Aarsberetning_2012

Page 95

Regnskabsoversigt - drift Børn-, Unge- og Kulturudvalget Regnskab Udgifter

033046

218.824

3901020003

86.000

3.995.966

-660.738

032205

Budgetpuljer og overførte over/underskud 032208

3.995.966

-660.738

3.412.186

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-660.738

3901020005

4.142.956

-3.861.671

032208

4.142.956

-3.861.671

3901020006

2.656.178

-76.328

032208

2.656.178

-76.328

3901030001 052510

Personale

052517

Betaling til/fra andre off. myndigheder

9.024.300

-178.900

-692.100

-357.100

2.631.300

-1.815.565

241.040

1.415.400

-1.252.765

242.497

297.700

-76.665

1.117.700

-1.176.100

770.992

1.215.900

-562.800

770.992

1.215.900

-562.800

3901040001

27.024.074

-1.408.948

34.630.200

-379.613

052207

052820

8.377.345

-82.790

3.890.586

Personale Forsikringer

12.086

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

35.029

Rådgivning, konsulentydelser og revision

17.168

-78.303

-3.897.367

-11.700

-618.017

28.800

-733.600 9.797.300

-169.800

4.192.100

-170.779

288.900

-319.900

5.316.300

-127.338

4.422.477

Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder

0

-4.000

8.840.132

-946.545

-488

Brugerbetalinger 052821

2.081.448

Personale

-169.800

28.800

8.360.300

983.155

4.522.500

-654.344

337.200

138.133

2.103.100

1.122.066

800.000

-550.000

597.500

927.300

3.700

Forsikringer

130.172

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

37.554

Rådgivning, konsulentydelser og revision

68

Administrationsudgifter

5.256.966

Indkomstoverførsler til personer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.330.224

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-99.578 -824.767

Statsrefusion

-22.200

Brugerbetalinger 052823

8.652.000

13.927.700

-14.500

-3.009.605 -180.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

-917.900 -733.600

-379.613

Statsrefusion

Døgninstitutioner for børn og unge

-357.100

1.012.032

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

-692.100

127

Møder, rejser og repræsentation

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

-178.900

-1.984

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

5.079.000

400

Forsikringer

SL: Forebyg. foranstalt. og anbring.

-735.100

-76.328

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Særlige dagtilbud og særlige klubber

642.800

-357.100

2.656.178

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

-735.100

-3.861.671

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Børnepasning

-1.427.200

4.142.956

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-178.900

642.800

-3.945.300

Afr.egne inst. & anlægsgebyr på 1,5%

Transport - specialskoler

5.721.800

583.780

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

-885.600

156.324

Indkomstoverførsler til personer

Underv. Intern Skole private opholdssted

Indtægter

143.300 62.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Udgifter

229.300

Personale

Skolefritidsordninger

Indtægter

932.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

SFO

Udgifter

340

Indkomstoverførsler til personer

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Tillægsbevillinger

Budget

Indtægter

8.652.000

94

13.927.700

-2.829.605

-40.500


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Aarsberetning_2012 by BRUHN Grafisk ApS - Issuu