REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
93,548,431
93,548,431
115-05-03-003-001
SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD
52,005,108
52,005,108
115-05-03-003-002
OTROS APORTES
19,410,075
19,410,075
115-05-03-099
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
115-05-03-101
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU
115-08-01-001
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
6,406,000
6,406,000
14,000,000
14,000,000
1,727,248
1,727,248
125,794,180
125,794,180
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
12,955,374
12,955,374
215-21-01-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
10,221,228
10,221,228
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
1,943,313
1,943,313
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
125,307
125,307
215-21-01-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410
824,182
824,182
215-21-01-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
278,674
278,674
215-21-01-001-019-002
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
665,064
665,064
215-21-01-001-028-001
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES
817,277
817,277
215-21-01-001-031-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1
3,641,282
3,641,282
215-21-01-001-999
OTRAS ASIGNACIONES3
3,623,629
3,623,629
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
1,074,698
1,074,698
215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
92,937
92,937
215-21-01-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
1,351,150
1,351,150
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
12,639,123
12,639,123
215-21-02-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
2,794,439
2,794,439
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
1,895,871
1,895,871
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
175,798
175,798
215-21-02-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹
839,762
839,762
215-21-02-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
179,642
179,642
215-21-02-001-018-001
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
215-21-02-001-027-001
ASIGNACION DE DESEMPREÑO EN CONDICIONES DIFICILES,
215-21-02-001-030-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1
215-21-02-001-999
OTRAS ASIGNACIONES4
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
215-21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
215-21-03-004-001 215-21-03-004-002 215-21-03-004-003
REMUNERACIONES VARIABLES
215-21-03-004-004
AGUINALDOS Y BONOS
215-21-03-999-001 215-22-01-001 215-22-02-002
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
215-22-04-002
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
215-22-04-004
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
46,371
46,371
849,149
849,149
673,763
673,763
1,907,981
1,907,981
420,818
420,818
1,366,600
1,366,600
SUELDOS
18,423,236
18,423,236
APORTE EMPLEADOR
10,335,680
10,335,680
766,825
766,825
3,484,950
3,484,950
ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464
764,257
764,257
PARA PERSONAS
745,280
745,280
12,073,621
12,073,621
451,724
451,724
96,341
96,341
244,426
244,426
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-22-04-005
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS
537,499
537,499
215-22-04-007
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
149,700
149,700
215-22-04-013
EQUIPOS MENORES
215-22-04-999
OTROS
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
215-22-05-002
AGUA
215-22-05-003
GAS
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
215-22-09-003
12,494
12,494
633,800
633,800
2,068,722
2,068,722
911,650
911,650
105,996
105,996
20,000
20,000
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
1,620,000
1,620,000
215-22-11-999
OTROS
3,729,273
3,729,273
215-22-12-999
OTROS
223,800
223,800
215-26-01
DEVOLUCIONES
232,500
232,500
215-26-02
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
803,530
803,530
215-29-04
MOBILIARIO Y OTROS
1,163,055
1,163,055
215-29-05-001
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
2,766,006
2,766,006
215-29-06-001
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
2,026,383
2,026,383
219,342,611
219,342,611
TOTALES
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE