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Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

02 GOVERNO MUNICIPAL

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 122 04 122 0401

Página: 01 / 52

OP. ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO GERAL SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

374.612,20

374.612,20

374.612,20

374.612,20

374.612,20

374.612,20

374.612,20

374.612,20


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 02 / 52

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 122 04 122 0401 04 122 04012 003

OP. ESPECIAIS

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

275.592,23

275.592,23

275.592,23

275.592,23

SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

275.592,23

275.592,23

MANUT.ATIV. DOGABINETE DO PREFEITO

275.592,23

275.592,23

275.592,23

275.592,23

ADMINISTRAÇÃO GERAL

TOTAL


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 03 / 52

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL Unidade: 02.002 GABINETE DO VICE - PREFEITO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 122 04 122 0401 04 122 04012 004

OP. ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO GERAL SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUT.ATIV.DO GABINETE DO VICE - PREFEITO TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

99.019,97

99.019,97

99.019,97

99.019,97

99.019,97

99.019,97

99.019,97

99.019,97

99.019,97

99.019,97


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 122 04 122 0402

Página: 04 / 52

OP. ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

874.524,74

874.524,74

874.524,74

874.524,74

874.524,74

874.524,74

874.524,74

874.524,74


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 05 / 52

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 122 04 122 0402

OP. ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

598.955,12

598.955,12

598.955,12

598.955,12

598.955,12

598.955,12

04 122 04022 005

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

453.056,62

453.056,62

04 122 04022 006

DIVULGAÇAÕ DOS ATOS OFICIAIS

145.898,50

145.898,50

598.955,12

598.955,12

TOTAL


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 06 / 52

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade: 03.002 ASSESSORIA JURIDICA CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 122 04 122 0402 04 122 04022 007

OP. ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO MANUT.ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

275.569,62

275.569,62

275.569,62

275.569,62

275.569,62

275.569,62

275.569,62

275.569,62

275.569,62

275.569,62


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 122 04 122 0402 04 123 04 123 0403 04 129

Página: 07 / 52

OP. ESPECIAIS

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

1.781.928,55

1.781.928,55

960.083,48

960.083,48

APOIO ADMINISTRATIVO

960.083,48

960.083,48

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

483.466,09

483.466,09

483.466,09

483.466,09

338.378,98

338.378,98

268.002,48

268.002,48

ADMINISTRAÇÃO GERAL

GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

04 129 0403

GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO

04 129 0404

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS TOTAL

70.376,50

70.376,50

1.781.928,55

1.781.928,55


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 08 / 52

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO Unidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 122 04 122 0402 04 122 04022 008

OP. ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO-S.M.F.A. TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

410.242,00

410.242,00

410.242,00

410.242,00

410.242,00

410.242,00

410.242,00

410.242,00

410.242,00

410.242,00


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 09 / 52

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO Unidade: 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 122 04 122 0402 04 122 04022 009

OP. ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO MANUT.DAS ATIV. DE RECURSOS HUMANOS TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

235.190,04

235.190,04

235.190,04

235.190,04

235.190,04

235.190,04

235.190,04

235.190,04

235.190,04

235.190,04


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 10 / 52

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO Unidade: 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 122 04 122 0402 04 122 04022 010

OP. ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO MANUT. ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

314.651,44

314.651,44

314.651,44

314.651,44

314.651,44

314.651,44

314.651,44

314.651,44

314.651,44

314.651,44


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 11 / 52

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO Unidade: 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 123 04 123 0403 04 123 04032 011

OP. ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

390.617,70

390.617,70

390.617,70

390.617,70

390.617,70

390.617,70

390.617,70

390.617,70

390.617,70

390.617,70


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 12 / 52

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO Unidade: 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 123 04 123 0403 04 123 04032 012 04 129 04 129 0403 04 129 04032 013

OP. ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIARIO ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

360.850,87

360.850,87

92.848,39

92.848,39

92.848,39

92.848,39

92.848,39

92.848,39

268.002,48

268.002,48

268.002,48

268.002,48

268.002,48

268.002,48

360.850,87

360.850,87


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 13 / 52

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO Unidade: 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

4

ADMINISTRAÇÃO

04 129 04 129 0404 04 129 04042 014

OP. ESPECIAIS

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

70.376,50

70.376,50

70.376,50

70.376,50

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

70.376,50

70.376,50

DIVISAO DE FISCALIZAÇÃO

70.376,50

70.376,50

70.376,50

70.376,50

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

TOTAL


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 08 244 0801

Página: 14 / 52

OP. ESPECIAIS

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

1.947.245,52

1.947.245,52

1.947.245,52

1.947.245,52

1.947.245,52

1.947.245,52

1.947.245,52

1.947.245,52


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 15 / 52

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S. CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 08 244 0801 08 244 08012 015

OP. ESPECIAIS

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL MANUTENÇÃO DO GABINETE TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

108.291,09

108.291,09

108.291,09

108.291,09

108.291,09

108.291,09

108.291,09

108.291,09

108.291,09

108.291,09


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 16 / 52

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 08 244 0801

OP. ESPECIAIS

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

08 244 08012 016

MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO POPULAÇÃO CARENTE

08 244 08012 017

MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

444.841,37

444.841,37

444.841,37

444.841,37

444.841,37

444.841,37

42.952,40

42.952,40

401.888,97

401.888,97

444.841,37

444.841,37


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 17 / 52

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 08 244 0801

OP. ESPECIAIS

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

1.394.113,06

1.394.113,06

1.394.113,06

1.394.113,06

1.394.113,06

1.394.113,06

08 244 08012 018

MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - APMI

32.411,01

32.411,01

08 244 08012 019

MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - APMI

452.651,06

452.651,06

08 244 08012 020

MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI

21.386,99

21.386,99

08 244 08012 021

MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI

2.916,00

2.916,00

08 244 08012 022

MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - PROVOPAR

884.748,00

884.748,00

1.394.113,06

1.394.113,06

TOTAL


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244

Página: 18 / 52

OP. ESPECIAIS

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

08 244 0801

ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

08 244 0802

ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

673.557,85

673.557,85

673.557,85

673.557,85

39.160,11

39.160,11

634.397,74

634.397,74

673.557,85

673.557,85


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 19 / 52

Órgão: 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S. CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

8

ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 08 244 0801

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

08 244 08012 023

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08 244 08012 024

PASTORAL DA CRIANÇA

08 244 0802

OP. ESPECIAIS

ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

08 244 08022 025

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

08 244 08022 026

MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

08 244 08022 087

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FIA TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

673.557,85

673.557,85

673.557,85

673.557,85

39.160,11

39.160,11

8.360,11

8.360,11

30.800,00

30.800,00

634.397,74

634.397,74

607.117,83

607.117,83

23.279,91

23.279,91

4.000,00

4.000,00

673.557,85

673.557,85


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

10

SAÚDE

10 301 10 301 1001 10 302 10 302 1001

Página: 20 / 52

OP. ESPECIAIS

ATENÇÃO BÁSICA ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

6.254.795,24

6.254.795,24

6.061.144,50

6.061.144,50

6.061.144,50

6.061.144,50

193.650,74

193.650,74

193.650,74

193.650,74

6.254.795,24

6.254.795,24


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 21 / 52

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

10

SAÚDE

10 301 10 301 1001

OP. ESPECIAIS

ATENÇÃO BÁSICA ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

6.254.795,24

6.254.795,24

6.061.144,50

6.061.144,50

6.061.144,50

6.061.144,50

10 301 10012 027

MODERNIZAÇÃO DO LABORATORIO

10 301 10012 028

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB/SUS

10 301 10012 029

MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE

10 301 10012 030

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

10 301 10012 031

MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI

915.499,07

915.499,07

10 301 10012 032

MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - PROVOPAR

2.479.114,87

2.479.114,87

10 301 10012 132 10 302 10 302 1001 10 302 10012 034

MANUT. DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF ESTADUAL ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TOTAL

2.460,00

2.460,00

629.048,10

629.048,10

1.608.557,05

1.608.557,05

342.542,12

342.542,12

83.923,29

83.923,29

193.650,74

193.650,74

193.650,74

193.650,74

193.650,74

193.650,74

6.254.795,24

6.254.795,24


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

12

EDUCAÇÃO

12 361 12 361 1201 12 365 12 365 1202 13 13 392 13 392 1301

Página: 22 / 52

OP. ESPECIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO PARA TODOS

PROJETOS

ATIVIDADES

104.672,65

11.857.431,53

11.962.104,18

104.672,65

11.647.620,51

11.752.293,16

104.672,65

11.647.620,51

11.752.293,16

209.811,02

209.811,02

209.811,02

209.811,02

63.844,63

63.844,63

63.844,63

63.844,63

EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL CULTURA DIFUSÃO CULTURAL INCENTIVO À CULTURA

63.844,63 TOTAL

TOTAL

104.672,65

11.921.276,16

63.844,63 12.025.948,81


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 23 / 52

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

12

EDUCAÇÃO

12 361 12 361 1201 12 361 12012 035

OP. ESPECIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO PARA TODOS MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

350.541,21

350.541,21

350.541,21

350.541,21

350.541,21

350.541,21

350.541,21

350.541,21

350.541,21

350.541,21


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 24 / 52

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 08.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60% CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

12

EDUCAÇÃO

12 361 12 361 1201 12 361 12012 036

OP. ESPECIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO PARA TODOS VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60 % TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

3.328.305,85

3.328.305,85

3.328.305,85

3.328.305,85

3.328.305,85

3.328.305,85

3.328.305,85

3.328.305,85

3.328.305,85

3.328.305,85


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 25 / 52

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 08.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

12

EDUCAÇÃO

12 361 12 361 1201 12 361 12012 037

OP. ESPECIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO PARA TODOS MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40% TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

1.997.500,90

1.997.500,90

1.997.500,90

1.997.500,90

1.997.500,90

1.997.500,90

1.997.500,90

1.997.500,90

1.997.500,90

1.997.500,90


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 26 / 52

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

12

EDUCAÇÃO

12 361 12 361 1201

OP. ESPECIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO PARA TODOS

12 361 12011 039

CONVENIO SEED- CONSTRUÇÃO

12 361 12012 039

ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 12012 040

SUBVENÇÕES SOCIAIS A PROVOPAR

PROJETOS

ATIVIDADES

104.672,65

4.005.595,73

4.110.268,38

104.672,65

4.005.595,73

4.110.268,38

104.672,65

4.005.595,73

4.110.268,38

3.565.595,73

3.565.595,73

104.672,65

TOTAL

TOTAL

104.672,65

104.672,65

440.000,00

440.000,00

4.005.595,73

4.110.268,38


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 27 / 52

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

12

EDUCAÇÃO

12 361 12 361 1201 12 361 12012 041

OP. ESPECIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO PARA TODOS MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

593.757,76

593.757,76

593.757,76

593.757,76

593.757,76

593.757,76

593.757,76

593.757,76

593.757,76

593.757,76


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 28 / 52

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

12

EDUCAÇÃO

12 365 12 365 1202 12 365 12022 043

OP. ESPECIAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇAÕ DA EDUCAÇÃO ESPECIAL TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

209.811,02

209.811,02

209.811,02

209.811,02

209.811,02

209.811,02

209.811,02

209.811,02

209.811,02

209.811,02


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 29 / 52

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

12

EDUCAÇÃO

12 361 12 361 1201

OP. ESPECIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO PARA TODOS

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

1.371.919,06

1.371.919,06

1.371.919,06

1.371.919,06

1.371.919,06

1.371.919,06

12 361 12012 044

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

242.285,62

242.285,62

12 361 12012 045

TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

412.583,79

412.583,79

12 361 12012 046

MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

712.099,65

712.099,65

12 361 12012 085

MANUT.PROGRAMAS E CONVENIOS - EJA

4.950,00 TOTAL

1.371.919,06

4.950,00 1.371.919,06


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BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 30 / 52

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 08.008 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

13

CULTURA

13 392 13 392 1301 13 392 13012 048

OP. ESPECIAIS

DIFUSÃO CULTURAL INCENTIVO À CULTURA MANUTENÇÃO DIVISAO DE CULTURA TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

63.844,63

63.844,63

63.844,63

63.844,63

63.844,63

63.844,63

63.844,63

63.844,63

63.844,63

63.844,63


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

15

URBANISMO

15 451 15 451 1501 15 452 15 452 1501 17 17 512 17 512 1701

Página: 31 / 52

OP. ESPECIAIS

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

955.729,08

4.321.591,64

5.277.320,72

955.729,08

208.953,22

1.164.682,30

955.729,08

208.953,22

1.164.682,30

SERVIÇOS URBANOS

4.112.638,42

4.112.638,42

NOSSA CIDADE

4.112.638,42

4.112.638,42

154.566,87

1.232.477,28

1.387.044,15

154.566,87

1.232.477,28

1.387.044,15

154.566,87

1.232.477,28

1.387.044,15

1.110.295,95

5.554.068,92

6.664.364,87

INFRA-ESTRUTURA URBANA NOSSA CIDADE

SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO BASÍCO TOTAL


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 32 / 52

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO Unidade: 10.001 GABINETE DO SECRETARIO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

15

URBANISMO

15 452 15 452 1501 15 452 15012 050

OP. ESPECIAIS

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

130.504,64

130.504,64

SERVIÇOS URBANOS

130.504,64

130.504,64

NOSSA CIDADE

130.504,64

130.504,64

130.504,64

130.504,64

130.504,64

130.504,64

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO TOTAL


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 33 / 52

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO Unidade: 10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

15

URBANISMO

15 451 15 451 1501

OP. ESPECIAIS

INFRA-ESTRUTURA URBANA NOSSA CIDADE

15 451 15012 051

MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA

15 451 15012 052

MANUTENÇÃO DO CADASTRO TECNICO TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

208.953,22

208.953,22

208.953,22

208.953,22

208.953,22

208.953,22

173.322,21

173.322,21

35.631,01

35.631,01

208.953,22

208.953,22


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 34 / 52

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO Unidade: 10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

15

URBANISMO

15 452 15 452 1501

OP. ESPECIAIS

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

3.684.765,33

3.684.765,33

SERVIÇOS URBANOS

3.684.765,33

3.684.765,33

NOSSA CIDADE

3.684.765,33

3.684.765,33 367.408,11

15 452 15012 054

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

367.408,11

15 452 15012 055

MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

518.311,81

518.311,81

15 452 15012 056

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO

2.785.071,25

2.785.071,25

15 452 15012 057 17 17 512

MANUTENÇÃO DAS ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL SANEAMENTO

13.974,16

1.232.477,28

1.387.044,15

154.566,87

1.232.477,28

1.387.044,15

SANEAMENTO BASÍCO

154.566,87

1.232.477,28

1.387.044,15

17 512 17011 075

CONVENIO FUNASA

154.566,87

17 512 17012 058

MANUTENÇAÕ DA REDE DE AGUA

1.106.620,64

1.106.620,64

17 512 17012 059

MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO

17 512 1701

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

13.974,16 154.566,87

TOTAL

154.566,87

154.566,87

125.856,64

125.856,64

4.917.242,61

5.071.809,48


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 35 / 52

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO Unidade: 10.004 DIVISÃO DE OBRAS CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

15

URBANISMO

15 451 15 451 1501 15 451 15011 060 15 452 15 452 1501 15 452 15012 061

OP. ESPECIAIS

PROJETOS 955.729,08

INFRA-ESTRUTURA URBANA NOSSA CIDADE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

ATIVIDADES 297.368,45

TOTAL 1.253.097,53

955.729,08

955.729,08

955.729,08

955.729,08

955.729,08

955.729,08

SERVIÇOS URBANOS

297.368,45

297.368,45

NOSSA CIDADE

297.368,45

297.368,45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS TOTAL

955.729,08

297.368,45

297.368,45

297.368,45

1.253.097,53


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

18

GESTÃO AMBIENTAL

18 541 18 541 1801 18 542 18 542 1801

Página: 36 / 52

OP. ESPECIAIS

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

172.024,84

172.024,84

129.005,83

129.005,83

129.005,83

129.005,83

43.019,01

43.019,01

43.019,01

43.019,01

172.024,84

172.024,84


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 37 / 52

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade: 11.001 GABINETE DO SECRETARIO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

18

GESTÃO AMBIENTAL

18 541 18 541 1801 18 541 18012 062

OP. ESPECIAIS

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

129.005,83

129.005,83

129.005,83

129.005,83

129.005,83

129.005,83

129.005,83

129.005,83

129.005,83

129.005,83


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 38 / 52

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade: 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

18

GESTÃO AMBIENTAL

18 542 18 542 1801 18 542 18012 063

OP. ESPECIAIS

CONTROLE AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

43.019,01

43.019,01

43.019,01

43.019,01

43.019,01

43.019,01

43.019,01

43.019,01

43.019,01

43.019,01


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICA

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

6

SEGURANÇA PÚBLICA

06 182 06 182 0601

Página: 39 / 52

OP. ESPECIAIS

DEFESA CIVIL SEGURANÇA PÚBLICA TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

166.462,82

166.462,82

166.462,82

166.462,82

166.462,82

166.462,82

166.462,82

166.462,82


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 40 / 52

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICA Unidade: 12.001 GABINETE DO SECRETARIO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

6

SEGURANÇA PÚBLICA

06 182 06 182 0601

OP. ESPECIAIS

DEFESA CIVIL SEGURANÇA PÚBLICA

06 182 06012 064

MANTER A GABINETE DO SECRETARIO

06 182 06012 065

MANUT. ATIVIDADES ONG - O.M.D.C. TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

146.247,67

146.247,67

146.247,67

146.247,67

146.247,67

146.247,67

103.347,67

103.347,67

42.900,00

42.900,00

146.247,67

146.247,67


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 41 / 52

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICA Unidade: 12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

6

SEGURANÇA PÚBLICA

06 182 06 182 0601 06 182 06012 066

OP. ESPECIAIS

DEFESA CIVIL SEGURANÇA PÚBLICA MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

20.215,15

20.215,15

20.215,15

20.215,15

20.215,15

20.215,15

20.215,15

20.215,15

20.215,15

20.215,15


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

20

AGRICULTURA

20 606 20 606 2001

Página: 42 / 52

OP. ESPECIAIS

EXTENSÃO RURAL PRODUÇÃO RURAL TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

93.082,00

210.661,03

303.743,03

93.082,00

210.661,03

303.743,03

93.082,00

210.661,03

303.743,03

93.082,00

210.661,03

303.743,03


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 43 / 52

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade: 13.001 GABINETE DO SECRETARIO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

20

AGRICULTURA

20 606 20 606 2001 20 606 20012 067

OP. ESPECIAIS

EXTENSÃO RURAL PRODUÇÃO RURAL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

170.003,79

170.003,79

170.003,79

170.003,79

170.003,79

170.003,79

170.003,79

170.003,79

170.003,79

170.003,79


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 44 / 52

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade: 13.002 DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

20

AGRICULTURA

20 606 20 606 2001

OP. ESPECIAIS

EXTENSÃO RURAL PRODUÇÃO RURAL

20 606 20011 068

PATRULHA MECANIZADA

20 606 20012 069

APOIO AO AGRICULTOR

PROJETOS

ATIVIDADES

93.082,00

40.657,24

133.739,24

93.082,00

40.657,24

133.739,24

93.082,00

40.657,24

133.739,24

93.082,00

TOTAL

TOTAL

93.082,00

93.082,00 40.657,24

40.657,24

40.657,24

133.739,24


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

27

DESPORTO E LAZER

27 812

Página: 45 / 52

OP. ESPECIAIS

DESPORTO COMUNITÁRIO

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

104.919,40

104.919,40

104.919,40

104.919,40 68.223,71

27 812 2701

ESPORTE POR ESPORTE

68.223,71

27 812 2702

LAZER E PRAZER

36.695,69

36.695,69

104.919,40

104.919,40

TOTAL


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 46 / 52

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO Unidade: 15.001 GABINETE DO SECRETARIO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

27

DESPORTO E LAZER

27 812 27 812 2701 27 812 27012 071

OP. ESPECIAIS

DESPORTO COMUNITÁRIO ESPORTE POR ESPORTE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

68.223,71

68.223,71

68.223,71

68.223,71

68.223,71

68.223,71

68.223,71

68.223,71

68.223,71

68.223,71


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 47 / 52

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO Unidade: 15.002 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA SECRET.ESPORTE E TURISMO CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

27

DESPORTO E LAZER

27 812 27 812 2702 27 812 27022 075

OP. ESPECIAIS

DESPORTO COMUNITÁRIO LAZER E PRAZER MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

36.695,69

36.695,69

36.695,69

36.695,69

36.695,69

36.695,69

36.695,69

36.695,69

36.695,69

36.695,69


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

26

TRANSPORTE

26 782 26 782 2601

Página: 48 / 52

OP. ESPECIAIS

TRANSPORTE RODOVIÁRIO PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

1.621.572,65

1.621.572,65

1.621.572,65

1.621.572,65

1.621.572,65

1.621.572,65

1.621.572,65

1.621.572,65


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 49 / 52

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Unidade: 16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

26

TRANSPORTE

26 782 26 782 2601 26 782 26012 076

OP. ESPECIAIS

TRANSPORTE RODOVIÁRIO PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO SECRETARIO TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

192.197,15

192.197,15

192.197,15

192.197,15

192.197,15

192.197,15

192.197,15

192.197,15

192.197,15

192.197,15


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 50 / 52

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Unidade: 16.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

26

TRANSPORTE

26 782 26 782 2601

OP. ESPECIAIS

TRANSPORTE RODOVIÁRIO PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS

26 782 26012 077

MANUTENÇÃO OFICINA MECANICA

26 782 26012 078

MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

1.429.375,50

1.429.375,50

1.429.375,50

1.429.375,50

1.429.375,50

1.429.375,50

241.476,32

241.476,32

1.187.899,18

1.187.899,18

1.429.375,50

1.429.375,50


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA Órgão:

17 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

28

ENCARGOS ESPECIAIS

28 843 28 843 0000 28 846 28 846 0000

Página: 51 / 52

OP. ESPECIAIS

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

1.240.990,06

1.240.990,06

877.707,49

877.707,49

877.707,49

877.707,49

363.282,57

363.282,57

363.282,57

363.282,57

1.240.990,06

1.240.990,06


Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES

BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06

DESPESA EMPENHADA

Página: 52 / 52

Órgão: 17 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 17.001 ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE

28

ENCARGOS ESPECIAIS

28 843 28 843 0000 28 843 00002 079 28 846 28 846 0000

OP. ESPECIAIS

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA ENCARGOS ESPECIAIS PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS

28 846 00002 080

PRECATORIOS TRABALHISTAS

28 846 00002 083

PAGAMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES TOTAL

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

1.240.990,06

1.240.990,06

877.707,49

877.707,49

877.707,49

877.707,49

877.707,49

877.707,49

363.282,57

363.282,57

363.282,57

363.282,57

313.407,02

313.407,02

49.875,55

49.875,55

1.240.990,06

1.240.990,06

Despesa por funções 2006  

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