30/03/2017

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BELO HORIZONTE Diário Oficial do Município - DOM

Ano XXIII• N. 5.263

30/3/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Contadoria-Geral do Município PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE/2016 REPUBLICAÇÃO - ESTE RELATÓRIO SUBSTITUI A PUBLICAÇÃO DE 28/01/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Em Reais RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS

No Bimestre

(a)

SALDO

Até o Bimestre

11.567.219.080,00

11.567.219.080,00

(b) 1.613.634.002,12

9.806.449.807,00

9.806.449.807,00

1.515.033.286,72

8.983.533.439,72

822.916.367,28

3.371.363.053,00

3.371.363.053,00

484.597.634,50

3.161.332.736,25

210.030.316,75

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

351.521.646,00

351.521.646,00

72.548.142,56

359.120.715,26

-7.599.069,26

RECEITA PATRIMONIAL

166.577.926,00

166.577.926,00

47.689.490,78

404.190.599,78

-237.612.673,78

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

3.780,80

8.728,00

-8.728,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161.662.548,00

161.662.548,00

13.681.060,74

82.307.093,41

79.355.454,59

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

4.933.054.969,00

4.933.054.969,00

826.242.095,20

4.292.017.127,56

641.037.841,44

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

822.269.665,00

822.269.665,00

70.271.082,14

684.556.439,46

137.713.225,54

1.760.769.273,00

1.760.769.273,00

98.600.715,40

590.660.536,60

1.170.108.736,40

1.060.095.522,00

1.060.095.522,00

48.522.727,80

154.628.561,20

905.466.960,80

77.000.000,00

77.000.000,00

7.748.280,31

107.689.480,81

-30.689.480,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618.673.751,00

618.673.751,00

13.049.724,42

39.648.375,74

579.025.375,26 -283.694.118,85

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITA DE SERVIÇOS

RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

5.000.000,00

5.000.000,00

29.279.982,87

288.694.118,85

709.871.344,00

155.429.223,06

673.714.278,08

36.157.065,92

12.277.090.424,00

12.277.090.424,00

1.769.063.225,18

10.247.908.254,40

2.029.182.169,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.277.090.424,00

12.277.090.424,00

1.769.063.225,18

10.247.908.254,40

2.029.182.169,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.277.090.424,00

12.277.090.424,00

1.769.063.225,18

10.247.908.254,40

2.029.182.169,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

(a-c) 1.993.025.103,68

709.871.344,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

(c) 9.574.193.976,32

No

Até o

SALDO

Bimestre

Bimestre

No

Até o

Bimestre

Bimestre

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) 11.552.541.876,00

(e) 11.506.825.888,00

1.528.405.125,33

(f) 8.412.293.427,81

(g) = (e-f) 3.094.532.460,19

1.712.109.929,71

(h) 8.145.517.660,77

(i) = (e-h) 3.361.308.227,23

(j) 7.907.930.390,59

9.009.268.768,00

9.136.742.209,00

1.439.777.504,58

7.692.268.776,68

1.444.473.432,32

1.586.246.441,70

7.440.059.276,88

1.696.682.932,12

7.231.147.305,75

252.209.499,80

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.026.791.877,00

4.039.060.099,00

693.197.683,52

3.591.030.297,87

448.029.801,13

788.483.770,41

3.581.759.159,33

457.300.939,67

3.576.623.529,24

9.271.138,54

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

213.711.300,00

236.133.300,00

43.681.731,63

217.706.056,36

18.427.243,64

44.084.730,86

217.706.056,36

18.427.243,64

217.706.056,36

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.768.765.591,00

4.861.548.810,00

702.898.089,43

3.883.532.422,45

978.016.387,55

753.677.940,43

3.640.594.061,19

1.220.954.748,81

3.436.817.720,15

242.938.361,26

2.420.513.622,00

2.273.164.787,00

88.627.620,75

720.024.651,13

1.553.140.135,87

125.863.488,01

705.458.383,89

1.567.706.403,11

676.783.084,84

14.566.267,24

2.131.389.317,00

1.874.537.193,00

43.243.438,23

396.433.447,21

1.478.103.745,79

77.995.344,79

383.032.100,48

1.491.505.092,52

354.356.801,43

13.401.346,73 1.164.920,51

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS

266.775.767,04

INVERSÕES FINANCEIRAS

66.754.305,00

57.757.594,00

15.805,96

8.619.610,15

49.137.983,85

113.025,43

7.454.689,64

50.302.904,36

7.454.689,64

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

222.370.000,00

340.870.000,00

45.368.376,56

314.971.593,77

25.898.406,23

47.755.117,79

314.971.593,77

25.898.406,23

314.971.593,77

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

7.194.072,00

2.712.428,00

0,00

0,00

2.712.428,00

0,00

0,00

2.712.428,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

115.565.414,00

94.206.464,00

0,00

0,00

94.206.464,00

0,00

0,00

94.206.464,00

0,00

0,00

724.548.548,00

770.264.536,00

148.694.556,23

654.225.063,51

116.039.472,49

145.322.007,60

643.340.067,54

126.924.468,46

636.417.037,58

10.884.995,97

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

12.277.090.424,00

12.277.090.424,00

1.677.099.681,56

9.066.518.491,32

3.210.571.932,68

1.857.431.937,31

8.788.857.728,31

3.488.232.695,69

8.544.347.428,17

277.660.763,01

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

0,00 12.277.090.424,00 0,00 12.277.090.424,00

0,00 12.277.090.424,00 0,00 12.277.090.424,00

0,00 1.677.099.681,56 0,00 1.677.099.681,56

0,00 9.066.518.491,32 1.181.389.763,08 10.247.908.254,40

0,00 3.210.571.932,68 0,00

0,00 1.857.431.937,31 0,00 1.857.431.937,31

0,00 8.788.857.728,31 1.459.050.526,09 10.247.908.254,40

0,00 3.488.232.695,69 0,00

0,00 8.544.347.428,17 1.703.560.826,23 10.247.908.254,40

0,00 277.660.763,01 0,00 277.660.763,01

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) LEGISLATIVA Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

1.528.405.125,33

8.412.293.427,81

1.712.109.929,71

8.145.517.660,77

-12.225.514,02

179.112.482,11

56.353.827,85

179.112.482,11

-12.225.514,02

179.112.482,11

56.353.827,85

179.112.482,11

0,00

74.941.086,82

444.391.956,46

78.934.491,56

426.048.781,98

18.343.174,48

266.775.767,04 0,00

Planejamento e Orçamento

2.400.852,96

15.143.163,42

2.675.282,73

14.530.855,92

612.307,50

Administração Geral

33.313.545,46

227.352.451,23

40.454.168,16

215.130.745,48

12.221.705,75

Administração Financeira

1.992.050,18

11.126.122,50

514.567,35

Controle Interno

2.831.372,68

15.047.988,26

2.752.659,62

14.874.040,82

173.947,44

Administração de Receitas

19.466.785,80

102.809.641,90

19.019.559,21

101.852.073,41

957.568,49

Comunicação Social

7.901.790,34

26.892.082,71

4.621.885,88

23.258.412,84

3.633.669,87

1.859.471,94

11.640.689,85

7.167.267,64

45.505.939,09

7.418.885,78

45.276.531,01

229.408,08

20.812.128,17

119.300.271,26

21.991.815,76

118.106.033,12

1.194.238,14

Policiamento

17.219.500,27

100.168.823,91

18.463.677,38

99.216.400,25

952.423,66

Defesa Civil

632.510,82

3.297.072,35

605.569,33

3.149.440,11

147.632,24

Administração Geral

1.066.227,46

5.588.203,91

1.043.510,20

5.538.901,00

49.302,91

Demais Subfunções

1.893.889,62

10.246.171,09

1.879.058,85

10.201.291,76

44.879,33

ASSISTÊNCIA SOCIAL

36.175.613,07

217.698.738,88

39.582.527,72

204.885.196,29

12.813.542,59

Assistência ao Idoso

2.856.373,94

18.337.637,42

3.561.918,50

17.870.218,87

467.418,55 405.060,52

Demais Subfunções SEGURANÇA PÚBLICA

Assistência ao Portador de Deficiência

869.246,46

4.898.898,64

1.051.694,84

4.493.838,12

Assistência à Criança e ao Adolescente

6.875.574,18

32.686.911,59

6.553.368,72

31.896.711,48

790.200,11

Assistência Comunitária

17.858.506,65

102.474.365,94

18.253.423,77

99.175.338,57

3.299.027,37

5.421.156,82

58.413,70

Demais Subfunções

6.658.432,27

53.821.354,77

9.097.964,13

46.027.932,43

7.793.422,34

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Administração Geral

153.989.091,18

833.440.123,36

165.388.533,47

833.252.903,91

187.219,45

153.541.204,88

831.248.181,25

164.941.046,28

831.062.613,15

185.568,10

447.886,30

2.191.942,11

447.487,19

2.190.290,76

Previdência do Regime Estatutário Administração Geral SAÚDE

1.057.479,57

5.479.570,52

1.064.157,76

1.651,35

580.403.595,57

2.877.828.229,76

570.706.014,23

2.746.091.108,25

131.737.121,51

Atenção Básica

28.581.177,34

158.754.801,64

30.620.831,66

139.849.419,18

18.905.382,46

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

333.524.543,05

1.641.823.177,40

322.446.364,68

1.568.110.153,93

73.713.023,47

5.526.595,22

13.427.512,09

2.938.560,33

6.503.483,23

6.924.028,86

22.499,22

60.715,22

250,00

26.510,00

Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Administração Geral Demais Subfunções TRABALHO Proteção e Benefícios ao Trabalhador

34.205,22

4.511.620,16

33.870.216,22

5.279.416,33

30.523.224,55

3.346.991,67

206.701.751,80

1.015.989.014,97

205.830.795,63

987.325.971,54

28.663.043,43

1.535.408,78

13.902.792,22

3.589.795,60

13.752.345,82

150.446,40

10.895.112,87

101.197.821,25

11.101.483,84

94.868.473,83

6.329.347,42

10.249.830,80

97.319.762,22

10.454.318,45

91.090.096,37

6.229.665,85

Empregabilidade

20.444,16

129.762,73

26.822,69

118.216,03

Fomento ao Trabalho

624.837,91

3.748.296,30

620.342,70

3.660.161,43

242.585.854,55

1.414.596.798,60

304.478.332,78

1.395.545.610,98

19.051.187,62

Ensino Fundamental

144.695.736,93

869.973.260,63

190.823.897,99

861.465.388,65

8.507.871,98

Educação Infantil

76.041.933,67

424.287.219,47

91.913.280,24

417.862.317,98

6.424.901,49

Educação de Jovens e Adultos

7.295.849,38

37.618.097,60

7.452.904,66

37.530.394,88

Educação Especial

1.529.724,02

9.077.196,89

1.541.093,12

8.300.574,40

776.622,49

Administração Geral

13.022.610,55

72.900.145,63

12.747.156,77

70.386.935,07

2.513.210,56

EDUCAÇÃO

Demais Subfunções CULTURA Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

0,00

740.878,38

0,00

0,00

7.580.171,98

51.918.838,50

8.624.432,41

49.368.782,14

11.546,70 88.134,87

87.702,72

740.878,38 2.550.056,36 0,00

987.920,05

5.445.228,38

992.150,02

Difusão Cultural

1.914.503,79

18.718.980,93

2.883.148,03

18.275.976,30

443.004,63

Administração Geral

4.677.748,14

27.754.629,19

4.749.134,36

25.647.577,46

2.107.051,73

1.919.018,49

9.791.408,67

1.817.485,84

9.526.542,27

264.866,40

1.919.018,49

9.791.408,67

1.817.485,84

9.526.542,27

58.855.425,97

402.402.972,19

71.292.315,44

388.156.579,43

14.246.392,76

29.657.304,03

176.092.712,24

40.229.580,98

167.600.453,12

8.492.259,12

DIREITOS DA CIDADANIA Direitos Individuais, Coletivos e Difusos URBANISMO Infra-Estrutura Urbana

5.445.228,38

264.866,40

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29/03/2017 19:27:45


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