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Inf analitico ejecucion presupuestaria sep 14

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REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS

PAGINA 1 DE 2 FECHA: 10/10/2014 HORA: 10:23:35

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:

DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:

CUENTAS DENOMINACION

CODIGO

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO

93,548,431

93,548,431

115-05-03-003-001

SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD

52,005,108

52,005,108

115-05-03-003-002

OTROS APORTES

19,410,075

19,410,075

115-05-03-099

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

115-05-03-101

DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU

115-08-01-001

REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

6,406,000

6,406,000

14,000,000

14,000,000

1,727,248

1,727,248

125,794,180

125,794,180

215-21-01-001-001

SUELDOS BASE

12,955,374

12,955,374

215-21-01-001-002-001

ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070

10,221,228

10,221,228

215-21-01-001-004-001

ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551

1,943,313

1,943,313

215-21-01-001-009-002

UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE

125,307

125,307

215-21-01-001-009-003

BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410

824,182

824,182

215-21-01-001-009-004

BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC

278,674

278,674

215-21-01-001-019-002

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA

665,064

665,064

215-21-01-001-028-001

ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES

817,277

817,277

215-21-01-001-031-001

ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1

3,641,282

3,641,282

215-21-01-001-999

OTRAS ASIGNACIONES3

3,623,629

3,623,629

215-21-01-002-002

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

1,074,698

1,074,698

215-21-01-004-006

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

92,937

92,937

215-21-01-005-001-001

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

1,351,150

1,351,150

215-21-02-001-001

SUELDOS BASE

12,639,123

12,639,123

215-21-02-001-002-001

ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070

2,794,439

2,794,439

215-21-02-001-004-001

ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D

1,895,871

1,895,871

215-21-02-001-009-002

UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE

175,798

175,798

215-21-02-001-009-003

BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹

839,762

839,762

215-21-02-001-009-004

BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC

179,642

179,642

215-21-02-001-018-001

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA

215-21-02-001-027-001

ASIGNACION DE DESEMPREÑO EN CONDICIONES DIFICILES,

215-21-02-001-030-001

ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1

215-21-02-001-999

OTRAS ASIGNACIONES4

215-21-02-002-002

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

215-21-02-005-001-001

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

215-21-03-004-001 215-21-03-004-002 215-21-03-004-003

REMUNERACIONES VARIABLES

215-21-03-004-004

AGUINALDOS Y BONOS

215-21-03-999-001 215-22-01-001 215-22-02-002

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

215-22-03-001

PARA VEHÍCULOS

215-22-04-002

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA

215-22-04-004

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

46,371

46,371

849,149

849,149

673,763

673,763

1,907,981

1,907,981

420,818

420,818

1,366,600

1,366,600

SUELDOS

18,423,236

18,423,236

APORTE EMPLEADOR

10,335,680

10,335,680

766,825

766,825

3,484,950

3,484,950

ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464

764,257

764,257

PARA PERSONAS

745,280

745,280

12,073,621

12,073,621

451,724

451,724

96,341

96,341

244,426

244,426

SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES


REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS

PAGINA 2 DE 2 FECHA: 10/10/2014 HORA: 10:23:35

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:

DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:

CUENTAS DENOMINACION

CODIGO

VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO

215-22-04-005

MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS

537,499

537,499

215-22-04-007

MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO

149,700

149,700

215-22-04-013

EQUIPOS MENORES

215-22-04-999

OTROS

215-22-05-001

ELECTRICIDAD

215-22-05-002

AGUA

215-22-05-003

GAS

215-22-08-007

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES

215-22-09-003

12,494

12,494

633,800

633,800

2,068,722

2,068,722

911,650

911,650

105,996

105,996

20,000

20,000

ARRIENDO DE VEHÍCULOS

1,620,000

1,620,000

215-22-11-999

OTROS

3,729,273

3,729,273

215-22-12-999

OTROS

223,800

223,800

215-26-01

DEVOLUCIONES

232,500

232,500

215-26-02

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI

803,530

803,530

215-29-04

MOBILIARIO Y OTROS

1,163,055

1,163,055

215-29-05-001

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

2,766,006

2,766,006

215-29-06-001

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS

2,026,383

2,026,383

219,342,611

219,342,611

TOTALES

SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE


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