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Betriebsaufwand

Erläut.

Projektaufwand

1.1. – 31.12.2009

1.1. – 31.12.2010

Budget 2011

-8 307 088

-8 965 628

-9 921 080

Heimtherapie für Lungenkranke

2.9

-3 000 103

-3 112 077

-3 431 920

Leistungen Lungenliga Schweiz

2.10

-381 010

-488 044

-525 000

-21 892

-16 630

-15 000

Projekte

2.11

-352 302

-302 357

-304 000

Personalaufwand

2.12

-2 486 754

-2 653 321

-2 934 350

Raumaufwand

2.13

-234 538

-248 347

-268 110

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Sachanlagen

-76 846

-56 216

-48 300

Fahrzeugaufwand

-42 778

-23 925

-36 850

Kurse

Versicherungen Energie und Entsorgung

-8 914

-9 068

-8 150

-18 931

-20 487

-21 500

Verwaltungsaufwand

2.14

-139 050

-129 181

-269 930

Werbeaufwand

2.15

-148 751

-325 822

-466 300

Abschreibungen

2.16

-1 383 721

-1 568 618

-1 569 770

-11 498

-11 535

-21 900

-655 614

-720 511

-626 500

Sonstiger Betriebsaufwand Administrativer Aufwand Personalaufwand

2.17

-286 165

-340 933

-308 000

Raumaufwand

-15 867

-13 687

-15 000

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Sachanlagen

-87 230

-79 570

-80 000

-1 239

-853

-1 000

-12 057

-12 040

-12 000

-2 156

-2 121

-2 500

-115 901

-110 669

-120 000

-1 114

-96 605

-20 000

-128 118

-53 800

-60 000

-5 767

-10 233

-8 000

-8 962 702

-9 686 138

-10 547 580

1 000 590

1 157 133

184 860

Fahrzeugaufwand Versicherungen Energie und Entsorgung Verwaltungsaufwand Werbeaufwand Abschreibungen Sonstiger Betriebsaufwand Total Aufwand für die Leistungserbringung Betriebsergebnis

Geschaeftsbericht_2010  
Geschaeftsbericht_2010  
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