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Planilla de ordenes mes de julio

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAFIL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OFICINA DE ADQUISICIONES ORDENES DE COMPRA MANUALES NO

DE

ORDEN

NOMBRE

FECHA

O

RAZON SOCIAL

oz-o7-zor4 CHILEMAQ S.A 30777 02-07-20t4 NUEVO TROFES MEDAL 30718 02-07 -2014 LIDIA MORA SILVA

MONTO

TIPO

ORDEN

MES DE JULIO 20 4 2r,420 ARRIENDO DE TURBOS DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA

5

s

S

30719 02-07 -20L4 COMERCIAL ORMEÑO

ORDEN DE COMPRA

30720 04-07 -20L4 OSVALDO GUTIERREZ SAN MARTIN

ORDEN DE COMPRA

$ 5

3072t

ORDEN DE COMPRA

)

04-07 -2014 COMERCIAL ORMEÑO

s3,160 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA

F. ORDINARIOS

ORDEN DE COI\4PRA

(

ORDEN DE COMPRA

S

30728 04-07 -20\4 KAUFMANN

ORDEN DE COMPRA

30729 10-07-2014

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

30734 14-07-20t4 LU IS FLORES ARAVENA 30736 L4-07 -2014 CHILEMAQ 5,4

ORDEN DE COMPRA

30737 t7-07 -201-4 RUTH MATUS FRIAS

ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA

F. ORDINARIOS

F. ORDINARIOS

3072s 04-07 -20t4 COMERCIAL ORMEÑO 30726 o4-07 -2014 COMERCIAL ORMEÑO 30727 04-07 -2014 coMERcIAL oRMEÑo

3073 3 74-07 -2014 SANDRA BASTIAS BILBAO

254,190 COMPRA DE VIDRIOS

F. ORDINARIOS

7o ,an COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

F. ORDINARIOS

42,970 COMPRA PARA ATENCION DE ORQUESTA DE MAFIL

F. ORDINARIOS

30724 o4-o7 -20L4 COMERCIAL ORMENO

30732 74-07 -20L4 OSVALDO GUTIERREZ SAN MARTIN

DE VALDIVIA

16,180 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO 1c ¿1o COMPRA DE MATERIATES DE FERRETERIA

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

ss,ooo SANDWIN PARA ORQUESTA

(

30723 04-07 -2014 COMERCIAL ORMEÑO

FERRETERIA ANWANTER Y NUSS LTDA,

F. ORDINARIOS

DE TROFEOS

s

ORDEN DE COMPRA

30730 70-Q7 -20L4 LIBRERIA ARANEDA

F. ORDINARIOS

CALEFACTORES

5),v¿u COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO 21,900 COMPRA DE UN PAR DE ZAPATILLA

30722 o4-o7-20t4 OSCAR MENA MIRANDA

ORDEN DE COMPRA

e,600 COMPRA

FONDOS

DETALLES

TOTAL

S

S

5 5

s

S S S 5

s

AYUDA SOCIAL AYUDA SOCIAL F. ORDINARIOS

F, ORDINARIOS

6,630 COMPRA DE AMPOLLETAS

22,379 COMPRA DE MANUA PUERTA 18,273 COMPRA

F. ORDINARIOS

EXTERIOR

DE CARRADURA OFICINA TESORERIA

F. ORDINARIOS

31,1s0 COMPRA DE CARPETAS PARA CEREMONIA DE LA COMUNA

F, ORDINARIOS

sg,soo REPARACION DE ENMARCADOS

F. ORDINARIOS

48,ooo SERVICIO

INDAP

DE COFFEE BREAK

JUBILADO DESDE S. PEDRO A MAFIL IDA Y VUETTA

5o,ooo TRASLADO

DE

42,840 ARRIENDO

DE TURBOS CALEFACTORES

12o,o0o COMPRA DE CARGA A GAS TICUADO DE 45

F. ORDINARIOS F. ORDINARIOS

KG

F. ORDINARIOS


30738 t7-07 -2074 I"TER CH ILE 307 39 t7-07 -2014 RUTH MATUS FRIAS

30740 307

4l

L7 -07

ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA

-2074 COMERCIAL ORMEÑO

ORDEN DE COMPRA

L8-07-2014 COMERCIAL ORMEÑO

t8-07-2014 COMERCIAL ORMEÑO 43 t8-o7 -20t4 BELLO Y ASOCIADOS LTDA 307 30744 22-07 -20L4 RAUL MUÑOZ CARRASCO

ORDEN DE COMPRA

307 42

29-07-2014 coMpAñiA DE pETRoLEos

5

ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA

307 45

s

ORDEN DE COMPRA DE cHILE -

copEc ORDEN

DE COMPRA

30746 30-07 -2014 cowpRcr¡r- oRueño

ORDEN DE COI\¿PRA

307 47 3L-07-2014 COMERCIAL ORMEÑO

ORDEN DE COMPRA

915,000 ASISTENCIA A SEMINARIO 2o,ooo COMPRA

DE CARGA A GAS LICUADO DE 15 KG

COMPRA DE MATER¡ALES ELECTRICOS

C

S S S

S S 5

< ñ<ñ COMPRA PARA REPARACION BOMBA PILETA DE PLAZA

2o,s2o COMPRA

DE MATERIALES DE ASEO

3,ooo ASISTENCIA A SEMINARIO

83,300 CONFECCION

DE CUATRO DE LA COMUNA DE MAFIL

1o2,o8o COMPRA DE 110 LITRO DE GASOLINA 95'OCTANOS

67,500 COMPRA

DE ARCHIVADORES PARA OFICINA DE PARTES

30,090 COMPRA PARA ATENCION A INTENDENTE

F. ORDINARIOS F. ORDINARIOS F. ORDINARIOS F. ORDINARIOS F. ORDINARIOS F. ORDINARIOS F, ORDINARIOS F, ORDINARIOS F. ORDINARIOS F. ORDINARIOS


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