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governador mangabeira, bahia sexta-feira 24 de setembro de 2010

prefeitura de governador mangabeira/ba

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Atos financeiros PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010

Exercício: 2010 4.Bimestre

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º) RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (A)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I) Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Contribuição de Melhoria Receita Patrimonial Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Diversas Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios Deduções da Receita Corrente RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(II)

24.000.000,00 23.072.200,00 729.700,00 650.000,00 78.700,00 1.000,00 39.500,00 39.000,00 500,00 0,00 0,00 21.915.300,00 20.995.300,00 920.000,00 387.700,00 101.000,00 110.000,00 77.500,00 99.200,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 -2.322.200,00 0,00

24.000.000,00 23.072.200,00 729.700,00 650.000,00 78.700,00 1.000,00 39.500,00 39.000,00 500,00 0,00 0,00 21.915.300,00 20.995.300,00 920.000,00 387.700,00 101.000,00 110.000,00 77.500,00 99.200,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 -2.322.200,00 0,00

7.522.676,25 4.998.948,01 128.018,50 122.854,98 5.163,52 0,00 31.346,82 30.216,28 660,40 470,14 0,00 4.823.767,38 3.272.404,18 1.551.363,20 15.815,31 1.326,47 39,68 14.449,16 0,00 2.865.120,17 2.865.120,17 0,00 2.865.120,17 -341.391,93 0,00

18.523.626,68 77,18 16.615.971,58 72,02 484.984,59 66,46 421.887,47 64,91 63.097,12 80,17 0,00 0,00 73.943,85 100,00 71.447,56 100,00 1.651,00 100,00 845,29 100,00 6.286,20 100,00 15.962.731,39 72,84 14.181.581,71 67,55 1.781.149,68 100,00 88.025,55 22,70 10.622,35 10,52 5.988,00 5,44 43.272,20 55,83 28.143,00 28,37 3.364.144,56 100,00 3.364.144,56 100,00 35.375,57 100,00 3.328.768,99 100,00 -1.456.489,46 62,72 0,00 0,00

5.476.373,32 6.456.228,42 244.715,41 228.112,53 15.602,88 1.000,00 -34.443,85 -32.447,56 -1.151,00 -845,29 -6.286,20 5.952.568,61 6.813.718,29 -861.149,68 299.674,45 90.377,65 104.012,00 34.227,80 71.057,00 -114.144,56 -114.144,56 -35.375,57 -78.768,99 -865.710,54 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

24.000.000,00

24.000.000,00

7.522.676,25 31,34 18.523.626,68 77,18

5.476.373,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

OPERAÇÕES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) DEFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V+VI))

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

24.000.000,00

24.000.000,00 0,00

RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE % (B) (B/A) (C) (C/A)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,34 21,67 17,54 18,90 6,56 0,00 79,36 77,48 100,00 100,00 0,00 22,01 15,59 100,00 4,08 1,31 0,04 18,64 0,00 88,16 88,16 0,00 88,16 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO A REALIZAR (A-C)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.522.676,25 31,34 18.523.626,68 77,18

5.476.373,32

0,00

7.522.676,25 31,34 18.523.626,68 77,18

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

0,00

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Exercício: 2010 4.Bimestre

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º) DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

CRÉDITOS ADICIONAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(D)

(E)

(F)=(D+E)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(VIII) 24.000.000,00 Despesas Correntes 18.684.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 11.555.800,00 Juros e Encargos da Divida 2.000,00 Outras Despesas Correntes 7.126.200,00 Despesas de Capital 5.212.250,00 Investimentos 4.614.000,00 Inversões Finenceiras 0,00 Armotização da Divida 598.250,00 Reserva de Contingência 103.750,00 Reserva de Contingência 103.750,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX) 0,00

2.800.000,00 3.581.392,21 259.238,72 0,00 3.322.153,49 -693.892,21 -456.155,70 10.000,00 -247.736,51 -87.500,00 -87.500,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

24.000.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE

26.800.000,00 22.265.392,21 11.815.038,72 2.000,00 10.448.353,49 4.518.357,79 4.157.844,30 10.000,00 350.513,49 16.250,00 16.250,00 0,00

3.102.466,23 19.583.876,48 2.027.982,19 17.451.963,33 1.373.150,00 9.832.344,53 0,00 0,00 654.832,19 7.619.618,80 1.074.484,04 2.131.913,15 1.023.484,04 1.774.181,72 10.000,00 10.000,00 41.000,00 347.731,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.343.808,25 3.257.609,43 1.899.143,96 0,00 1.358.465,47 86.198,82 34.955,92 10.000,00 41.242,90 0,00 0,00 0,00

13.355.548,34 12.455.764,07 7.528.597,13 0,00 4.927.166,94 899.784,27 632.215,04 10.000,00 257.569,23 0,00 0,00 0,00

2.800.000,00

26.800.000,00

3.102.466,23 19.583.876,48

3.343.808,25

13.355.548,34 49,83 13.444.451,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.000.000,00

2.800.000,00

24.000.000,00

2.800.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ATÉ BIMESTRE % (G) (G/F)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A LIQUIDAR (F-G)

49,83 13.444.451,66 55,94 9.809.628,14 63,72 4.286.441,59 0,00 2.000,00 47,16 5.521.186,55 19,91 3.618.573,52 15,21 3.525.629,26 99,99 0,00 73,48 92.944,26 0,00 16.250,00 0,00 16.250,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.800.000,00

3.102.466,23 19.583.876,48

3.343.808,25

13.355.548,34 49,83 13.444.451,66

26.800.000,00

3.102.466,23 19.583.876,48

3.343.808,25

18.523.626,68 49,83 13.444.451,66

SUPERAVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII+XIII)

SALDO

ATÉ BIMESTRE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.168.078,34

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010

Exercício: 2010 4.Bimestre

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) LEGISLATIVA AçãO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA AçãO JUDICIáRIA ADMINISTRAÇÃO DEFESA DO INTER. PúBL. NO PROC. JUDIC. PLANEJAMENTO E ORçAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTROLE INTERNO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL ASSISTÊNCIA AO IDOSO ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA EMPREGABILIDADE HABITAçãO URBANA SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ATENÇÃO BÁSICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ALIMENTAçãO E NUTRIçãO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR EDUCAçãO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DIFUSÃO CULTURAL

DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 2.179.000,00 135.000,00 0,00 1.809.000,00 175.000,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00 45.000,00 1.566.500,00 269.000,00 145.000,00 35.000,00 169.000,00 848.500,00 25.000,00 75.000,00 4.015.025,00 629.000,00 35.000,00 2.900.000,00 180.800,00 138.000,00 53.000,00 79.225,00 9.543.975,00 620.000,00 32.000,00 264.500,00 6.019.475,00 20.000,00 45.000,00 2.358.000,00 185.000,00 0,00

DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE % (b)(b/total b)

26.800.000,00 3.102.466,23 19.583.876,48 3.343.808,25 13.355.548,34 1.150.000,00 10.980,07 742.815,79 132.591,74 502.830,75 1.150.000,00 10.980,07 742.815,79 132.591,74 502.830,75 1.500,00 0,00 1.442,00 0,00 1.442,00 1.500,00 0,00 1.442,00 0,00 1.442,00 2.693.408,21 182.912,06 2.505.876,82 435.459,06 1.703.054,08 95.600,00 0,00 68.600,00 13.922,60 35.123,00 35.900,00 0,00 35.900,00 3.200,00 23.700,00 2.423.232,92 177.632,06 2.344.796,82 412.897,96 1.622.990,58 122.192,95 3.900,00 55.200,00 5.438,50 21.240,50 3.482,34 1.380,00 1.380,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 35.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.490.768,30 125.609,43 874.659,83 181.079,07 573.607,53 391.733,87 45.361,08 357.245,80 60.463,68 245.184,62 63.900,00 -1.400,00 4.913,00 -1.400,00 4.913,00 9.231,05 0,00 142,50 0,00 142,50 313.381,45 64.590,00 263.840,28 76.692,74 151.573,77 652.321,93 17.058,35 248.518,25 45.322,65 171.793,64 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.015.025,00 408.041,48 3.825.580,50 761.105,54 2.949.984,75 1.287.639,24 137.890,49 1.276.638,11 275.407,10 1.054.313,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556.247,14 320.468,19 2.454.922,19 473.832,04 1.819.366,69 108.913,62 1.682,80 74.516,80 4.472,40 62.624,43 12.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 -22.000,00 9.503,40 7.394,00 8.897,40 29.225,00 -5.000,00 10.000,00 0,00 4.783,00 9.533.225,00 2.028.605,12 8.029.294,81 1.219.252,81 5.095.306,43 890.164,07 34.443,12 802.237,29 98.888,22 499.259,13 22.700,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00 620.764,45 7.556,30 617.220,75 76.643,04 284.857,00 6.283.481,48 1.968.560,89 5.754.226,96 1.027.743,29 4.069.598,42 9.500,00 0,00 4.485,00 0,00 4.485,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.500,00 18.044,81 764.624,81 13.158,26 175.669,39 102.015,00 0,00 50.000,00 0,00 32.497,49 15.900,00 0,00 15.900,00 2.820,00 8.340,00

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

100,00 3,76 3,76 0,01 0,01 12,75 0,26 0,18 12,15 0,16 0,00 0,00 0,01 0,01 4,29 1,84 0,04 0,00 1,13 1,29 0,00 0,00 22,09 7,89 0,00 13,62 0,47 0,00 0,07 0,04 38,15 3,74 0,15 2,13 30,47 0,03 0,00 1,32 0,24 0,06

SALDO

% (b/a)

A LIQUIDAR (a-b)

49,83 43,72 43,72 96,07 96,07 63,23 36,74 66,01 66,98 17,38 0,00 0,00 3,39 3,39 38,48 62,59 7,69 1,54 48,37 26,34 0,00 0,00 73,47 81,88 0,00 71,17 57,50 0,00 42,37 16,37 53,45 56,09 90,74 45,89 64,77 47,21 0,00 11,06 31,86 52,45

13.444.451,66 647.169,25 647.169,25 58,00 58,00 990.354,13 60.477,00 12.200,00 800.242,34 100.952,45 3.482,34 13.000,00 34.200,00 34.200,00 917.160,77 146.549,25 58.987,00 9.088,55 161.807,68 480.528,29 25.000,00 35.200,00 1.065.040,25 233.326,01 0,00 736.880,45 46.289,19 12.000,00 12.102,60 24.442,00 4.437.918,57 390.904,94 2.100,00 335.907,45 2.213.883,06 5.015,00 200,00 1.412.830,61 69.517,51 7.560,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010

5

Exercício: 2010 4.Bimestre

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

CULTURA ENSINO FUNDAMENTAL DIFUSÃO CULTURAL URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO HABITAÇÃO RURAL HABITAçãO URBANA SANEAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA SANEAMENTO BÁSICO RURAL SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS CIÊNCIA E TECNOLOGIA DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍF/TECNOLOGICO AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL SANEAMENTO BÁSICO RURAL PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL PROMOçãO DA PRODUçãO ANIMAL PROMOÇÃO COMERCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS COMERCIALIZAÇÃO TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO GERAL TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO LAZER ENCARGOS ESPECIAIS SERVIçO DA DíVIDA INTERNA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE % (b)(b/total b)

% (b/a)

A LIQUIDAR (a-b) 349.267,11 48,00 349.219,11 856.021,92 37.714,54 764.520,90 53.786,48 782.000,00

95.000,00 536.938,80 0,00 18.000,00 95.000,00 518.938,80 660.000,00 1.302.980,00 170.000,00 191.330,00 390.000,00 879.550,00 100.000,00 232.100,00 200.000,00 782.000,00

71.898,85 0,00 71.898,85 84.425,46 6.053,90 69.743,26 8.628,30 0,00

517.487,79 17.952,00 499.535,79 534.108,89 186.074,60 137.682,10 210.352,19 0,00

62.882,75 0,00 62.882,75 167.726,60 34.256,53 88.447,90 45.022,17 0,00

187.671,69 17.952,00 169.719,69 446.958,08 153.615,46 115.029,10 178.313,52 0,00

1,41 0,13 1,27 3,35 1,15 0,86 1,34 0,00

34,95 99,73 32,71 34,30 80,29 13,08 76,83 0,00

200.000,00 50.000,00 0,00 732.000,00 965.000,00 1.075.180,00 285.000,00 482.339,48 175.000,00 81.160,52 505.000,00 511.680,00 1.148.000,00 777.450,00 713.000,00 611.850,00 300.000,00 110.600,00 100.000,00 20.000,00 35.000,00 35.000,00 15.000,00 4.500,00 15.000,00 4.500,00 704.000,00 564.028,00 150.000,00 298.217,80 190.000,00 29.882,20 306.000,00 177.928,00 15.000,00 15.000,00 43.000,00 43.000,00 160.000,00 101.490,00 160.000,00 101.490,00 366.000,00 1.951.572,00 141.000,00 319.872,00 30.000,00 3.000,00 195.000,00 1.628.700,00 175.000,00 92.271,20 140.000,00 61.360,00 35.000,00 30.911,20 908.750,00 676.013,49 598.250,00 352.513,49 310.500,00 323.500,00 103.750,00 16.250,00

0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00 7.846,70 7.846,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.252,96 12.252,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.020,50 600,00 0,00 8.420,50 22.523,60 10.000,00 12.523,60 99.650,00 41.000,00 58.650,00 0,00

0,00 0,00 712.610,28 356.410,28 0,00 356.200,00 529.270,30 529.270,30 0,00 0,00 0,00 564,00 564,00 283.477,32 283.192,32 0,00 285,00 0,00 0,00 148,00 148,00 277.119,16 250.832,26 0,00 26.286,90 79.805,00 49.025,60 30.779,40 668.415,99 347.731,43 320.684,56 0,00

0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 112.539,25 112.539,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.384,92 44.384,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.560,77 19.760,27 0,00 6.800,50 39.791,30 29.000,00 10.791,30 99.234,44 41.242,90 57.991,54 0,00

0,00 0,00 563.989,98 356.410,28 0,00 207.579,70 431.266,11 431.266,11 0,00 0,00 0,00 564,00 564,00 217.321,95 217.036,95 0,00 285,00 0,00 0,00 148,00 148,00 111.517,23 91.850,33 0,00 19.666,90 40.816,90 30.025,60 10.791,30 527.868,86 257.569,23 270.299,63 0,00

0,00 0,00 4,22 2,67 0,00 1,55 3,23 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,69 0,00 0,15 0,31 0,22 0,08 3,95 1,93 2,02 0,00

0,00 50.000,00 0,00 732.000,00 52,46 511.190,02 73,89 125.929,20 0,00 81.160,52 40,57 304.100,30 55,47 346.183,89 70,49 180.583,89 0,00 110.600,00 0,00 20.000,00 0,00 35.000,00 12,53 3.936,00 12,53 3.936,00 38,53 346.706,05 72,78 81.180,85 0,00 29.882,20 0,16 177.643,00 0,00 15.000,00 0,00 43.000,00 0,15 101.342,00 0,15 101.342,00 5,71 1.840.054,77 28,71 228.021,67 0,00 3.000,00 1,21 1.609.033,10 44,24 51.454,30 48,93 31.334,40 34,91 20.119,90 78,09 148.144,63 73,07 94.944,26 83,55 53.200,37 0,00 16.250,00

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010

Exercício: 2010 4.Bimestre

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c" ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

103.750,00

16.250,00

DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATÉ BIMESTRE

(a) RESERVA DE CONTINGêNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I+II)

0,00

0,00

0,00

SALDO %

%

(b)(b/total b)

(b/a)

(a-b)

0,00

16.250,00

0,00

0,00 0,00

24.000.000,00 26.800.000,00 3.102.466,23 19.583.876,48 3.343.808,25 13.355.548,34

100,00

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

A LIQUIDAR

49,83 13.444.451,66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I) ESPECIFICAÇÃO RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ITBI ISS

Outras Receitas Tributarias

Receita Patrimonial Receita de Serviços

Transferências Correntes Cota-Parte do FPM

Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA

FEV/2010

MAR/2010

ABR/2010

MAI/2010

JUN/2010

JUL/2010

AGO/2010 (ULT 12 MESES)

TOTAL

PREVISÃO ATUALIZADA /2010

2.488.848,49

1.787.522,34

1.812.083,98

1.772.922,23

2.267.730,35

2.071.471,03

1.905.293,64

1.673.525,19

3.325.422,82 24.462.405,84

22.858.200,00

402,58

0,00

0,00

3.722,35

24.121,78

26.878,38

1.776,48

15.110,98

OUT/2009

NOV/2009

DEZ/2009

1.604.627,53

2.069.134,44

1.683.823,80

0,00

0,00

198,94

220,00

52.891,71 844,01

54.491,43

12.973,60

23.959,34

30.080,23

25.964,92

28.183,25

6.207,25

9.667,80

9.328,77

20.951,80

0,00

26.082,78 0,00

69.664,41

2.149,90

32.669,50

0,00

Exercício: 2010 Agosto

JAN/2010

SET/2009 53.841,30

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

40.849,21

2.180,00

56.469,43 380,00

58.395,43

1.256,42

74.210,07

2.194,00

64.397,40

4.651,16

62.644,55 0,00

66.827,00

5.140,00

38.344,06

36.299,42

366.463,42

270.000,00

8.861,26

6.013,94

6.158,12

6.962,72

6.140,14

9.200,93

8.121,18

10.555,04

20.791,78

108.008,93

39.500,00

0,00

12.875,12

0,00

16.882,99 0,00

24.620,03

0,00

23.565,36 0,00

7.977,48 6.286,20

25.090,27 0,00

8.231,96 0,00

1.697.080,97

2.171.302,95

1.977.089,18

1.823.559,46

1.589.226,45

117.231,43

117.611,07

108.169,04

133.400,18

123.075,37

110.584,54

145.244,59

119.319,96

122.142,92

175.961,99

127.116,97

1.301.376,64 4.562,36

699.847,91 6.575,49

854.755,69 10.331,50

634.960,51 11.743,59

760.777,95

9.611,41

936.672,60

16.079,52

812.912,66

19.411,11

597.306,34 18.607,46

428.720,20

512.403,87

397.810,97

592.942,30

528.171,36

406.193,43

558.470,63

957.758,68

593.587,33

657.190,21

383.738,07

Outras Receitas Correntes

33.308,74

16.350,97

17.287,21

45.160,02

9.620,10

10.564,07

10.483,11

16.077,19

14.497,32

10.968,45

6.916,70

DEDUÇÕES (II)

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)

353.617,92

676.272,36

246.154,00

50.000,00

35.777,80

Transferências do FUNDEB

Outras Transferencias Correntes

100.000,00

24.890,38

1.738.892,36

5.542,57

723.700,00

24.328,93

1.731.039,09

6.963,78

33.399,09

86.721,43

28.796,63

2.365.162,80

23.198,31

1.410,00

14.509,94

39.206,44

1.602.716,39

845.039,81

715.873,44

25.794,09

1.990.223,96 676.972,88

61.191,50

26.208,00

1.511.270,24

588.502,38

7

governadormangabeira, bahia sexta-feira 24 de setembro de 2010

332.881,32

373.368,96

357.027,20

346.661,65

323.834,95

308.606,81

158.083,49

462.457,61

8.972,14 0,00

229.289,50 6.286,20

3.234.540,93 23.432.104,78 800.509,75

9.509.635,12

23.024,93

155.652,03

138.390,44

1.538.248,50

552.452,71

6.569.439,76

8.898,61

200.132,49

1.720.163,10

5.659.129,37

303.700,00 0,00

21.707.300,00 10.120.000,00

1.325.000,00

135.000,00

6.500.000,00 3.627.300,00

387.700,00

-141.344,37

-159.273,79

-190.880,47

-209.231,98

-166.098,25

-195.311,36

-158.565,73

-178.126,33

-215.155,04

-201.840,82

-148.782,16

-192.609,77 -2.157.220,07

-2.322.200,00

1.463.283,16

1.909.860,65

1.492.943,33

2.279.616,51

1.621.424,09

1.616.772,62

1.614.356,50

2.089.604,02

1.856.315,99

1.703.452,82

1.524.743,03

3.132.813,05 22.305.185,77

20.536.000,00

-141.344,37

-159.273,79

-190.880,47

-209.231,98

-166.098,25

-195.311,36

-158.565,73

-178.126,33

-215.155,04

-201.840,82

-148.782,16

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil. Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

-192.609,77 -2.157.220,07

-2.322.200,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Exercício: 2010

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, Inciso II) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

PREVISÃO

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

INICIAL

ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (I)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

NO BIMESTRE JAN-AGO/2010 JAN-AGO/2009

DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL

ATUALIZADA

NO BIMESTRE JAN-AGO/2010 JAN-AGO/2009

DESPESAS PREVIDENCIARIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil. Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010 RREO

9

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Exercício: 2010 4.Bimestre

- Anexo VI (LRF, Art. 53, Inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO

EM 31 DEZ/2009 (A)

DIVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) ATIVO DISPONIVEL HAVERES FINANCEIROS (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

JUN/2010 (B)

AGO/2010 (C)

9.831.204,18

9.506.981,28

9.466.230,26

637.852,29

2.695.778,73

7.037.847,40

1.820.743,90

2.080.908,96

6.053.105,32

0,00

94.897,49

112.636,62

(1.182.891,61)

519.972,28

872.105,46

9.193.351,89

6.811.202,55

2.428.382,86

RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)

0,00

0,00

0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

0,00

0,00

0,00

6.811.202,55

2.428.382,86

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)=(I-II)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VII) = (III + IV - V)

9.193.351,89

RESULTADO NOMINAL

PERIODO DE REFERÊNCIA

VALOR

NO BIMESTRE (C-B)

JAN A AGO/2010 (C-A)

(4.382.819,69)

(6.764.969,03)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA FISCAL PREVIDENCIÁRIA

EM 31 DEZ/2009 (A)

SALDO

JUN/2010 (B)

AGO/2010 (C)

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

0,00

0,00

0,00

DEDUCOES (VIII)

0,00

0,00

0,00

ATIVO DISPONIVEL

0,00

0,00

0,00

HAVERES FINANCEIROS

0,00

0,00

0,00

(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

0,00

0,00

0,00

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)

0,00

0,00

0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

0,00

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil. Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Exercício: 2010 4.Bimestre

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, Inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES I RECEITA TRIBUTARIA IPTU ISS ITIV IRRF Outras Receitas Tributarias RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA Receita Patrimonial (-) Aplicacoes Financeiras TRANSFERENCIAS CORRENTES FPM ICMS Outras Transferencias Correntes DEMAIS RECEITAS CORRENTES Divida Ativa Diversas Receitas Correntes (-) DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL (II) Amortizacao de Emprestimos (IV) Transferencias de Capital Convenios RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) DESPESAS PRIMÁRIAS

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

NO BIMESTRE

JAN a AGO/2010

JAN a AGO/2009

20.487.000,00 723.700,00 100.000,00 270.000,00 50.000,00 230.000,00 73.700,00 500,00 39.500,00 (39.000,00) 21.707.300,00 10.120.000,00 1.325.000,00 10.262.300,00 377.700,00 77.500,00 300.200,00 (2.322.200,00) 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

4.627.339,80 128.018,50 29.620,92 74.643,48 6.550,00 12.040,58 5.163,52 1.130,54 31.346,82 (30.216,28) 4.823.767,38 1.397.816,09 265.507,41 3.160.443,88 15.815,31 14.449,16 1.366,15 (341.391,93) 2.865.120,17 0,00 2.865.120,17 2.865.120,17 2.865.120,17

15.088.034,56 484.984,59 86.119,91 253.437,75 17.211,58 65.118,23 63.097,12 2.496,29 73.943,85 (71.447,56) 15.962.731,39 6.097.743,41 1.061.836,78 8.803.151,20 94.311,75 43.272,20 51.039,55 (1.456.489,46) 3.364.144,56 0,00 3.364.144,56 3.364.144,56 3.364.144,56

11.589.029,05 368.149,39 109,02 180.185,50 22.613,00 134.145,46 31.096,41 10.914,09 22.223,81 (11.309,72) 11.987.969,04 5.372.979,75 809.892,71 5.805.096,58 468.769,52 50.072,44 418.697,08 (1.246.772,99) 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

23.087.000,00

7.492.459,97

18.452.179,12

11.629.029,05

DOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS

ATUALIZADA

NO BIMESTRE

JAN a AGO/2010

JAN a AGO/2009

DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversoes Financeiras Concessao de Emprestimos (XII) Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) Demais Inversoes Financeiras Amortizacao da Divida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)

22.265.392,21 11.815.038,72 2.000,00 10.448.353,49 22.263.392,21 4.518.357,79 4.157.844,30 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 350.513,49 4.167.844,30 16.250,00

3.257.609,43 1.899.143,96 0,00 1.358.465,47 3.257.609,43 86.198,82 34.955,92 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 41.242,90 44.955,92 0,00

12.455.764,07 7.528.597,13 0,00 4.927.166,94 12.455.764,07 899.784,27 632.215,04 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 257.569,23 642.215,04 0,00

9.352.918,38 6.636.622,87 0,00 2.716.295,51 9.352.918,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)

26.447.486,51

3.302.565,35

13.097.979,11

9.352.918,38

(3.360.486,51)

4.189.894,62

5.354.200,01

2.276.110,67

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES

0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil. Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2010 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO R$ 1,00

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PODER / ÓRGÃO

Inscritos Em 31 de dezembro de 2009

Exercícios Anteriores

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIAÇÃO RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II)

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Cancelados

250.262,05 250.262,05 250.262,05 -

932.629,56 932.629,56 43.743,67 122.173,86 114.289,40 93.837,57 413.307,67 34.579,35 69.101,44 20.768,53 20.828,07

-

-

250.262,05 932.629,56

Pagos

Inscritos em 31 de Cancelados dezembro de 2009

A Pagar

0,00 850.890,36 332.001,25 1.661.867,85 0,00 850.890,36 332.001,25 1.661.867,85 43.743,67 0,00 9.100,00 90.461,10 281.974,81 15.521,85 114.289,40 0,00 899.387,04 77.340,30 16.497,27 4.600,00 393.170,92 20.136,75 441.255,62 30.319,77 4.259,58 241.003,34 61.649,71 7.451,73 49.000,00 19.087,42 1.681,11 2.000,00 20.828,07 0,00 -

-

-

-

0,00 850.890,36 332.001,25 1.661.867,85

FONTE: Sistema de Execução Orçamentária

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

Pagos

A Pagar

0,00 1.211.054,81 0,00 1.211.054,81 5.500 - 635.127,51 - 414.633,32 - 153.793,98 2.000 -

450.813,04 450.813,04 3.600,00 15.521,85 264.259,53 4.600,00 26.622,30 87.209,36 49.000,00 0,00 -

0,00 1.211.054,81 450.813,04


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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2010 4.Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - Anexo X (LDB, Art. 72)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.122 da Constituição)

1. RECEITA DE IMPOSTOS 1.1. Receita Resultante do IPTU 1.1.1. Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.1.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3. Divida Ativa do IPTU 1.1.4. Multa, Juros e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU 1.1.5. (-) Deduções da Receita de IPTU 1.2. Receita Resultante do ITBI 1.2.1. Impostos sobre a Transmissão Inter Vivos 1.2.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3. Divida Ativa do ITBI 1.2.4. Multa, Juros e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI 1.2.5. (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3. Receita Resultante do ISS 1.3.1. Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.3.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3. Divida Ativa do ISS 1.3.4. Multa, Juros e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS 1.3.5. (-) Deduções da Receita do ISS 1.4. Receita Resultante do IRRF 1.4.1. Impostos de Renda Retido na Fonte 1.4.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3. Divida Ativa do IRRF 1.4.4. Multa, Juros e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF 1.4.5. (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5. Receita Resultante do ITR 1.5.1. ITR 1.5.2. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3. Divida Ativa do ITR 1.5.4. Multa, Juros e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR 1.5.5. (-) Deduções da Receita do ITR 2. RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS 2.1. Cota-Parte FPM 2.1.1 Parcela Referente a CF, art 159, I, Alinea b 2.1.2 Parcela Referente a CF, art 159, I, Alinea d 2.2. Cota Parte ICMS 2.3. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 2.4. Cota-Parte IPI-Exportação 2.5. Cota-Parte ITR 2.6. Cota-Parte IPVA 2.7. Cota-Parte IOF-Ouro 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (A)

802.500,00 802.500,00 230.000,00 230.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 90.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.500,00 292.500,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.611.000,00 11.611.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00 10.120.000,00 0,00 0,00 1.325.000,00 1.325.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 12.413.500,00 12.413.500,00

RECEITAS REALIZADAS

NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (B) (C)=(B/A)x100 133.132,50 39.198,17 29.620,92 1.323,62 8.250,78 2,85 0,00 6.550,00 6.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.343,75 74.643,48 0,00 700,27 0,00 0,00 12.040,58 12.040,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.781,04 1.397.816,09 1.397.816,09 0,00 265.507,41 1.761,30 3.820,05 243,80 41.632,39 0,00 1.843.913,54

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil. Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

460.255,77 120.258,98 86.119,91 10.583,41 23.547,05 8,61 0,00 17.211,58 17.211,58 0,00 0,00 0,00 0,00 257.666,98 253.437,75 0,00 4.229,23 0,00 0,00 65.118,23 65.118,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.296.076,66 6.097.743,41 6.097.743,41 0,00 1.061.836,78 7.045,20 13.624,30 441,96 115.385,01 0,00 7.756.332,43

57,35 52,29 86,12 11,76 78,49 0,09 0,00 34,42 34,42 0,00 0,00 0,00 0,00 88,09 93,87 0,00 18,80 0,00 0,00 28,31 28,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,84 60,25 60,25 0,00 80,14 70,45 68,12 44,20 85,47 0,00 62,48

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Exercício: 2010 4.Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010 RREO - Anexo X (LDB, Art. 72)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1. Transferências do Salário Educação 5.2. Outras Transferências do FNDE 5.3. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1 Transferências de Convênios 6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7. RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)

PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA (A)

0,00 0,00 857.000,00 857.000,00 240.000,00 240.000,00 616.000,00 616.000,00 1.000,00 1.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.000,00 1.277.000,00

RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (B) (C)=(B/A)x100 0,00 131.344,64 46.322,40 84.240,00 782,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.344,64

0,00 430.166,60 191.331,21 234.446,02 4.389,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.166,60

0,00 50,19 79,72 38,06 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,69

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 10.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.3. ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 10.4. Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 10.5. Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB (20% de (1.5+2.5) 10.6. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2. Complementação da União ao FUNDEB 11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12. RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1-10)

DESPESAS DO FUNDEB

13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO 13.1. Com Educação Infantil 13.2. Com Ensino Fundamental 14. OUTRAS DESPESAS 14.1. Com Educação Infantil 14.2. Com Ensino Fundamental 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)

PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA (A)

2.322.200,00 2.024.000,00 265.000,00 2.000,00 4.000,00 200,00 27.000,00 6.515.000,00 6.200.000,00 300.000,00 15.000,00 3.877.800,00

2.322.200,00 2.024.000,00 265.000,00 2.000,00 4.000,00 200,00 27.000,00 6.515.000,00 6.200.000,00 300.000,00 15.000,00 3.877.800,00

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA (D)

4.001.000,00 1.331.000,00 2.670.000,00 2.489.000,00 373.000,00 2.116.000,00 6.490.000,00

3.925.000,00 1.160.000,00 2.765.000,00 2.280.179,93 288.500,00 1.991.679,93 6.205.179,93

RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (B) (C)=(B/A)x100 342.156,21 279.563,22 53.101,48 352,26 764,01 48,76 8.326,48 944.187,30 796.051,30 140.139,48 7.996,52 453.895,09

1.459.215,33 1.219.548,68 212.367,36 1.409,04 2.724,86 88,39 23.077,00 4.655.749,02 3.797.255,38 840.307,04 18.186,60 2.338.040,05

62,84 60,25 80,14 70,45 68,12 44,19 85,47 71,46 61,25 100,00 100,00 60,29

DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (E) (F)=(E/D)x100 563.930,77 0,00 563.930,77 423.443,74 12.858,26 410.585,48 987.374,51

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil. Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

2.157.435,51 137.672,76 2.019.762,75 1.711.763,44 25.641,63 1.686.121,81 3.869.198,95

54,97 11,87 73,05 75,07 8,89 84,66 62,35

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Exercício: 2010 4.Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010 RREO - Anexo X (LDB, Art. 72) DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16. 17. 18. 19.

VALOR

RP INSCRITOS NO EXERCICIO S/DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO ((13-18)/(11)x100)%

0,00 0,00 0,00 46,34

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE

VALOR

20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS 21. DESPESAS CUSTEADAS C/SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE

0,00 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE

22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)

PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA (A)

3.103.375,00 3.103.375,00

DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE

23. EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 24.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25. ENSINO MEDIO 26. ENSINO SUPERIOR 27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28. OUTRAS 29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE M.D.E (23+24+25+26+27+28)

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA (D)

1.838.000,00 1.704.000,00 134.000,00 5.573.475,00 4.786.000,00 787.475,00 20.000,00 45.000,00 0,00 32.000,00 7.508.475,00

RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (B) (C)=(B/A)x100 460.978,39 1.939.083,11 DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATE BIMESTRE PERCENTUAL (E) (F)=(E/D)x100

13.158,26 165.394,39 1.572.500,00 12.858,26 163.314,39 1.448.500,00 300,00 2.080,00 124.000,00 5.679.534,00 1.076.631,51 4.216.495,63 974.516,25 3.705.884,56 4.756.679,93 102.115,26 510.611,07 922.854,07 0,00 4.485,00 9.500,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 2.820,00 28.940,00 38.600,00 7.300.334,00 1.092.609,77 4.415.315,02

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

62,48

RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12) DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCICIO RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERAVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERAVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CANCELAMENTO NO EXERCICIO DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (30+31+32+33+34+35+36) TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37) MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38)/(3) x100%

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil. Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

10,52 11,27 1,68 74,24 77,91 55,33 47,21 0,00 0,00 74,97 60,48

VALOR 2.338.040,05 0,00 18.186,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356.226,65 2.025.663,37 26,12

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Exercício: 2010 4.Bimestre

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010 RREO - Anexo X (LDB, Art. 72) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMNETO DO ENSINO

40. 41. 42. 43. 44. 45.

DESPESAS CUSTEADAS C/APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DESPESAS CUSTEADAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADICIONAIS (40+41+42+43) TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA (D)

DESPESAS LIQUIDADAS PERCENTUAL NO BIMESTRE ATE BIMESTRE (E) (F)=(E/D)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 240.500,00 50.000,00 220.960,14 382.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795.000,00 1.850.100,00 76.643,04 459.031,27 2.035.500,00 2.232.891,00 126.643,04 679.991,41 9.543.975,00 9.533.225,00 1.219.252,81 5.095.306,43

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

SALDO ATE O CANCELADO BIMESTRE NO EXERCICIO 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO <EXERCICIO ANTERIOR> (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO ATUAL

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil. Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

0,00

VALOR FUNDEB (h)

47. 48. 49. 50. 51.

0,00 57,72 0,00 24,81 30,45 53,45

FUNDEF

0,00 4.637.562,42 4.655.749,02 18.186,60 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Exercício: 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.Bimestre

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2010

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

------------------------------------------3.102.466,23 3.343.808,25 ---------------

24.000.000,00 -4.416.123,52 26.800.000,00 19.583.876,48 13.355.548,34 5.168.078,34

Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adiconais)

----------------------------7.522.676,25 -----------------------------

Dotação Inicial Créditos Adiconais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Resultado Nominal Resultado Primário

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) 0,00 0,00

Inscrição

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Total DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Liquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (III) Despesas Previdenciárias (IV) Resultado Previdenciário (III-IV) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Até o Bimestre

3.102.466,23 3.343.808,25

Receita Corrente Liquida

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

0,00

No Bimestre

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)

24.000.000,00 24.000.000,00 18.523.626,68

19.583.876,48 13.355.548,34

Até o Bimestre

22.305.185,77

No Bimestre

Até o Bimestre

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Resultado Apurado até o Bimestre (b)

-6.764.969,03 5.354.200,01

Cancelamento

% em Relação à Meta (b/a)

Pagamentos

Saldo

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Valor Apurado até o Bimestre 2.025.663,37 2.157.435,51

% Mínimo a Aplicar no Exercício

Exercicio em Referência

% Aplicado até o Bimestre

25% 60%

26,12 % 46,34 %

Valor Apurado até o Bimestre 0,00 899.784,27 10.Exercício

0,00 0,00 0,00

Saldo a Realizar

20.Exercício

0,00 0,00 0,00

Valor Apurado

1.402.498,64

% a Aplicar 15%

0,00 3.618.573,52

35.Exercício

0,00 0,00 0,00

Valor Apurado até o Bimestre 0,00 889.784,27

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Total das Despesas/RCL (%)

-67649,69 % 53542,00 %

0,00 0,00 0,00

Saldo a Realizar

0,00 3.618.573,52

% Aplicado até o Bimestre

0,00 %

Valor Apurado no Exercício Corrente

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil. Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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Exercício: 2010

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

2.Quadrimestre EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I)

DESPESA EXECUTADAS SET/2009 a AGO/2010

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(a)

(b)

11.018.820,98

0,00

11.018.820,98

0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas

0,00

0,00

Outras despesas de pessoal (art. 18, § 1º da LRF)

0,00

0,00

485.744,89

0,00

0,00

0,00

Decorrentes de Decisão Judicial

271.421,58

0,00

Despesas de Exercicios Anteriores

214.323,31

0,00

0,00

0,00

Pessoal Ativo

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II) Indenizacoes por Demissão e Inc. à Demissão Volun.

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

10.533.076,09

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIIb) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)

0,00 10.533.076,09

VALOR 22.305.185,77

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100

47,22 %

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 54,00 %

12.044.800,32

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 51,30 %

11.442.560,30

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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Exercício: 2010

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

2.Quadrimestre

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "b") SALDO DO EXERCÍCIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

SALDO DO EXERCICIO DE 2010

Até 1°Quadrimestre

Até 2°Quadrimestre

9.831.204,18

9.656.427,60

9.466.230,26

Divida Mobiliaria

0,00

0,00

0,00

Divida Contratual

0,00

0,00

0,00

Demais Dividas Contratuais

0,00

0,00

0,00

Dívida Contratual de PPP

0,00

0,00

0,00

944.584,45

839.848,22

770.810,89

Precatórios posteriores a 5/5/2000 Operações de Crédito inf a 12 meses Parcelamento de Dividas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Outras Dividas

0,00

0,00

0,00

8.491.159,40

8.431.769,33

8.336.382,31

0,00

0,00

0,00

7.925.443,22

7.901.815,95

7.833.581,66

7.925.443,22

7.901.815,95

7.833.581,66

0,00

0,00

0,00

565.716,18

529.953,38

502.800,65

395.460,33

384.810,05

359.037,06

637.852,29

2.751.934,77

7.040.950,64

1.820.743,90

2.299.282,71

6.096.208,56

0,00

36.529,33

72.636,62

(-) Restos a Pagar Processados

1.182.891,61

-416.122,73

-872.105,46

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DEDUÇÕES (II) Ativo Disponivel Haveres Financeiros

0,00

0,00

0,00

Precatórios anteriores a 5/5/2000

0,00

0,00

0,00

Insuficiência Financeira

0,00

0,00

0,00

Outras Obrigações

0,00

0,00

0,00

9.193.351,89

6.904.492,83

2.425.279,62

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

18.746.065,19

21.003.009,84

22.305.185,77

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

52,44 %

45,98 %

42,44 %

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

49,04 %

32,87 %

10,87 %

22.495.278,23

25.203.611,81

26.766.222,92

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADE LÍQUIDA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PREVIDÊNCIARIA

SALDO DO EXERCÍCIO

Até 3°Quadrimestre

SALDO DO EXERCICIO DE 2010

Até 1°Quadrimestre

Até 2°Quadrimestre

Até 3°Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕS (V) Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDÊNCIÁRIA (VI)=(IV-V)

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

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Exercício: 2010

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

2.Quadrimestre

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "c" e Art. 40, § 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCICIO DE 2010

Até 1°Quadrimestre

Até 2°Quadrimestre

Até 3°Quadrimestre

EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito

0,00

0,00

0,00

Outras garantias nos Termos da LRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aval ou fiança em operações de crédito

0,00

0,00

0,00

Outras garantias nos Termos da LRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.746.065,19

21.003.009,84

22.305.185,77

INTERNAS II)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

0,00 %

0,00 %

0,00 %

4.124.134,34

4.620.662,16

4.907.140,87

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCICIO DE 2010

Até 1°Quadrimestre

Até 2°Quadrimestre

Até 3°Quadrimestre

EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito

0,00

0,00

0,00

Outras garantias nos Termos da LRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aval ou fiança em operações de crédito

0,00

0,00

0,00

Outras garantias nos Termos da LRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INTERNAS (VI)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Exercício: 2010 2.Quadrimestre

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "d" e Inciso III Alínea "c") Operações Realizadas Até o 2.Quadrimestre ESPECIFICAÇÃO CREDOR OPERACOES DE CREDITO (I)

VALOR 0,00

Internas

0,00

Externas

0,00

POR ANTECIPACAO DA RECEITA (II)

0,00

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

0,00 22.305.185,77

% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL

0,00 % 0,00 %

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

3.568.829,72

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

1.561.363,00

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil

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Exercício: 2010

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2.Quadrimestre EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 48 - Anexo VII DESPESA COM PESSOAL Despesas Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I,II e III, art 20 da LRF) Limite Prudencial (§ único, art 22 da LRF) DÍVIDA

VALOR 11.018.820,98 12.044.800,32 11.442.560,30 VALOR

Divida Consolidada Liquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal GARANTIAS DE VALORES Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido p/Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas Limite Definido p/Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação de Receita

4.169.490,54 26.766.222,92 VALOR 0,00 4.907.140,87 VALOR 0,00 0,00 3.568.829,72 1.561.363,00

Fonte: E-Simples - Sistema de Execução Orçamentária e Contábil

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)

% SOBRE A RCL 49,40 % 54,00 % 51,30 % % SOBRE A RCL 18,69 % 120,00 % % SOBRE A RCL 0,00 % 22,00 % % SOBRE A RCL 0,00 0,00 16,00 7,00

% % % %

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Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal  

ANEXO I- Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Agosto/2010; AN...