Final rendic cuentas 2016 dr oviedo

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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÒN DE CUENTAS 2012-2016

Dr. Juan Ernesto Oviedo Hernández Gerente


ORDEN DEL DÍA 2:00 p.m.– 2:30 p.m.

Registro de asistentes

2:30 p.m.

Apertura – Himnos

2:40 p.m.

Medidas de Seguridad – ARL Reglas de Oro

3:00 p.m.

Presentación Rendición de Cuentas Dr. Juan Ernesto Oviedo Hernández

4:00 p.m.

Video Institucional

4:15 p.m.

Ronda de preguntas y respuestas

4:45 p.m.

Refrigerio

5:00 p.m.

Salida



Georreferenciación de la E.S.E.

7. Bosa: 629.066– 8.73% Btá

16. Puente Aranda: 258.154 – 3.6% de Btá 8. Kennedy: 1.054.850 – 14.6 % de Btá 9. Fontibón: 370.976 – 5.1 % de Btá RTSO: 2.313.046 – 32.03% de Btá Bogotá: 7.300.000 Aprox


Anรกlisis del Contexto Estado Actual Sector : Modelo de Atenciรณn en red Vs Modelo Econรณmico de SGSSS

Disminuciรณn de la movilizaciรณn social EPS EN LIQUIDACION

ley Estatutaria del Derecho a la salud

Plan Institucional De Saneamiento Fiscal y Financiero


Gesti贸n Administrativa y Financiera 2012 -215


BALANCE 2014 VS 2015

BOGOTA DISTRITO CAPITAL HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL BALANCE GENERA L A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en Miles de Pesos) (Presentación por cuentas)

31-dic.-2015

31-dic.-2014

Notas 31-dic.-2015

ACTIVO

2

ACTIVO CORRIENTE

96.360.569

93.766.752

EFECTIVO BANCO DE COMPONENTES PRODUCTOS EN PROCESO EN PODER DE TERCEROS PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE OBRAS Y MEJORAS BIENES EN ENTREGADOS PROVISIONES A PARA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DEPRECIACIÓN DE BIENES BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES BIENES HISTÓRICOS BIENES DE Y BENEFICIO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE

10.435.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.611.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

OBRAS Y MEJORAS EN

TOTAL ACTIVO

172.208.801

147.793.788

31-dic.-2014

PASIVO PASIVO CORRIENTE

55.989.092

43.155.758

OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS PASIVOS ESTIMADOS

0 3.659.138

0 3.048.789

### PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS ### PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

3.659.138 0

3.048.789 0

72.169

98.774

72.169

98.774

5.984.159

6.039.081

61.973.251

49.194.839

110.235.550 110.235.550

98.598.949 98.598.949

21 27

29

OTROS PASIVOS

### RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

3 32

PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

172.208.801

147.793.788


FACTURACION HISTORICA GENERADA 2012-2015 135.100 106.976

147.009

112.751

1

2012

2013

2014

2015


FACTURACION POR EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO Otras Ventas de Servicios de Salud SOAT (Diferentes a Fosyga)

2015 2014

Atención vinculados

2013 Régimen Subsidiado

2012

Régimen Contributivo 0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Cfras en millones

Régimen

Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Atención vinculados SOAT (Diferentes a Fosyga) Otras Ventas de Servicios de Salud Total Fuente : Pagina del SIHO Decreto 2193 de 2004

2012

2013

2014

2015

5.770 61.345 29.424

4.892 81.579 18.269

6.821 100.096 22.553

9.711 111.115 19.093

2.110

1.975

2.815

2.283

8.327 106.976

6.036 112.751

2.815 135.100

4.807 147.009


HISTORICO FACTURACIÓN VS RECAUDO 160.000

147.009 135.100

140.000 120.000

106.976

112.751

100.000

58%

80.000

46%

57% 60.000

52%

40.000 20.000

0

2012

2013

2014

2015

Facturado

recaudado


Valor Recaudo

140.000 120.000 100.000 80.000

60.000 40.000 20.000 0

Disponibilidad Inicial Venta de Servicios fact vigencia Cuentas por Cobrar Venta Servicios Otros Ingresos no ligados a la venta de servicios TOTAL

2012

2013

2014

2015

3.806 55.613

3.348 64.718

913 78.642

12.275 67.792

17.636

26.854

28.279

32.260

12.645

17.731

9.500

0

89.916

112.876

126.698

123.005


RECAUDO HISTORICO DE INGRESOS 2012 -215 Recaudo subsidiado VS Vinculados 70.000

60.000 50.000

R茅gimen Subsidiado No Capitado

40.000

30.000

FFDS-Atenci贸n a Vinculados

20.000 10.000

0 2011

2012

Vigencia

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

R茅gimen Subsidiado - No Capitado

25.826

43.265

57.186

44.685

FFDS-Atenci贸n a Vinculados

23.057

15.498

14.473

15.548


EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 CONCEPTOS Nomina y aportes patronales

2012

2013

2014

2015

35.031

35.013

35.441

34.653

Servicios Personales indirectos

4.476

4.874

6.169

7.012

Gastos Genrales

9.560

9.217

11.305

14.948

Insunos y Medicamentos

23.667

22.194

22.171

25.872

Contratacion Asistenciales

19.595

21.498

31.883

37.423

Otros Gastos de Operaci贸n

1.746

1.599

2.517

4.995

70

1.382

2.338

6.803

30.573

35.444

22.080

16.931

124.719

131.221

133.905

148.638

Inversion Cuentas por pagar

Total gastos


RECAUDO HISTORICO DE INGRESOS 2012 -215 recaudo vs compromisos 200.000 150.000 Recaudo

100.000

compromisos

50.000 0 2011,5

Vigencia Recaudo compromisos Diferencia

2012

2012,5

2013

2013,5

2014

2012 89.916 124.719 -34.803

2014,5

2015

2015,5

2013 112.876 131.221 -18.346

2014 126.698 133.905 -7.206

2015 123.005 148.638 -25.634


RECAUDO HISTORICO DE INGRESOS 2012 -215 Recaudo venta de servicios de salud vs cuentas por cobrar 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000

Reecaudo venta de servic

40.000

Cuentas por Cobrar Venta Servicios

30.000 20.000 10.000 0 2011,5

2012

2012,5

2013

Vigencia

2013,5

2014

2014,5

2015

2015,5

2012

2013

2014

2015

Recaudo venta de servic

55.613

64.718

78.642

67.792

Cuentas por Cobrar Venta Servicios

17.636

26.854

28.279

32.260


EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Nomina y aportes patronales 35.500 35.400 35.300

35.200 35.100

Nomina y aportes patronales

35.000 34.900 34.800 34.700 34.600 2011

2012

Vigencia

Nomina y aportes patronales

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

35.031

35.013

35.441

34.653


EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Servicios Personales indirectos 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000

Servicios Personales idirectos

3.000 2.000 1.000 0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vigencia

2012

2013

2014

2015

Servicios Personales directos

4.476

4.874

6.169

7.012


EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Contratacion Asistenciales 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

Contratacion Asistenciales

15.000 10.000

5.000 0 2011

Vigencia Contrataci贸n Servicios Asistenciales

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

19.595

21.498

31.883

37.423


EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Insumos y Medicamentos 26.500 26.000 25.500 25.000 24.500 24.000 23.500 23.000 22.500 22.000 21.500 2011

Vigencia Insumos y Medicamentos

Insumos y Medicamentos

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

23.667

22.194

22.171

25.872


EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Gastos Generales 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000

Gastos Genrales

6.000 4.000

2.000 0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vigencia

2012

2013

2014

2015

Gastos Generales

9.560

9.217

11.305

14.948


EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Inversion 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000

Inversion

3.000 2.000 1.000 0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vigencia

2012

2013

2014

2015

Inversi贸n

70

1.382

2.338

6.803


EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Cuentas por pagar 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

Cuentas por pagar

15.000 10.000

5.000 0 2011

Vigencia Cuentas por pagar

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

30.573

35.444

22.080

16.931


EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Total Gastos 150.000 145.000 140.000 135.000

Total gastos

130.000

125.000 120.000 2011

Vigencia Total gastos

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

124.719

131.221

133.905

148.638


EJECUCION HISTORICA DE COMPROMISOS 2012 -2015 Nomina Vs contratacion 50.000 45.000 40.000 35.000

30.000 25.000

Contratacion Asistenciales

20.000

Nomina y aportes

15.000 10.000

5.000 0 2011,5

Vigencia

2012

2012,5

2013

2013,5

2014

2014,5

2015

2015,5

2012

2013

2014

2015

Contrataci贸n Asistenciales y administrativos 24.071

26.372

38.052

44.436

Nomina y aportes

35.013

35.441

34.653

35.031


GESTIÒN DEL GASTO 160.000.000.000

Título del eje

140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000

83%

86%

77%

60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0

2013

2014

2015

Gasto Comprometido

131.221.328.990

133.904.737.070

148.638.253.566

Giro

108.758.157.781

114.668.247.966

113.991.928.853

160.000.000.000 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0

Gastos de Funcionamiento Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios

Inversión Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores

TOTAL DE GASTOS


PRESUPUESTO ASIGANDO

15.007.014.412

653.942.005

MEDICAMENTOS y GASES MEDICINALES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

507.120.000 55.228.030 451.000.000 320.000.000 10.890.000.000

ALIMENTOS PACIENTES GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS DOTACION

Gesti贸n Administrativa Insumos

IMPRESOS Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMPUTO

PREUPUESTO EJECUTADO

653.9 42.005 446.1 91.351 55.22 8.030 15.00 1.937.968

MEDICAMENTOS y GASES MEDICINALES MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ALIMENTOS PACIENTES

426.3 36.316

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS 267.9 36.963

10.86 9.898.250

DOTACION IMPRESOS Y PUBLICACIONES GASTOS DE COMPUTO


PRODUCCION


Consulta Externa


Urgencias

C贸digo 05-80103-22-V4

16-09-2014


Hospitalizaci贸n (1/3)

C贸digo 05-80103-22-V4

16-09-2014


Hospitalizaci贸n (2/3)

C贸digo 05-80103-22-V4

16-09-2014


Hospitalizaci贸n (3/3)

C贸digo 05-80103-22-V4

16-09-2014


CirugĂ­a (1/2)


CirugĂ­a (2/2)


Salas de Partos (1/2)


Salas de Partos (2/2)


Im谩genes Diagn贸sticas


Laboratorio y Unidad Transfusional


Terapia


Resultados en la Gesti贸n de Calidad


Oportunidad


Sistema Único de Acreditación Auto Evaluación 2,5 2

1,5 1 0,5

0 Puntaje

2012

2013

2014

2015

1,07

1,28

1,69

2,18

META: 3,0


Instalación de 15 dispositivos ahorradores de agua en Salas de Cirugía y UCI’s

Cambio de luminarias T12 Y T18 por luminarias tipo LED libres de mercurio y amigables con el medio ambiente

Sustitución de 2000 termómetros de mercurio por termómetros digitales

Participación en la red global de Hospitales verdes.

Fortalecimiento del proceso de agricultura urbana con apoyo del Jardín Botánico de Bogotá, instalación de muros verdes en la institución, poda y compensación de seis árboles en riesgo

Gestión Ambiental


Consumo de Energia 2500000

2264400

2000000 1484400

1500000

kw/H

1000000 500000 0

2014

2015

En el a帽o 2015, instalaci贸n de luminarias Led, ahorro energ茅tico del 34.4%, (780,000 Kw/H), respecto a la vigencia anterior.

Auditoria PREMI, el eje ambiental, obtuvo la mejor calificaci贸n con un puntaje de 266 / 300.


Programa Institucional Gesti贸n Ambiental % de implementaci贸n PIGA 74,39

80 70 60

50

31,04

40 30

36,31

19,4

20 10 0

2010-2011

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Calificaci贸n de verificaci贸n, control y seguimiento PIGA


Índice de satisfacción del usuario


Indicadores de Participación Social 2015 COMPARATIVO POR TRIMESTRE % DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE PARTICIPACION SOCIAL

100 90 80 70

100

100

96

100

COMPARATIVO CAPACITACIONES PROGRAMADAS VS REALIZADAS POR TRIMESTRE

60 50 40 30 20 I TRI

II TRI

III TRI

IV TRI

3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 I TRIMESTRE

Total de capacitaciones programadas al mes Total de capacitaciones ejecutadas al mes

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

88,8 % DE SATISFACCIÓN DE LOS MIEMBROS PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL


Programa de Humanización

Estrategias Cuidando con el Corazón: Programa Canguro  Devolviendo Sonrisas: Unidad Renal  Gestoras Servicio de Urgencias  Escucha Humanizada  Convenio 1650 de 2015 SDS.

Atención amable, cálida, oportuna, digna y solidaria


RESULTADOS PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN Oportunidad Atención Triage Meta 30 Minutos AÑO

2013

2014

2015

MES

49’

44’

27’

% Satisfacción Estrategias Programa de Humanización Meta 80% Servicio 2014 2015 Unidad de Recién Nacidos

73%

78%

Unidad Renal

87%

91%

Urgencias

70%

83%


RESULTADOS PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN MEJORAMIENTO SERVICIO DE URGENCIAS

ANTES

DESPUÉS


GESTION LEGAL 2015 Informe de Resultados


FALLOS DESFAVORABLES 2015 6 casos Naturaleza Valor Valor Solicitado reconocido Caso Medico

257.500.500

53.488.000

Caso Administrativo

707.125.900

960.137.982

Caso Medico

458.137.000

193.305.000

Caso Administrativo

161.174.672

0

Caso Laboral

36.978.687

81.472.733

Caso Medico

542.381.163

247.324.809

TOTAL

2.163.297.922 1.342.423.524

62% Reconocido Ahorro: $627.569.398


FALLOS FAVORABLES 2015 4 casos Naturaleza

Valor Pedido

Caso Medico

515.000.000

Caso Medico

106.740.000

Caso Medico

116.664.083

Caso Laboral

7.480.870

TOTAL

745.884.953

Valor reconocido

$0


* Cifras en millones de pesos

ECOOPSOS

CONVIDA

$0 $1.104

$876 $1.146

$2.316.

CAPRECOM

$4.167

POR INTERES


Implementación Modelo de Gestión de RISS Voluntad gerencial y política respuesta a los usuarios de la Red Sur Occidente Plan de acción de Red por cada vigencia Negociación conjunta con las E.S.E de la Red y otras – Compra de Disp. Médicos y Medicamentos.

Prueba Piloto Descongestión del servicio de urgencias Plan de capacitación y Bienestar en red

Portafolio unificado de la Red Sur Occidente


GESTIÓN CENTROS DE EXCELENCIA


BANCO DE LECHE HUMANA

1400000

1.197.009

1200000 1000000 800000

600000 400000 200000

0

2.081 Madres que realizaron extracción:

2.122

2.737

Niños Leche humana Consejería en beneficiados. distribuida (mL). lactancia.

El Banco de Leche Humana (BLH) es un centro de promoción protección y apoyo a la lactancia materna que busca garantizar el derecho a la Seguridad alimentaria y nutricional de los menores lactantes a través de la alimentación con leche humana.


SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA


SERVICIO DE NEUROLOGÍA


servicio de Telemetría y Cirugía para la epilepsia 2013

TOTAL PROCEDIMIENTOS 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

406 218

10

Fuente: Base de datos del servicio

MONITORIZACION ELECTROENCEFALO GRAFICA POR VIDEO Y RADIO (TELEMETRÍA) CIRUGIA PARA LA EPILEPSIA

Servicio de Telemetría y Cirugía para la epilepsia-2014 inicio Centro de excelencia Julio 2014

TOTAL PORCEDIMIENTOS 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

14523

590 25 480

MONITORIZACION ELECTROENCEFAL OGRAFICA POR VIDEO Y RADIO (TELEMETRÍA POR HORAS)

MONITORIZACION ELECTROENCEFAL OGRAFICA POR VIDEO Y RADIO (NUMEO DE PACIENTES)


Centro de excelencia en epilepsia-2015

TOTAL PORCEDIMIENTOS E INSUMOS 25000

23521

MONITORIZACION ELECTROENCEFALOGRA FICA POR VIDEO Y RADIO (TELEMETRÍA POR HORAS)

20000 15000 10000 5000

827 35 660

0

MONITORIZACION ELECTROENCEFALOGRA FICA POR VIDEO Y RADIO (NUMEO DE PACIENTES) CIRUGIA PARA LA EPILEPSIA

Fuente: Base de datos del servicio

En junio de 2014 Empieza a operar el Centro de excelencia en epilepsia, ( año 1 medio operando), vemos como el numero de cirugías aumenta y la atención al paciente es realizada por un equipo interdisciplinario de profesionales en:    

Neuropsicología Psiquiatría Consulta Psicosocial Psicología de la salud.

Consulta para la epilepsia en 2015 correspondió a un 33.87% con 2371 atenciones.


Facturación promedio por Subespecialidades- Neurología 2015 Procedimiento

Total actividades 2015

Total facturado 2015

7712

244.555.232

interconsultas

2676

97.676.676

Consultas psiquiatría

845

26.795.795

Consultas neuropsicología

1982

30.277.032

Tiempo de telemetría

23252

3540.558.788

Cirugía para la epilepsia

35

1820.000.000

Punción lumbar

467

18.355.902

Trombolisis

31

122.064.236

Consultas externas

Total

.

5.900,283,661

Fuente: Datos de tarifas Soat, promedios en pesos por actividad según convenios.


SERVICIO DE ONCOLOGÍA

   

Consolidación del servicio – Multimodal Oportunidad no mayor a 8 días SUB –ESPECIALIDADES Cuidados Paliativo Psiquiatría de enlace


De Consultas Oncologia Año

1000 800

N° DE PCTES

600 400

200 0

PACIENTES ATENDIDOS

CA DE OVARIO ESTADIO IV

20

CA DE CUELLO UTERINO llB

23

2013

2014

2015

CA DE RECTO lllB

72

452

1082

1074

CA GASTRICO ESTADIO lllC

71

CA DE MAMA ESTADIO lllB

N° De Pacientes

5 patologias Oncológicas en Consulta

1200

Consulta de hematologia Año 3000 2000 1000 0

PACIENTES Consulta de hematologia AÑO

317

Quimioterapia pacientes Oncologicos/ Año

N° de PCTES

2500

2015

2014

2013

2000 1500 1

2

3

121

298

431

2013

2014

2015

1000 500

592

387 73

0

1

Recaudo facturación Anual de : $5.820.644.751.

2

3


GESTIÓN Vs. EJECUCIÓN DE PROYECTOS

$35.000.000.000,00

$30.000.000.000,00

$28.989.136. Mill

EJECUCION; 74%

$25.000.000.000,00

$20.000.000.000,00

$15.000.000.000,00

$10.000.000.000,00

$5.000.000.000,00

$-

GESTION PROYECTO

EJECUCION


REPOSICIÓN DE EQUIPOS UNIDAD RENAL

 Dotación de infraestructura

22

Maquinas

 Nuevo Sistema de información  Incremento de la Facturación 

0% Glosas durante el 2015.

y

mantenimiento


PROYECTO DE REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY – SDS Actualización y ampliación

$1.200 millones de pesos


PROYECTO DE UNIDAD PEDIATRICA EL TINTAL – SDS $ 19 mil millones de pesos


SISTEMA DE INFORMACIÓN H.I.S COMPRA DE HISTORIA CLÍNICA DIGITAL $1.210 Millones de pesos Implementación Actual: 40% Proyección: 2.016 – 2.017 -2.018


INVERSIÓN EN EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA $ 354 Millones de pesos

ARCO EN “C”


U.C.I ADULTOS DOTACIÓN SDS


U.C.I ADULTOS INFRAESTRUCTURA


PROYECTO NO CONTROL SDS


$ 617.658

CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE CIRUGÍA AMBULATORIA


DOTACIÓN PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA - SALA DE PARTOS $ 626 Millones de pesos


ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN Para Salas de Cirugía y Hospitalización $ 3.600 Millones de pesos


Dotación Para Salas de Cirugía MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OPMI VARIO


ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN Para Salud Oral (2 Unidades) $ 109 Millones de pesos


Gesti贸n Gerencial


DOTACION A TRAVÈS DE LOS CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIAL 2.209.346.297

v A L O R

1.202.284.352

1.119.577.328

114.628.672

2012

Política de Docencia

2013

VIGENCIA

2014

Política de Investigación

2015



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