BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
49 Familiesektionen institutioner
5.139
5.139
1 Drift
5.139
5.139
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
5.139
5.139
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
3.775
3.775
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
550
550
1 Egne
550
550
520210 UNGECENTER SILKEBORG
550
550
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 Drift af IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
550
550
9.969 378 145 654 10.596
50 500
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Egne 521210 FAMILIECENTER SILKEBORG 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
7.712 254 734 8.700
23 Døgninstitutioner for børn og unge
3.225
3.225
3.225
3.225
523225 C. KNAPS MINDE, ALDERSROVEJ 1 3, 8600 SILKEBORG
3.225
3.225
01 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.578
1.075
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.902
1.075
411 220 150 630 4.313
1.075
1 Egne
991 Administrationsbidrag
324
290