รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

Page 22

๑๗

ยุทธศาสตร

แผนพัฒนาฯ ป ๒๕๕๖ โครงการ

จัดทํางบประมาณป ๒๕๕๖

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

๑. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

๓๕

๕๘,๗๖๘,๐๐๐

๑๓

๑๗,๘๑๖,๐๐๐

๒. ดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต

๓๙

๙๒,๐๐๕,๐๐๐

๑๙

๖๒,๗๔๖,๐๐๐

๓. ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

๑๒

๔๘,๒๗๕,๓๐๐

๕,๔๕๕,๕๐๐

๔. ดานการพัฒนา การวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และ การทองเที่ยว

๗,๘๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๕. ดานการพัฒนา การบริหารจัดการ และ การ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

-

-

๘๐๐,๐๐๐

๖. ดานการพัฒนาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

-

-

๒,๙๕๐,๐๐๐

รวม

๘๘

๒๐๖,๘๔๘,๓๐๐

๔๖

๙๙,๗๖๗,๕๐๐

จากตารางในปงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาฯ จํานวน ๘๘ โครงการ นําไปสูการปฏิบัติ จํานวน ๔๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕๒.๒๗ งบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาฯ จํานวน ๒๐๖,๘๔๘,๓๐๐ บาท งบประมาณที่นําไปพัฒนา จํานวน ๙๙,๗๖๗,๕๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๔๘.๒๓


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.