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governador mangabeira, bahia quarta-feira 28 de julho de 2010

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Atos financeiros PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010

Exercício: 2010 3.Bimestre

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º) RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (A)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I) Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Contribuição de Melhoria Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Diversas Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios Deduções da Receita Corrente RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(II)

24.000.000,00 23.072.200,00 729.700,00 650.000,00 78.700,00 1.000,00 39.500,00 39.000,00 500,00 0,00 0,00 21.915.300,00 20.995.300,00 920.000,00 387.700,00 101.000,00 110.000,00 77.500,00 99.200,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 -2.322.200,00 0,00

24.000.000,00 23.072.200,00 729.700,00 650.000,00 78.700,00 1.000,00 39.500,00 39.000,00 500,00 0,00 0,00 21.915.300,00 20.995.300,00 920.000,00 387.700,00 101.000,00 110.000,00 77.500,00 99.200,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 -2.322.200,00 0,00

3.740.546,71 3.976.764,67 127.041,95 105.936,98 21.104,97 0,00 17.322,11 16.331,51 990,60 0,00 6.286,20 3.800.648,64 3.800.648,64 0,00 25.465,77 2.095,33 5.948,32 11.578,32 5.843,80 180.777,90 180.777,90 35.375,57 145.402,33 -416.995,86 0,00

11.000.950,43 45,84 11.617.023,57 50,35 356.966,09 48,92 299.032,49 46,00 57.933,60 73,61 0,00 0,00 42.597,03 100,00 41.231,28 100,00 990,60 100,00 375,15 100,00 6.286,20 100,00 11.138.964,01 50,83 10.909.177,53 51,96 229.786,48 24,98 72.210,24 18,63 9.295,88 9,20 5.948,32 5,41 28.823,04 37,19 28.143,00 28,37 499.024,39 15,35 499.024,39 15,35 35.375,57 100,00 463.648,82 14,27 -1.115.097,53 48,02 0,00 0,00

12.999.049,57 11.455.176,43 372.733,91 350.967,51 20.766,40 1.000,00 -3.097,03 -2.231,28 -490,60 -375,15 -6.286,20 10.776.335,99 10.086.122,47 690.213,52 315.489,76 91.704,12 104.051,68 48.676,96 71.057,00 2.750.975,61 2.750.975,61 -35.375,57 2.786.351,18 -1.207.102,47 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

24.000.000,00

24.000.000,00

3.740.546,71 15,59 11.000.950,43 45,84

12.999.049,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

OPERAÇÕES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) DEFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V+VI))

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

24.000.000,00

24.000.000,00 0,00

RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE % (B) (B/A) (C) (C/A)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,59 17,24 17,41 16,30 26,82 0,00 43,85 41,87 100,00 0,00 100,00 17,34 18,10 0,00 6,57 2,07 5,41 14,94 5,89 5,56 5,56 100,00 4,47 17,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO A REALIZAR (A-C)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.740.546,71 15,59 11.000.950,43 45,84

12.999.049,57

0,00

3.740.546,71 15,59 11.000.950,43 45,84

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

0,00

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Exercício: 2010 3.Bimestre

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º) DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

CRÉDITOS ADICIONAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(D)

(E)

(F)=(D+E)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(VIII) 24.000.000,00 Despesas Correntes 18.684.000,00

0,00 2.225.312,21

24.000.000,00 20.909.312,21

2.987.861,00 16.292.552,35 2.550.867,59 15.235.123,24

3.783.984,27 3.397.668,64

11.555.800,00 2.000,00 7.126.200,00 5.212.250,00 4.614.000,00 598.250,00 103.750,00

136.888,72 0,00 2.088.423,49 -2.137.812,21 -1.910.075,70 -227.736,51 -87.500,00

11.692.688,72 2.000,00 9.214.623,49 3.074.437,79 2.703.924,30 370.513,49 16.250,00

1.229.495,60 0,00 1.321.371,99 436.993,41 405.959,81 31.033,60 0,00

8.459.194,53 0,00 6.775.928,71 1.057.429,11 750.697,68 306.731,43 0,00

1.957.677,02 0,00 1.439.991,62 386.315,63 278.533,84 107.781,79 0,00

5.629.453,17 0,00 3.566.601,47 813.585,45 597.259,12 216.326,33 0,00

48,15 0,00 38,71 26,46 22,09 58,39 0,00

6.063.235,55 2.000,00 5.648.022,02 2.260.852,34 2.106.665,18 154.187,16 16.250,00

103.750,00 0,00

-87.500,00 0,00

16.250,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.250,00 0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

2.987.861,00 16.292.552,35

3.783.984,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

2.987.861,00 16.292.552,35

3.783.984,27

10.009.640,09 41,71 13.990.359,91

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

2.987.861,00 16.292.552,35

3.783.984,27

11.000.950,43 41,71 13.990.359,91

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Armotização da Divida Reserva de Contingência Reserva de Contingência DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS

ATÉ BIMESTRE

NO BIMESTRE

SUPERAVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII+XIII)

SALDO

ATÉ BIMESTRE

%

A LIQUIDAR

(G) (G/F)

(F-G)

10.009.640,09 41,71 13.990.359,91 9.196.054,64 43,98 11.713.257,57

10.009.640,09 41,71 13.990.359,91

991.310,34

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010

Exercício: 2010 3.Bimestre

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) LEGISLATIVA AçãO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA AçãO JUDICIáRIA ADMINISTRAÇÃO DEFESA DO INTER. PúBL. NO PROC. JUDIC. PLANEJAMENTO E ORçAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTROLE INTERNO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL ASSISTÊNCIA AO IDOSO ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA EMPREGABILIDADE HABITAçãO URBANA SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATENÇÃO BÁSICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ALIMENTAçãO E NUTRIçãO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR EDUCAçãO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DIFUSÃO CULTURAL

DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 2.179.000,00 135.000,00 0,00 1.809.000,00 175.000,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00 45.000,00 1.566.500,00 269.000,00 145.000,00 35.000,00 169.000,00 848.500,00 25.000,00 75.000,00 4.015.025,00 629.000,00 35.000,00 2.900.000,00 180.800,00 138.000,00 53.000,00 79.225,00 9.543.975,00 620.000,00 32.000,00 264.500,00 6.019.475,00 20.000,00 45.000,00 2.358.000,00 185.000,00 0,00

DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE % (b)(b/total b)

24.000.000,00 3.177.661,00 16.482.352,35 3.783.984,27 10.009.640,09 1.150.000,00 28.206,67 731.835,72 196.153,12 370.239,01 1.150.000,00 28.206,67 731.835,72 196.153,12 370.239,01 1.500,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.500,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 2.724.408,21 227.267,08 2.322.964,76 411.586,08 1.265.495,02 102.500,00 33.600,00 68.600,00 8.400,00 21.200,40 35.900,00 0,00 35.900,00 1.600,00 20.500,00 2.418.232,92 192.467,08 2.167.164,76 394.717,41 1.207.992,62 145.292,95 1.200,00 51.300,00 6.868,67 15.802,00 9.482,34 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.768,30 173.575,10 749.050,40 150.827,66 392.528,46 367.833,87 27.714,94 311.884,72 52.920,24 184.720,94 115.400,00 6.313,00 6.313,00 6.313,00 6.313,00 14.131,05 0,00 142,50 142,50 142,50 259.831,45 105.304,71 199.250,28 42.691,96 74.881,03 876.571,93 34.242,45 231.459,90 48.759,96 126.470,99 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.015.025,00 711.723,43 3.417.539,02 773.882,64 2.188.879,21 1.150.939,24 322.290,16 1.138.747,62 375.898,91 778.906,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546.947,14 352.094,87 2.134.454,00 345.881,70 1.345.534,65 152.913,62 37.238,40 72.834,00 52.002,03 58.152,03 53.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 53.000,00 100,00 31.503,40 100,00 1.503,40 58.225,00 0,00 15.000,00 0,00 4.783,00 9.008.475,00 1.300.040,95 6.000.689,69 1.633.241,23 3.876.053,62 901.364,07 72.481,07 767.794,17 95.261,43 400.370,91 41.500,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00 609.664,45 14.942,75 609.664,45 85.528,73 208.213,96 5.448.581,48 1.189.617,13 3.785.666,07 1.392.468,91 3.041.855,13 11.500,00 0,00 4.485,00 0,00 4.485,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805.000,00 23.000,00 746.580,00 40.657,90 162.511,13 164.765,00 0,00 50.000,00 17.014,26 32.497,49 15.900,00 0,00 15.900,00 2.310,00 5.520,00

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

100,00 3,70 3,70 0,01 0,01 12,64 0,21 0,20 12,07 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 1,85 0,06 0,00 0,75 1,26 0,00 0,00 21,87 7,78 0,00 13,44 0,58 0,00 0,02 0,05 38,72 4,00 0,21 2,08 30,39 0,04 0,00 1,62 0,32 0,06

SALDO

% (b/a)

A LIQUIDAR (a-b)

41,71 32,19 32,19 96,07 96,07 46,45 20,68 57,10 49,95 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 22,64 50,22 5,47 1,01 28,82 14,43 0,00 0,00 54,52 67,68 0,00 52,83 38,03 0,00 2,84 8,21 43,03 44,42 49,64 34,15 55,83 39,00 0,00 9,00 19,72 34,71

13.990.359,91 779.760,99 779.760,99 58,00 58,00 1.458.913,19 81.299,60 15.400,00 1.210.240,30 129.490,95 9.482,34 13.000,00 44.000,00 44.000,00 1.341.239,84 183.112,93 109.087,00 13.988,55 184.950,42 750.100,94 25.000,00 75.000,00 1.826.145,79 372.033,11 0,00 1.201.412,49 94.761,59 53.000,00 51.496,60 53.442,00 5.132.421,38 500.993,16 20.900,00 401.450,49 2.406.726,35 7.015,00 10.200,00 1.642.488,87 132.267,51 10.380,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010

Exercício: 2010 3.Bimestre

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE

(a) CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL

SALDO %

%

A LIQUIDAR

(b)(b/total b)

(b/a)

(a-b)

95.000,00 0,00

486.600,00 18.000,00

207.316,94 0,00

445.588,94 17.952,00

16.516,94 0,00

124.788,94 17.952,00

1,25 0,18

25,65 99,73

361.811,06 48,00

95.000,00 660.000,00

468.600,00 676.670,00

207.316,94 104.724,64

427.636,94 449.683,43

16.516,94 106.926,92

106.836,94 279.231,48

1,07 2,79

22,80 41,27

361.763,06 397.438,52

170.000,00 390.000,00

188.020,00 256.550,00

22.927,00 26.057,64

180.020,70 67.938,84

38.330,22 21.900,00

119.358,93 26.581,20

1,19 0,27

63,48 10,36

68.661,07 229.968,80

SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO

100.000,00 200.000,00

232.100,00 100.000,00

55.740,00 0,00

201.723,89 0,00

46.696,70 0,00

133.291,35 0,00

1,33 0,00

57,43 0,00

98.808,65 100.000,00

HABITAÇÃO RURAL

200.000,00

DIFUSÃO CULTURAL URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL INFRA-ESTRUTURA URBANA

SANEAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA SANEAMENTO BÁSICO RURAL SANEAMENTO BÁSICO URBANO

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

965.000,00 1.201.180,00 285.000,00 533.339,48 175.000,00 81.160,52

92.670,80 22.670,80 0,00

675.110,28 356.410,28 0,00

86.954,32 22.670,80 0,00

503.989,98 356.410,28 0,00

5,04 3,56 0,00

41,96 66,83 0,00

697.190,02 176.929,20 81.160,52

505.000,00

586.680,00

70.000,00

318.700,00

64.283,52

147.579,70

1,47

25,16

439.100,30

1.148.000,00 713.000,00

804.450,00 628.850,00

37.508,41 37.508,41

521.423,60 521.423,60

84.774,76 84.774,76

318.726,86 318.726,86

3,18 3,18

39,62 50,68

485.723,14 310.123,14

300.000,00 100.000,00

120.600,00 20.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

120.600,00 20.000,00

35.000,00 15.000,00

35.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 564,00

0,00 0,00

0,00 564,00

0,00 0,01

0,00 5,64

35.000,00 9.436,00

15.000,00 704.000,00

10.000,00 594.028,00

0,00 96.230,74

564,00 272.166,46

0,00 113.016,31

564,00 172.937,03

0,01 1,73

5,64 29,11

9.436,00 421.090,97

ADMINISTRAÇÃO GERAL SANEAMENTO BÁSICO RURAL

150.000,00 190.000,00

287.645,30 57.854,70

95.945,74 0,00

271.881,46 0,00

112.731,31 0,00

172.652,03 0,00

1,72 0,00

60,02 0,00

114.993,27 57.854,70

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL PROMOçãO DA PRODUçãO ANIMAL

306.000,00 15.000,00

190.528,00 15.000,00

285,00 0,00

285,00 0,00

285,00 0,00

285,00 0,00

0,00 0,00

0,15 0,00

190.243,00 15.000,00

PROMOÇÃO COMERCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS

43.000,00 160.000,00

43.000,00 126.200,00

0,00 0,00

0,00 148,00

0,00 0,00

0,00 148,00

0,00 0,00

0,00 0,12

43.000,00 126.052,00

COMERCIALIZAÇÃO

160.000,00

126.200,00

0,00

148,00

0,00

148,00

0,00

0,12

126.052,00

366.000,00 141.000,00

486.072,00 319.872,00

21.370,04 6.860,22

268.098,66 250.232,26

29.596,96 20.087,14

84.956,46 72.090,06

0,85 0,72

17,48 22,54

401.115,54 247.781,94

30.000,00 195.000,00

3.000,00 163.200,00

0,00 14.509,82

0,00 17.866,40

0,00 9.509,82

0,00 12.866,40

0,00 0,13

0,00 7,88

3.000,00 150.333,60

DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO

175.000,00 140.000,00

145.360,00 121.360,00

56.255,80 38.000,00

57.281,40 39.025,60

0,00 0,00

1.025,60 1.025,60

0,01 0,01

0,71 0,85

144.334,40 120.334,40

LAZER ENCARGOS ESPECIAIS

35.000,00 908.750,00

24.000,00 676.013,49

18.255,80 119.328,40

18.255,80 568.765,99

0,00 179.065,33

0,00 428.634,42

0,00 4,28

0,00 63,41

24.000,00 247.379,07

598.250,00 310.500,00

370.513,49 305.500,00

31.033,60 88.294,80

306.731,43 262.034,56

107.781,79 71.283,54

216.326,33 212.308,09

2,16 2,12

58,39 69,50

154.187,16 93.191,91

103.750,00 103.750,00

16.250,00 16.250,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.250,00 16.250,00

GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS CIÊNCIA E TECNOLOGIA DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍF/TECNOLOGICO AGRICULTURA

TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO GERAL TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO

SERVIçO DA DíVIDA INTERNA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGêNCIA

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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Exercício: 2010 3.Bimestre

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE

(a)

%

A LIQUIDAR

(b)(b/total b)

(b/a)

(a-b)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I+II)

SALDO % 0,00

24.000.000,00 24.000.000,00 3.177.661,00 16.482.352,35 3.783.984,27 10.009.640,09

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

100,00

41,71 13.990.359,91

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I) ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ITBI ISS

Outras Receitas Tributarias

Receita Patrimonial Receita de Serviços

Transferências Correntes Cota-Parte do FPM

Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA

DEZ/2009

JAN/2010

FEV/2010

MAR/2010

ABR/2010

MAI/2010

JUN/2010 (ULT 12 MESES)

TOTAL

PREVISÃO ATUALIZADA /2010

2.069.134,44

1.683.823,80

2.488.848,49

1.787.522,34

1.812.083,98

1.772.922,23

2.267.730,35

2.071.471,03

1.885.293,64 22.422.023,59

22.858.200,00

0,00

198,94

402,58

0,00

0,00

3.722,35

24.121,78

26.878,38

AGO/2009

SET/2009

OUT/2009

1.333.562,84

1.645.002,92

1.604.627,53

109,02

0,00

0,00

1.966,00

45.101,85 8.100,00

53.841,30

220,00

52.891,71

844,01

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

54.491,43

12.973,60

23.959,34

30.080,23

18.533,68

32.669,50

25.964,92

28.183,25

4.258,14

6.468,01

6.207,25

9.667,80

9.328,77

0,00

18.468,17 0,00

20.951,80

0,00

26.082,78 0,00

69.664,41

2.149,90

21.599,02 13.669,43

Exercício: 2010 Junho

NOV/2009

JUL/2009 37.343,47

0,00

40.849,21 2.180,00

56.469,43

380,00

58.395,43 1.256,42

74.210,07 2.194,00

64.397,40 4.651,16

331.952,64

270.000,00

8.861,26

6.013,94

6.158,12

6.962,72

6.140,14

9.200,93

8.121,18

87.388,26

39.500,00

0,00

12.875,12 0,00

16.882,99

0,00

24.620,03 0,00

23.565,36 0,00

7.977,48 6.286,20

1.738.892,36

1.697.080,97

2.171.302,95

1.977.089,18

95.689,40

109.361,92

117.231,43

117.611,07

108.169,04

133.400,18

123.075,37

110.584,54

145.244,59

119.319,96

122.142,92

23.198,31

6.963,78

5.542,57

1.301.376,64

4.562,36

699.847,91 6.575,49

854.755,69 10.331,50

634.960,51 11.743,59

760.777,95 9.611,41

936.672,60 16.079,52

25.090,27

0,00

244.223,00

6.286,20

1.803.559,46 21.428.520,01 812.912,66

9.348.105,11

19.411,11

145.309,06

175.961,99

1.477.792,41

Transferências do FUNDEB

355.424,88

501.454,12

428.720,20

512.403,87

397.810,97

592.942,30

528.171,36

406.193,43

558.470,63

957.758,68

593.587,33

657.190,21

6.490.127,98

Outras Receitas Correntes

16.254,28

28.957,40

33.308,74

16.350,97

17.287,21

45.160,02

9.620,10

10.564,07

10.483,11

16.077,19

14.497,32

10.968,45

229.528,86

Outras Transferencias Correntes

DEDUÇÕES (II)

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)

239.052,88

271.623,91

353.617,92

676.272,36

246.154,00

50.000,00

35.777,80

1.731.039,09

17.223,38

100.000,00

24.890,38

2.365.162,80

14.066,04

723.700,00

24.328,93

1.602.716,39 845.039,81

36.915,09

57.209,53

28.796,63

1.990.223,96

676.972,88

0,00

1.776,48

39.206,44

1.511.270,24 588.502,38

670.300,26

25.794,09

1.564.475,66

664.812,33

62.644,55

26.208,00

1.275.706,95 571.473,75

7

332.881,32

373.368,96

357.027,20

346.661,65

323.834,95

308.606,81

138.083,49

3.967.185,45

303.700,00 0,00

21.707.300,00 10.120.000,00 1.325.000,00

135.000,00

6.500.000,00 3.627.300,00

387.700,00

-133.629,94

-156.313,21

-141.344,37

-159.273,79

-190.880,47

-209.231,98

-166.098,25

-195.311,36

-158.565,73

-178.126,33

-215.155,04

-201.840,82 -2.105.771,29

-2.322.200,00

1.199.932,90

1.488.689,71

1.463.283,16

1.909.860,65

1.492.943,33

2.279.616,51

1.621.424,09

1.616.772,62

1.614.356,50

2.089.604,02

1.856.315,99

1.683.452,82 20.316.252,30

20.536.000,00

-133.629,94

-156.313,21

-141.344,37

-159.273,79

-190.880,47

-209.231,98

-166.098,25

-195.311,36

-158.565,73

-178.126,33

-215.155,04

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil.

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-2.322.200,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Exercício: 2010

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, Inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

INICIAL

ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (I)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

NO BIMESTRE JAN-JUN/2010 JAN-JUN/2009

DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL

ATUALIZADA

NO BIMESTRE JAN-JUN/2010 JAN-JUN/2009

DESPESAS PREVIDENCIARIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010 RREO

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Exercício: 2010 3.Bimestre

- Anexo VI (LRF, Art. 53, Inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

EM 31 DEZ/2009 (A)

DIVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) ATIVO DISPONIVEL HAVERES FINANCEIROS (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

SALDO

ABR/2010 (B)

JUN/2010 (C)

9.831.204,18

9.656.427,60

9.506.981,28

637.852,29

2.748.491,82

2.695.439,02

1.820.743,90

2.295.839,76

2.080.569,25

0,00

36.529,33

94.897,49

(1.182.891,61)

416.122,73

519.972,28

9.193.351,89

6.907.935,78

6.811.542,26

RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)

0,00

0,00

0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

0,00

0,00

0,00

6.907.935,78

6.811.542,26

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)=(I-II)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VII) = (III + IV - V)

9.193.351,89

RESULTADO NOMINAL

PERIODO DE REFERÊNCIA

VALOR DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

NO BIMESTRE (C-B)

JAN A JUN/2010 (C-A)

(96.393,52)

(2.381.809,63)

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA FISCAL PREVIDENCIÁRIA

EM 31 DEZ/2009 (A)

SALDO

ABR/2010 (B)

JUN/2010 (C)

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

0,00

0,00

0,00

DEDUCOES (VIII)

0,00

0,00

0,00

ATIVO DISPONIVEL

0,00

0,00

0,00

HAVERES FINANCEIROS

0,00

0,00

0,00

(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

0,00

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DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Exercício: 2010 3.Bimestre

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, Inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES I RECEITA TRIBUTARIA IPTU ISS ITIV IRRF Outras Receitas Tributarias RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA Receita Patrimonial (-) Aplicacoes Financeiras TRANSFERENCIAS CORRENTES FPM ICMS Outras Transferencias Correntes DEMAIS RECEITAS CORRENTES Divida Ativa Diversas Receitas Correntes (-) DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL (II) Amortizacao de Emprestimos (IV) Transferencias de Capital Convenios RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) DESPESAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

NO BIMESTRE

JAN a JUN/2010

JAN a JUN/2009

20.487.000,00 723.700,00 100.000,00 270.000,00 50.000,00 230.000,00 73.700,00 500,00 39.500,00 (39.000,00) 21.707.300,00 10.120.000,00 1.325.000,00 10.262.300,00 377.700,00 77.500,00 300.200,00 (2.322.200,00) 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

3.523.437,30 127.041,95 28.654,86 60.668,18 4.651,16 11.962,78 21.104,97 990,60 17.322,11 (16.331,51) 3.780.648,64 1.749.585,26 298.104,91 1.732.958,47 31.751,97 11.578,32 20.173,65 (416.995,86) 145.402,33 0,00 145.402,33 145.402,33 145.402,33

10.440.694,76 356.966,09 56.498,99 178.794,27 10.661,58 53.077,65 57.933,60 1.365,75 42.597,03 (41.231,28) 11.118.964,01 4.699.927,32 796.329,37 5.622.707,32 78.496,44 28.823,04 49.673,40 (1.115.097,53) 383.648,82 0,00 383.648,82 383.648,82 383.648,82

8.908.410,46 285.704,07 0,00 140.052,80 12.547,00 105.684,93 27.419,34 8.169,19 11.497,66 (3.328,47) 9.147.786,43 4.136.693,67 604.841,39 4.406.251,37 423.580,61 30.490,73 393.089,88 (956.829,84) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.687.000,00

3.668.839,63

10.824.343,58

8.908.410,46

DOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS

ATUALIZADA

NO BIMESTRE

JAN a JUN/2010

JAN a JUN/2009

DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) Investimentos Concessao de Emprestimos (XII) Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) Amortizacao da Divida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)

20.902.412,21 11.692.688,72 2.000,00 9.207.723,49 20.900.412,21 3.006.618,79 2.638.105,30 0,00 0,00 368.513,49 2.638.105,30 16.250,00

3.397.668,64 1.957.677,02 0,00 1.439.991,62 3.397.668,64 321.295,63 213.513,84 0,00 0,00 107.781,79 213.513,84 0,00

9.189.154,64 5.629.453,17 0,00 3.559.701,47 9.189.154,64 748.146,45 531.820,12 0,00 0,00 216.326,33 531.820,12 0,00

6.617.449,41 4.972.880,01 0,00 1.644.569,40 6.617.449,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)

23.554.767,51

3.611.182,48

9.720.974,76

6.617.449,41

(867.767,51)

57.657,15

1.103.368,82

2.290.961,05

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES

0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil.

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0,00

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MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2010 / BIMESTRE MAIO - JUNHO R$ 1

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Inscritos

PODER / ÓRGÃO

Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV ECONÔMICO SECRETARIA DE SAÚDE RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II)

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

250.262 250.262 250.262 500.524

Em 31 de dezembro de 2009

932.630 932.630 425.484 413.308 93.838 932.630

Cancelados

-

-

Pagos

836.759 836.759 364.177 395.969 76.613 836.759

A Pagar

346.133 346.133 311.569 17.339 17.225 346.133

Inscritos em 31 de dezembro de 2009

Cancelados

1.661.868 1.661.868 1.216.012 441.256 4.600 1.661.868

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

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-

Pagos

870.131 870.131 517.848 347.683 4.600 870.131

A Pagar

791.737 791.737 698.164 93.573 791.737


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Exercício: 2010 3.Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - Anexo X (LDB, Art. 72)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.122 da Constituição)

1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.1. Receita Resultante do IPTU 1.1.1. Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.1.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3. Divida Ativa do IPTU 1.1.4. Multa, Juros e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU 1.1.5. (-) Deduções da Receita de IPTU 1.2. Receita Resultante do ITBI 1.2.1. Impostos sobre a Transmissão Inter Vivos 1.2.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3. Divida Ativa do ITBI 1.2.4. Multa, Juros e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI 1.2.5. (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3. Receita Resultante do ISS 1.3.1. Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.3.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3. Divida Ativa do ISS 1.3.4. Multa, Juros e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS 1.3.5. (-) Deduções da Receita do ISS 1.4. Receita Resultante do IRRF 1.4.1. Impostos de Renda Retido na Fonte 1.4.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3. Divida Ativa do IRRF 1.4.4. Multa, Juros e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF 1.4.5. (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5. Receita Resultante do ITR 1.5.1. ITR 1.5.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3. Divida Ativa do ITR 1.5.4. Multa, Juros e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR 1.5.5. (-) Deduções da Receita do ITR 2. RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS 2.1. Cota-Parte FPM 2.1.1 Parcela Referente a CF, art 159, I, Alinea b 2.1.2 Parcela Referente a CF, art 159, I, Alinea d 2.2. Cota Parte ICMS 2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 2.4. Cota-Parte IPI-Exportação 2.5. Cota-Parte ITR 2.6. Cota-Parte IPVA 2.7. Cota-Parte IOF-Ouro 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (A)

802.500,00 802.500,00 230.000,00 230.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 90.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.500,00 292.500,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.611.000,00 11.611.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00 0,00 0,00 1.325.000,00 1.325.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 12.413.500,00 12.413.500,00

RECEITAS REALIZADAS

NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (B) (C)=(B/A)x100 117.913,86 37.366,22 28.654,86 2.059,24 6.646,36 5,76 0,00 4.651,16 4.651,16 0,00 0,00 0,00 0,00 63.933,70 60.668,18 0,00 3.265,52 0,00 0,00 11.962,78 11.962,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.088.364,56 1.749.585,26 1.749.585,26 0,00 298.104,91 1.761,30 3.384,16 38,30 35.490,63 0,00 2.206.278,42

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil.

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327.123,27 81.060,81 56.498,99 9.259,79 15.296,27 5,76 0,00 10.661,58 10.661,58 0,00 0,00 0,00 0,00 182.323,23 178.794,27 0,00 3.528,96 0,00 0,00 53.077,65 53.077,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.585.295,62 4.699.927,32 4.699.927,32 0,00 796.329,37 5.283,90 9.804,25 198,16 73.752,62 0,00 5.912.418,89

40,76 35,24 56,50 10,29 50,99 0,06 0,00 21,32 21,32 0,00 0,00 0,00 0,00 62,33 66,22 0,00 15,68 0,00 0,00 23,08 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,10 46,44 46,44 0,00 60,10 52,84 49,02 19,82 54,63 0,00 47,63

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2010 3.Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010 RREO - Anexo X (LDB, Art. 72)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1. Transferências do Salário Educação 5.2. Outras Transferências do FNDE 5.3. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1 Transferências de Convênios 6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7. RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)

PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA (A)

0,00 0,00 857.000,00 857.000,00 240.000,00 240.000,00 616.000,00 616.000,00 1.000,00 1.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.000,00 1.277.000,00

RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (B) (C)=(B/A)x100 0,00 111.267,02 44.067,25 66.457,01 742,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.267,02

0,00 298.821,96 145.008,81 150.206,02 3.607,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.821,96

0,00 34,87 60,42 24,38 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 10.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.3. ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 10.4. Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 10.5. Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB (20% de (1.5+2.5) 10.6. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2. Complementação da União ao FUNDEB 11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12. RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)

PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA (A)

2.322.200,00 2.024.000,00 265.000,00 2.000,00 4.000,00 200,00 27.000,00 6.515.000,00 6.200.000,00 300.000,00 15.000,00 3.877.800,00

DESPESAS DO FUNDEB

13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 13.1. Com Educação Infantil 13.2. Com Ensino Fundamental 14. OUTRAS DESPESAS 14.1. Com Educação Infantil 14.2. Com Ensino Fundamental 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)

417.672,91 1.117.059,12 2.322.200,00 349.917,05 939.985,46 2.024.000,00 59.620,98 159.265,87 265.000,00 352,26 1.056,78 2.000,00 676,83 1.960,85 4.000,00 7,66 39,63 200,00 7.098,13 14.750,52 27.000,00 6.515.000,00 1.256.275,28 3.711.561,72 970.498,74 3.001.204,08 6.200.000,00 280.278,80 700.167,56 300.000,00 5.497,74 10.190,08 15.000,00 552.825,83 1.884.144,96 3.877.800,00

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA (D)

4.001.000,00 1.331.000,00 2.670.000,00 2.489.000,00 373.000,00 2.116.000,00 6.490.000,00

RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (B) (C)=(B/A)x100 48,10 46,44 60,10 52,84 49,02 19,82 54,63 56,97 48,41 100,00 67,93 48,59

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (E) (F)=(E/D)x100

684.818,22 3.772.000,00 41.012,79 1.160.000,00 643.805,43 2.612.000,00 650.043,30 2.409.729,93 3.000,00 354.000,00 647.043,30 2.055.729,93 6.181.729,93 1.334.861,52

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil.

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

1.593.504,74 137.672,76 1.455.831,98 1.288.319,70 12.783,37 1.275.536,33 2.881.824,44

42,25 11,87 55,74 53,46 3,61 62,05 46,62

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Exercício: 2010 3.Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010 RREO - Anexo X (LDB, Art. 72) DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16. 17. 18. 19.

VALOR

RP INSCRITOS NO EXERCICIO S/DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO ((13-18)/(11)x100)%

0,00 0,00 0,00 42,93

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

VALOR

20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS 21. DESPESAS CUSTEADAS C/SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE

0,00 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE

22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)

PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA (A)

3.103.375,00 3.103.375,00

DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE

23. EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 24.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25. ENSINO MEDIO 26. ENSINO SUPERIOR 27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28. OUTRAS 29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE M.D.E (23+24+25+26+27+28)

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA (D)

1.838.000,00 1.704.000,00 134.000,00 5.573.475,00 4.786.000,00 787.475,00 20.000,00 45.000,00 0,00 32.000,00 7.508.475,00

RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (B) (C)=(B/A)x100 551.569,60 1.478.104,72 DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (E) (F)=(E/D)x100

40.657,90 152.236,13 1.648.000,00 44.012,79 150.456,13 1.514.000,00 -3.354,89 1.780,00 134.000,00 5.677.384,00 1.390.212,33 3.139.864,12 4.667.729,93 1.290.848,73 2.731.368,31 99.363,60 408.495,81 1.009.654,07 0,00 4.485,00 11.500,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 2.310,00 26.120,00 57.400,00 7.404.484,00 1.433.180,23 3.322.705,25

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

47,63

RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCICIO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERAVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERAVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CANCELAMENTO NO EXERCICIO DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (30+31+32+33+34+35+36) TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37) MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38)/(3) x100%

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil.

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9,24 9,94 1,33 55,30 58,52 40,46 39,00 0,00 0,00 45,51 44,87

VALOR 1.884.144,96 0,00 10.190,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.894.335,04 1.397.765,21 23,64

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Exercício: 2010 3.Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010 RREO - Anexo X (LDB, Art. 72) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMNETO DO ENSINO

40. 41. 42. 43. 44. 45.

DESPESAS CUSTEADAS C/APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DESPESAS CUSTEADAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADICIONAIS (40+41+42+43) TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA (D)

DESPESAS LIQUIDADAS PERCENTUAL NO BIMESTRE ATE BIMESTRE (E) (F)=(E/D)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 240.500,00 40.000,00 170.960,14 366.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795.000,00 1.237.600,00 160.061,00 382.388,23 2.035.500,00 1.603.991,00 200.061,00 553.348,37 9.543.975,00 9.008.475,00 1.633.241,23 3.876.053,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

SALDO ATE O CANCELADO BIMESTRE NO EXERCICIO 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO <EXERCICIO ANTERIOR> (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil.

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0,00

VALOR FUNDEB (h)

47. 48. 49. 50. 51.

0,00 46,66 0,00 30,90 34,50 43,03

FUNDEF

0,00 3.701.371,64 3.711.561,72 10.190,08 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Exercício: 2010

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

3.Bimestre

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010

RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77)

RECEITAS

PREVISÃO ATUALIZADA (A)

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF CONSTITUCIONAIS LEGAIS (I)

RECEITAS REALIZADAS JAN a JUN/2010 % (B) (B/A)

12.413.500,00

5.912.418,89

47,63 %

Impostos

650.000,00

299.032,49

46,00 %

Multas, Juros de Mora e Divida Ativa debug Impostos

152.500,00

28.090,78

18,42 %

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais

11.611.000,00

5.585.295,62

48,10 %

10.131.000,00

4.705.409,38

46,45 %

1.480.000,00

879.886,24

59,45 %

82.500,00

27.700,86

33,58 %

0,00

0,00

0,00 %

80.000,00

15.584,02

19,48 %

Da União Do Estado TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS (II) Da União para o Municipio Do Estado para o Municipio Demais Municipios para o Municipio Outras Receitas do SUS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS VINCULADA A SAUDE (III)

0,00

0,00

0,00 %

2.500,00

12.116,84

484,67 %

0,00

0,00

0,00 %

OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS

11.879.200,00

5.967.070,31

50,23 %

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF

-2.322.200,00

-1.115.097,53

48,02 %

TOTAL

22.053.000,00

10.792.092,53

48,85 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)

DESPESAS LIQUIDADAS JAN a JUN/2010 (D)

% (D/C

1.789.225,76

990.345,54

55,35 %

Pessoal e Encargos Sociais

1.370.851,76

813.993,18

59,38 %

Juros e Encargos da Divida

0,00

0,00

0,00 %

418.374,00

176.352,36

42,15 %

181.583,97

839,90

0,46 %

181.583,97

839,90

0,46 %

Inversões Financeiras

0,00

0,00

0,00 %

Amortização da Divida

0,00

0,00

0,00 %

1.970.809,73

991.185,44

50,29 %

Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos

TOTAL (IV) DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESAS LIQUIDADAS JAN a JUN/2010 % (E) (E)/Desp.Saude 991.185,44

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINCULADOS A SAUDE Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS

100,00 %

0,00

0,00 %

-27.700,86

-2,79 %

-27.700,86

-2,79 %

Recursos de Operações de Créditos

0,00

0,00 %

Outros Recursos

0,00

0,00 %

(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS A SAUDE

0,00

0,00 %

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

0,00

0,00 %

963.484,58

97,21 %

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS ( V / I ) EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ANO 2000 2001 2002 % Mínimo a Aplicar 7,00 10,56 11,67

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil.

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16,30 % 2003 12,78

2004 15,00

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3.Bimestre

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010 RREO - Anexo XVI (ADCT, Art. 77) DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFuncao)

ATENÇÃO BÁSICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA TOTAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS JAN a JUN/2010 % (F) (F/TOTAL F

1.831.396,11

938.553,61

94,69 %

112.913,62

47.848,83

4,83 %

0,00

0,00

0,00 %

8.000,00

0,00

0,00 %

18.500,00

4.783,00

0,48 %

1.970.809,73

991.185,44

100,00 %

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil.

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Exercício: 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.Bimestre

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO/2010

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

------------------------------------------3.177.661,00 3.783.984,27 ---------------

24.000.000,00 -7.517.647,65 24.000.000,00 16.482.352,35 10.009.640,09 991.310,34

Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adiconais)

----------------------------3.740.546,71 -----------------------------

Dotação Inicial Créditos Adiconais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Resultado Nominal Resultado Primário

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) 0,00 0,00

Inscrição

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Total DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Liquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III-IV) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Até o Bimestre

3.177.661,00 3.783.984,27

Receita Corrente Liquida

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

0,00

No Bimestre

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)

24.000.000,00 24.000.000,00 11.000.950,43

16.482.352,35 10.009.640,09

Até o Bimestre

20.316.252,30

No Bimestre

Até o Bimestre

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Resultado Apurado até o Bimestre (b)

-2.381.809,63 1.103.368,82

Cancelamento

% em Relação à Meta (b/a) -23818096300000052,00 % 11033688200000012,00 %

Pagamentos

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Valor Apurado até o Bimestre 1.397.765,21 1.593.504,74

% Mínimo a Aplicar no Exercício

Exercicio em Referência

% Aplicado até o Bimestre

25% 60%

23,64 % 42,93 %

Valor Apurado até o Bimestre 0,00 813.585,45 10.Exercício

0,00 0,00 0,00

Saldo a Realizar

20.Exercício

0,00 0,00 0,00

Valor Apurado

963.484,58

% a Aplicar 15%

0,00 2.260.852,34

35.Exercício

0,00 0,00 0,00

Valor Apurado até o Bimestre 0,00 813.585,45

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas/RCL (%)

Saldo

0,00 0,00 0,00

Saldo a Realizar

0,00 2.260.852,34

% Aplicado até o Bimestre

16,30 %

Valor Apurado no Exercício Corrente

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil.

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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