNTZA SUBVENCION GTOS. JUZGADO PAZ BAKE EPAITEGIA: ARGINDAR HORNIDURA ENERGIA ELECTRICA JUZGADO PAZ BAKE EPAITEGIA: GARBIKETA LIMPIEZA JUZGADO PAZ BESTELAKO GASTUAK BAKE EPAITEGIA OTROS GASTO JUZGADO PAZ BAKE EPAITEGIA: TELEFONOKOMUNIKAZIOAK TELEFONO. JUZGADO PAZ WIFI SISTEMA

17.500,00

1.400,00

1.510,00 162.420,0 0

1.200,00

5.000,00

1.200,00 100,00

400,00

15.000,00

SISTEMA WIFI GUZTIRA TOTAL

950.730,0 0

44.600,00

123.700,00

U. ERAIKI

KULTURNIETA

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0600.410.929.00.02 (120)

EJ. - BAKE EPAITEGIA GV.- JUZGADO DE PAZ GUZTIRA TOTAL

176

3.000,00 3.000,00


Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN

Programa taldea Saila / Departamento: 0200 Grupo del programa: 924.00 ADMINISTRAZIO OROKORRA Herritarren parte-hartzea Idazkaritza Participación ciudadana

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Nagore Alkorta Helburuak / Objetivos: 1. Parte-hartzea indartu.

1. Impulsar la participación.

Ekintzak / Acciones: 1.1 Herritarren parte-hartzeaz Urnietako Udalak zer ulertzen duen eta zein helburu bilatzen dituen definitu: parte hartze eredua, ildo estrategikoak eta aurrera eramateko baliabideak zehaztu.

1.1. Definir lo que el Ayuntamiento de Urnieta entiende por participación y qué objetivos busca: modelo de participación, líneas estratégicas y detalle de recursos a llevar a cabo.

1.2 GKTak udal barneko proiektuak bideratzeko momentuan parte hartzearekiko sentikortasuna barneratu, honek zein presentzia edukiko lukeen aztertu eta proiektuaren baitan gauzatu.

1.2. Interiorizar la sensibilidad hacia la participación en el momento de llevar a cabo los proyectos de dentro del Ayuntamiento por parte del GKT (Técnico de Gestión y Organización), examinar la presencia que éste tendría y llevarla a cabo dentro del proyecto.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0210.227.924.00.99 (2459) 1 0200.623.924.00.00 (2513)

PARTEHARTZE PROZESUA PROCESO DE PARTICIPACIÓN KAMARA

17.000,00 30.000,00

CAMARA GUZTIRA TOTAL

47.000,00

Aurrekontu sarrera / Ingreso del presupuesto: UDALA 2 0200.420.924.00.02 (715)

G.F.A.- HERRITARREN PARTAIDETZA D.F.G.- PARTICIPACION CIUDADANA GUZTIRA TOTAL

2.000,00 2.000,00

177


Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN

Saila / Departamento: 0200 ADMINISTRAZIO OROKORRA Idazkaritza

Programa taldea Grupo del programa: 925.00 Herritarrenganako arreta Atención a los ciudadanos

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Nagore Alkorta Helburuak / Objetivos: 1.

Herritarrekin komunikazio aktiborako eredu berria ezarri.

1. Implantar un modelo nuevo para comunicación con los ciudadanos.

la

Ekintzak / Acciones: 1.1. Bertan zerbitzuaren azterketa egin eta hobekuntzak barneratu (erabilera, izapideen eskuliburua, hirigintzako espedienteak...).

1.1. Hacer un estudio del servicio Bertan e interiorizar las mejoras (uso, manual de trámites, expedientes de urbanismo…).

1.2. Administrazio bultzatu

1.2. Impulsar la implantación Administración Electrónica

elektronikoaren

ezarpena

1.3. Udal komunikazio plana finkatu: komunikazio arduradunak, publizitate irizpideak, Web orriaren eguneraketa (lanerako instrumentu bezala barneratuz, Sare Sozialen erabilpenaren azterketa, eta abar). 1.4. Udalaren Zerbitzu karta ebaluaketak egin eta Zerbitzuen Katalogoaren berrikuspena egin.

de

la

1.3. Fijar el plan de comunicación municipal: responsables de comunicación, criterios de publicidad, actualización e la página Web, (interiorizándolo como herramienta de trabajo, estudio del uso de las redes sociales, etc.). 1.4. Evaluar la carta de servicios del Ayuntamiento y revisar el catalogo de servicios.

Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0210.120.925.00.00 (926)

ADMI. OROKORRA: ORDAINKETAK

OINARRIZKO 49.200,00

ADM. GENERAL: RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMI. OROKORRA: DESTINO OSAGARRIA 1 0210.121.925.00.01 (1027)

1 0210.121.925.00.02 (2472)

ADM. GENERAL: DESTINO

COMPLEMENTO

ADMI. OROKORRA: OSAGARRIA ADM. GENERAL: ESPECIFICO

178

DE

21.100,00

BERARIAZKO COMPLEMENTO

57.700,00


1 0210.160.925.00.01 (2385)

ADMI. OROKORRA: SEGURANTZA

GIZARTE 29.200,00

ADM. GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 1 0210.160.925.00.04 (411)

ADMI.OROKORRA: ELKARKIDETZA ADM. GENERAL: ELKARKIDETZA GUZTIRA TOTAL

179

4.000,00 161.200,00


Arloa / Área: ANTOLAKUNTZA ORGANIZACIÓN

Saila / Departamento: 0200 ADMINISTRAZIO OROKORRA Kontuhartzailetza

Programa taldea Grupo del programa: 931.00 - 932.00 Politika ekonomikoa eta fiskala Política económica y fiscal Tributu-sistemaren kudeaketa Gestión del sistema tributario

Programaren arduradunak / Responsable del programa: Maribel Vaquero / Aitziber Zurutuza Helburuak / Objetivos: 1. Udal baliabide ekonomikoak kudeatzea modu egonkor eta eraginkorrean, finantzairaunkortasuna errespetatuz.

1. Gestionar los recursos municipales de forma estable y eficiente, respetando la estabilidad financiera.

Ekintzak / Acciones: 1.1. Diru-laguntzen Plan Estrategiko bat gauzatu eta diru-laguntza mota ezberdinen azterketa egin.

1.1. Llevar a cabo un plan estratégico de subvenciones y hacer un estudio de los diferentes tipos de subvenciones.

1.2. Udalen programen kostuen azterketak egin eta ebaluaketak egiteko sistematika ezarri.

1.2. Hacer un estudio del costo de los programas del ayuntamiento y fijar una sistemática de evaluación.

1.3. Berankortasuanaren neurriak ezartzea.

legea

betearazteko

1.4. Aurrekontuaren barruan arlo berrien konfigurazioa barneratu, urteroko Programak definitu, indikagailuak ezarri eta honen jarraipena egin.

1.3. Establecer medidas para cumplir con la ley de la morosidad. 1.4. Interiorizar la configuración de las nuevas áreas dentro del presupuesto, definir los programas anuales, fijar indicadores y hacer el seguimiento. 1.5. Fijar el nuevo programa de nóminas.

1.5. Nominen programa berria ezarri. 1.6. Kobra-gaitzen kantitatea geroz eta txikiagoa izan dadin neurriak ezarri: borondatezko epean ordainketa gehiago egiteko ekintzak egin eta premiamenduzko prozeduretan hobekuntzak barneratu.

180

1.6. Fijar medidas para que la cantidad de incobrables cada vez sea menor: llevar a cabo acciones para que cada vez se hagan más pagos en el periodo voluntario e interiorizar mejoras en los procedimientos de apremio.


Aurrekontu gastua / Gasto del presupuesto: UDALA 1 0210.120.931.00.00 (415)

KONTU-HARTZ: ORDAINKETAK

OINARRIZKO 55.000,00

INTERVENCION: RETRIBUCIONES BASICAS KONTU-HARTZ: DESTINO OSAGARRIA 1 0210.121.931.00.01 (1022)

INTERVENCION: DESTINO

COMPLEMENTO

DE

26.300,00

KONTU-HARTZ: BERARIAZKO OSAGARRIA 1 0210.121.931.00.02 (2473)

1 0210.160.931.00.01 (2393) 1 0210.160.931.00.04 (421)

1 0210.120.932.00.00 (2415)

INTERVENCION: ESPECIFICO

COMPLEMENTO

KONTU-HARTZ: GIZARTE SEGURANTZA INTERVENCION: SEGURIDAD SOCIAL KONTU-HARTZ: ELKARKIDETZA

41.400,00 4.100,00

INTERVENCION: ELKARKIDETZA DIRUBILKETA: ORDAINKETAK

75.600,00

OINARRIZKO 14.500,00

RECAUDACION: RETRIBUDIONES BASICAS DIRUBILKETA.: DESTINO OSAGARRIA 1 0210.121.932.00.01 (2416)

RECAUDACION: DESTINO

COMPLEMENTO

DE

7.200,00

DIRUBILKETA.: BERARIAZKO OSAGARRIA 1 0210.121.932.00.02 (2464)

1 0210.160.932.00.01 (2417) 1 0210.160.932.00.04 (2511) 1 0210.227.932.00.09 (522)

RECAUDACION: ESPECIFICO

COMPLEMENTO

DIRUBILKETA: GIZARTE SEGURANTZA RECAUDACION: SEGURIDAD SOCIAL DIRUBILKETA: ELKARKIDETZA RECAUDACION: ELKARKIDETZA ZERGA-BILKETA GASTUAK GASTOS DE RECAUDACION DE IMPUESTOS GUZTIRA TOTAL

181

19.500,00

10.500,00 1.200,00 2.000,00 257.300,00


AURREKONTUA GAUZATZEKO UDAL ARAUA I. TITULUA: ARAU OROKORRAK ETA MAILEGUEN ARAUDIA I. ATALA – Arau orokorrak 1. artikulua- Behin-behineko arloa Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 6. eta 9. artikuluetan ezartzen duenari jarraituz, oinarri hauek ezarri dira erakunde honen 2017ko Aurrekontu Orokorra gauzatzeko. 1. Aurrekontu Orokorrak eta gauzatzeko oinarri hauek aurrekontuaren ekitaldiko iraupena dute, eta ekitaldi horrek urte naturalarekin bat egiten du. 2. Edozein izanda ere behin betiko onartzen den eguna, espresuki edo automatikoki, ez da indarrean sartuko harik eta Udalbatzaren Aldizkari Ofizialean –halakorik baldin bada– argitaratu arte eta Lurraldeko Aldizkari Ofizialean aurrekontuetako atal bakoitza laburtu arte. Dena den, ekonomia eta eraginkortasun oinarriak kontuan hartuz, kontabilitate-prozesuan behar ez den atzerapenik izan ez dadin, fiskalizazioa eta kontabilizazioa hasieran onartutako aurrekontuaren gainean egingo da jendaurrean erakusteko epea amaitu ondoren, betiere epe horretan ez bada aurkezten Udalbatzak erabaki beharreko erreklamaziorik edota iradokizunik.

2. artikulua- Arlo funtzionala Udal arau hau aplikatuko da orokorrean Udalaren Aurrekontua gauzatzeko orduan, eta kontuan hartuko dira zehaztuko diren berezitasunak ere.

3. artikulua- Aurrekontu orokorrarena 1. Aurrekontuko gastuetan finkatutako zenbatekoak mugatzaileak dira aurrekontuaren aldiari dagokionez, eta aurrekontuaren egiturari eta ondorengo oinarrietan ezarritako lotura juridikoaren mailei lotzen zaizkie; hala ere, horiek aurrekontuan sartzeak ez du ematen inolako eskubiderik. 2. Erakunde honen Aurrekontu Orokorra ondorengo aurrekontu hauek osatzen dute:

182


-

-

Udal aurrekontua: Sarreren aurrekontua

8.729.430

Gastuen aurrekontua

8.729.430

Urnieta Eraiki SA elkarte publikoaren aurrekontua: Udalak du haren %100eko partaidetza:

-

Sarreren aurrekontua

142.600

Gastuen aurrekontua

142.600

Kulturnieta SA elkarte publikoaren aurrekontua: Udalak du haren %100eko partaidetza: Sarreren aurrekontua Gastuen aurrekontua

1.626.000 1.626.000

Aurrekontu orokorra, ondorioz, hasierako defizitik gabe ageri da, indarrean dagoen legezko araudian aurreikusitakoaren arabera. 4. artikulua – Bermeak emateko mugak Urnietako Udalak bermatzeko ahalmena izango du 2017ko ekitaldi ekonomikoan, bere baliabideen hasierako kredituen %5eko mugarekin. 5. artikulua – Zorduntzearen mugak Udalak epe luzerako egindako zorduntzeetatik eratorritako zorrek, edozein modutara dokumentatzen direla ere, ezin gaindituko dute legezko muga 2017ko abenduaren 31n, eta beti kontuan hartu beharko da aurrekontuaren egonkortasuna (abenduaren 12ko 18/2001 Lege Orokorrak, Aurrekontuen Egonkortasunari buruzkoak, arautzen du). 2017 urtean, Udaleko sektore publikoa osatzen duten erakundeek urtebete baino gutxiagoko zorduntzeak egin ahal izango dituzte, euren diruzaintzako behin-behineko desorekak finantzatzeko. Dena dela, Udalean eragiketa horiek hitzartu ahal izateko, Udalbatzarrak onartu beharko ditu aldez aurretik. Udalak aurrekontutik kanpo egin beharko ditu diruzaintzako eragiketa horiek eta haien amortizazioak.

183


II. ATALA – Kredituen araudi orokorra 6. artikulua- Kredituen lotura juridikoaren mailak 1. Aurrekontuko sarreren kontsignatzeak udal baliabideen gutxi gorabeherako kalkulua dira, eta inolako mugarik gabe onar daitezke. 2. Aurrekontuan baimendutako gastuen kredituak mugatzaileak eta lotesleak dira, eta ezin hartuko da hortik gorako konpromisorik; arau hau hausten duten jardunak baliogabeak izango dira eskubide osoz; nolanahi ere, beste erantzukizun batzuk ere izan daitezke. Gastu Aurrekontuaren kredituek ondoko lotura juridikoa izango dute, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, ezartzen duenari jarraituz: I. atala:

Atalekoa

II. atala:

Programa taldekoa

III. atala:

Atalekoa

IV. atala:

Programa taldekoa

VI. atala:

Programa taldekoa

VIII. atala:

Programa taldekoa

IX. atala:

Atalekoa

3. Erakundearen sozietate publikoen lotura atalekoa izango da. 4. Lotura juridiko hori ezarri ondoren, hala behar duten kontu-sailetan, kreditu osagarriak ezarri ahal izango dira salbuespen modura, baldin eta hasieran aurreikusi baino sarrera gehiago edo gastu gutxiago badaude.

7. artikulua- Aurrekontuaren egitura Aurrekontuko gastuak programakako eta ekonomiko sailkapenaren arabera ezartzen dira, eta bereizketa hauek egiten dira: 1. Sailkapen organiko bidez, nor da gastuaren arduraduna? 2. Sailkapen ekonomikoaren bidez, zer gastatzen da? Hau da, zein da gastuaren izaera ekonomikoa (langileak, hornikuntza, inbertsioak). Gastuaren izaera jasotzen du. Horren guztiaren arabera, honako hauek honela ulertuko dira:

184


-

Aurrekontuko kontu-saila: gastuaren programakako sailkapena eta sailkapen ekonomikoaren batzea.

-

Aurrekontuko kreditua: aurrekontuko kontu-sailetan ezarritako gastua.

Aurrekontuko kontu-sailaren eskema ondorengo hau da: A

B

X

XX

C

D

E

F

XX XXX XXX XX

G

H

XX

XX

A. Eskeman islatutako kontu-sailaren A multzoko digituak adieraziko du zein kontu-sail mota den, eta ondorengo balio hauek izango ditu: 1. Urteko gastu eragiketak eta erantsitako kredituak. 2. Urteko sarrera eragiketak. 3. Gastuen hondarrak, aurreko ataletan definitu bezala. 4. Sarreren hondarrak. 5. Etorkizuneko ekitaldietako gastu eragiketak. 6. Kontu-sail loteslea. B. B multzoko digituek, gastua edo sarrera zein departamentutakoa den, haren kodea

jasotzen dute. C. C multzoko digituek departamentukako sailkapena gehiago zehazten dute, eta gastua

edo sarrera zein sailetakoa den adierazten dute. D. Hiru digitu hauek gastuen sailkapen ekonomikorako eta sarreren multzorako gordetzen

dira. Hala, lehen digituak atala (sarrerena eta gastuena) islatuko du. Lehen eta bigarren digituek batera artikulua (sarrerena eta gastuena) adierazten dute. Hiru digituek batera gastuen kontzeptu ekonomikoa adierazten dute edo, kasua bada, sarreren multzoarena. E. Hiru digitu hauek gastuen programakako sailkapenerako gordetzen dira; lehenak gastu

arloa adierazten du. Gainerako bi digituak programakako sailkapena gehiago zehazteko erabiltzen dira. Sarreren kontu-sailetan, berriz, berezitasun ekonomiko osagarriak dira. F. Bi digitu hauek programakako sailakpena gehiago zehazteko erabiltzen dira. G. Bi digitu hauek sailkapen ekonomikoa gehiago zehazteko erabiltzen dira.

185


H. Azken bi digituek kontu-saila noizkoa den adierazten dute. Aurtengo kontu-sailak

badira, “00� balioa hartzen dute. Gainerako kasuetan, hau da, hondarren kontusailak edo etorkizuneko kontu-sailak badira, hondarraren jatorrizko urtea edota gastu konpromisoa gauzatu ondoko urtea zein den adierazten dute. Kredituren bat erantsi bazaio, nahiz eta kontu-saila urte horretan bertan gauzatu, jatorrizko urtearen digituak izango ditu.

8. artikulua- Kreditu orokorrak 1. Aurrekontuko gastuetan ordainketa orokorreko kredituak sartu ahal izango dira, beste ordainketa-kreditu batzuen zuzkidurak nahikoak ez badira edota zuzkidurarik ez duten beste behar batzuei aurre egiteko. Zabal daitezkeen kredituak finantzatzeko ere erabili ahal izango dira. 2. Kreditu orokorra ez da izango Toki Erakundeko Administrazioaren aurrekontuko ordainketa-kreditu guztiak baino %5 handiagoa.

III. ATALA- Kredituen aldaketak 10. artikulua- Kredituen aldaketei buruz Aurrekontuetako kredituak aldatu ahal izango dira abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Toki Erakundeetako Aurrekontuei buruzkoak ezartzen duenari jarraituz, eta baita Aurrekontua Gauzatzeko Arau honek ezartzen dituen zehaztapenei jarraituz ere. Kredituak aldatzeko proposamenetan, zein programa eragiten dion adierazi beharko da, eta egin beharreko ekintzetan eta lortu beharreko helburuetan zein eragin duen ere azaldu beharko da; bestalde, adierazleen zenbatekoa eta aldizkakotasuna ere eguneratu beharko dira. Lehendakari izango da kreditu gehigarriak onartzeko eskumena duen organoa, baldin kreditu horien urteko zenbateko metatua aurrekontuko hasierako kredituen %5 baino gutxiago bada. Edozein kreditu aldatzeko, proposamen arrazoitua eskatuko da, eta kontuan hartuko da aldaketa horrek nola eragin dezakeen aurrekontua onartzean finkatu ziren helburuak lortzeko. Kredituak aldatzeko espediente guztien berri emango du Kontu-hartze sailak.

186


Udalbatzarrak onartutako kreditu aldaketak ez dira gauzatuko, harik eta behin betiko onartu ostean jendaurrean erakusten ez diren arte. Gastu-sarreren aldaketak bitarikoak izan daitezke: a) Gastu-sarrera horien zenbateko osoa aldatzen ez dutenak eta onartu bezalaxe uzten dutenak. Kreditu-transferentziak dira, eta abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak erregulatzen ditu 29., 30. eta 36. artikuluetan. b) Gastu-sarreren zenbateko osoa aldatzen dutenak. Hauek dira: 

Kredituak egokitzea

Kredituak gehitzea

Baliogabetzeak

Kreditu gehigarriak 

Hitzarmenetakoak

Aldaketa horiek abenduaren 19ko 21/2003ko Foru Arauaren 31, 32, 33, 34 eta 35. artikuluetan oinarritzen dira.

II. TITULUA: GASTUENA I. ATALA – Arau orokorrak 11. artikulua.- Urteko aurrekontua 1. Gastuetako kredituen kontura, ekitaldian egindako gastuetatik eratorritako obligazioak soilik hartu ahal izango dira. 2. Salbuespen gisa, obligazio hauek aplikatuko zaizkie aurrekontuko kredituei, horiek onartzen diren unean: a) Langileen atzerapenak likidatzetik sortutakoak. Hauek onartzea alkateari dagokio. b) Aurreko

urteetan

behar

bezala

hartutako

gastu-konpromisoetatik

eratorritakoak; kasu honetan, 22. artikuluak jaso bezala onartuko da obligazio hori. c) Aurreko urteetatik datozenak, aurrez onartu gabeko gastuen ondorio; kasu honetan, udalbatzarrak onartu beharko ditu.

187


12. artikulua.- Gastua kudeatzeko faseak 1. Udalaren gastu-aurrekontua fase hauetan kudeatuko da: 2. Gastuaren baimena (B) 3. Gastuaren prestasuna (P) 4. Obligazioaren aitortza (O). 5. Ordainketa agintzea. (ME) 6. Ordainketa gauzatzea. Nolanahi ere, espresuki hala ezartzen den kasuetan, gastu-aurrekontua kudeatzeko administrazio ekintza berberak fase horietako bat baino gehiago hartu ahal izango du, eta fase horiek biltzen dituen administrazio ekintza horrek faseak bereizita egingo balira bezalako ondorioak izango ditu. Egoera hauek gerta daitezke: 

Baimena-prestasuna



Baimena-prestasuna-obligazioaren aitortza

Kontabilitate agiriak arlo kudeatzailean hasiko dira, eta ekintza horiek informatikoki gorde ahal izango dira; hala ere, Kontu-hartze sailak baieztatu gabe ez da benetako kontabilitate ondoriorik izango. Hurrengo atalean arautzen dira administrazio prozedurak eta gastuak onartzeko eskumena duten organoak.

II. ATALA – Aurrekontuaren kudeaketa 13. artikulua.- Kreditua atxikitzea Gastuaren zenbatekoa edo espedientea prestatzea zaila dela ikusi eta komenigarria izanez gero, arlo kudeatzaileko zinegotziak eska dezake aurrekontuko kontu-sail baten kreditua atxikitzea. Kontu-hartze sailean eskaera jaso ondoren, saldoa nahikoa den egiaztatuko da, kredituaren lotura juridikoan ezarria dagoen neurrian. Kontu-hartze sailak kreditua badagoela ziurtatzen duen agiria egin ondoren, Ogasun zinegotziak erreserbatzeko baimena emango du. 188


14. artikulua.- Gastuak baimentzea Baimentzea da gastuak egiteko erabakia hartzea, izan kopuru zehatzekoak edo gutxi gorabeherakoak, eta horretarako aurrekontu kredituaren zati bat edo guztia gordetzea. 1. Udalbatzarraren eskumena da gastuak baimentzea, sarrera arrunten %10etik gorakoak direnean. Bestalde, Herriko Gobernu Batzarrak ere izango du eskumenik gastuak baimentzeko, betiere udalbatzarrak haren esku utzitako arlo eta zenbatekoetan. 2. Alkatearen eskumena da sarrera arrunten %10etik beherako gastuak baimentzea. Bestalde, Herriko Gobernu Batzarrak ere izango du eskumenik gastuak baimentzeko, betiere alkateak haren esku utzitako arlo eta zenbatekoetan.

15. artikulua.- Gastuak erabiltzea Erabiltzea da aurrez kopuru zehatz batekin baimendutako gastuak egiteko erabakia hartzea. 1. Gastuen erabilera onartzeko eskumena izango dute aurreko artikuluan adierazitako organo berberek.

16. artikulua.- Obligazioa aitortzea Obligazioa aitortzea da erakundearen kontrako gastu kreditu galdagarri bat badagoela adieraztea, aurrez onartu eta hitz emandako kreditu batetik eratorritakoa. Zerbitzu bat ematea edo hornikuntza edo obra bat egitea ez da nahikoa erakundeak horren zorduna dela aitortu behar izateko, baldin eta ez baditu eskatu aginte edo organo eskudunak. Ez bada hartarako baimenik eman, gerta liteke hornitzaileari edo egileari materialak itzuli edo kalteak ordaindu behar izatea. Alkateak du obligazioak aitortzeko eskumena, betiere legez hartutako gastu-konpromisoen ondorio badira. Gastuaren izaeragatik baimendu, erabili eta obligazioa aitortzeko aldiak batera gertatzen direnean, metatu ahal izango dira ADO kontabilitateko agiria izapidetuz. Hirugarrenek egindako fakturak udaletxeko erregistro orokorrean aurkeztuko dira, eta gutxienez, ondorengo datu hauek eduki beharko dituzte:

-

Udalaren identifikazio argia (izena, IFK)

189


-

Hirugarrenaren identifikazioa.

-

Faktura zenbakia.

-

Hornikuntzaren edo zerbitzuaren behar besteko deskribapena.

-

Agindua zein kudeatzailek eman zuen.

-

Gastuaren espediente zenbakia (esleitu zenean jakinarazi zen).

-

Gastu hori dela-eta aurretik zenbat fakturatu den.

-

Kudeatzailearen sinadura

-

Obra ziurtagiriak justifikatu egin beharko dira, oinarri dituzten balorazioen bidez, eta obraren aurrekontuak duen egitura berbera izango dute.

Erregistroan fakturak jaso ondoren, kudeaketa-bulegora eramango dira zerbitzuburuak ontzat eman ditzan; horrek esan nahiko du horniketa edo zerbitzua kontratuaren baldintzekin bat egin dela. Fakturak ontzat eman behar dituzten zerbitzuetako arduradunek gastua aurrekontuko zein kontu-sailetan sartzen den adierazi beharko dute. xx Fakturak ontzat eman ondoren, Funtsen Kontu-hartze sailera eramango dira, fiskalizatu eta kontrolatzeko. Eragozpenik izanez gero, dagokion sailera itzuliko dira, antzemandako akatsak konpontzeko, hori egiterik bada; eta bestela, hornitzaileari bueltatzeko, beharrezko oharrak egin ondoren. Ontzat eman eta fiskalizatu ondoren, organo eskudunari igorriko zaizkio, honek onar ditzan. Obligazio aitortzak oro har fakturen zerrenda batean dokumentatuko dira.

17. artikulua.- Ordainketa agintzea. Ekintza honen bidez, ordainketa agintzaileak, onartu eta likidatutako obligazioan oinarrituz, ordaintzeko agindua ematen du. 1. Alkateak du Udalaren ordainketak agintzeko eskumena, nahiz eta delegatu ahal izango duen araudiari jarraituz. 2. Oro har, Diruzaintzak egingo duen ordaintzeko aginduen zerrendari jarraituko zaio, funtsak erabiltzeko planaren arabera eta langileen gastuek eta aurreko urteetako obligazioek lehentasuna dutela kontuan hartuta. 3. Ordainketaren izaerak edo presak behar badu, banaka agindu daiteke ordainketa hori egitea.

190


II. ATALA – Administrazio prozedura 18. artikulua.- Baimentzea-erabiltzea 1. Kontratazio espedientea behar duten gastuetan, lehiaketa edo enkante bidez egingo direnetan, espedientearen hasieran “A” dokumentua izapidetuko da, proiektuaren kostu berarekin edo zerbitzu teknikoek egindako aurrekontuarekin. 2. Esleipenduna zein den eta gastua zehazki zenbatekoa den jakin ondoren, “D” dokumentua izapidetuko da. 3. Hurrenez hurren, eta obra, zerbitzua o horniketa egiten den neurrian, “O” dokumentua izapidetuko da. 4. Talde honetakoak dira ondoren zehazten direnak: -

Inbertsio edo mantentze lanak egitea.

-

Ibilgetua eskuratzea.

-

Beste batzuk, beren izaeragatik baimentze eta erabilera ekintzetatik banatu behar direnak.

19. artikulua.- Baimentzea eta erabiltzea 1. Udalbatzak legez hartutako gastu konpromisoak direnean eta egin beharreko zerbitzu, obra edo horniketaren kopuru zehatza jakina denean, “AD” dokumentuak izapidetuko dira, ekitaldian egin daitekeen gastuarekin. 2. Talde honetakoak dira ondoren zehazten direnak: -

Alokairuak.

-

Aurreranzko tratua duten kontratuak (garbiketa, zabor bilketa, mantentzea, argiztatzea eta abar.)

-

Hitzartutako maileguen amortizazio kuotak.

-

Zuzeneko kontratazioa izan dezaketen zerbitzu edo eskuratzeak.

20. artikulua.- Baimentzea-erabiltzea-obligazioa 1. Ondasun zehatzak eskuratuz gero eta prozedurari atxikirik ez dauden beste gastu batzuk kontratatuz gero, non obligazioa berehala galdatu daitekeen, “ADO” dokumentua izapidetu beharko da. 191


2. Talde honetakoak dira: -

Ohiko lanen gastuak.

-

Dietak, lokomozio gastuak, kalte-ordainak, udalbatzakoen asistentziak eta ordainsariak eta aurrekontuarekin batera onartutako lanpostuen zerrendetan agertzen diren langile guztienak.

-

221 eta 222 kontzeptuen hornidura, iragarkiak eta harpidetzak, estatuaren zerbitzuen kargak eta estatuko eta Erkidegoko Legediak ezartzen dituenak.

-

Alokairuak, kontratatutako aseguruen primak eta atentzio finkoak oro har, behar bezala onartutako kontratu baten ondorioz egin beharreko ordainketak badira.

-

Langileen hileroko nominak, Gizarte Segurantzaren kuotak, Elkarkidetza, botikak eta langileen asistentziarako bestelako laguntzak.

-

Atzerapen interesak eta beste finantza gastu batzuk.

-

Langileei eman dakizkiekeen aurrerapenak.

-

Oro har, ondasun zehatzak eskuratzea eta kontratazio prozesurik behar ez duten bestelako gastuak.

21. artikulua.- Ekarpenak eta laguntzak tramitatzea Edozein iharduera antolatzeko Udalak nahiz organismo autonomoek emandako dirulaguntzek bat etorri beharko dute Gobernu Batzordeak onartutako oinarriekin. Udalaren nahiz organismo autonomoen aurrekontuaren kargura inolako dirulaguntzarik jasotzen duenak, aldez aurretik, Udalarekin bere zerga betebeharrak eginak dituela egiaztatu beharko du. Horretarako, kontuhartzaileak ziurtagiri bat sinatu beharko du eta bertan jaso borondatezko epealdia bukatu ondoren zergadunak ez duela inolako zorrik ordaindu gabe.

192


IV. ATALA – Justifikatu beharreko ordainketak eta kutxa finkoaren aurrerakinak 22. artikulua.- Justifikatu beharreko ordainketak Ordaintzeko agindu guztien justifikazio dokumentalaren oinarriaren salbuespen gisa, betiere ezin egin badaiteke hurrengo artikuluan araututako kutxa finkoaren aurrerakinaren bidez, justifikatu beharreko aginduak eman ahal izango dira; kargua taula honetan adierazten diren aurrekontuetako kontu-sailetan eta mugen barruan egingo da: KONTU-SAILA -

453

IZENA -

Udalbatzakoen dietak

HARTZAILEA -

Udalbatza

1. Justifikatu beharreko ordainketa aginduak beharrezko erosketa edo zerbitzuetarako soilik emango dira, betiere ezin badira ordaindu kutxa finkoaren aurrekinen kargura eta ezin bada ziurtagiririk eskuratu agindua eman aurretik. 2. Hiru hilabeteko epean, hartzaileek ordainketaren ziurtagiria ekarri beharko dute kontuhartze zerbitzura, eta inbertitu ez duten zenbatekoa itzuli beharko dute. 3. Funtsak zaintzeaz hartzailea arduratuko da. 4. Justifikatu behar diren ordainketa aginduak eman ahal izateko, beharrezkoa izango da hartzaileak justifikatu gabeko funtsik ez izatea.

23. artikulua.- Kutxa finkoaren aurrerakinak Kutxa finkoaren aurrerakin gisa hartuko da justifikatu beharreko ordainketa, aldizkakoa eta errepikakorra den zerbaitetarako bada. Aurrerakin horiek aurrekontuetatik kanpo onartu eta itzuliko dira. Toki Erakundearen presidenteak egindako dekretu bidez baimenduko dira kutxa finkoaren aurrerakinak, arlo bakoitzeko arduradunak hala proposatu ondoren. Funtsen hornidura automatikoki berrituko da, aurreko kitapena aurkeztu eta gero.

193


Kutxazain, ordaintzaile eta bideratzaileek jasotzen dituzten funtsak Udalbatzaren Kutxan jarriko dituzte hartzaileek, eta haiek erabiltzeko askatasuna izango dute aurreikusitako zerbitzu eta helburuetarako; guztiarekin, funts horiek ezin erabiliko dira inola ere norberarentzat. Aurrerakinen hartzaileek egoki irizten diotenean, kontu korronte bat ireki ahal izango dute finantza erakunde batean, Udalbatzaren izenean, bertan sartu ahal izateko jasotako aurrerakinak; nahikoa izango da hartzailearen sinadura kontu hori baimendutako helburuetarako erabiltzeko. Aurrerakinen hartzaileek zenbat diru jaso duten kontrolatuko da kontu korronteen zorhartzekoen liburu batekin; bertan, sarrera-irteerak agertuko dira, fakturekin justifikatuak. Halaber, Toki Erakundeko diruzainak liburu osagarri bat izan beharko du kutxa finkoaren aurrerakinak kontabilizatzeko, eta hartzaile bakoitzari zenbat eman zaion eta zenbat justifikatu duen zehaztu beharko du. Kutxa finkoaren aurrerakinak hartzen dituztenek jasotako aurrerakin horien kontu eman beharko die Udaleko Kontu-hartze sailari; horretarako, egindako ordainketen kontabilitatea eta ziurtagiri originalak ekarri beharko dituzte. Kontu hauek gehienez aurrerakinak jaso eta hiru hilabeteren buruan bihurtuko dira, eta, edonola ere, abenduaren 15a baino lehen. Funtsak itzultzeko ordainketa aginduak zenbateko justifikatuen aurrekontuetako kontusailetan aplikatu beharko dira.

24. artikulua.- Dieta, lokomozio eta bidaien kalte-ordainak Presidenteak eta gainerako hautetsiek kalte-ordain hauek jasotzeko eskubidea izango dute, udalerritik kanpoko bidaia ofizialetan: a) Lokomozio gastuak: 

Norberaren ibilgailua erabiliz gero: 0,24 euro kilometroko, gehi bidesariak eta aparkalekuetakoak; betiere ziurtagiria aurkeztu ondoren.



Bestela: gastuaren zenbatekoa, ziurtagiria aurkezten bada.

b) Mantenu eta egonaldi gastuak: Gaua ohiko etxebizitzatik kanpo pasatuz gero: gastuaren zenbatekoa, ziurtagiria aurkezten bada.

194


Funtzionarioek eta kontratatutako langileek eskubidea izango dute Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuak, zerbitzuagatiko kalte-ordainei buruzkoak, jasotzen dituen kalte-ordainak jasotzeko. Halaber, Dekretu horren xedapen osagarriak ere aplikatuko dira, eta baita kalte-ordainen zenbatekoa aldika berrikusteko emandako dekretuak ere. Nolanahi ere, egindako bidaiei buruzko txostena idatzi beharko dute hala hautetsi kargudunek nola gainerako langileek; bertan, datu hauek agertu beharko dute: noiz eta nora joan diren, zein ordutan irten eta iritsi diren, eta zein kudeaketa egin duten. Dokumentu horretan, ezarritako tarifak kontuan hartuz zenbateko kalte-ordaina dagokien adierazi beharko dute.

25. artikulua.- Ikastaroetara joatea Ikastaroetako parte-hartzea arau hauen arabera erregulatuko da: a) Arlo bakoitzeko arduradunak proposatuko du baimena, eta Toki Erakundeko presidenteak eman beharko du ontzat; besteak beste, honako hau adierazi beharko da: 

Ikastaroan parte hartu behar duenaren nortasun-datuak: izenabizenak, lanpostua eta abar.



Ikastaroaren helburua, tokia eta iraupena.



Ordutegia



Matrikularen kuota, eta dieta eta lokomozioko gastuak.

b) Toki Erakundeko presidenteak erabakiko du baimenaren proposamenarekin zer egin, kontu-hartzaileak aurrekontuan nahiko diru badela egiaztatzen duen txostena egin ondoren. c) Diruzaintzak, erabaki horren arabera, funtsa ordainduko du; justifikatu beharrekoa izango da.

26. artikulua.- Kredituen gehitze aurreratua Hurrengo urteko aurrekontuari gehitu ahal izango zaizkio, kitapena onartu aurretik, aurrekontuko kredituak edo haien aldaketak, abenduaren 31n obligazioa aitortzeko badute eta baldintza hauek betetzen badituzte:

195


- 21/2003 Foru Arauak, Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 32.1. artikuluan jasotzen duen egoeretako batean izatea. -

Dagokion zerbitzuburuak egindako txostenaren bidez justifikatzea beharrezkoa dela kreditua lehenago gehitzea.

-

Kreditu hori aldi berean aurten gehitu ez izana, non eta ez diren sarrera finalistekin finantzatutako kapital-eragiketak.

Nolanahi ere, ekainaren 30a baino lehenago egin beharko da gehitze aurreratua. Lehenago gehitutako kredituak hasierako aurrekontuan sartu izan balira bezala hartuko dira. Gehitze aurreratua egiteko, finantza-bitarteko nahikorik badagoen ikusi beharko da, eta horren arabera jokatuko. Horiek horrela, finantza-iturri gisa hartuko dira 96/1992 Foru Dekretuak, Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko Araudia onartzen duenak, 38.5. eta 38.6. artikuluetan jasotakoak. Kredituen gehitze aurreraturako baimena presidenteak eman beharko du, Funtsen kontuhartzaileak txostena egin ondoren; txosten horretan, besteak beste, nahiko finantzabide badagoela adierazi beharko da. Kredituak behin betiko gehitu aurretik, aurreko artikulu horiek arautzen dituzten behinbehineko gehikuntzen ordainketak tramitatu ahal izango dira. Kredituen gehitze aurreratua behin-behinekoa izango da, eta aurrekontua likidatutakoan onartuko da behin betiko.

27. artikulua.- Fakturen erregistroa Azaroaren 26ko Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38. artikulua kontuan izanik, fakturentzako erregistro osagarri modura ezartzen da fakturen kontabilitate erregistroa.

196


NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TITULO I: NORMAS GENERALES- NORMATIVA DE CRÉDITOS CAPITULO I - Normas Generales Artículo 1.- Ámbito temporal A tenor de lo dispuesto en el art. 6 y 9 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto General de esta Entidad para 2017. 1. El Presupuesto General y las presentes Bases de ejecución tienen vigencia durante el ejercicio presupuestario, que coincide con el año natural. 2. Cualquiera que sea la fecha de su aprobación definitiva, expresa o tácita, su entrada en vigor se verá demorada hasta la efectiva publicación en el Boletín Oficial de la Corporación, si existiere, y resumido por capítulos, para cada uno de los presupuestos que lo integren en el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, atendiendo a los principios de economía y eficacia, para evitar demoras innecesarias en el proceso contable, la fiscalización y contabilización se realizará sobre el presupuesto inicialmente aprobado una vez transcurrido el período de exposición pública siempre que durante el mismo no se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias sobre las que haya de pronunciarse el Pleno de la Corporación.

Artículo 2.- Ámbito funcional La presente Norma Municipal se aplicará con carácter general a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento, teniendo en cuenta las particularidades que se detallarán.

Artículo 3.- Del Presupuesto General 1. Las cantidades fijadas en el Estado de Gastos del Presupuesto se consignan con carácter limitativo en relación con el período de vigencia del Presupuesto, y se vinculan con sujeción a la estructura presupuestaria y a los niveles de vinculación jurídica establecidos en las Bases posteriores, sin que su inclusión en el Presupuesto genere ningún derecho.

197


2. El Presupuesto General de esta Entidad queda integrado por los siguientes Presupuestos. -

-

Presupuesto del Ayuntamiento: Presupuesto de ingresos

8.729.430

Presupuesto de gastos

8.729.430

Presupuesto de la Sociedad Pública Urnieta Eraiki, S.A., participada en un 100% por el Ayuntamiento: Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos

-

142.600 142.600

Presupuesto de la Sociedad Pública Kulturnieta, S.A., participada en un 100% por el Ayuntamiento: Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos

1.626.000 1.626.000

El Presupuesto General aparece en consecuencia sin déficit inicial, de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente.

Artículo 4.- Límites de prestación de avales. El Ayuntamiento de Urnieta podrá avalar en el ejercicio económico 2017 con el límite del 5% del importe de los créditos iniciales de los recursos de la Entidad.

Artículo 5.- Límite de endeudamiento. El importe de la deuda viva derivada de operaciones de endeudamiento a largo plazo contraídas por el Ayuntamiento, cualquiera que sea la forma en que se documenten, a 31 de diciembre de 2017 no podrá exceder del límite legal y siempre teniendo en cuenta el principio de estabilidad presupuestaria (regulado por la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, General de estabilidad presupuestaria). Durante el ejercicio 2017 las entidades integrantes del Sector Público Municipal podrán concertar operaciones de endeudamiento por plazo inferior a un año para financiar sus desfases temporales de tesorería. En el caso del Ayuntamiento la concertación de dichas operaciones requerirá previo acuerdo del Pleno de la Corporación. La concertación de dichas operaciones de tesorería, así como su amortización, tendrán carácter extrapresupuestario. 198


CAPITULO II - Normativa General de Créditos Artículo 6.- Niveles de vinculación jurídica de los créditos. 1. Las consignaciones de ingresos del Presupuesto representan el cálculo aproximado de los recursos municipales y pueden reconocerse sin limitación alguna. 2. Los créditos de gastos autorizados en el Presupuesto tienen carácter limitativo y vinculante, no pudiendo adquirirse compromisos por cuantía superior a los mismos, siendo nulos de pleno derecho los actos que infrinjan esta norma sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Presupuesto de Gastos que se establece, de acuerdo con art. 19 la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, será el siguiente: Capítulo I:

A nivel de capítulo.

Capítulo II:

A nivel de grupo de programa.

Capítulo III:

A nivel de capítulo.

Capítulo IV:

A nivel de grupo de programa.

Capítulo VI:

A nivel de grupo de programa.

Capítulo VII

A nivel de grupo de programa.

Capítulo VIII: A nivel de grupo de programa. Capítulo IX:

A nivel de capítulo.

3. La vinculación para las Sociedades Públicas de la Entidad se realizará al nivel de Capítulo. 4. Establecida la vinculación jurídica citada, de forma excepcional se podrán habilitar créditos adicionales en partidas de gastos que así lo requieran, en la medida que se generen mayores ingresos o menores gastos que los inicialmente previstos.

Artículo 7.- Estructura Presupuestaria El Estado de Gastos del Presupuesto viene determinado por las clasificaciones funcional y económica, estableciéndose las siguientes distinciones: 1. A través de la clasificación orgánica, ¿quién es el responsable del gasto? 2. A través de la clasificación por programas ¿para qué se gasta? Es decir, ¿qué finalidades y objetivos se pretenden alcanzar con los gastos del Presupuesto?. Informa sobre los objetivos que se persiguen.

199


3. A través de la clasificación económica, ¿qué se gasta? Es decir, cuál es la naturaleza económica del gasto (personal, suministros, inversiones.). Recoge el carácter del gasto que se realiza. De conformidad con todo ello, se entenderá por: -

Partida Presupuestaria, la conjunción de las clasificaciones por programas y económica del gasto.

-

Crédito Presupuestario, la cuantía del gasto asignado a una partida en cuestión.

El esquema de la partida presupuestaria es el siguiente: A

B

X

XX

C

D

E

F

XX XXX XXX XX

G

H

XX

XX

I. El dígito del conjunto A de la partida reflejada en el esquema será el indicador del tipo de

partida y tendrá los siguientes valores: 1. Operaciones de gastos del ejercicio corriente y sus créditos incorporados. 2. Operaciones de ingreso de ejercicio corriente. 3. Residuos de gastos, en los términos definidos en los capítulos anteriores. 4. Residuos de ingresos. 5. Operaciones de gastos de ejercicios futuros. 6. Partida vinculante B. Los dígitos del conjunto B recogen el código del departamento al que corresponde el gasto o ingreso. C. Los dígitos del conjunto C dan más desarrollo a la clasificación departamental imputando el gasto o ingreso a cada sección. D. Este conjunto de tres dígitos se reserva para la clasificación económica de los gastos y para el conjunto de ingresos. Así, el primer dígito reflejará el capítulo (de ingresos o de gastos). El primer y el segundo dígito, juntos, indican el artículo (de ingresos o gastos). Los tres dígitos juntos indican el concepto económico de los gastos o, en su caso, del conjunto de ingresos. 200


E. Este conjunto de tres dígitos se reserva para la clasificación por programas de los gastos, indicando el primero la área de gasto. Los dos dígitos restantes se utilizan para un mayor desarrollo de la clasificación por programas. En el caso de partidas de ingresos, tiene el carácter de singularidad económica complementaria. F. Este conjunto de dos dígitos, se utiliza para dar más desarrollo a la clasificación por programas. G. Este conjunto de dos dígitos se utiliza para dar más desarrollo a la clasificación económica. H. Los dos últimos dígitos indican el año de origen de la partida. Adoptan el valor “00” en el caso de ser una partida del ejercicio corriente. En los demás casos, es decir, en las partidas de residuos o de ejercicios futuros, indican el año de origen del residuo o el año siguiente a la ejecución del compromiso de gasto. En el caso de incorporaciones de crédito, aunque la partida se ejecute en el ejercicio corriente, sus dígitos serán los del ejercicio origen.

Artículo 8.- Crédito global. 1. En el estado de gastos del Presupuestos, podrá incluirse un crédito de pago global para atender las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos de pago o para hacer frente a nuevas necesidades para las que no exista dotación. También se podrá utilizar para financiar los créditos calificados como ampliables. 2. El crédito global no superará el 5% del importe total de los créditos de pago del Presupuesto de la Administración de la Entidad local.

CAPITULO III - Modificaciones de créditos Artículo 10.- De las modificaciones de créditos Los créditos presupuestarios podrán ser modificados de conformidad con lo establecido en la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales, así como por las especificaciones contenidas en la presente Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. Toda propuesta de modificación de créditos deberá indicar el programa afectado y expresar la incidencia tanto en las acciones a realizar como en los objetivos a conseguir, actualizando, en su caso, la cuantía y periodificación de sus respectivos indicadores. 201


El Órgano competente para la aprobación de los créditos adicionales cuyo importe acumulado anual no supere el 5 por ciento de los créditos iniciales del presupuesto será el Presidente. Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma puede tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto. Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención. Las modificaciones de crédito aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva. Las modificaciones de crédito aprobadas por algún órgano distinto del Pleno serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación. Las modificaciones de los estados de gastos e ingresos pueden ser de dos tipos: a) Modificaciones que no afecten al importe total de dichos estados tal y como fueron aprobados. Son las transferencias de créditos y se regulan según los artículos 29, 30 y 36 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre. b) Modificaciones en la cuantía global de los estados afectados de gastos e ingresos. Son los siguientes: 

De habilitación de créditos.

De incorporación de créditos.

De bajas por anulación.

De créditos adicionales.

De convenios

Estas modificaciones se sustentan en los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre.

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TITULO II: DE LOS GASTOS CAPÍTULO I - Normas Generales Artículo 11.- Anualidad presupuestaria 3. Con cargo a los Créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio. 4. Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Alcalde. b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, en cuyo caso el reconocimiento de obligaciones tendrá lugar en la forma prevista en el artículo 22. c) Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete al Pleno. Artículo 12.- Fases en la gestión del gasto 7. La gestión del presupuesto de gastos del Ayuntamiento se realizará en las siguientes fases: a) Autorización del gasto. (A) b) Disposición del gasto. (D) c) Reconocimiento de la obligación. (O) d) Ordenación del pago. (ME) e) Realización material del pago No obstante y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del presupuesto de Gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciéndose el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordasen en actos administrativos separados.

203


Pueden darse los siguientes supuestos:  

Autorización-Disposición.

Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.

Los documentos contables se iniciarán en las Áreas gestoras, pudiendo recogerse informáticamente tales actos, si bien no se producirán efectos contables ciertos en tanto no haya recaído la confirmación de Intervención. Los procesos administrativos y Órganos competentes para su Aprobación se regulan en el Capítulo siguiente.

CAPITULO II - Gestión Presupuestaria Artículo 13.- Retención de crédito Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente lo aconsejen, el Concejal responsable del Área gestora podrá solicitar la retención del crédito en una partida presupuestaria. Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, el Concejal de Hacienda autorizará la reserva correspondiente.

Artículo 14.- Autorización de gastos Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 1. Es competencia del Pleno la autorización de gastos cuando su importe exceda del 10% de los ingresos corrientes. La comisión de gobierno tiene competencia para autorizar los gastos en las materias y cuantía en las que el pleno le haya delegado esta facultad. 2. Es competencia del Alcalde la autorización de los gastos menores del 10% de los ingresos corrientes. La comisión de gobierno tiene competencia para autorizar los gastos en las materias y cuantía en las que el alcalde le haya delegado esta facultad.

204


Artículo 15.- Disposición de gastos Disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado. Los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados en el artículo anterior.

Artículo 16.- Reconocimiento de la obligación Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa acreditación documental, ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de devolver los materiales o de indemnizar al suministrador o ejecutante. El reconocimiento de obligaciones es competencia del Alcalde, siempre que sean consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos. Cuando por la naturaleza del gasto sean simultáneas las fases de autorización-disposiciónreconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable "ADO". Las facturas expedidas por los terceros se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo contener, como mínimo, los siguientes datos: -

Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, NIF).

-

Identificación del tercero.

-

Número de la factura.

-

Descripción suficiente del suministro o servicio.

-

Centro gestor que efectuó el encargo.

-

Número del expediente de gasto, que fue comunicado en el momento de la adjudicación.

-

Importe facturado con anterioridad en relación a dicho gasto.

-

Firma de contratista. 205


-

Las certificaciones de obra deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra.

Recibidas las facturas en el Registro, se trasladarán a la oficina gestora, al objeto de que puedan ser conformadas por el Jefe del Servicio, implicando dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales. Los responsables de cada servicio que deben conformar las correspondientes facturas indicarán en esta la partida presupuestaria en la que se debe imputar el gasto. Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a Intervención a afectos de su fiscalización y contabilización. De existir reparos, se devolverán al departamento que corresponda, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas. Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán a la aprobación del órgano competente. El reconocimiento de las obligaciones en general, se soportará documentalmente en una relación de facturas.

Artículo 17.- Ordenación del pagoOrdenación de pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago. 1. La ordenación de pago del Ayuntamiento es competencia del Alcalde, si bien podrá delegar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 2. La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará en base a relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el plan de Disposici6n de fondos y la necesaria prioridad de los gastos de personal y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 3. Si la naturaleza o urgencia del pago lo requiere, la ordenación del mismo puede efectuarse individualmente.

206


CAPÍTULO III - Procedimiento Administrativo Artículo 18.- Autorización-disposición 1. En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, mediante concurso o subasta, se tramitará al inicio del expediente documento "A", por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios Técnicos. 2. Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará documento "D". 3. Sucesivamente, y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la obra, prestación del servicio, o suministro, se tramitará los correspondientes documentos "O". 4. Pertenecen a este grupo los que se detallan: -

Realización de obras de inversión o de mantenimiento.

-

Adquisición de inmovilizado.

-

Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de autorización y disposición.

Artículo 19.- Autorización y Disposición 1. Aquellos gastos que corresponden a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación y cuando se conoce con exactitud el importe del servicio, obra o suministro a llevar a cabo originarán la tramitación de documentos "AD" por el importe del gasto imputable al ejercicio. 2. Pertenecen a este grupo los que se detallan: -

Arrendamientos.

-

Contratos de tracto sucesivo (limpieza, recogida de basuras, mantenimiento, alumbrado, etc.)

-

Cuotas de amortización de préstamos concertados.

-

Adquisiciones o servicios objeto de contratación directa.

207


Artículo 20.- Autorización-Disposición-Obligación 1. Las adquisiciones de bienes concretos, así como otros gastos no sujetos a proceso de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento "ADO". 2. Pertenecen a este grupo: -

Gastos en operaciones comunes

-

Dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en la relación de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.

-

Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, cargas por servicios del Estado y otros que vengan impuestos por la legislación estatal y autonómica.

-

Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea consecuencia de un contrato debidamente aprobado.

-

Nóminas mensuales de empleados, cuotas de la Seguridad Social, Elkarkidetza, medicinas y demás atenciones de asistencia al personal

-

Intereses de demora y otros gastos financieros.

-

Anticipos reintegrables al personal.

-

En general, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de contratación.

Artículo 21.- Tramitación de aportaciones y subvenciones Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento para la organización de todo tipo de actividades, se ajustarán a lo establecido en las correspondientes bases aprobadas previamente por la Comisión de Gobierno. Los perceptores de cualquier subvención con cargo al Presupuesto de Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos, deberán acreditar previamente estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la corporación, mediante certificación expedida por el Interventor, en la que conste que, vencidos los plazos para el ingreso en periodo voluntario, no existe deuda alguna pendiente de pago.

208


CAPÍTULO IV - Pagos a justificar y anticipos de caja fija Artículo 22.- Pagos a justificar Como excepción al principio de justificación documental de toda orden de pago que se expida, y siempre que el mismo no pueda realizarse por el circuito de anticipos de caja fija regulado en el artículo siguiente, podrán emitirse mandamientos con el carácter de "a justificar" con cargo a las siguientes partidas presupuestarias y con los límites que se señalan. PARTIDA 453

DENOMINACIÓN -

Dietas corporativos

PERCEPTOR -

Corporativos

1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios necesarios, cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. 2. En el plazo de tres meses, los perceptores habrán de aportar a la Intervención los documentos justificativos del pago, reintegrando las cantidades no invertidas. 3. De la custodia de fondos se responsabilizará el perceptor. 4. Para poder realizar órdenes de pago a justificar, será imprescindible que el receptor no tenga previamente fondos recibidos aún sin justificar. Artículo 23.- Anticipos de caja fija Los libramientos a justificar que se expidan para atenciones de carácter periódico y repetitivo tendrán la consideración de anticipos de caja fija. La concesión de dichos anticipos, así como su reposición tendrán carácter extrapresupuestario. Los anticipos de caja fija se autorizarán mediante Decreto del Presidente de la Entidad Local, a propuesta del Delegado del Área correspondiente. La provisión de fondos será renovable automáticamente una vez presentada la liquidación anterior. Los fondos que los cajeros, pagadores y habilitadores reciban serán situados por los perceptores en la Caja de la Corporación, pudiendo disponer de los mismos libremente para el pago de las atenciones y finalidades previstas, quedando absolutamente prohibida la utilización personal de dichos fondos. Cuando los perceptores de los anticipos así lo estimen procedente, podrán abrir una cuenta corriente en una entidad financiera, a nombre de la

209


Corporación, en donde ingresar los anticipos percibidos y de la que podrán disponer con su sola firma para las finalidades autorizadas. Los perceptores de anticipos llevarán control de las cantidades recibidas mediante un libro de cuentas corrientes, por debe y haber, en donde anotarán las entradas y las salidas justificadas con las facturas correspondientes. Asimismo, el Tesorero de la Entidad Local deberá llevar un libro auxiliar para la contabilización de los anticipos de caja fija, detallando por cada uno de los perceptores las cantidades entregadas, así como las justificadas. Los perceptores de anticipos de caja fija deberán rendir cuentas de los anticipos recibidos ante la Intervención municipal, acompañando contabilidad y justificantes originales de los pagos realizados. Estas cuentas se rendirán en el plazo máximo de tres meses a contar de la entrega de los anticipos y, en todo caso, antes del día 15 de diciembre. Las órdenes de pago de reposición de fondos deberán ser aplicadas a las partidas presupuestarias a que correspondan las cantidades justificadas. Artículo 24.- Indemnizaciones por dietas, locomoción y traslados El Presidente y demás cargos electos, en sus desplazamientos oficiales fuera del término municipal, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones: a) Gastos de locomoción:  Si el desplazamiento se realiza en vehículo propio: 0.24. euros por kilómetro, más derechos de peaje y aparcamiento, previa justificación documental.  En otro caso: importe del gasto correspondiente, previa justificación documental. b) Dietas de manutención y estancia: Si se pernocta fuera del domicilio habitual: importe del gasto correspondiente, previa justificación documental Los funcionarios y personal contratado tendrán derecho a percibir, en su caso, las indemnizaciones previstas en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, del Gobierno Vasco sobre indemnizaciones por razón del servicio. Asimismo serán de aplicación las disposiciones complementarias del citado Decreto y los decretos que fueran revisando periódicamente el importe de las indemnizaciones.

210


En todo caso, tanto los cargos electos como el resto del personal empleado, deberán redactar una memoria del viaje realizado en donde consten lugar y fecha del desplazamiento, hora de salida y regreso y gestiones realizadas. En dicho documento se consignará el importe de la indemnización que corresponda percibir en aplicación de las tarifas establecidas. Artículo 25.- Asistencia a cursillos La asistencia a cursillos se regirá por las normas siguientes: a)

El responsable del Área correspondiente formulará la propuesta de autorización, con el visto bueno del Presidente de la Entidad Local, haciendo constar, entre otros:  Datos de identificación del asistente al curso: nombre y apellidos, puesto que desempeña, etc.  Objeto, lugar y duración del curso.  Horario.  Cuotas de matriculación e importe estimado de dietas y gastos de locomoción.

b)

El Presidente de la Entidad Local resolverá sobre la propuesta de autorización previo informe del Interventor sobre suficiencia de consignación presupuestaria.

c)

Tesorería efectuará, en base a la citada resolución, la correspondiente provisión de fondos que adoptará el carácter de "pagos a justificar".

Artículo 26.- Incorporación anticipada de créditos Se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente, con anterioridad a la aprobación de la Liquidación, aquellos créditos correspondientes al presente Presupuesto o sus modificaciones que se encuentren pendientes de reconocimiento de obligación a 31 de diciembre y que reúnan conjuntamente los siguientes requisitos: -Que se encuentren en algunas de las circunstancias recogidas en el artículo 32.1 de la Norma Foral 21/2003, presupuestaria de las Entidades Locales. -Que mediante informe del Jefe del Servicio correspondiente se justifique la necesidad de la incorporación anticipada del crédito. -Que dicho crédito no haya sido objeto, a su vez, de incorporación al presente ejercicio, salvo que se trate de operaciones de capital financiadas con ingresos finalistas. 211


La incorporación anticipada se producirá en todo caso con anterioridad al 30 de junio. Los créditos incorporados anticipadamente lo serán con la misma finalidad que hubieran tenido en el Presupuesto de origen. La incorporación anticipada estará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello. A estos efectos, se considerarán fuentes de financiación los recogidos en los artículos 38.5 y 38.6 del Decreto Foral 96/1992, por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario de las Entidades Locales. La autorización de la incorporación anticipada de créditos corresponderá al Presidente, previo informe del Interventor de Fondos en que se recoja, entre otros, la existencia de financiación suficiente. Con carácter anticipado a la incorporación definitiva de créditos, se podrán tramitar los pagos correspondientes a aquéllos cuya incorporación provisional se regula en los artículos anteriores. La incorporación anticipada de créditos tendrá carácter provisional, y su aprobación definitiva se producirá una vez liquidado el Presupuesto.

Artículo 27.- Registro de facturas Teniendo en cuenta el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se establece como registro auxiliar para las facturas el registro contable de facturas.

212


LANPOSTUEN ZERRENDA RELACION PUESTOS DE TRABAJO

213


Izena Idazkaria

Pos tua 1

A/A1

Maila GV 25

Taldea

Egoitza

Eskala

ID

GN

Azpi eskala IK

Klasea 2.

Betetz. Era L

L

Idazkaritza administraria Idazkaritza administraria Administrazio Orokorreko teknikaria Inform teknikaria HAZ administraria HAZ informatzailea Liburutegi administraria Kontuhartzailea

1 1 1 1 1 2 1 1

C/C1 C/C1 A/A1 A/A1 C/C1 C1/C2 C/C1 A/A1

17 17 22 21 14 17 17 24

ID ID ID ID-KZ ID ID BE KH

AO AO AO AB AO AO AO GN

AA AA TE ZB AA AA AA IK

-EB 2.

Administraria Zerga bilketa administraria Kontuhartzaile administraria Arkitektoa Arkitekto teknikaria Zerbitzu eta Mantenuko teknikaria Zerbitzuetako teknikari laguntzailea Obren arduraduna Peoia Peoia Gizartegintza Saileko arduraduna Gizarte langilea Gizarte Ongiz. Administraria Gizarte Ongiz. admin. lag. Ofizialorde Lehen Agente Ajentea Ajentea Ajentea Ajentea Ajentea Ajentea Ajentea

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C/C1 A2/C1 C/C1 A/A1 B/A2 A2/C1 C/C1 D/C2 E/AP E/AP B/A2 B/A2 C/C1 D/C2 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1

14 19 17 22 20 21 17 11 10 10 21 17 14 11 21 18 14 14 14 14 14 14 14

KH KZ KZ HI HI HI HI OB OB OB GO GO GO GO UD UD UD UD UD UD UD UD UD

AO AO AO AB AB AB AB AB AB AB AB AB AO AO

AA AA AA TE ZB TE TE ZB ZB ZB TE ZB AA AA ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB

EB HL HL HL EB -

LO/BP LO/BP LO/ BP

UD UD UD UD UD UD UD UD UD

L L L LO LO LO L LO/LA LO/LA

AB AB AB AB AB AB AB AB AB

LO/BP LO/LA L LO/LA LO/BP LO/BP L

LO/LA L LO/BP LO/BP LO/LA L L L L LO/LA L

Hizk Osagrri . Esk Zehatza 4 26.146,22

AOP

Derrigor Tituazioa Data 1994.12.31 ZL/PL/SL

3 3 4 3 3 2 3 4

14.776,30 14.776,30 23.375,39 15.882,01 17.079,45 15.016,18 14.867,50 25.257,66

2005.02.24 2012.12.31 2010.11.24 2010.11.24 2010.11.24 2010.11.24 2003.04.14

3 2 2 4 3 3 2 2 1 1 3 3 3 33 3 3 2 2 2 2 2 2 2

17.079,65 16.653,06 14.776,30 23.375,39 23.104,34 18.134,55 15.256,05 17.138,54 16.720,83 16.720,83 19.333,93 17.822,77 14.469,19 17.138,54 28.222,02 20.277,60 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19

1993.02.28 2012.12.31 2012.12.31 2010.11.24 1993.06.30 2010.11.24 303,8 2012.12.31 2011.09.27 2016.12.22 2011.02.23 1993.06.30 2010.11.24 2005.02.24 2015.12.22 2015.12.22 2000.03.01 2002.07.05 1999.05.19 1999.05.19 1994.02.24 2011.03.30 2014.07.21

Merezimendu espezifikoak Kategoria bereko edo handiagako idazkari lanpostuetan emandako zerbitzuak: 0,4 puntu urteko, gehienez 3,5 puntu arte. Egindako ikastaro bakoitzeko, HAEEk edota beste erakunde ofizialen batek antolatua bada, 40 ordu edo gehiago iraun badu, espezialitate juridikoekonomiko-administratiboei buruzkoak badira eta hornitu beharreko lanpostuekin zerikusia badute: 0,5 puntu, gehienez 2 puntu arte. HAEEk edota beste erakunde publiko batek idazkari lanpostuarekin lotuta antolatu dituen gradu ondoko unibertsitate tituluak, masterrak, etab.: 2 puntu titulu bakoitzeko, gehienez 2 puntu arte.

GB GB ZL/AL/EL/PL L GB OB GB ZL/AL/EL/FL Kategoria bereko edo handiagako idazkari lanpostuetan emandako zerbitzuak: 0,4 puntu urteko, gehienez 3,5 puntu arte. Egindako ikastaro bakoitzeko, HAEEk edota beste erakunde ofizialen batek antolatua bada, 40 ordu edo gehiago iraun badu, espezialitate juridikoekonomiko-administratiboei buruzkoak badira eta hornitu beharreko lanpostuekin zerikusia badute: 0,5 puntu, gehienez 2 puntu arte. HAEEk edota beste erakunde publiko batek idazkari lanpostuarekin lotuta antolatu dituen gradu ondoko unibertsitate tituluak, masterrak, etab.: 2 puntu titulu bakoitzeko, gehienez 2 puntu arte. GB GB GB AK AP GB GB EZ-HP EZ EZ GL GL GB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB

% 75 dedikazioa

B1 gidatzeko baimena.%10 Baliagarritasuna %10 Baliagarritasuna %10 Baliagarritasuna B1 gidatzeko baimena B1 gidatzeko baimena

%20ko baliagarritasuna %10eko baliagarritasuna

B1 gidatzeko baimena B1 gidatzeko baimena


Denominación Secretario/a

Pue Grupo / Nivel Sub.Depend. Escala sto Subgru GV Escala 1 A/A1 25 SC HN SI

Form Prov. C

Perf. Ling. 4

Comp. Espec. 26.146,22

Clase

CPT

Precept.

Titulación

31.12.1994

LD/LC/LS

Méritos Específicos Servicios prestados en puestos de Secretaría de la misma o superior categoría: 0,4 puntos por año, con un máximo de 3,5 puntos. Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra entidad oficial, de 40 o más horas de duración, sobre materias correspondientes a especialidades jurídico-económicas administrativas y relacionados con el puesto a cubrir: 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. Títulos de postgrado universitario, masters, etc. Relacionados con el puesto de Secretaría organizados por el IVAP u otra entidad oficial: 2 puntos por cada título hasta un máximo de 2 puntos

Administrativo/a de Secretaría Administrativo/a de Secretaría Técnico/a de Administración General Tec. Informática Administrativo/a SAC Informador /a SAC Administrativo/a Biblioteca Interventor/a

1 1 1 1 1 2 1 1

C/C1 C1 A/A1 A/A1 C/C1 C1/C2 C1 A/A1

17 17 22 21 14 17 17 24

SC SC SC SC-IT SC SC OT IT

AG AG AG AE AG AG AG HN

AA AA TE SE AA AA AA SI

-CE 2ª

C CO-PI CO-LC C CO-LC CO-PI CO-PI C

3 3 4 3 3 2 3 4

14.776,30 14.776,30 23.375,39 15.882,01 17.079,45 15.016,18 15.016,18 25.257,66

24.02.2005 31.12.2012 24.11.2010 24.11.2010 24.11.2010 24.11.2010 14.04.2003

BS BS LD, LA, LE, LC L BS BE BS LD/LA/LE/LCA Servicios prestados en puestos de intervención de la misma o superior categoría: 0,4 puntos por año, con un máximo de 3,5 puntos. Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra entidad oficial, de 40 o más horas de duración, sobre materias correspondientes a especialidades jurídico-económicas administrativas y relacionados con el puesto a cubrir: 0,5 puntos hasta un máximo de 2 puntos. Títulos de postgrado universitario, masters, etc. relacionados con el puesto de Intervención organizados por el IVAP u otra entidad oficial: 2 puntos por cada título hasta un máximo de 2 puntos.

Administrativo/a Administrativo/a Recaudación Administrativo/a Intervención Arquitecto/a Arquitecto/a-Técnico Técnico/a de Servicios y Mantenimiento Técnico/a Auxiliar Servicios Encargado/a de Obras Peón Peón Responsable área Intervención Social Trabajador/a Social Administrativo/a Intervención Social Aux.Admon. B.Social Suboficial Agente Primero Agente Agente Agente Agente Agente Agente Agente

1 1 1 1 1

C/C1 A2/C1 C1 A1 B/A2

14 19 17 22 20

IT SI SI OU OU

AG AG AG AE AE

AA AA AA TE SE

CE

CO-PI CO-PI CO-LC C

3 2 2 4 3

17.079,65 16.653,06 14.776,30 23.375,39 23.104,34

28.02.1993 31.12.2012 31.12.2012 24.11.2010 30.06.1993

BS BS BS AQ AP

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A2/C1 C1 C2 AP AP A2 B/A2 C/C1 D/C2 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 C/C1 1 C/C1

21 OU 17 OU 11 BO 10 BO 10 BO 21 BS 17 BS 14 BS 11 BS 21 PL 18 PL 14 PL 14 PL 14 PL 14 PL 14 PL 14 PL 14 PL

AE AE AE AE AE AE AE AG AG AE AE AE AE AE AE AE AE AE

TE TE SE SE SE TE SE AA AA SE SE SE SE SE SE SE SE SE

PO PO PO CE -

CO-PI CO-PI CO-LC C C C C CO-LC C L L C CO CO CO C CO/LC CO/LC

3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

18.134,55 15.256,05 17.138,54 16.720,83 16.720,83 19.133,93 17.822,77 14.469,19 17.138,54 28.222,02 20.277,60 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19 14.469,19

PL PL PL PL PL PL PL PL PL

2

303,8

24.11.2010 31.12.2012 27.09.2011 22.12.2016 23.02.2011 30.06.1993 24.11.2010 24.02.2005 22.12.2015 22.12.2015 01.03.2000 05.07.2002 19.05.1999 19.05.1999 24.02.1994 30.03.2011 21.07.2014

BS BS GE/FP I CE CE AS AS BS BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE

75% dedicación

Permiso de conducir B1. Disponibilidad 10% Disponibilidad 10%. Disponibilidad 10%. Permiso de conducir B1 Permiso de conducir B1

20 % disponibilidad 10 % disponibilidad

Permiso de conducir B1 Permiso de conducir B1


216

KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAKO GORDETAKO LANPOSTUAK IZENA KOPURUA SUBTALDE EGOERA* Izaera nazionaleko gaikuntza Idazkaria 1 A1 B Administrazio orokorreko eskala Idazkaritza admin. 1 C1 F Administrazio orokorreko eskala Idazkaritza administraria 1 C1 H Administrazio orokorreko eskala Administrazio Orokorreko teknikaria (AOT) 1 A1 F Administrazio bereziko eskala Inform teknikaria 1 A1 F Administrazio orokorreko eskala HAZ administraria 1 C1 H Administrazio orokorreko eskala HAZ informatzailea 1 C1 F Administrazio orokorreko eskala HAZ informatzailea 1 C2 F Administrazio orokorreko eskala Liburutegi administraria 1 C1 F Izaera nazionaleko gaikuntza Kontuhartzailea 1 A1 B Administrazio orokorreko eskala Administraria 1 C1 F Administrazio orokorreko eskala Zerga bilketa administraria 1 C1 F Administrazio orokorreko eskala Kontuhartzaile administraria 1 C1 F Administrazio bereziko eskala Arkitektoa 1 A1 F Administrazio bereziko eskala Arkitekto teknikaria 1 A2 F Administrazio bereziko eskala Zerbitzu eta Mantenuko teknikaria 1 A2 F Administrazio bereziko eskala Zerbitzuetako teknikari laguntzailea 1 C1 F Administrazio bereziko eskala Obren arduraduna 1 C2 B Administrazio bereziko eskala Peoia 1 AP B Administrazio bereziko eskala Gizartegintza Saileko arduraduna 1 A2 F Administrazio bereziko eskala Gizarte langilea 1 A2 F Administrazio orokorreko eskala Gizarte Ongiz. Administraria 1 C1 H Administrazio orokorreko eskala Gizarte Ongiz. admin. lag. 1 C2 B Administrazio bereziko eskala Ofizialorde 1 C1 F Administrazio bereziko eskala Lehen Agente 1 C1 H Administrazio bereziko eskala Ajentea 4 C1 F Administrazio bereziko eskala Ajentea 3 C1 B

* F: funtzionarioa H: hutsik B: bitartekoa


PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACIÓN

217

Habilitación de carácter nacional Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración especial Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración general Habilitación de carácter nacional Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración general Escala de administración general Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial Escala de administración especial

* F: funcionario V: vacante I: interino

Secretario/a Administrativo/a de Secretaría Administrativo/a de Secretaría Técnico/a de Administración General ( TAG) Tec. Informática Administrativo/a SAC Informador /a SAC Informador /a SAC Administrativo/a Biblioteca Interventor/a Administrativo/a Administrativo/a Recaudación Administrativo/a Intervención Arquitecto/a Arquitecto/a-Técnico Técnico/a de Servicios y Mantenimiento Técnico/a Auxiliar Servicios Encargado/a de Obras Peón Responsable área Intervención Social Trabajador/a Social Administrativo/a Intervención Social Aux.Admon. B.Social Suboficial Primer agente Agente Agente

NÚMERO SUBGRUPO SITUACIÓN* 1 A1 I 1 C1 F 1 C1 V 1 A1 F 1 A1 F 1 C1 V 1 C1 F 1 C2 F 1 C1 F 1 A1 I 1 C1 F 1 C1 F 1 C1 F 1 A1 F 1 A2 F 1 A2 F 1 C1 F 1 C2 I 1 AP I 1 A2 F 1 A2 F 1 C1 V 1 C2 I 1 C1 F 1 C1 V 4 C1 F 3 C1 I


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