Page 1

ฉบับที่ 12/2559

รายงานภาวะเศรษฐกิ จ การคลั ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี ประจาเดื อ นธั น วาคม 2559 “เครื่ อ งชี้ เ ศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ในเดื อ นธั น วาคม 2559 บ่ ง ชี้ เ ศรษฐกิ จ จั ง หวั ด หดตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อนเดี ยวกัน ของปีก่ อน เป็ น ผลจากการชะลอตัว ลงของด้า นอุปทาน ตามการหดตัว ของปริมาณผลผลิ ต ภาคการเกษตร การชะลอตั ว ลงของภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร ด้ า นอุ ป สงค์ ห ดตั ว จากการลดลงของ การบริโภคภาคเอกชน ด้านการเงินขยายตัวจากปริมาณเงินฝากและประมาณสินเชื่อสะสม เสถียรภาพทาง เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านการคลังผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นขณะที่ผลการ จัดเก็บรายได้ลดลง” เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลง จากที่ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 14.7 ในเดื อ นก่ อ น สะท้ อ นจากดั ช นี ผ ลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม ขยายตั ว ร้ อ ยละ 9.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 32.1 ในเดือนก่อน ตามการชะลอตัวลง ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียนและจานวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสม ประกอบกับ ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก ขยายตัวร้อยละ 8.9 แต่ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 12.3 ในเดือนก่อน จากการลดลงของรายได้จากการขายส่งขายปลีก ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากกิจกรรมโรงแรม ขณะทีด่ ัชนี ผลผลิตภาคการเกษตร หดตัวร้อยละ -26.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการขยายตั วของดัชนีเศรษฐกิ จด้านอุตปข้าทาน วของดัชนีป่ ริมาณผลผลิต ที่หดตัวร้อยละ 20.3 จากการลดลงของปริ มาณผลผลิ ว สับโดยเฉพาะจากการขยายตั ปะรด สุกร หอยแครงและหอยแมลงภู ภาคบริการเป็นสาคัญ สาหรับดัชนีเศรษฐกิจจังหวัดด้านอุปสงค์หดตัว อีกทั้ง ดัชนีรายได้เกษตรกร และ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จากอัต ราเงิน เฟ้อทั่ วไปหดตัวเช่น กัน แต่อย่า งไร ก็ตามปริ มาณเงิน ฝากรวม ขยายตัว ในส่วนด้านการคลัง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลดลง แต่สาหรับการจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้น” เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวร้อยละ -6.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก การบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -24.7 พลิกกลับมาเป็นลบจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.4 ในเดือนก่อน เป็นผลจาก การลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ และจานวนรถยนต์นั่งส่ว นบุคคล รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ ล ดลง เช่น กัน ด้านการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวลงจาก ที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการลดลงของพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างใหม่เพื่อที่อยู่อาศัย การลดลง ของจานวนรถยนต์พาณิชย์จดทะเบียนใหม่ รวมถึงการชะลอตัวลงของสินเชื่อสาหรับการลงทุน สาหรับการใช้จ่าย ภาครัฐ หดตัวร้อยละ - 0.2 เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาของส่วนราชการรวมรายจ่ายประจาและรายจ่าย ลงทุ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อบจ.และเทศบาล)ที่ เ บิ ก จ่ า ยได้ ล ดลง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามรายจ่ า ยลงทุ น ของ ส่วนราชการเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -8.6 ในเดือนก่อน


2 ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ -27.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ -24.6 ในเดือนก่อน เป็นผลจากการลดลงของของปริมาณผลผลิต ข้าว สับปะรด สุกร หอยแครงและหอยแมลงภู่ สาหรับราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะราคาสับปะรดโรงงาน ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวมขยายตัว ร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เป็นผลจาก ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีปริมาณเงินฝากสะสมเพิ่มขึ้น สาหรับปริมาณสินเชื่อ รวม ขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 ตามการชะลอตัวลงของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ สอดคล้องกับด้านการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงเช่นกัน

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผล จากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.4 ตามการเพิ่มขึ้นของเครื่องประกอบอาหาร อาหารบริโภคนอกบ้าน เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์น้า ผัก ผลไม้ ไข่ และผลิตภัณฑ์นม ส่วนหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.5 ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีหมวดยาสูบ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ หมวดพาหนะ การขนส่ง การสื่อสาร เครื่องนุ่งห่ม และการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สาหรับ ด้า นการจ้า งงาน ลดลงร้อยละ –3.6 ลดลงต่อเนื่องจากที่ลดลงร้อยละ -1.4 ในเดือนก่อน

ด้านการคลัง ในเดือนธันวาคม 2559 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวม จานวน 1,326.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรวมรายจ่ายปีก่อน จ านวน 835.7 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 30.1 โดยเฉพาะการเบิ ก จ่ า ยของหน่ ว ยงานสั ง กั ด กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทที่เบิ กจ่ายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจา จานวน 490.9 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ -20.1 เป็นผลจากการจ่ ายตรงเงินเดือนค่าจ้างและส่ว นราชการได้รับจัดสรรงบประจาลดลง สาหรับ ผลการจัดเก็บรายได้ จานวน 283.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจาก การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะของสานักงานสรรพากร พื้นที่เพชรบุรี จัดเก็บได้ลดลงเป็นสาคัญ แต่อย่างไรก็ตามภาษีน้ามัน ภาษีสุรา และภาษีสถานบริการ (สนามกอล์ฟ) ของส านั กงานสรรพสามิต พื้น ที่ เ พชรบุ รี จั ด เก็บ ได้ เ พิ่ มขึ้ น ส าหรับดุล เงินงบประมาณ ในเดือนธันวาคม 2559 ขาดดุลจานวน 1,042.2 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สูงกว่ ารายได้นาส่งคลัง สะท้อน ภาวะการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจ ของประเทศ


3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง เดือน ธันวาคม 2559

ที่มา: รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน ธันวาคม 2559

ที่มา: รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS)


4 กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือน ธันวาคม 2559

ที่มา: รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS)

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน ธันวาคม 2559

ที่มา: รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS)

หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท จานวน 13 หน่วยงาน รวมรายจ่าย ลงทุน 411.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 3,087.8 ล้านบาท


5 ผลการเบิกจ่ ายงบลงทุน ของหน่วยงานที่ได้รั บงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 100 ล้า นบาทขึ้นไป สะสมตั้ งแต่ต้น ปีงบประมาณจนถึง เดือน ธัน วาคม 2559

ที่มา: รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS)

หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุนวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จานวน 11 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน 2,567.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.1 ของงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 3,087.8 ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายตามโครงการนโยบายรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน ธันวาคม 2559

ที่มา: รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS)


6 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Economic and Fiscal) รายเดือน ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด


7

หมายเหตุ : 1/สิ น เชื่ อ สาหรั บ การลงทุ น คานวณจาก 30% ของสิ น เชื่ อ ธนาคารพาณิ ช ย์ ธอส. ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ น 2/รวมรายจ่ า ยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง คานวณดั ช นี แ ยกตามน้าหนั ก ของแต่ ล ะประเภท 3/ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ตามประกาศของสภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ 4/มีการปรับลดปริมาณผลผลิตข้าวของเดือน ก.ย.59 จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล


8 ตารางที่ 2 เครื่องชี้ภาคการคลัง


9

Ef 1259  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you